Постановление Администрации Смоленской области от 10.03.2015 № 98

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от 10.03.2015 № 98

 

 

О внесении изменений в постановление АдминистрацииСмоленской области

от 29.11.2013 № 988

 

Администрация Смоленской области по с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в постановление Администрации Смоленской области от29.11.2013 № 988 «Об утверждении областной государственной программы«Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Смоленскойобласти от 03.10.2014 № 682, от 18.12.2014 № 863) следующиеизменения:

1) в преамбуле слова «в редакции постановленияАдминистрации Смоленской области от 27.06.2014 № 469» заменить словами «вредакции постановлений Администрации Смоленской области от 27.06.2014 № 469, от09.02.2015 № 41»;

2) в областной государственнойпрограмме «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной указаннымпостановлением:

- в паспорте областной государственной программы «Развитиекультуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы:

- позицию « Сроки (этапы) реализацииГосударственной программы » изложить вследующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

 

- позицию «Объемы ассигнованийГосударственной программы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем ассигнований Государственной программы составляет 5 991 468,5 тыс. рублей, в том числе:

по годам реализации:

2014 год – 700 816,9 тыс. рублей;

2015 год – 708 879,5 тыс. рублей;

2016 год – 738 007,6 тыс. рублей;

2017 год – 686 645,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 014 703,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 052 022,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 090 393,1 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 67 938,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 30 000,3 тыс. рублей;

2015 год – 6 277,1 тыс. рублей;

2016 год – 6 152,0 тыс. рублей;

2017 год – 6 626,2 тыс. рублей;

2018 год – 6 294,2 тыс. рублей;

2019 год – 6 294,2 тыс. рублей;

2020 год – 6 294,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 4 523 530,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 470 816,6 тыс. рублей;

2015 год – 502 602,4 тыс. рублей;

2016 год – 531 855,6 тыс. рублей;

2017 год – 480 019,3 тыс. рублей;

2018 год – 808 409,5 тыс. рублей;

2019 год – 845 728,0 тыс. рублей;

2020 год – 884 098,9 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 1 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 200 000,0 тыс. рублей

 

- в разделе 1:

- абзац двадцатый признать утратившимсилу;

- после абзаца тридцать шестогодополнить абзацем следующего содержания:

« В рамках празднования 70-летияПобеды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Смоленской области в 2015 году предусмотрено финансирование благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинскихзахоронений.»;

- в разделе 2:

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- постановлением Администрации Смоленской области от 08.04.2013№ 237 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышениеэффективности и качества услуг сферы культуры Смоленской области (2013 – 2018годы)»;

- абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Государственной программы – 2014 – 2020 годы.»;

- абзацы пятьдесят четвертый и пятьдесят пятый признать утратившимисилу;

- в разделе 3:

- абзац первый изложить в следующейредакции:

«Основным мероприятием Государственнойпрограммы является благоустройство и ремонт памятников, обелисков, воинскихзахоронений в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне1941 – 1945 годов.»;

- после абзаца первого дополнить абзацемследующего содержания:

  « В состав Государственной программы входят следующие подпрограммы;

- в абзаце четвертом пункта 2 слова «установка системкондиционирования воздуха в общеприточной вентиляциидля здания архивов (установка секций охлаждения и компрессорно-конденсаторныхблоков для приточных установок П1 и П2)» заменитьсловами «приобретение оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха врабочих помещениях здания ОГКУ ГАСО», дополнить словами «, корректировка сметы на выполнение работ по монтажуавтоматической установки пожаротушения и автоматической установки пожарнойсигнализации, разработка паспорта и проекта нормативов образования и лимитов наразмещение отходов, получение свидетельства о проверке теплосчетчика»;

- пункт 4 изложить вследующей редакции:

« 4. Врамках подпрограммы «Организация киновидеообслуживаниянаселения Смоленской области» планируетсяреализация такого основного мероприятия, как обеспечение деятельностиОГБУК «Смоленское кинообъединение», в рамках которогозапланировано завершение ликвидационных процедур ОГБУК «Смоленское кинообъединение»;

- раздел 4 изложить вследующей редакции:

«4. Обоснованиересурсного обеспечения Государственной программы

 

Общий объем финансирования Государственной программы составляет5 991 468,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 700 816,9 тыс. рублей;

- 2015 год – 708 879,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 738 007,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 686 645,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 1 014 703,7 тыс. рублей;

- 2019 год – 1 052 022,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 090 393,1 тыс. рублей.

