Постановление Администрации Смоленской области от 08.02.2018 № 60

О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от 08.02.2018 № 60

 

 

О внесении изменений в областнуюгосударственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на2014 - 2020 годы

 

 

АдминистрацияСмоленской области  п о с т а н о в л я ет:

 

1.Внести в областную государственную программу «Развитие здравоохранения вСмоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлениемАдминистрации Смоленской области от29.11.2013 № 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской областиот 17.03.2014 № 170, от 23.04.2014 № 299, от 01.07.2014 № 478, от30.07.2014 № 535, от 22.08.2014 № 597, от 23.09.2014 № 659, от 16.10.2014 №708, от 23.12.2014 № 866, от 30.12.2014 № 944, от 11.03.2015 № 109, от24.04.2015 № 253, от 22.07.2015 № 435, от 25.08.2015 № 527, от 13.11.2015№ 701, от 24.12.2015 № 846, от 29.12.2015 № 875, от 25.02.2016 № 87, от30.05.2016 № 296, от 29.06.2016 № 379, от 30.08.2016 № 503, от 11.10.2016 №590, от 29.11.2016 № 692, от 23.12.2016 № 771, от 27.12.2016 № 778, от01.03.2017 № 89, от 17.05.2017 № 309, от 15.08.2017 № 536, от 29.09.2017 № 653,от 12.10.2017 № 693, от 13.10.2017 № 698, от 19.12.2017 № 864, от 27.12.2017 №914), следующие изменения:

1)позицию «Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта областной государственнойпрограммы «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на 2014 – 2020 годыизложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования Государственной программы составляет

111 961 752,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;

2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;

2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;

2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;

2018 год – 17 019 953,8 тыс. рублей;

2019 год – 15 698 672,5 тыс. рублей;

2020 год – 16 873 224,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 39 535 102,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;

2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;

2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;

2018 год – 6 282 526,3 тыс. рублей;

2019 год – 4 570 752,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 303 740,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 6 222 879,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;

2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;

2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;

2018 год – 90 735,5 тыс. рублей;

2019 год – 90 648,7 тыс. рублей;

2020 год – 90 694,7 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также ТФОМС) 66 203 770,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;

2015 год 8 312 672,7 тыс. рублей;

2016 год 8 507 599,9 тыс. рублей;

2017 год 8 924 281,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 646 692,0 тыс. рублей;

2019 год – 11 037 271,4 тыс. рублей;

2020 год – 11 478 789,3 тыс. рублей

 

2)раздел 4 изложить в следующей редакции:

« 4. Обоснование ресурсного обеспечения

Государственной программы

 

Государственнаяпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федеральногобюджетов, а также средств Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Смоленской области.

Общий объемфинансирования Государственной программы составляет 111 961 752,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –15 223 091,3 тыс. рублей;

- 2015 год –16 794 233,7 тыс. рублей;

- 2016 год –14 986 066,2 тыс. рублей;

- 2017 год –15 366 509,6 тыс. рублей;

- 2018 год –17 019 953,8 тыс. рублей;

- 2019 год –15 698 672,5 тыс. рублей;

- 2020 год –16 873 224,9 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 39 535 102,1 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –5 115 998,6 тыс. рублей;

- 2015 год –5 983 574,7 тыс. рублей;

- 2016 год –6 117 572,6 тыс. рублей;

- 2017 год –6 160 936,6 тыс. рублей;

- 2018 год –6 282 526,3 тыс. рублей;

- 2019 год –4 570 752,4 тыс. рублей;

- 2020 год –5 303 740,9 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 6 222 879,4 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –2 810 629,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 2497 986,3 тыс. рублей;

- 2016 год –360 893,7 тыс. рублей;

- 2017 год –281 291,5 тыс. рублей;

- 2018 год –90 735,5 тыс. рублей;

- 2019 год –90 648,7 тыс. рублей;

- 2020 год –90 694,7 тыс. рублей;

- средстваТФОМС – 66 203 770,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –7 296 463,7 тыс. рублей;

- 2015 год –8 312 672,7 тыс. рублей;

- 2016 год –8 507 599,9 тыс. рублей;

- 2017 год –8 924 281,5 тыс. рублей;

- 2018 год –10 646 692,0 тыс. рублей;

- 2019 год –11 037 271,4 тыс. рублей;

- 2020 год –11 478 789,3 тыс. рублей.»;

3) вподпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

-позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезеисточников финансирования)» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 240 880,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;

2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;

2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;

2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;

2018 год – 473 197,3 тыс. рублей;

2019 год – 458 454,0 тыс. рублей;

2020 год – 459 003,1 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 2 541 950,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;

2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;

2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;

2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;

2018 год – 403 627,0 тыс. рублей;

2019 год – 389 156,6 тыс. рублей;

2020 год – 389 705,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1 342 637,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;

2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;

2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;

2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;

2018 год – 69 570,3 тыс. рублей;

2019 год – 69 297,4 тыс. рублей;

2020 год – 69 297,4 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

 

 

- вразделе 3:

- вподразделе «Основное мероприятие « Развитиесистемы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированияздорового образа жизни »:

- в абзаце втором слово «болезней» заменитьсловом «болезнями»;