Источниками финансирования являются средства федерального и областногобюджетов, внебюджетные средства, из них:

- средства федерального бюджета – 67 938,2 тыс. рублей, в томчисле по годам:

- 2014 год – 30 000,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 6 277,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 6 152,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 6 626,2 тыс. рублей;

- 2018 год – 6 294,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 6 294,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 6 294,2 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 4 523 530,3 тыс. рублей, втом числе по годам:

- 2014 год – 470 816,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 502 602,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 531 855,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 480 019,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 808 409,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 845 728,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 884 098,9 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 1 400 000,0 тыс. рублей, в том числе погодам:

- 2014 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 200 000,0 тыс. рублей.

Привлечение средств федерального бюджета для обеспечения реализацииГосударственной программы осуществляется путем предоставления субвенции бюджетуСмоленской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерациипо государственной охране объектов культурного наследия федерального значения,расположенных на территории Смоленской области.

Объемы финансирования мероприятий Государственной программы подлежатежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете насоответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства наих реализацию.»;

- в подпрограмме «Сохранение и государственная охранаобъектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народовРоссийской Федерации, расположенных на территории Смоленской области»:

- впаспорте подпрограммы «Сохранение и государственная охрана объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,расположенных на территории Смоленской области»:

- позицию«Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы

 

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 48 340,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 3 456,7 тыс. рублей;

2015 год 3 992,7 тыс. рублей;

2016 год 4 040,0 тыс. рублей;

2017 год 3 409,5 тыс. рублей;

2018 год 10 869,1 тыс. рублей;

2019 год 11 142,5 тыс. рублей;

2020 год 11 429,7 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета

 

- таблицураздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица изме-рения

Базовое значение показателей по годам

Планируемое значение показателей

Прогнозное значение показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Количество заявок, поданных в Министерство культуры Российской Федерации, на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» в части проведения мероприятий по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного наследия, являющихся собственностью Российской Федерации

ед.

28

12

12

13

13

13

13

13

13

2.

Количество проведенных обследований состояния объектов культурного наследия

ед.

-

-

269

120

125

130

130

130

130

 

- раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы запланирована реализация такого основногомероприятия, как обеспечение государственной охраны и сохранения объектовкультурного наследия.

Показателями реализации основного мероприятия являются:

1) количество обращений о предоставлении информации, содержащейся вдокументации, находящейся на хранении в СОГБУК «Центр по охране и использованиюпамятников истории и культуры». Базовое значение показателя 2013 года –1 276 обращений, 2014 года – 1 552 обращения. В 2017 году данныйпоказатель составит  1 100 обращений,в том числе по годам:

- в 2015 году – 1 100 обращений;

- в 2016 году – 1 100 обращений;

- в 2017 году – 1 100 обращений;

2) количество заявок, поданных в Министерство культуры РоссийскойФедерации, на участие в федеральной целевой программе «Культура России(2012-2018 годы)» в части проведения мероприятий по сохранению игосударственной охране объектов культурного наследия федерального значения,объектов культурного наследия, являющихся собственностью Российской Федерации.Базовое значение показателя 2014 года – 12 единиц. К 2017 году данныйпоказатель составит  13 единиц,  в том числе по годам:

- в 2015 году – 13 единиц;

- в 2016 году – 13 единиц;

- в 2017 году – 13 единиц;

3) количество проведенных обследований состояния объектов культурногонаследия. Базовое значение показателя 2014 года – 269 единиц. К 2017 году данный показатель составит  130 единиц, в том числе по годам:

- в 2015 году – 120 единиц;

- в 2016 году – 125 единиц;

- в 2017 году – 130 единиц;

4) количество информационных надписей и обозначений, установленных наобъекты культурного наследия. К 2017 году данный показатель составит 3 единицы,в том числе по годам:

- в 2015 году – 3 единицы;

- в 2016 году – 3 единицы;

- в 2017 году – 3 единицы.»;

- в разделе 4:

- в абзаце первом слова «56 196,9 тыс. рублей» заменить словами«48 340,2 тыс. рублей»;

- в абзаце третьем слова «3 729,6 тыс. рублей» заменить словами«3 992,7 тыс. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «4 960,6 тыс. рублей» заменить словами«4 040,0 тыс. рублей»;

- в абзаце пятом слова «10 608,7 тыс. рублей» заменить словами«3 409,5 тыс. рублей»;

- в абзаце девятом слова «56 196,9 тыс. рублей» заменить словами«48 340,2 тыс. рублей»;

- в подпрограмме «Развитие архивного дела в Смоленскойобласти»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие архивного дела в Смоленскойобласти»:

- позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014-2020 годы

 

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 338 720,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 33 914,6 тыс. рублей;

2015 год – 39 167,1 тыс. рублей;

2016 год – 50 663,1 тыс. рублей;

2017 год – 44 486,9 тыс. рублей;

2018 год – 53 230,3 тыс. рублей;

2019 год – 57 037,6 тыс. рублей;

2020 год – 60 221,3 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета

 

- таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица изме-рения

Базовое значение показателя

Планируемое значение показателя

Прогнозное значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Целевые показатели подпрограммы

1.

Количество закартонированных дел,  хранящихся в государственных архивах Смоленской области

ед. хране-ния

852 078

859 756

910 316

920 500

930 500

940 500

950 500

960 500

970 500

2.

Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму

ед. хране-ния/

листов

24/

16 856

303/

79 980

315/

136 142

150/

44 000

150/

44 000

150/

44 000

150/

44 000

150/

44 000

150/

44 000

Показатели  государственного задания

3.

Количество хранимых документов

тыс. ед. хране-ния

1 863,3

1 846

1 886

1 888,1

1 853,1

1 855

1 858

1 860

1 863

4.

Количество запросов социально-правового характера

тыс.

запро-сов

9,9

11,9

10,9

10,1

10,1

11

11

11

11

5.

Количество документов, выданных пользователям

тыс. ед. хране-ния

25,5

34,3

30,7

28,7

29,7

30

30,1

30,1

30,1

 

- в пункте 1 раздела 3:

- абзацы шестой– десятый изложить в следующей редакции:

«Базовый показатель 2013 года – 859 756 единиц хранения, 2014года – 910 316 единиц хранения.

В 2017 году этот показатель планируется в размере 940 500 единицхранения, в том числе по годам:

-в 2015 году – 920 500 единиц хранения;

- в 2016 году – 930 500 единиц хранения;

- в 2017 году – 940 500 единиц хранения.»;

- в пункте 2:

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- приобретениеоборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в рабочих помещенияхздания ОГКУ ГАСО;

- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- корректировка сметы на выполнение работ по монтажу автоматическойустановки пожаротушения и автоматической установки пожарной сигнализации дляОГКУ ГАНИСО;

- разработка паспорта и проекта нормативов образования и лимитов наразмещение отходов ОГКУ ГАНИСО;

- получение свидетельства о проверке теплосчетчика ОГКУ ГАНИСО.»;

- абзацы двадцатый – двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Базовый показатель 2013 года – 303/79 980 единицхранения/листов, 2014 года – 315/136 142 единиц хранения/листов.

К 2017 году этот показатель планируется в размере 150/44 000единиц хранения/листов, в том числе по годам:

-в 2015 году – 150/44 000 единиц хранения/листов;

-в 2016 году – 150/44 000 единиц хранения/листов;

-в 2017 году – 150/44 000 единиц хранения/листов.»;

-пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Организацияхранения и использования архивных документов областными государственнымиархивами.

В рамкахреализации данного основного мероприятия предусмотрено финансирование,обеспечивающее выполнение областными государственными архивными учреждениямигосударственных заданий, уплату налогов и оплату коммунальных услуг.