- в абзаце третьем слова «и оргтехники для центра медицинской профилактики и центровздоровья» исключить;

-подраздел «Основное мероприятие « Профилактикаинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику » после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«-приобретение вакцины для дополнительной иммунизации лиц, подлежащих призыву навоенную службу.»;

-абзац шестой подраздела «Основное мероприятие «Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» признать утратившимсилу;

- абзац восьмой подраздела «Основное мероприятие «Обеспечение населениялекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированнымипродуктами лечебного питания в амбулаторных условиях» признать утратившимсилу;

-раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, атакже средств ТФОМС.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 9 240 880,7 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год –3 096 691,3 тыс. рублей;

- 2015 год –3 410 488,1 тыс. рублей;

- 2016 год –617 742,1 тыс. рублей;

- 2017 год –725 304,8 тыс. рублей;

- 2018 год –473 197,3 тыс. рублей;

- 2019 год –458 454,0 тыс. рублей;

- 2020 год –459 003,1 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 2 541 950,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –291 184,7 тыс. рублей;

- 2015 год –256 890,5 тыс. рублей;

- 2016 год –341 934,0 тыс. рублей;

- 2017 год –469 451,7 тыс. рублей;

- 2018 год –403 627,0 тыс. рублей;

- 2019 год –389 156,6 тыс. рублей;

- 2020 год –389 705,7 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 1 342 637,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –262 212,6 тыс. рублей;

- 2015 год –340 598,9 тыс. рублей;

- 2016 год –275 808,1 тыс. рублей;

- 2017 год –255 853,1 тыс. рублей;

- 2018 год –69 570,3 тыс. рублей;

- 2019 год –69 297,4 тыс. рублей;

- 2020 год –69 297,4 тыс. рублей;

- средстваТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –2 543 294,0 тыс. рублей;

- 2015 год –2 812 998,7 тыс. рублей;

- 2016 год –0,0 тыс. рублей;

- 2017 год –0,0 тыс. рублей;

- 2018 год –0,0 тыс. рублей;

- 2019 год –0,0 тыс. рублей;

- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;

4) вподпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

-позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезеисточников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 26 776 055,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;

2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 352 783,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 373 037,5 тыс. рублей;

2020 год – 1 394 800,7 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 16 189 243,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;

2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 340 570,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 360 846,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 382 609,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 766 162,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;

2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;

2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;

2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;

2019 год – 12 190,9 тыс. рублей;

2020 год – 12 190,9 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

 

- вразделе 3:

-абзац шестой подраздела «Основноемероприятие « Совершенствование оказания медицинской помощилицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, вирусами гепатитов B и C » признать утратившим силу;

- вподразделе «Основное мероприятие«Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»:

- вабзаце шестом слово «кабинета» заменить словом «кабинетов»;

-абзац восьмой изложить в следующей редакции:

 «- обеспечение оказания услуг (работ)государственными учреждениями;»;

-абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

-абзац тринадцатый подраздела «Основноемероприятие « Совершенствование системы оказаниямедицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствамиповедения » признатьутратившим силу;

- вподразделе «Основное мероприятие « Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями »:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации данного основногомероприятия будет осуществляться укрепление материально-технической базыгосударственных учреждений (приобретение оборудования).»;

- абзацы третий и четвертый признатьутратившими силу;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2018 год – 1;

- 2019 год – 1;

- 2020 год – 1.»;

-абзац одиннадцатый подраздела «Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымонкологическими заболеваниями» изложить в следующей редакции:

«-укрепление материально-технической базы государственных учреждений(приобретение оборудования).»;

- вподразделе «Основное мероприятие«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочимизаболеваниями»:

-абзац десятый изложить в следующей редакции:

«-строительство блочно-модульной котельной ОГБУЗ«Вяземский противотуберкулезный диспансер» в г. Вязьме Смоленской области;»;

-абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

-раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, атакже средств ТФОМС.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 26 776 055,2 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год –9 668 348,6 тыс. рублей;

- 2015 год –10 335 878,9 тыс. рублей;

- 2016 год –1 334 516,8 тыс. рублей;

- 2017 год –1 316 689,3 тыс. рублей;

- 2018 год –1 352 783,4 тыс. рублей;

- 2019 год –1 373 037,5 тыс. рублей;

- 2020 год –1 394 800,7 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 16 189 243,5 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –4 537 639,8 тыс. рублей;

- 2015 год –4 990 713,5 тыс. рублей;

- 2016 год –1 270 207,2 тыс. рублей;

- 2017 год –1 306 655,8 тыс. рублей;

- 2018 год –1 340 570,8 тыс. рублей;

- 2019 год –1 360 846,6 тыс. рублей;

- 2020 год –1 382 609,8 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 766 162,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –521 758,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 133 466,6тыс. рублей;

- 2016 год –64 309,6 тыс. рублей;

- 2017 год –10 033,5 тыс. рублей;

- 2018 год –12 212,6 тыс. рублей;

- 2019 год –12 190,9 тыс. рублей;

- 2020 год –12 190,9 тыс. рублей;

- средстваТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –4 608 950,1 тыс. рублей;