Показателямиреализации данного основного мероприятия являются:

1) количество хранимых документов. Базовый показатель 2013 года –1 846 тыс. единиц хранения, 2014 года – 1 886 тыс. единицхранения. К 2017 году этот показатель планируется в размере 1 855 тыс. единицхранения, в том числе по годам:

-в 2015 году – 1 888,1 тыс. единиц хранения;

-в 2016 году – 1 853,1 тыс. единиц хранения;

- в 2017 году – 1 855 тыс. единиц хранения;

2) количество запросов социально-правового характера. Базовыйпоказатель 2013 года – 11,9 тыс. запросов, 2014 года – 10,9 тыс. запросов. К2017 году этот показатель планируется в размере 11 тыс. запросов, в том числепо годам:

-в 2015 году – 10,1 тыс. запросов;

-в 2016 году – 10,1 тыс. запросов;

-в 2017 году – 11 тыс. запросов;

3) количество документов, выданных пользователям. Базовый показатель2013 года – 34,3 тыс. единиц хранения, 2014 года – 30,7 тыс. единицхранения. К 2017 году этот показатель планируется в размере 30 тыс. единицхранения, в том числе по годам:

-в 2015 году – 28,7 тыс. единиц хранения;

- в 2016 году – 29,7 тыс. единиц хранения;

- в 2017 году – 30 тыс. единиц хранения.»;

- в разделе 4:

- в абзаце первом слова «336 665,2 тыс. рублей» заменить словами«338 720,9 тыс. рублей»;

- в абзаце третьем слова «37 707,1 тыс. рублей» заменить словами«39 167,1 тыс. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «44 041,1 тыс. рублей» заменить словами«50 663,1 тыс. рублей»;

- в абзаце пятом слова «50 513,2 тыс. рублей» заменить словами«44 486,9 тыс. рублей»;

- в абзаце девятом слова «336 665,2 тыс. рублей» заменить словами«338 720,9 тыс. рублей»;

- в подпрограмме «Развитие музейной деятельности»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие музейной деятельности»:

- позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014-2020 годы

 

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 106 840,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 102 358,5 тыс. рублей;

2015 год – 108 031,3 тыс. рублей;

2016 год – 110 442,9 тыс. рублей;

2017 год – 97 427,8 тыс. рублей;

2018 год – 219 668,7 тыс. рублей;

2019 год – 229 365,1 тыс. рублей;

2020 год – 239 545,9 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета

 

- в разделе 1:

- после абзаца двенадцатого дополнить абзацемследующего содержания:

«- 2014 год – 151,6 тыс. человек.»;

- после абзаца двадцать первого дополнить абзацемследующего содержания:

«- 2014 год – 79,4 тыс. человек.»;

- таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измере-ния

Базовое значения показателя

Планируемое значение показателя

 

Прогнозное значение показателя

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Число посетителей областных государственных музеев

тыс. чел.

285,8

251,3

202,3

201,5

204

215,5

278,5

280,5

283,5

2.

Количество выставок и экспозиций в областных государственных музеях

ед.

82

84

48

47

49

53

86

88

90

3.

Количество экскурсий, проведенных СОГБУК «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнездово»

ед.

2

26

32

35

40

44

46

48

50

 

-подпункты 1 – 3 пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«1) число посетителей областных государственных музеев. Базовый показатель 2013 года –251,3 тыс. человек, 2014 года – 202,3 тыс. человек. К 2017 году этот показательпланируется в размере 215,5 тыс. человек, в том числе по годам:

-в 2015 году – 201,5 тыс. человек;

-в 2016 году – 204 тыс. человек;

-в 2017 году – 215,5 тыс. человек;

2) количество выставок и экспозиций в областныхгосударственных музеях. Базовый показатель 2013 года – 84 единицы, 2014 года –48 единиц. К 2017 году этот показатель планируется в размере  53 единиц, в том числе по годам:

-в 2015 году – 47 единиц;

-в 2016 году – 49 единиц;

-в 2017 году – 53 единицы;

3) количество экскурсий, проведенных СОГБУК«Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнездово». Базовыйпоказатель 2013 года – 26 единиц, 2014 года – 32 единицы. К 2017 году этотпоказатель планируется в размере 44 единиц, в том числе по годам:

-в 2015 году – 35 единиц;

- в 2016 году – 40единиц;

-в 2014 году – 44 единицы.»;

- в разделе 4:

- в абзаце первом слова «1 325 074,0 тыс. рублей» заменитьсловами «1 106 840,2 тыс. рублей»;

- в абзаце третьем слова «147 546,7 тыс. рублей» заменить словами«108 031,3 тыс. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «176 155,0 тыс. рублей» заменитьсловами «110 442,9 тыс. рублей»;

- в абзаце пятом слова «210 434,1 тыс. рублей» заменить словами«97 427,8 тыс. рублей»;

- в абзаце девятом слова «1 325 074,0 тыс. рублей» заменитьсловами «1 106 840,2 тыс. рублей»;

- в подпрограмме «Организация киновидеообслуживаниянаселения Смоленской области»:

- в паспорте подпрограммы «Организация киновидеообслуживаниянаселения Смоленской области»:

- позицию«Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 год

 

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 811,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 811,3 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета

 

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 811,3 тыс. рублей, втом числе в 2014 году – 811,3 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областногобюджета.»;

- в подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания»:

- позицию«Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы

 

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

объем ассигнований подпрограммы составляет 629 844,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 68 677,8 тыс. рублей;

2015 год – 68 263,2 тыс. рублей;

2016 год – 71 530,8 тыс. рублей;

2017 год – 68 741,7 тыс. рублей;

2018 год – 112 317,6 тыс. рублей;

2019 год – 117 457,8 тыс. рублей;

2020 год – 122 855,3 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 2 615,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 1 619,0 тыс. рублей;

2015 год – 332,0 тыс. рублей;

2016 год – 332,0 тыс. рублей;

2017 год – 332,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 627 229,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 67 058,8 тыс. рублей;

2015 год – 67 931,2 тыс. рублей;

2016 год – 71 198,8 тыс. рублей;

2017 год – 68 409,7 тыс. рублей;

2018 год – 112 317,6 тыс. рублей;

2019 год – 117 457,8 тыс. рублей;

2020 год – 122 855,3 тыс. рублей

 

- таблицураздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица

 

п/п

Наименование

целевого показателя

Еди-ница изме-ре-ния

Базовое значение показателя

Планируемое значение показателя

Прогнозное значение показателя

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018 год

2019 год

2020

год

1.

Новые поступления в библиотечные фонды

тыс. экз.

32

22,6

13,8

10

10

10

22,61

22,62

22,63

2.

Количество социально-культурных мероприятий,  проведенных областными государственны-ми библиотеками

ед.

-

-

1 430

1 440

1 450

1 450

1 460

1 470

1 480

3.

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда

тыс. экз./ год

2 754,4

2 756,2

2 697,9

2694,4

2 695

2 695,2

2 695,2

2 696

2 696

4.

Количество посещений областных государственных библиотек, в том числе детьми

тыс.

чел.

656,24

 

 

 

120,8

658,25

 

 

 

120,8

648,9

 

 

 

120,9

646

 

 

 

121

647,5

 

 

 

121,2

647,6

 

 

 

121,3

647,6

 

 

 

121,4

648

 

 

 

121,6

648

 

 

 

121,8

5.

Количество зарегистрирован-ных пользователей в областных государственных библиотеках

тыс.

чел.

101,34

101,4

100,4

100

99,9

99,9

100

100

100

 

- разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы запланировановыполнение следующих основных мероприятий:

1. Пополнениебиблиотечного фонда областных государственных библиотек.

Показателемреализации данного основного мероприятия является количество новых поступленийв библиотечные фонды. Базовое значение показателя  2013 года – 22,6 тыс. экземпляров, 2014 года– 13,8 тыс. экземпляров. К 2017 году данный показатель составит 10 тыс.экземпляров, в том числе по годам:

- в 2015 году – 10 тыс. экземпляров;

- в 2016 году – 10 тыс. экземпляров;

- в 2017 году – 10 тыс. экземпляров.

2. Обеспечение устойчивогофункционирования зданий и сооружений областных государственных библиотек.

Показателем  реализации данного основного мероприятияявляется количество помещений областных государственных библиотек, в которыхпроведен текущий ремонт.Базовое значение показателя 2014 года – 4 единицы. К 2017 году данныйпоказатель составит 4 единицы, в том числе по годам:

- в 2015 году – 4 единицы;

- в 2016 году – 4 единицы;

- в 2017 году – 4 единицы.

3.                Организация, проведение областными государственнымибиблиотеками социально-культурных мероприятий и участие областныхгосударственных библиотек в указанных мероприятиях.