- 2015 год –5 211 698,8 тыс. рублей;

- 2016 год –0,0 тыс. рублей;

- 2017 год –0,0 тыс. рублей;

- 2018 год –0,0 тыс. рублей;

- 2019 год –0,0 тыс. рублей;

- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;

5) в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:

- в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»:

- абзацы четвертый и пятый позиции «Исполнители основных мероприятийподпрограммы» признать утратившими силу;

-позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезеисточников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 306 187,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;

2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

2018 год – 20 380,0 тыс. рублей;

2019 год – 20 380,0 тыс. рублей;

2020 год – 20 380,0 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 248 014,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;

2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

2018 год – 20 380,0 тыс. рублей;

2019 год – 20 380,0 тыс. рублей;

2020 год – 20 380,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;

2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

 

-абзац шестнадцатый подраздела «Основноемероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развитияребенка» раздела 3 признать утратившим силу;

-раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств федерального и областного бюджетов, атакже средств ТФОМС.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 2 306 187,0 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год –2 172 574,8 тыс. рублей;

- 2015 год –37 208,4 тыс. рублей;

- 2016 год –13 993,5 тыс. рублей;

- 2017 год –21 270,3 тыс. рублей;

- 2018 год –20 380,0 тыс. рублей;

- 2019 год –20 380,0 тыс. рублей;

- 2020 год –20 380,0 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 248 014,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –137 202,0 тыс. рублей;

- 2015 год –14 408,4 тыс. рублей;

- 2016 год –13 993,5 тыс. рублей;

- 2017 год –21 270,3 тыс. рублей;

- 2018 год –20 380,0 тыс. рублей;

- 2019 год –20 380,0 тыс. рублей;

- 2020 год –20 380,0 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –2 018 406,4 тыс. рублей;

- 2015 год –0,0 тыс. рублей;

- 2016 год –0,0 тыс. рублей;

- 2017 год –0,0 тыс. рублей;

- 2018 год –0,0 тыс. рублей;

- 2019 год –0,0 тыс. рублей;

- 2020 год –0,0 тыс. рублей;

- средстваТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –16 966,4 тыс. рублей;

- 2015 год –22 800,0 тыс. рублей;

- 2016 год –0,0 тыс. рублей;

- 2017 год –0,0 тыс. рублей;

- 2018 год –0,0 тыс. рублей;

- 2019 год –0,0 тыс. рублей;

- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;

6) в подпрограмме « Развитиемедицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы « Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в томчисле детям» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 830 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;

2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

2018 год – 122 415,7 тыс. рублей;

2019 год – 123 797,9 тыс. рублей;

2020 год – 124 436,2 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 699 280,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;

2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

2018 год – 122 415,7 тыс. рублей;

2019 год – 123 797,9 тыс. рублей;

 

2020 год – 124 436,2 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

 

- подраздел «Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения, в томчисле детям» раздела 3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующегосодержания:

«В детском санаторном отделении «Алексино»,являющемся структурным подразделением областного государственного учрежденияздравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница», предусмотрено 50коек для лечения и оздоровления детей с вышеуказанными диагнозами в возрасте от3 до 7 лет.»;

- раздел 4 изложить в следующейредакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного бюджета и ТФОМС.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 830 677,1 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год –1 534,6 тыс. рублей;

- 2015 год –242 663,1 тыс. рублей;

- 2016 год –108 915,5 тыс. рублей;

- 2017 год –106 914,1 тыс. рублей;

- 2018 год –122 415,7 тыс. рублей;

- 2019 год –123 797,9 тыс. рублей;

- 2020 год –124 436,2 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 699 280,9 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –1 534,6 тыс. рублей;

- 2015 год –111 266,9 тыс. рублей;

- 2016 год –108 915,5 тыс. рублей;

- 2017 год –106 914,1 тыс. рублей;

- 2018 год –122 415,7 тыс. рублей;

- 2019 год –123 797,9 тыс. рублей;

- 2020 год –124 436,2 тыс. рублей;

- средстваТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –0,0 тыс. рублей;

- 2015 год –131 396,2 тыс. рублей;

- 2016 год –0,0 тыс. рублей;

- 2017 год –0,0 тыс. рублей;

- 2018 год –0,0 тыс. рублей;

- 2019 год –0,0 тыс. рублей;

- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;

7) в подпрограмме «Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям»:

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы « Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующейредакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 563 946,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

2018 год – 99 024,3 тыс. рублей;

2019 год – 99 679,4 тыс. рублей;

2020 год – 101 743,5 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 563 946,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

2018 год – 99 024,3 тыс. рублей;

2019 год – 99 679,4 тыс. рублей;

2020 год – 101 743,5 тыс. рублей

 

- раздел 4 изложить в следующейредакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного бюджета.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 563 946,4 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год –0,0 тыс. рублей;

- 2015 год –72 623,6 тыс. рублей;

- 2016 год –76 394,0 тыс. рублей;

- 2017 год –114 481,6 тыс. рублей;

- 2018 год –99 024,3 тыс. рублей;

- 2019 год –99 679,4 тыс. рублей;