Показателемреализации данного основного мероприятия является количествосоциально-культурных мероприятий, проведенных областными государственными библиотеками. Базовое значениепоказателя 2014 года – 1 430 единиц. К 2017 году данный показательсоставит 1 450 единиц, в том числе по годам:

- в 2015 году – 1 440 единиц;

- в 2016 году – 1 450 единиц;

- в 2017 году – 1 450 единиц.

4. Библиотечное обслуживание.

Показателями реализация данного основногомероприятия являются:

1) количество выданных экземпляровбиблиотечного фонда. Базовое значение показателя 2013 года – 2 756,2тыс. экземпляров, 2014 года – 2 697,9 тыс. экземпляров. К 2017 году данныйпоказатель составит 2 695,2 тыс. экземпляров, в том числе по годам:

- в 2015 году – 2 694,4 тыс. экземпляров;

- в 2016 году – 2 695 тыс. экземпляров;

- в 2017 году – 2 695,2 тыс. экземпляров;

2) количество посещений областныхгосударственных библиотек, в том числе детьми. Базовыйпоказатель 2013 года – 658,25 тыс. человек, в том числе детьми – 120,8 тыс.человек, 2014 года – 648,9 тыс. человек, в том числе детьми – 120,9 тыс.человек. К 2017 году этот показатель составит 647,6 тыс. человек, в томчисле детьми – 121,3 тыс. человек,  в томчисле по годам:

- в 2015 году – 646 тыс. человек, в том числе детьми – 121 тыс. человек;

- в 2016 году – 647,5 тыс. человек, в том числе детьми – 121,2 тыс.человек;

- в 2017 году – 647,6 тыс. человек, в том числе детьми – 121,3 тыс.человек;

3) количество зарегистрированныхпользователей в областных государственных библиотеках. Базовый показатель 2013года – 101,4 тыс. человек, 2014 года – 100,4 тыс. человек. К 2017 году этотпоказатель составит 99,9 тыс. человек,  втом числе по годам:

- в 2015 году – 100 тыс. человек;

- в 2016 году – 99,9 тыс. человек;

- в 2017 году – 99,9 тыс. человек;

4) доля публичных библиотек, подключенныхк сети Интернет, в общем количестве библиотек Смоленской области. Базовыйпоказатель 2013 года – 36,7 процента, 2014 года – 39 процентов. К 2017 годуэтот показатель планируется увеличить  до73,1 процента, в том числе по годам:

- в 2015 году – 54,9 процента;

- в 2016 году – 64 процента;

- в 2017 году – 73,1 процента.

 

4.     Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы составляет629 844,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

-2014 год – 68 677,8 тыс. рублей;

- 2015год – 68 263,2 тыс. рублей;

- 2016год – 71 530,8 тыс. рублей;

- 2017год – 68 741,7 тыс. рублей;

- 2018год – 112 317,6 тыс. рублей;

- 2019год – 117 457,8 тыс. рублей;

- 2020год – 122 855,3 тыс. рублей.

Источникомфинансирования подпрограммы являются средства областного и федеральногобюджетов, из них:

- средства областного бюджета – 627 229,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

-2014 год – 67 058,8 тыс. рублей;

- 2015год – 67 931,2 тыс. рублей;

- 2016год – 71 198,8 тыс. рублей;

- 2017год – 68 409,7 тыс. рублей;

- 2018год – 112 317,6 тыс. рублей;

- 2019год – 117 457,8 тыс. рублей;

- 2020год – 122 855,3 тыс. рублей;

-  средства федерального бюджета – 2 615,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

-  2014 год 1 619,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 332,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 332,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 332,0 тыс. рублей.»;

- в подпрограмме «Театрально-концертная деятельность»:

- в паспорте подпрограммы «Театрально-концертная деятельность»:

- позицию«Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы

 

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 837 025,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 80 486,9 тыс. рублей;

2015 год – 82 852,1 тыс. рублей;

2016 год – 83 773,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 126,9 тыс. рублей;

2018 год – 164 909,4 тыс. рублей;

2019 год – 172 141,5 тыс. рублей;

2020 год – 179 735,4 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 1 850,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 850,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 835 175,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 78 636,9 тыс. рублей;

2015 год – 82 852,1 тыс. рублей;

2016 год – 83 773,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 126,9 тыс. рублей;

2018 год – 164 909,4 тыс. рублей;

2019 год – 172 141,5 тыс. рублей;

2020 год – 179 735,4 тыс. рублей

 

- вразделе 1:

- таблицуизложить в следующей редакции:

«Таблица

 

п/п

Наименование учреждения

Показатель

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1.