- 2020 год –101 743,5 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 563 946,4 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –0,0 тыс. рублей;

- 2015 год –72 623,6 тыс. рублей;

- 2016 год –76 394,0 тыс. рублей;

- 2017 год –114 481,6 тыс. рублей;

- 2018 год –99 024,3 тыс. рублей;

- 2019 год –99 679,4 тыс. рублей;

- 2020 год –101 743,5 тыс. рублей.»;

8) в подпрограмме «Кадровоеобеспечение системы здравоохранения»:

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы « Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в следующейредакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 983 063,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;

2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;

2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;

2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;

2018 год – 137 446,5 тыс. рублей;

2019 год – 138 235,8 тыс. рублей;

2020 год – 139 260,2 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 913 136,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;

2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;

2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;

2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;

2018 год – 129 512,3 тыс. рублей;

2019 год – 130 139,6 тыс. рублей;

2020 год – 131 164,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 69 926,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;

2019 год – 8 096,2 тыс. рублей;

2020 год – 8 096,2 тыс. рублей

 

- в разделе 3:

- подраздел «Основное мероприятие «Формированиеблагоприятных условий для занятости медицинских работников» дополнить абзацами следующегосодержания:

«- доля медицинских работников,которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, от числазапланированных (процентов):

- 2017 год – 90;

- 2018 год – 90;

- 2019 год – 90;

- 2020 год – 95.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Организацияпредоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового иповышенного уровня, а также предоставлениядополнительного профессионального образования»:

- после абзаца тринадцатогодополнить абзацем следующего содержания:

«- создание на базе ОГБПОУ«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»специализированного центра компетенций WorldSkills Russia по компетенции блока «Сфера услуг» -«Медицинский и социальный уход».»;

- абзацы двадцать седьмой – тридцатьпервый признать утратившими силу;

- раздел 4 изложить в следующейредакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 983 063,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год –109 583,6 тыс. рублей;

- 2015 год –141 625,2 тыс. рублей;

- 2016 год –159 997,2 тыс. рублей;

- 2017 год –156 915,0 тыс. рублей;

- 2018 год –137 446,5 тыс. рублей;

- 2019 год –138 235,8 тыс. рублей;

- 2020 год –139 260,2 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 913 136,9 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –105 083,6 тыс. рублей;

- 2015 год –132 125,2 тыс. рублей;

- 2016 год –142 597,2 тыс. рублей;

- 2017 год –142 515,0 тыс. рублей;

- 2018 год –129 512,3 тыс. рублей;

- 2019 год –130 139,6 тыс. рублей;

- 2020 год –131 164,0 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 69 926,6 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –4 500,0 тыс. рублей;

- 2015 год –9 500,0 тыс. рублей;

- 2016 год –17 400,0 тыс. рублей;

- 2017 год –14 400,0 тыс. рублей;

- 2018 год –7 934,2 тыс. рублей;

- 2019 год –8 096,2 тыс. рублей;

- 2020 год –8 096,2 тыс. рублей.»;

9) в подпрограмме «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфереохраны здоровья»:

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорныефункции в сфере охраны здоровья »изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 716 479,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;

2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;

2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;

2018 год – 132 347,4 тыс. рублей;

2019 год – 133 686,4 тыс. рублей;

2020 год – 137 983,5 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 705 529,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;

2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;

2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;

2018 год – 131 329,0 тыс. рублей;

2019 год – 132 622,2 тыс. рублей;

2020 год – 136 873,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 10 949,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;

2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 018,4 тыс. рублей;

2019 год – 1 064,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 110,2 тыс. рублей

 

-раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 716 479,0 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год –0,0 тыс. рублей;

- 2015 год –94 332,6 тыс. рублей;

- 2016 год –104 554,7 тыс. рублей;

- 2017 год –113 574,4 тыс. рублей;

- 2018 год –132 347,4 тыс. рублей;

- 2019 год –133 686,4 тыс. рублей;

- 2020 год –137 983,5 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 705 529,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –0,0 тыс. рублей;

- 2015 год –90 956,5 тыс. рублей;

- 2016 год –101 178,7 тыс. рублей;

- 2017 год –112 569,5 тыс. рублей;

- 2018 год –131 329,0 тыс. рублей;

- 2019 год –132 622,2 тыс. рублей;

- 2020 год –136 873,3 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 10 949,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –0,0 тыс. рублей;

- 2015 год –3 376,1 тыс. рублей;

- 2016 год –3 376,0 тыс. рублей;

- 2017 год –1 004,9 тыс. рублей;

- 2018 год –1018,4 тыс. рублей;

- 2019 год –1 064,2 тыс. рублей;

- 2020 год –1 110,2 тыс. рублей.»;

10) в подпрограмме «Управление развитием отрасли» (обеспечивающейподпрограмме):

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы «Управление развитием отрасли»(обеспечивающей подпрограммы) изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 599 110,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;

2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

2018 год – 49 641,0 тыс. рублей;

2019 год – 50 111,5 тыс. рублей;

2020 год – 52 011,7 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 334 327,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;

2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

2018 год – 49 641,0 тыс. рублей;

2019 год – 50 111,5 тыс. рублей;

2020 год – 52 011,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;

2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

 

-раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, атакже средств ТФОМС.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 599 110,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год –174 358,4 тыс. рублей;

- 2015 год –188 444,1 тыс. рублей;

- 2016 год –40 632,9 тыс. рублей;

- 2017 год –43 910,9 тыс. рублей;

- 2018 год –49 641,0 тыс. рублей;

- 2019 год –50 111,5 тыс. рублей;

- 2020 год –52 011,7 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 334 327,0 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –43 353,9 тыс. рублей;

- 2015 год –54 665,1 тыс. рублей;

- 2016 год –40 632,9 тыс. рублей;

- 2017 год –43 910,9 тыс. рублей;

- 2018 год –49 641,0 тыс. рублей;

- 2019 год –50 111,5 тыс. рублей;

- 2020 год –52 011,7 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –3 751,3 тыс. рублей;

- 2015 год –0,0 тыс. рублей;

- 2016 год –0,0 тыс. рублей;

- 2017 год –0,0 тыс. рублей;

- 2018 год –0,0 тыс. рублей;

- 2019 год –0,0 тыс. рублей;

- 2020 год –0,0 тыс. рублей;

- средстваТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –127 253,2 тыс. рублей;

- 2015 год –133 779,0 тыс. рублей;

- 2016 год –0,0 тыс. рублей;

- 2017 год –0,0 тыс. рублей;

- 2018 год –0,0 тыс. рублей;

- 2019 год –0,0 тыс. рублей;

- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;

11) в подпрограмме«Модернизация здравоохранения в Смоленской области в части проектирования,строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»:

- в позиции «Сроки (этапы)реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Модернизация здравоохранения в Смоленскойобласти в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатациюперинатального центра» слова «2015 - 2017 годы» заменить словами «2015 - 2018годы»;

- в разделе 2:

- абзац пятый изложить вследующей редакции:

«- 2017 год – 80;»;

- дополнить абзацем следующегосодержания:

«- 2018 год – 100.»;

- в разделе 3:

- абзац тринадцатый изложить вследующей редакции:

«- 2017 год – 80;»;

- дополнить абзацем следующегосодержания:

«- 2018 год – 100.»;

12) в подпрограмме«Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы « Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» изложить вследующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 55 130 415,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;

2018 год – 14 632 718,2 тыс. рублей;

2019 год – 13 301 290,0 тыс. рублей;

2020 год – 14 443 606,0 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

 

 

средства областного бюджета – 13 043 381,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;

2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;

2019 год – 2 264 018,6 тыс. рублей;

2020 год – 2 964 816,7 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 42 087 034,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 646 692,0 тыс. рублей;

2019 год – 11 037 271,4 тыс. рублей;

2020 год – 11 478 789,3 тыс. рублей

 

-подраздел «Основное мероприятие « Формированиеблагоприятных условий для занятости медицинских работников на территорииСмоленской области » раздела3 признать утратившим силу;

-раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограммабудет реализовываться за счет средств ТФОМС и средств областного бюджета.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 55 130 415,3 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2017 год –12 752 801,1 тыс. рублей;

- 2018 год –14 632 718,2 тыс. рублей;

- 2019 год –13 301 290,0 тыс. рублей;

- 2020 год –14 443 606,0 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средстваобластного бюджета – 13 043 381,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2017 год –3 828 519,6 тыс. рублей;

- 2018 год –3 986 026,2 тыс. рублей;

- 2019 год –2 264 018,6 тыс. рублей;

- 2020 год –2 964 816,7 тыс. рублей;

- средстваТФОМС – 42 087 034,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2017 год –8 924 281,5 тыс. рублей;

- 2018 год –10 646 692,0 тыс. рублей;

- 2019 год –11 037 271,4 тыс. рублей;

- 2020 год –11 478 789,3 тыс. рублей.»;

13) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, заисключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Положения настоящего постановления, вносящие изменения в областнуюгосударственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на2014 – 2020 годы в части, касающейся 2019 и 2020 годов, вступают в силусоответственно с 1 января 2019 года и с 1 января 2020 года и подлежат учету вобластном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год иплановый период.

 

 

Губернатор

Смоленской области                                                                А.В. Островский

 


 

 

 

Приложение № 1

к областной государственной программе

«Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти»

на 2014 – 2020 годы (в редакциипостановления

Администрации Смоленской области от08.02.2018 № 60)

 

ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ

реализации областнойгосударственной программы

«Развитие здравоохранения вСмоленской области» на 2014 - 2020 годы

 

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение показателей

(к очередному финансовому году)

Планируемое значение показателей (на очередной

финансовый год и плановый период)

2016 год

 

2017 год

 

2018 год

 

2019 год

 

2020 год

 

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

1.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении*

лет

69,7

70,4

71

71,1

71,2

2.

Смертность от всех причин*

на 1 000 населения

13,8

12,8

11,8

11,7

11,6

3.

Обеспеченность врачами*

на 10 тыс. населения

37

37,6

39,2

39,3

39,4

4.

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Смоленской области *

процентов

147,2

180

200

200

200

5.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Смоленской области*

процентов

85,7

90

100

100

100

6.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Смоленской области*

процентов

49,6

80

100

100

100

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

7.

Заболеваемость туберкулезом*

на 100 тыс. населения

52,3

48,5

43,4

43,3

43,2

8.

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) (на душу населения в год)

литров

11,6

11,2

10,8

10,4

10

9.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

26,1

23,3

20,5

17,8

15

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

10.

Смертность от болезней системы кровообращения*

на 100 тыс. населения

725

687,3

649,4

649,3

649,2

11.

Смертность от туберкулеза*

на 100 тыс. населения

14,4

13,1

11,8

11,7

11,6

12.

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)*

на 100 тыс. населения

198,1

195,5

192,8

192,7

192,5

13.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

13

11,6

10,6

10,5

10,4

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

14.

Материнская смертность*

на 100 тыс. родившихся живыми

17,5

16,4

15,7

15,6

15,5

15.

Младенческая смертность*

на 1000 родившихся живыми

7,8

6,3

6,1

6

5,7

16.

Смертность детей в возрасте

0 - 17 лет*

на 100 000 населения соответствующего возраста

8,5

8,3

7,9

7,9

7,9

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

17.

Обеспеченность специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области**

количество госпитализаций на 1 000 населения

4,2

4,3

4,4

4,5

4,5

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

18.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым*

коек на 100 тыс. взрослого населения

27

28

29

30

30

19.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям*

коек на 100 тыс. детского населения

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

20.

Укомплектованность штатных врачебных должностей*

процентов

91,8

91,8

91,8

91,8

91,8

21.

Укомплектованность штатных врачебных должностей в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

 

процентов

88

88

88

88

88

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

22.

Выполнение плана проверок ведомственного контроля**

процентов

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

23.

Выполнение плана проверок лицензионной деятельности**

процентов

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)

24.

Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме**

процентов

92

93

94

95

95

Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»

25.

Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо**

рублей

8 454,05

8 810,51

10 293,4

10 830,5

10 830,5

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения в Смоленской области в части проектирования, строительства

и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

26.

Степень готовности перинатального цента

процентов

70

80

100

х

х

 

____________________________

*Показатель определяется на основе данных государственного статистическогонаблюдения.

**Показатель определяется на основе ведомственной информации.

 

 

 

Приложение № 2

к областной государственной программе

«Развитие здравоохранения в Смоленской

области» на 2014 - 2020 годы (в редакции

постановления Администрации

Смоленской области от 08.02.2018 № 60)

 

ПЛАН

реализации областнойгосударственной программы

«Развитие здравоохранения вСмоленской области» на 2014-2020 годы

 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов

 

№ п/п

Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник финансового обеспечения (расшифровать)

Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период

всего

2018 год

 2019 год

 2020 год

 2018 год

 2019 год

 2020 год

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

1.1.

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни (тыс. человек)

х

х

х

х

х

х

170

175

180

1.2.

Информирование населения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

1 500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

х

1.3.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

33 000,0

19 000,0

7 000,0

7 000,0

х

х

х

1.4.

Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

4 350,0

1 450,0

1 450,0

1 450,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1

х

х

38 850,0

20 950,0

8 950,0

8 950,0

х

х

х

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1.5.

Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.6.

Информирование населения о мерах профилактики инфекционных заболеваний, туберкулеза, а также инфекций, передаваемых половым путем, в том числе изготовление и размещение наглядной агитации, информирование населения через средства массовой информации

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

х

х

х

1.7.

Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации населения с учетом текущей эпидситуации

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

12 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

х

х

х

1.8.

Разработка и внедрение программного обеспечения управления иммунизацией и учета флюорографии «Флюоромониторинг населения»

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр»

областной бюджет

3 500,0

1 000,0

1 500,0

1 000,0

х

х

х

1.9.

Приобретение вакцины для дополнительной иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1

х

х

45 650,0

15 050,0

15 550,0

15 050,0

х

х

х

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

1.10.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.11.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)

х

х

х

х

х

х

87

90

93

1.12.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)

х

х

х

х

х

х

77

77,2

77,5

1.13.

Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С (проведение тематических конкурсов и акций, сопровождение интернет-сайта, издание санитарно-просветительных, информационно-аналитических и методических материалов, изготовление и размещение рекламы на теле- и радиоканалах и наружной рекламы на улицах городов)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

федеральный бюджет

6 953,0

2 320,4

2 316,3

2 316,3

х

х

х

областной бюджет

1 038,9

346,7

346,1

346,1

х

х

х

Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1

х

х

7 991,9

2 667,1

2 662,4

2 662,4

х

х

х

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

1.14.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

98,8

99,8

99,8

1.15.

Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

78

79

80

1.16.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

не менее 75

не менее 75

не менее 75

1.17.

Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

х

х

х

х

х

х

х

х

1.18.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь

областной бюджет

72 701,5

23 789,5

24 041,1

24 870,9

х

х

х

1.19.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования )

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

33 300,0

13 300,0

10 000,0

10 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1

х

х

106 001,5

37 089,5

34 041,1

34 870,9

х

х

х

Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях

1.20.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (процентов)

х

х

х

х

х

х

96,5

97

98

1.21.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процентов)

х

х

х

х

х

х

99

100

100

1.22.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (процентов)

х

х

х

х

х

х

0,01

0,01

0,01

1.23.

 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной центр контроля качества и сертификации лекарственных средств»

федеральный бюджет

188 849,5

63 124,1

62 862,7

62 862,7

х

х

х

1.24.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

федеральный бюджет

12 362,6

4 125,8

4 118,4

4 118,4

х

х

х

областной бюджет

1 847,3

616,5

615,4

615,4

 

 

 

1.25.

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, а также отдельных групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

960 988,8

320 329,6

320 329,6

320 329,6

х

х

х

1.26.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

28 112,8

9 244,7

9 324,4

9 543,7

х

х

х

Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 1

х

х

1 192 161,0

397 440,7

397 250,5

397 469,8

х

х

х

Всего по подпрограмме 1,

из них:

х

х

1 390 654,4

473 197,3

458 454,0

459 003,1

х

х

х

областной бюджет

х

х

1 182 489,3

403 627,0

389 156,6

389 705,7

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

208 165,1

69 570,3

69 297,4

69 297,4

х

х

х

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

2.1.

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения)

х

х

х

х

х

х

43,4

40

37,1

2.2.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, специализированные ОГБУЗ, оказывающие противотуберкулезную помощь

областной бюджет

655 609,1

216 230,1

218 311,3

221 067,7

х

х

х

2.3.

Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Департамент Смоленской области по здравоохранению

федеральный бюджет

18 590,3

6 204,1

6 193,1

6 193,1

х

х

х

областной бюджет

2 777,9

927,1

925,4

925,4

х

х

х

2.4.

Закупка туберкулезных аллергенов

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2

х

х

706 977,3

233 361,3

235 429,8

238 186,2

х

х

х

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

2.5.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов)

х

х

х

х

х

х

22

23

24

2.6.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете (процентов)

х

х

х

х

х

х

34,8

35

35,5

2.7.

Количество мероприятий (акций, лекций, заседаний «круглых столов», тренингов, семинаров и т.д.), проводимых ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» совместно с негосударственными организациями (единиц)

х

х

х

х

х

х

12

14

15

2.8.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

102 608,6

33 821,2

34 059,4

34 728,0

х

х

х

2.9.

Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов В и С (в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ СПИД

федеральный бюджет

18 004,1

6 008,5

5 997,8

5 997,8

х

х

х

областной бюджет

2 690,2

897,8

896,2

896,2

х

х

х

2.10.

Обеспечение диагностики ВИЧ-инфекции при проведении диспансеризации населения Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

4 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

х

х

х

2.11.

Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

2.12.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

13 500,0

3 500,0

5 000,0

5 000,0

х

х

х

2.13.

Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», негосударственные медицинские организации

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2

х

х

144 302,9

46 727,5

48 453,4

49 122,0

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

2.14.

Удельный вес больных наркоманией, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях (кабинетах) Смоленской области (процентов)

х

х

х

х

х

х

43,5

43,7

44

2.15.

Удельный вес химико-токсикологических исследований биологических сред на наличие наркотических средств и психотропных веществ среди общего количества исследований на наличие в биологических средах психоактивных веществ (процентов)

х

х

х

х

х

х

54,2

54,3

54,4

2.16.

Количество мероприятий (акций, лекций, заседаний «круглых столов», семинаров, тренингов, анкетирований и т.д.), проводимых наркологической службой Смоленской области совместно с негосударственными организациями

х

х

х

х

х

х

6

8

10

2.17.

Организация и проведение работы, направленной на добровольное и принудительное лечение лиц, склонных к потреблению наркотиков

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

х

х

х

х

х

х

х

х

2.18.

Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в профилактике наркомании и комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ, негосударственные медицинские организации

х

х

х

х

х

х

х

х

2.19.

Создание кабинетов индивидуальных программ комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

х

х

х

х

х

х

х

х

2.20.

Развитие медицинской реабилитации в системе комплексной реабилитации и ресоциализации условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, признанных в установленном порядке больными наркоманией и изъявивших перед судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, медико-социальную реабилитацию, а также лиц, освобождающихся из мест лишения свободы

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

х

х

х

х

х

х

х

х

2.21.

 Проведение тестирования в общеобразовательных организациях на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

х

х

х

х

х

х

х

х

2.22.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»

областной бюджет

190 970,2

62 634,8

63 239,6

65 095,8

х

х

х

2.23.

Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для выявления лиц, незаконно потребляющих наркотики

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»

областной бюджет

15 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

х

х

х

2.24.

Проведение социологических исследований в рамках мониторинга наркоситуации в Смоленской области

Департамент Смоленской области по внутренней политике

областной бюджет

248,1

82,7

82,70

82,70

х

х

х

Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2

х

х

206 218,3

67 717,5

68 322,3

70 178,5

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

2.25.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов)

х

х

х

х

х

х

20,8

20,75

20,7

2.26.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования и мебели)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»

областной бюджет

4 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

х

х

х

2.27.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница»

областной бюджет

1 216 052,7

398 671,6

402 638,6

414 742,5

х

х

х

Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 2

х

х

1 220 552,7

400 171,6

404 138,6

416 242,5

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

2.28.

Количество приобретенного оборудования (единиц)

х

х

х

х

х

х

1

1

1

2.29.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 2

х

х

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

2.30.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов)

х

х

х

х

х

х

22,9

22,8

22,7

2.31.

Приобретение вакцины против вируса папилломы человека

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер»

областной бюджет

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

2.32.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений  (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер»

областной бюджет

13 200,0

3 200,0

5 000,0

5 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 6 подпрограммы 2

х

х

16 200,0

4 200,0

6 000,0

6 000,0

х

х

х

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.33.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов)

х

х

х

х

х

х

89

89,1

89,2

2.34.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

16 000,0

6 000,0

5000,0

5000,0

х

х

х

2.35.

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

111 505,3

36 544,5

36 854,2

38 106,6

х

х

х

2.36.

Приобретение санитарного автотранспорта

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

67 600,0

19 500,0

23 400,0

24 700,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 7 подпрограммы 2

х

х

195 105,3

62 044,5

65 254,2

67 806,6

х

х

х

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

2.37.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов)

х

х

х

х

х

х

4,5

4,4

4,2

2.38.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

2 500,0

500,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 8 подпрограммы 2

х

х

2 500,0

500,0

1 000,0

1 000,0

х

х

х

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

2.39.

Число дней занятости койки в году (дней)

х

х

х

х

х

х

333

333

333

2.40.

Средняя длительность лечения больного в стационаре (дней)

х

х

х

х

х

х

11,5

11,5

11,5

2.41.

Доля областных государственных учреждений здравоохранения, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений

х

х

х

х

х

х

100

100

100

2.42.

Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (кВт*ч/кв.м)

х

х

х

х

х

х

52,42

51,04

50,08

2.43.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (Гкал/кв.м)

х

х

х

х

х

х

0,176

0,167

0,165

2.44.

Количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве (единиц)

х

х

х

х

х

х

1

1

2

2.45.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

728 493,7

240 806,0

243 183,6

244 504,1

х

х

х

2.46.

Расходы на содержание казенного учреждения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГКУЗ «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

областной бюджет

85 914,7

28 306,0

28 639,2

28 969,5

х

х

х

2.47.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений, благоустройство территорий)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

148 153,7

44 247,9

52 352,9

51 552,9

х

х

х

2.48.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования, мебели)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

58 500,0

19 500,0

19 500,0

19 500,0

х

х

х

2.49.

Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

х

х

х

2.50.

Строительство блочно-модульной котельной ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер» в г. Вязьме Смоленской области

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

областной бюджет

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

х

х

х

2.51.

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности областных государственных учреждений здравоохранения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

х

х

х

х

х

х

х

х

2.52.

Проведение подготовительных работ по реконструкции областных государственных учреждений здравоохранения, а также строительству новых объектов с привлечением частных инвестиций на основе механизма государственно-частного партнерства

Департамент Смоленской области по здравоохранению

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по основному мероприятию 9 подпрограммы 2

х

х

1 056 062,1

347 859,9

353 675,7

354 526,5

х

х

х

Развитие службы крови

2.53.

Объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов)

х

х

х

х

х

х

57,8

57,8

57,8

2.54.

Число доноров крови и ее компонентов (на 1 000 населения)

х

х

х

х

х

х

13,6

13,6

13,6

2.55.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»

областной бюджет

513 258,0

170 386,1

170 948,5

171 923,4

х

х

х

2.56.

Обеспечение выплат возмездным донорам и обеспечение питанием или выплаты взамен питания безвозмездным донорам

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови»

областной бюджет

53 445,0

17 815,0

17 815,0

17 815,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 10 подпрограммы 2

х

х

566 703,0

188 201,1

188 763,5

189 738,4

х

х

х

Всего по подпрограмме 2,

из них:

х

х

4 120 621,6

1 352 783,4

1 373 037,5

1 394 800,7

х

х

х

областной бюджет

х

х

4 084 027,2

1 340 570,8

1 360 846,6

1 382 609,8

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

36 594,4

12 212,6

12 190,9

12 190,9

х

х

х

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

3.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процентов)

х

х

х

х

х

х

87

88

90

3.2.

Охват неонатальным скринингом  (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) (процентов)

х

х

х

х

х

х

98

98

98

3.3.

Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) (процентов)

х

х

х

х

х

х

95,3

95,4

95,5

3.4.

Проведение аудиологического скрининга (закупка оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

1 800,0

600,0

600,0

600,0

х

х

х

3.5.

Проведение неонатального скрининга 

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

18 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

х

х

х

3.6.

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

25 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3

х

х

45 300,0

15 100,0

15 100,0

15 100,0

х

х

х

Совершенствование оказания медицинской помощи новорожденным детям, в том числе  детям с экстремально низкой массой тела

3.7.

Выживаемость детей в акушерском стационаре, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела (промилле)

х

х

х

х

х

х

640

650

670

3.8.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

15 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3

х

х

15 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

х

х

х

Охрана репродуктивного здоровья. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

3.9.

Обеспечение результативности мероприятий по профилактике абортов женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности (процентов)

х

х

х