ОГАУК «Смоленская областная филармония»

число зрителей, тыс. чел.

205,5

205,5

206,2

207,2

число мероприятий, ед.

669

669

700

702

2.

ОБУК «Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова»

число зрителей, тыс. чел.

47,6

47,6

49

48

число мероприятий, ед.

208

206

212

2013

3.

ГБУК «Смоленский областной театр кукол имени

Д.Н. Светильникова»

число зрителей, тыс. чел.

29

31,8

32

35,5

число мероприятий, ед.

-

-

-

389

 

- в абзаце двенадцатом слова «прошедшем концертном сезоне» заменитьсловами «2013 году»;

- таблицураздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица

 

п/п

Наименование целевого показателя

Едини-ца изме-рения

Базовое значение показателя

Планируемое значение показателя

Прогнозное значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Количество спектаклей,

в том числе  для детей

ед.

585-

591-

602446

588447

593448

593448

593449

593450

593450

2.

Количество концертов

ед.

669

700

702

700

700

700

700

700

700

3.

Количество посетителей театрально-концертных мероприятий

тыс. чел.

284,9

287,2

290,7

285,5

284

284

284

284

284

4.

Количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины

чел.

80

80

85

85

85

85

90

90

90

 

- разделы 3и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы запланировановыполнение следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение устойчивого функционирования зданий исооружений областных государственных театрально-концертных учреждений.

Показателем реализации данного основного мероприятияявляется количество помещений областных государственных театрально-концертныхучреждений, в которых проведен текущий ремонт. Базовый показатель 2014 года – 2единицы. К 2017 году этот показатель составит 3 единицы, в том числе по годам:

- в 2015 году – 2 единицы;

- в 2016 году – 3 единицы;

- в 2017 году – 3 единицы.

2. Организация театрально-концертного обслуживания.

Показателями реализации данного основного мероприятияявляются:

1) количество спектаклей, в том числе  для детей. Базовый показатель 2013 года – 591мероприятие, 2014 года – 602 мероприятия, в том числе для детей – 446мероприятий. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 593мероприятий, в том числе для детей – 448 мероприятий, в том числе по годам:

- в 2015 году – 588 мероприятий, в том числе для детей– 447 мероприятий;

- в 2016 году – 593 мероприятия, в том числе для детей– 448 мероприятий;

- в 2016 году – 593 мероприятия, в том числе для детей– 448 мероприятий;

2) количество концертов. Базовый показатель 2013 года– 700 мероприятий, 2014 года – 702 мероприятия. К 2017 году этот показательсоставит 700 мероприятий, в том числе по годам:

- в 2015 году – 700 мероприятия;

- в 2016 году – 700 мероприятий;

- в 2017 году – 700 мероприятий;

3) количество посетителей театрально-концертныхмероприятий. Базовый показатель 2013 года – 287,2 тыс. человек, 2014 года –290,7 тыс. человек. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 284тыс. человек, в том числе по годам:

- в 2015 году – 285,5 тыс. человек;

- в 2016 году – 284 тыс. человек;

- в 2017 году – 284 тыс. человек.

3. Стимулирование и поддержка труда граждан творческихпрофессий.

Показателем реализации данного основного мероприятияявляется количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры иискусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины. Базовый показатель2013 года – 80 человек, 2014 года – 85 человек. К 2017 году этот показательпланируется увеличить до 85 человек, в том числе по годам:

- в 2015 году – 85 человек;

-в 2016 году – 85 человек;

- в 2017 году – 85 человек.

 

4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет837 025,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 80 486,9 тыс. рублей;

- 2015 год – 82 852,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 83 773,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 73 126,9 тыс. рублей;

- 2018 год – 164 909,4 тыс. рублей;

- 2019 год – 172 141,5 тыс. рублей;

- 2020 год – 179 735,4 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования: