Постановление Администрации Смоленской области от 28.02.2019 № 76

О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

 

 

от 28.02.2019 № 76

 

 

О внесении изменений в областнуюгосударственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области»

 

(В редакции Постановления Администрации Смоленской области
от13.06.2019 г. № 348)

 

АдминистрацияСмоленской области  по с т а н о в л я е т:

 

1. Внести вобластную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти», утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от29.11.2013 № 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской областиот 17.03.2014 № 170, от 23.04.2014 № 299, от 01.07.2014 № 478, от 30.07.2014 №535, от 22.08.2014 № 597, от 23.09.2014 № 659, от 16.10.2014 № 708, от23.12.2014 № 866, от 30.12.2014 № 944, от 11.03.2015 № 109, от 24.04.2015№ 253, от 22.07.2015 № 435, от 25.08.2015 № 527, от 13.11.2015 № 701, от24.12.2015 № 846, от 29.12.2015 № 875, от 25.02.2016 № 87, от 30.05.2016 №296, от 29.06.2016 № 379, от 30.08.2016 № 503, от 11.10.2016 № 590, от29.11.2016 № 692, от 23.12.2016 № 771, от 27.12.2016 № 778, от 01.03.2017№ 89, от 17.05.2017 № 309, от 15.08.2017 № 536, от 29.09.2017 № 653, от12.10.2017 № 693, от 13.10.2017 № 698, от 19.12.2017 № 864, от 27.12.2017№ 914, от 08.02.2018 № 60, от 21.03.2018 № 168, от 26.04.2018 № 265, от18.05.2018 № 297, от 06.06.2018 № 358, от 29.06.2018 № 438, от 09.08.2018№ 514, от 30.08.2018 № 589, от 09.10.2018 № 639, от 01.11.2018 № 696, от 14.12.2018№ 865, от 27.12.2018 № 942), следующие изменения:

1) паспортобластной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти» изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ

областнойгосударственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области»

 

Администратор Государственной программы

Департамент Смоленской области по здравоохранению

Ответственный исполнитель подпрограмм Государственной программы

Департамент Смоленской области по здравоохранению

Исполнители основных мероприятий Государственной программы

Департамент Смоленской области по здравоохранению;

Департамент Смоленской области по образованию и науке;

Департамент Смоленской области по внутренней политике;

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения (далее также - ОГБУЗ);

областные государственные автономные учреждения здравоохранения (далее также - ОГАУЗ);

областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» (далее – ОГКУЗ «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»);

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» (далее - ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»);

смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» (далее - СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина»);

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рославльский медицинский техникум» (далее - ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»);

областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Смоленской области» (далее также – ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»);

общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» (далее также – ООО «ТеплоЭнергоСервис» (по согласованию)

Наименование подпрограмм Государственной программы

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»;

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»;

подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма);

подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»;

ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

Цель Государственной программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Целевые показатели реализации Государственной программы

смертность населения трудоспособного возраста;

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от новообразований, в том числе злокачественных

Сроки (этапы) реализации Государственной программы

Государственная программа реализуется в 2014 - 2024 годах:

I этап - 2014 - 2016 годы;

II этап - 2017 - 2024 годы

Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования Государственной программы составляет 180 970 106,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;

2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;

2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;

2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;

2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;

2019 год – 18 824 274,8 тыс. рублей;

2020 год – 17 850 119,0 тыс. рублей;

2021 год – 16 268 700,8 тыс. рублей;

2022 год – 16 113 634,1 тыс. рублей;

2023 год – 15 921 012,3 тыс. рублей;

2024 год – 15 968 391,3 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 51 150 539,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;

2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;

2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;

2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;

2019 год – 6 469 001,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 257 144,6 тыс. рублей;

2021 год – 2 648 578,0 тыс. рублей;

2022 год – 2 645 853,8 тыс. рублей;

2023 год – 2 645 747,0 тыс. рублей;

2024 год – 2 645 747,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 9 543 163,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;

2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;

2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;

2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;

2019 год – 815 915,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 215 839,3 тыс. рублей;

2021 год – 460 143,5 тыс. рублей;

2022 год – 307 801,0 тыс. рублей;

2023 год – 115 286,0 тыс. рублей;

2024 год – 162 665,0 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - ТФОМС) – 120 183 903,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;

2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;

2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;

2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 476 157,3 тыс. рублей;

2020 год – 12 348 235,1 тыс. рублей;

2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

средства Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;

2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей;

2021 год – 100,0 тыс. рублей;

2022 год – 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

снижение смертности населения трудоспособного возраста до 448,6 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 523,9 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 199 случаев на 100 тыс. населения

2) в разделе 2:

- абзацытринадцатый-семнадцатый изложить в следующей редакции:

«В Государственной программе нашли свое отражение региональныесоставляющие национального проекта «Здравоохранение». Так, в подпрограмме « Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотренымероприятия регионального проекта «Развитие системы оказания первичноймедико-санитарной помощи», регионального проекта «Формирование системымотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ отвредных привычек» (далее региональный проект «Укрепление общественногоздоровья»), регионального проекта «Разработка и реализация программы системнойподдержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (далее региональныйпроект «Старшее поколение»).

Подпрограмма « Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»включает в себя мероприятия региональных проектов « Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями», « Борьбас онкологическими заболеваниями», «Старшее поколение», «Развитие экспортамедицинских услуг».

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» иведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детскихполиклиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»дополнены мероприятиями регионального проекта «Развитие детскогоздравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказаниямедицинской помощи».

Подпрограмма «Кадровоеобеспечение системы здравоохранения» включает в себя мероприятия региональногопроекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохраненияквалифицированными кадрами».

Подпрограмма«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» содержитмероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура вздравоохранении на основе единой государственной информационной системыздравоохранения (ЕГИСЗ)».»;

- в абзацевосемнадцатом слова «2014 - 2020 годах» заменить словами «2014 - 2024 годах»;

- в абзаце двадцатьседьмом слова «2020 году» заменить словами «2024 году»;

- абзацы двадцатьвосьмой - сорок восьмой изложить в следующей редакции:

 «- снижение смертности населениятрудоспособного возраста до 448,6 случая на 100 тыс. населения, в том числе погодам реализации:

- 2019 год – 566,6;

- 2020 год – 546;

- 2021 год – 524;

- 2022 год – 500,8;

- 2023 год – 475,6;

- 2024 год – 448,6;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 523,9случая на 100 тыс. населения, в том числе по годам реализации:

- 2019 год – 610,7;

- 2020 год – 591,2;

- 2021 год – 572,2;

- 2022 год – 554,1;

- 2023 год – 536;

- 2024 год – 523,9;

- снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до199 случаев на 100 тыс. населения, в том числе по годам реализации:

- 2019 год – 203,7;

- 2020 год – 202,6;

- 2021 год – 201,6;

- 2022 год – 200,7;

- 2023 год – 199,5;

- 2024 год – 199.»;

- абзацы сорок девятый – семьдесят пятый признать утратившими силу;

3) в разделе 3:

- абзац семнадцатый признать утратившим силу;

- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«С 2019 года в Государственную программу включено основное мероприятие«Хранение медицинского имущества для ликвидации медицинских последствий вчрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».»;

- абзацы шестьдесят третий и шестьдесят четвертый признать утратившимисилу;

- после абзаца семьдесят второго дополнить абзацем следующегосодержания:

«В рамках основного мероприятия Государственной программы «Хранениемедицинского имущества для ликвидации медицинских последствий в чрезвычайныхситуациях мирного и военного времени» будет осуществляться организация ивыполнение мероприятий по накоплению, хранению, сбережению и освежениюматериальных ценностей мобилизационного резерва, а также медицинских и иныхсредств, подлежащих использованию в целях гражданской обороны Смоленскойобласти.»;

4) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения

Государственной программы

 

Государственнаяпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федеральногобюджетов, а также средств ТФОМС, ФСС и внебюджетных источников.

Общий объемфинансирования Государственной программы составляет 180 970 106,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –15 223 091,3 тыс. рублей;

- 2015 год –16 794 233,7 тыс. рублей;

- 2016 год –14 986 066,2 тыс. рублей;

- 2017 год –15 366 509,6 тыс. рублей;

- 2018 год –17 654 072,9 тыс. рублей;

- 2019 год –18 824 274,8 тыс. рублей;

- 2020 год –17 850 119,0 тыс. рублей;

- 2021 год –16 268 700,8 тыс. рублей;

- 2022 год –16 113 634,1 тыс. рублей;

- 2023 год –15 921 012,3 тыс. рублей;

- 2024 год –15 968 391,3 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 51 150 539,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –5 115 998,6 тыс. рублей;

- 2015 год –5 983 574,7 тыс. рублей;

- 2016 год –6 117 572,6 тыс. рублей;

- 2017 год –6 160 936,6 тыс. рублей;

- 2018 год –6 460 384,8 тыс. рублей;

- 2019 год –6 469 001,6 тыс. рублей;

- 2020 год –4 257 144,6 тыс. рублей;

- 2021 год –2 648 578,0 тыс. рублей;

- 2022 год –2 645 853,8 тыс. рублей;

- 2023 год –2 645 747,0 тыс. рублей;

- 2024 год –2 645 747,0 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 9 543 163,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год –2 810 629,0 тыс. рублей;

- 2015 год –2 497 986,3 тыс. рублей;

- 2016 год – 360 893,7тыс. рублей;

- 2017 год – 281 291,5тыс. рублей;

- 2018 год –514 712,0 тыс. рублей;

- 2019 год –815 915,9 тыс. рублей;

- 2020 год –1 215 839,3 тыс. рублей;

- 2021 год –460 143,5 тыс. рублей;

- 2022 год –307 801,0 тыс. рублей;

- 2023 год –115 286,0 тыс. рублей;

- 2024 год –162 665,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС –120 183 903,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –7 296 463,7 тыс. рублей;

- 2015 год –8 312 672,7 тыс. рублей;

- 2016 год –8 507 599,9 тыс. рублей;

- 2017 год –8 924 281,5 тыс. рублей;

- 2018 год –10 678 976,1 тыс. рублей;

- 2019 год –11 476 157,3 тыс. рублей;

- 2020 год –12 348 235,1 тыс. рублей;

- 2021 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2022 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2023 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2024 год – 13 159 879,3тыс. рублей;

- средства ФСС 60 700,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 31   900,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 28 800,0тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей;

- средствавнебюджетных источников – 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год –31 300,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 100,0тыс. рублей;

- 2021 год – 100,0тыс. рублей;

- 2022 год – 100,0тыс. рублей;

- 2023 год – 100,0тыс. рублей;

- 2024 год – 100,0тыс. рублей.»;

5) подраздел «Тарифноерегулирование» раздела 6 признать утратившим силу;

6) в подпрограмме «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи»:

- в паспортеподпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- позицию «Целевые показателиреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые показатели реализации подпрограммы

смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения);

смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения);

число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн. человек)

- в позиции « Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

 - в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы»заменить словами «2020 - 2024 годы»;

- в абзаце третьемслова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 331 912,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;

2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;

2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;

2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;

2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;

2019 год – 789 119,0 тыс. рублей;

2020 год – 782 592,6 тыс. рублей;

2021 год – 569 854,3 тыс. рублей;

2022 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2023 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2024 год – 485 389,7 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 4 788 925,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;

2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;

2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;

2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;

2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;

2019 год – 485 461,7 тыс. рублей;

2020 год – 486 748,1 тыс. рублей;

2021 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2022 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2023 год – 485 389,7 тыс. рублей;

2024 год – 485 389,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 186 694,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;

2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;

2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;

2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;

2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;

2019 год – 303 657,3 тыс. рублей;

2020 год – 295 844,5 тыс. рублей;

2021 год – 84 464,6 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- раздел 2изложить в следующей редакции:

« 2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы

 

Целью подпрограммыявляется создание условий для увеличения продолжительности активной жизнинаселения за счет формирования здорового образа жизни и профилактикизаболеваний.

В результатереализации подпрограммы планируется достижение следующих целевых показателей:

- смертность мужчин в возрасте 16 59лет (на 100 тыс. населения):

- 2019 год –793,5;

- 2020 год –754;

- 2021 год –714,4;

- 2022 год –680,7;

- 2023 год –651,6;

- 2024 год –618,1;

- с мертность женщин в возрасте 16 54лет (на 100 тыс. населения):

- 2019 год –201,9;

- 2020 год –198,9;

- 2021 год –196;

- 2022 год –193;

- 2023 год –189,1;

- 2024 год –185,1;

- числограждан, прошедших профилактические осмотры (млн. человек):

- 2019 год –0 348;

- 2020 год –0,364;

- 2021 год –0,38;

- 2022 год –0,479;

- 2023 год –0,546;

- 2024 год –0,636.»;

- в разделе 3:

- подраздел « Основноемероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционныхзаболеваний и формирования здорового образа жизни » изложитьв следующей редакции:

«Основноемероприятие «Развитие системы медицинской

профилактикинеинфекционных заболеваний

и формированияздорового образа жизни»

 

В рамках реализацииданного основного мероприятия планируется выполнение следующих мероприятий:

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеоборудования);

- приобретение вакциндля проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмоккоком;

- медико-биологическоеобеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области.

Реализация данныхмероприятий позволит достичь следующих показателей:

- число лиц, обученныхв школах здоровья (тыс. человек):

- 2019 год – 65,4;

- 2020 год – 66;

- 2021 год – 66,5;

- 2022 год – 67;

- 2023 год – 67,5;

- 2024 год – 68.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Профилактикаинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»:

- абзацы третий, пятыйпризнать утратившими силу;

- в абзаце восьмомслова «2015 - 2020 годы» заменить словами «2015 - 2024 годы»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ,вирусных гепатитов B и C»:

- после абзаца первогодополнить абзацами следующего содержания:

«В целях профилактикиВИЧ-инфекции будут также реализовываться следующие мероприятия:

- приобретениедиагностических средств для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группахнаселения;

- приобретениелекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группахнаселения;

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеавтотранспорта);

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеоборудования для оснащения кабинета низкопороговогодоступа);

- формированиемотивационных пакетов для ключевых групп населения.»;

- в абзаце десятомцифры «77,2» заменить цифрами «80»;

- в абзацеодиннадцатом цифры «77,5» заменить цифрами «80,5»;

- после абзацаодиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 81;

- 2022 год – 83;

- 2023 год – 85;

- 2024 год – 90;»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2021 год – 93;

- 2022 год – 94;

- 2023 год – 94,5;

- 2024 год – 95.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»:

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

« - подготовительные мероприятия,связанные с установкой фельдшерско-акушерских пунктов (разработкапроектно-сметной документации, проведение межевания необходимых земельныхучастков, а также инженерных коммуникаций и др.);»;

- абзацы шестой иседьмой признать утратившими силу;

- в абзацеодиннадцатом слова «2020 году» заменить словами «2024 году»;

- абзац девятнадцатыйизложить в следующей редакции:

«- 2019 - 2024 годы –99,8;»;

- абзац двадцатыйпризнать утратившим силу;

- в абзаце двадцатьпервом слова «2020 году» заменить словам «2024 году»;

- абзац двадцатьвосьмой изложить в следующей редакции:

«- 2020 - 2024 годы –80;»;

- в абзаце тридцатомслова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- абзацы тридцатьпервый – тридцать восьмой признать утратившими силу;

- в подразделе «Основное мероприятие «Обеспечение населениялекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированнымипродуктами лечебного питания в амбулаторных условиях»:

- абзац четвертыйизложить в следующей редакции:

«- осуществлениеорганизационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами,предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом,гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиямилимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом ссистемным началом, мукополисахаридозом I , II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или)тканей;»;

- в абзаце десятомслова «до 98 процентов в 2020 году» заменить словами «до 99 процентов в 2024году»;

- после абзацадевятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 98;

- 2022 год – 98,5;

- 2023 год – 98,5;

- 2024 год – 99;»;

- абзац двадцатыйизложить в следующей редакции:

«- повышениеудовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечениябольных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарнымнанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворнойи родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическимсиндромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I , II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или)тканей, с 96 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2024 году:»;

- абзац двадцатьвосьмой изложить в следующей редакции:

«- 2019 - 2024 годы –100;»;

- абзац двадцатьдевятый признать утратившим силу;

- в абзаце тридцатьпервом слова «2018 - 2020 годы» заменить словами «2018 - 2024 годы»;

- дополнитьподразделами следующего содержания:

«Региональный проект «Развитие системыоказания первичной медико-санитарной помощи»

 

С цельюобеспечения максимальной доступности для жителей населенных пунктов,расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающихпервичную медико-санитарную помощь, данным региональным проектом предусмотреныследующие мероприятия:

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениепередвижных медицинских комплексов);

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (создание и заменафельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий);

- обеспечение закупкиавиационных работ органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации в целях оказания медицинской помощи.

Реализация данныхмероприятий позволит достичь следующих показателей:

- доля впервые в жизни установленных неинфекционныхзаболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическоммедицинском осмотре (процентов):

- 2019 год – 13,8;

- 2020 год – 15;

- 2021 год – 16,3;

- 2022 год – 17,5;

- 2023 год – 18,8;

- 2024 год – 20;

- количество медицинских организаций, участвующих в создании итиражировании проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичнуюмедико-санитарную помощь» (единиц):

- 2019 год – 7;

- 2020 год – 24;

- 2021 год – 26;

- 2022 год – 29;

- 2023 год – 34;

- 2024 год – 38;

- доля записей к врачу, совершенных гражданами без очногообращения в регистратуру медицинской организации (процентов):

- 2019 год – 19;

- 2020 год – 28;

- 2021 год – 38;

- 2022 год – 47;

- 2023 год – 56;

- 2024 год – 65;

- доля обоснованных жалоб (от общего количества поступившихжалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскимиорганизациями (процентов):

- 2019 год – 56,8;

- 2020 год – 60,8;

- 2021 год – 65,3;

- 2022 год – 69,3;

- 2023 год – 73,3;

- 2024 год – 77,3;

- доля медицинских организаций, оказывающих в рамкахобязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базекоторых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителямистраховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон,терминал для связи со страховым представителем) (процентов):

- 2019 год – 9,2;

- 2020 год – 34,2;

- 2021 год – 36,7;

- 2022 год – 41,7;

- 2023 год – 48,1;

- 2024 год – 54,5;

- число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных сиспользованием санитарной авиации (ежегодно, человек) (не менее):

- 2019 год – 0;

- 2020 год – 36;

- 2021 год – 37;

- 2022 год – 41;

- 2023 год – 45;

- 2024 год – 48;

- количество посещенийпри выездах мобильных медицинских бригад (тыс. посещений):

- 2019 год – 8,9;

- 2020 - 2024 годы –68,5;

- доля лиц,госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числабольных, к которым совершены вылеты (процентов):

- 2019 год – 0;

- 2020 - 2024 годы –90.

 

Региональный проект «Старшее поколение»

 

Региональный проект«Старшее поколение» направлен на создание к 2024 году условий для активногодолголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведениюгражданами здорового образа жизни.

Указанным региональнымпроектом предусматривается реализация следующих мероприятий:

- проведениевакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособноговозраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;

- организацияпроведения дополнительных скринингов лицам старше 65лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертностинаселения, с учетом возможности доставки данных лиц в медицинские организации.

Реализация данныхмероприятий позволит достичь следующих показателей:

- охват граждан старше трудоспособного возрастапрофилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов):

- 2019 год – 18,1;

- 2020 год – 23;

- 2021 год – 29,1;

- 2022 год – 55,7;

- 2023 год – 65,3;

- 2024 год – 70;

- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которыхвыявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансернымнаблюдением (процентов):

- 2019 год – 59,6;

- 2020 год – 63,6;

- 2021 год – 67,6;

- 2022 год – 68,9;

- 2023 год – 80;

- 2024 год – 90.

 

Региональный проект «Укреплениеобщественного здоровья»

 

В целях формированиясистемы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание иотказ от вредных привычек, предусмотрены следующие мероприятия:

- информированиенаселения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,болезнями органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, сведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватнуюдвигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя итабака), развитие стрессоустойчивости;

- проведениеэпидемиологического мониторинга в Смоленской области – исследование STEPS «Оценкаформирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностейцелевых групп граждан»;

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеоборудования).

 Реализация данных мероприятий позволит достичьследующих показателей:

- розничные продажи алкогольной продукции на душу населения(литров этанола):

- 2019 год – 6,5;

- 2020 год – 6,4;

- 2021 год – 6,3;

- 2022 год – 6,2;

- 2023 год – 6,2;

- 2024 год – 6,1.»;

- раздел 4изложить в следующей редакции:

 

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограмма будетреализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а такжесредств ТФОМС.

Общий объем финансированияподпрограммы составляет 12 331 912,4 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:

- 2014 год –3 096 691,3 тыс. рублей;

- 2015 год –3 410 488,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 617 742,1тыс. рублей;

- 2017 год – 725 304,8тыс. рублей;

- 2018 год – 883 951,1тыс. рублей;

- 2019 год –789 119,0 тыс. рублей;

- 2020 год –782 592,6 тыс. рублей;

- 2021 год –569 854,3 тыс. рублей;

- 2022 год –485 389,7 тыс. рублей;

- 2023 год –485 389,7 тыс. рублей;

- 2024 год –485 389,7 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 4 788 925,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 291 184,7тыс. рублей;

- 2015 год – 256 890,5тыс. рублей;

- 2016 год – 341 934,0тыс. рублей;

- 2017 год – 469 451,7тыс. рублей;

- 2018 год –515 695,6 тыс. рублей;

- 2019 год –485 461,7 тыс. рублей;

- 2020 год –486 748,1 тыс. рублей;

- 2021 год –485 389,7 тыс. рублей;

- 2022 год –485 389,7 тыс. рублей;

- 2023 год –485 389,7 тыс. рублей;

- 2024 год –485 389,7 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 2 186 694,6 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 262 212,6тыс. рублей;

- 2015 год – 340 598,9тыс. рублей;

- 2016 год – 275 808,1тыс. рублей;

- 2017 год – 255 853,1тыс. рублей;

- 2018 год –368 255,5 тыс. рублей;

- 2019 год –303 657,3 тыс. рублей;

- 2020 год –295 844,5 тыс. рублей;

- 2021 год –84 464,6 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей;

- средства ТФОМС –5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 2 543294,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 2 812998,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей.»;

7) в подпрограмме «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации»:

- в паспортеподпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- абзац шестойпозиции «Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующейредакции;

«- общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» (по согласованию);»;

- позицию «Целевые показателиреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые показатели реализации подпрограммы

смертность от инфаркта миокарда в Смоленской области (на 100 тыс. населения);

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в Смоленской области (на 100 тыс. населения);

смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (процентов)

 

- в позиции « Сроки (этапы)реализации подпрограммы»:

- в абзаце первомслова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьемслова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 34 512 453,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;

2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 786 554,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 945 452,9 тыс. рублей;

2021 год – 1 717 650,4 тыс. рублей;

2022 год – 1 786 760,9 тыс. рублей;

2023 год – 1 597 700,9 тыс. рублей;

2024 год – 1 645 078,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 22 389 905,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;

2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей

2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 462 477,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 495 559,2 тыс. рублей;

2021 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

2022 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

2023 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

2024 год – 1 490 260,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 270 099,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;

2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;

2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;

2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;

2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;

2020 год – 449 793,7 тыс. рублей;

2021 год – 227 289,5 тыс. рублей;

2022 год – 296 400,0 тыс. рублей;

2023 год – 107 340,0 тыс. рублей;

2024 год – 154 718,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей;

2021 год – 100,0 тыс. рублей;

2022 год – 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей

 

- раздел 2изложить в следующей редакции:

« 2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы

 

Целью подпрограммыявляется повышение эффективности оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Целевые показателиподпрограммы:

- смертность от инфаркта миокарда в Смоленской области(на 100 тыс. населения):

- 2019 год – 41,2;

- 2020 год – 39,7;

- 2021 год – 38,2;

- 2022 год – 36,7;

- 2023 год – 35,2;

- 2024 год – 34,1;

- смертность от острого нарушения мозгового кровообращения вСмоленской области (на 100 тыс.населения):

- 2019 год – 103,3;

- 2020 год – 99,5;

- 2021 год – 95,7;

- 2022 год – 91,9;

- 2023 год – 88,1;

- 2024 год – 85,3;

- смертность оттуберкулеза (на 100 тыс. населения):

- 2014 год – 17;

- 2015 год – 15,7;

- 2016 год – 14,4;

- 2017 год – 13,1;

- 2018 год – 11,8;

- 2019 год – 5,4;

- 2020 год – 5,2;

- 2021 год – 5,0;

- 2022 год – 4,8;

- 2023 год – 4,6;

- 2024 год – 4,4;

- одногодичнаялетальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течениепервого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятыхна учет в предыдущем году) (процентов):

- 2019 год – 23,1;

- 2020 год – 22,4;

- 2021 год – 21,7;

- 2022 год – 21;

- 2023 год – 20,3;

- 2024 год – 19,5.»;

- в разделе 3:

- в подразделе « Основное мероприятие «Совершенствование системыоказания медицинской помощи больным туберкулезом»:

- абзацы тридцатьпятый и тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 39,7;

- 2020 год – 36,9;»;

  - после абзаца тридцать шестого дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2021 год – 34,3;

- 2022 год – 32;

- 2023 год – 30,3

- 2024 год – 28,7.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствованиеоказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицитачеловека, гепатитами B и C»:

- абзац третийпризнать утратившим силу;

- в абзаце пятом слова«(в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программыРоссийской Федерации «Развитие здравоохранения»)» исключить;

- в абзаце семнадцатомцифры «35» заменить цифрами «65»;

- в абзацевосемнадцатом цифры «35,5» заменить цифрами «70»;

- после абзацавосемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 75;

- 2022 год – 80;

- 2023 год – 85;

- 2024 год – 90;»;

- после абзацадвадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 24;

- 2022 год – 26;

- 2023 год – 29;

- 2024 год – 30;»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2021 год – 16;

- 2022 год – 17;

- 2023 год – 18;

- 2024 год – 19.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи наркологическим больным»:

- после абзацадесятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеоборудования);»;

- абзацы двадцатьвторой – двадцать пятый изложить в следующей редакции:

 «- 2021 год – 44,3;

- 2022 год – 44,6;

- 2023 год – 44,9;

- 2024 год – 45,2;»;

- абзацы двадцатьшестой – двадцать восьмой признать утратившими силу;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2021 год – 32;

- 2022 год – 34;

- 2023 год – 36;

- 2024 год – 38.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами ирасстройствами поведения» дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 20,4;

- 2022 год – 20,1;

- 2023 год – 19,8;

- 2024 год – 19,5.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» изложитьв следующей редакции:

«Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания

медицинской помощибольным сосудистыми заболеваниями»

 

Сохраняетсяопределенная тенденция к нарастанию заболеваемости сердечно-сосудистойпатологией и смертности от болезней системы кровообращения. Так, смертность отболезней кровообращения в 2017 году составила в Смоленской области 652,3 на 100тыс. населения, в 2018 году – 660,1 на 100 тыс. населения.

В рамках реализацииданного основного мероприятия будут осуществляться следующие мероприятия:

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещенийдля установки оборудования);

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретение стентов).

Показателем реализацииосновного мероприятия является количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс.единиц):

- 2019 год– 0,708;

- 2020 год– 0,802;

- 2021 год – 0,897;

- 2022 год – 0,991;

- 2023 год – 1,085;

- 2024 год – 1,18.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»:

- абзац одиннадцатыйизложить в следующей редакции:

«- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещенийдля установки оборудования);»;

- после абзацаодиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- строительство онкодиспансера в г. Смоленске.»;

- абзацы тринадцатый –девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«- доля злокачественных новообразований, выявленных на раннихстадиях (I-II стадии) (процентов):

- 2019 год – 56,1;

- 2020 год – 56,5;

- 2021 год – 57;

- 2022 год – 57,7;

- 2023 год – 58,7;

- 2024 год – 60.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствованиеоказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации»:

- абзац тринадцатыйпризнать утратившим силу;

- абзацы девятнадцатый– двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«- доля вызовов скороймедицинской помощи со временем доезда выезднойбригады СМП до места вызова менее 20 минут при оказании СМП в экстренной формеиз общего количества поступивших вызовов СМП в экстренной форме (процентов):

- 2019 год – 89,1;

- 2020 год – 89,2;

- 2021 год – 89,2;

- 2022 год – 89,3;

- 2023 год – 89,4;

- 2024 год – 89,5.»;

- абзацы двадцатьшестой – двадцать восьмой признать утратившими силу;

- в подразделе «Основное мероприятие «Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортныхпроисшествиях»:

- абзац пятнадцатыйизложить в следующей редакции:

«- 2020 год – 4,3;»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2021 год – 4,2;

- 2022 год – 4,1;

- 2023 год – 4;

- 2024 год – 3,9.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» изложитьв следующей редакции:

«Основное мероприятие «Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

 

Дальнейшее развитиестационарной медицинской помощи будет происходить в направлении оказанияэффективной помощи больным, нуждающимся в контроле и коррекции жизненно важныхфункций, проведения диагностических и лечебных мероприятий, требующихкруглосуточного наблюдения за больными.

На сегодняшний деньструктура и мощность коечного фонда учреждений здравоохранения приводятся всоответствие с федеральными нормативами, сбалансированы объемыамбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи, проведенапоэтапная реструктуризация коечного фонда.

Отдельные видыузкоспециализированной медицинской помощи переданы на более высокий уровеньоказания медицинской помощи - уровень межмуниципальных центров, которыеобеспечиваются кадровыми и материальными ресурсами, что позволит оказыватьспециализированную медицинскую помощь.

Проведена оценкадеятельности сети круглосуточных стационаров, реструктуризированыкруглосуточные койки в учреждениях, не имеющих ресурсов для организациимедицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками оказаниямедицинской помощи.

Особое внимание вСмоленской области уделяется развитию государственно-частного партнерства.Администрацией Смоленской области прорабатываются проекты строительства новыхполиклиник, рассматриваются вопросы реконструкции объектов здравоохранения спривлечением частных инвестиций в рамках заключения концессионных соглашений.

Мероприятиями,направленными на реализацию данного основного мероприятия, являются:

- обеспечение оказанияуслуг (работ) государственными учреждениями;

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (обеспечениеустойчивого функционирования зданий и сооружений, благоустройство территорий);

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеоборудования);

- проведениемероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования;

- проведениемероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективностиобластных государственных учреждений здравоохранения;

- реализацияинвестиционного проекта по строительству блочно-модульнойкотельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезныйдиспансер»;

- реализацияинвестиционного проекта по строительству блочно-модульнойкотельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Тумановскаятуберкулезная больница»;

- реализацияинвестиционного проекта по строительству блочно-модульнойкотельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Глинковскаяцентральная районная больница».

Реализация данныхмероприятий позволит достичь следующих показателей:

- средняя длительностьлечения больного в стационаре (дней):

- 2014 год – 12;

- 2015 год – 11,7;

- 2016 год – 11,6;

- 2017 год – 11,6;

- 2018 - 2024 годы –11,5;

- доля областныхгосударственных учреждений здравоохранения, представивших энергетическуюдекларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений(процентов):

- 2017 - 2024 годы -100;

- удельный расходэлектрической энергии на снабжение областных государственных учрежденийздравоохранения (кВт.ч/кв. м):

- 2017 год – 55,87;

- 2018 год – 52,42;

- 2019 год – 51,04;

- 2020 год – 50,08;

- 2021 год – 49,41;

- 2022 год – 49,41;

- 2023 год – 49;

- 2024 год – 49;

- удельный расходтепловой энергии на снабжение областных государственных учрежденийздравоохранения (Гкал/кв. м):

- 2017 год – 0,182;

- 2018 год – 0,182;

- 2019 год – 0,178;

- 2020 год – 0,174;

- 2021 год – 0,16;

- 2022 год – 0,16;

- 2023 год – 0,16;

- 2024 год – 0,16;

- количествозаключенных соглашений о реализации инвестиционных проектов по развитиюнаходящейся в государственной собственности Смоленской области инфраструктурыздравоохранения с использованием механизма государственно-частного партнерства(единиц):

- 2019 - 2024 годы –1.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие службы крови»:

- абзацы двадцатьпервый – тридцать второй изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 59;

- 2020 год – 60;

- 2021 год – 61;

- 2022 год – 62;

- 2023 год – 63;

- 2024 год – 64;

- число донаций крови и ее компонентов (на 1 000 населения):

- 2019 год – 18;

- 2020 год – 18,5;

- 2021 год – 18,5;

- 2022 год – 19;

- 2023 год – 19;»;

- дополнить абзацемследующего содержания:

«- 2024 год – 19,5.»;

- дополнитьподразделами следующего содержания:

«Региональный проект

«Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями»

 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями» направлен на создание условий для оказания специализированноймедицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путемпереоснащения медицинским оборудованием Регионального сосудистого центра набазе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» (далее – РСЦ) и 6первичных сосудистых отделений (далее – ПСО), включая оборудование дляпроведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение 2 ПСОоборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярныхвмешательств.

В рамках данного проекта будет реализовыватьсямероприятие по укреплению материально-технической базы государственныхучреждений (приобретение оборудования для региональных сосудистых центров ипервичных сосудистых отделений).

Результатом реализациипроекта будет достижение следующих показателей:

- больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов):

- 2019 год– 15,6;

- 2020 год– 14;

- 2021 год – 12,4;

- 2022 год – 10,9;

- 2023 год – 9,4;

- 2024 год – 8;

- больничная летальность от острого нарушения мозговогокровообращения (процентов):

- 2019 год– 18,3;

- 2020 год– 17,7;

- 2021 год – 17,2;

- 2022 год – 16,7;

- 2023 год – 16;

- 2024 год – 15,3;

- отношение числа рентгенэндоваскулярныхвмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесшихострый коронарный синдром (далее – ОКС) (процентов):

- 2019 год– 36;

- 2020 год– 40,8;

- 2021 год – 45,6;

- 2022 год – 50,4;

- 2023 год – 55,2;

- 2024 год – 60;

- доля профильных госпитализаций пациентов с острыминарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скороймедицинской помощи (процентов):

- 2019 год– 92,8;

- 2020 год– 93,2;

- 2021 год – 93,7;

- 2022 год – 94,1;

- 2023 год – 94,6;

- 2024 год – 95.

 

Региональный проект

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

 

В целях реализации региональногопроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется оснащениемедицинских учреждений полным спектром оборудования и необходимымиспециалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видовзлокачественных новообразований на принципах мультикомандногоподхода и высокой преемственности.

В рамках реализации указанногорегионального проекта предусматривается укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеоборудования для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощьбольным с онкологическими заболеваниями).

Реализация данногомероприятия позволит достичь следующих показателей:

- удельный вес больных со злокачественными новообразованиями,состоящих на учете 5 лет и более (процентов):

- 2019 год – 55,5;

- 2020 год – 55,6;

- 2021 год – 56,1;

- 2022 год – 56,7;

- 2023 год – 57,2;

- 2024 год – 58,5.

 

 Региональный проект «Старшее поколение»

 

С целью повышениядоступности и качества специализированной медицинской помощи лицам старшетрудоспособного возраста будет реализовываться мероприятие по развитию гериатрической службы Смоленской области, втом числе увеличению коечной мощностигериатрического центра «ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь дляветеранов войн» и созданию гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах.

Показателемреализации мероприятия будет являться уровеньгоспитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (на 10 тыс.населения соответствующего возраста):

- 2019 год – 15,8;

- 2020 год – 40,7;

- 2021 - 2024 годы –54,5.

 

Региональный проект «Экспорт медицинскихуслуг»

 

В целях совершенствования механизма экспорта медицинских услуг планируетсяреализация следующих мероприятий:

- разработка и р еализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровняинформированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых натерритории Смоленской области, на 2019 - 2024 годы;

-внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций пообъему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе вфинансовом выражении, включая методику расчета показателей, на территорииСмоленской области.

Показателем реализациимероприятия является количество пролеченных иностранных граждан в Смоленскойобласти (тыс. человек):

- 2019 год – 0;

- 2020 год – 0;

- 2021 год – 0;

- 2022 год – 0;

- 2023 год – 0,01;

- 2024 год – 0,01.»;

- раздел 4 изложить вследующей редакции:

 

«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будетреализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, средствТФОМС, а также внебюджетных источников.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 34 512 453,9 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год –9 668 348,6 тыс. рублей;

- 2015 год –10 335 878,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 1 334516,8 тыс. рублей;

- 2017 год – 1 316689,3 тыс. рублей;

- 2018 год –1 377 821,7 тыс. рублей;

- 2019 год –1 786 554,6 тыс. рублей;

- 2020 год –1 945 452,9 тыс. рублей;

- 2021 год –1 717 650,4 тыс. рублей;

- 2022 год –1 786 760,9 тыс. рублей;

- 2023 год –1 597 700,9 тыс. рублей;

- 2024 год –1 645 078,9 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 22 389 905,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –4 537 639,8 тыс. рублей;

- 2015 год –4 990 713,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 1 270207,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 1 306655,8 тыс. рублей;

- 2018 год –1 365 609,1 тыс. рублей;

- 2019 год –1 462 477,7 тыс. рублей;

- 2020 год –1 495 559,2 тыс. рублей;

- 2021 год –1 490 260,9 тыс. рублей;

- 2022 год –1 490 260,9 тыс. рублей;

- 2023 год –1 490 260,9 тыс. рублей;

- 2024 год –1 490 260,9 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 2 270 099,1 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 521 758,7тыс. рублей;

- 2015 год – 133 466,6тыс. рублей;

- 2016 год – 64 309,6тыс. рублей;

- 2017 год – 10 033,5тыс. рублей;

- 2018 год –12 212,6 тыс. рублей;

- 2019 год –292 776,9 тыс. рублей;

- 2020 год –449 793,7 тыс. рублей;

- 2021 год –227 289,5 тыс. рублей;

- 2022 год –296 400,0 тыс. рублей;

- 2023 год –107 340,0 тыс. рублей;

- 2024 год –154 718,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС –9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год –4 608 950,1 тыс. рублей;

- 2015 год –5 211 698,8 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей;

- внебюджетныеисточники – 31 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год –31 300,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 100,0тыс. рублей;

- 2021 год – 100,0тыс. рублей;

- 2022 год – 100,0тыс. рублей;

- 2023 год – 100,0тыс. рублей;

- 2024 год – 100,0тыс. рублей.»;

8) в подпрограмме«Охрана здоровья матери и ребенка»:

- в паспортеподпрограммы « Охрана здоровья матери иребенка »:

- позицию«Исполнители основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Департамент Смоленской области по здравоохранению;

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения;

областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Смоленской области»

 

- в позиции «Целевыепоказатели реализации подпрограммы»:

 - в абзаце втором цифры «10 000» заменитьцифрами «100 000»;

- абзац третийизложить в следующей редакции:

«смертность детей ввозрасте 0 - 4 года (случаев на 1 000 родившихся живыми)»;

- в позиции « Сроки (этапы)реализации подпрограммы»:

- в абзаце первомслова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьемслова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 679 103,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;

2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

2019 год – 67 280,0 тыс. рублей;

2020 год – 64 180,0 тыс. рублей;

2021 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2022 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2023 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2024 год – 70 380,0 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 560 231,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;

2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

2019 год – 35 380,0 тыс. рублей;

2020 год – 35 380,0 тыс. рублей;

2021 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2022 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2023 год – 70 380,0 тыс. рублей;

2024 год – 70 380,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;

2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;

2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

 

- раздел 2 изложить вследующей редакции:

«2. Цель и целевые показатели реализацииподпрограммы

 

Целью подпрограммыявляется создание условий для оказания доступной и качественной медицинскойпомощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей иснижения материнской, младенческой и детской смертности.

Целевые показателиподпрограммы:

- младенческаясмертность (случаев на 1 000 родившихся живыми):

- 2012 год – 9,6;

- 2013 год – 8,1;

- 2014 год – 8;

- 2015 год – 7,9;

- 2016 год – 7,8;

- 2017 год – 6,3;

- 2018 год – 5,5;

- 2019 год – 5,4;

- 2020 год – 5,2;

- 2021 год – 5,1;

- 2022 год – 5;

- 2023 год – 4,9;

- 2024 год – 4,8;

- смертность детей ввозрасте 0 – 17 лет (случаев на 100 000 населения соответствующеговозраста):

- 2019 год – 48,3;

- 2020 год – 48,2;

- 2021 год – 48,2;

- 2022 год – 48,1;

- 2023 год – 48,1;

- 2024 год – 47,5;

- смертность детей ввозрасте 0 – 4 года (случаев на 1 000 родившихся живыми):

- 2019 год – 6,6;

- 2020 год – 6,5;

- 2021 год – 6,3;

- 2022 год – 6,1;

- 2023 год – 5,9;

- 2024 год – 5,5.»;

- в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Создание системыраннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»:

- после абзацадвадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 90,5;

- 2022 год – 91;

- 2023 год – 92;

- 2024 год – 93;»;

- в абзаце тридцатьпервом слова «2020 году» заменить словами «2024 году»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2021 год – 95,6;

- 2022 год – 95,7;

- 2023 год – 95,8;

- 2024 год – 96.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Совершенствованиеоказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденным детям сэкстремально низкой массой тела» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Совершенствование оказаниямедицинской

помощидетям, в том числе новорожденным детям с экстремально

низкоймассой тела»

Первичная медико-санитарная медицинскаяпомощь детям оказывается в учреждениях здравоохранения первого уровня(центральных районных больницах и районных больницах).

Учитывая сформировавшиеся потоки пациентов, особенности расположения ЦРБ,сети транспортной доступности, наличие врачей-специалистов и мощностьучреждений здравоохранения, созданы шесть многопрофильных специализированныхмежмуниципальных центров по педиатрии: ОГБУЗ «Вяземская центральная районнаябольница», ОГБУЗ «Сафоновская центральная районнаябольница», ОГБУЗ «Ярцевская центральная районнаябольница», ОГБУЗ «Рославльская центральная районнаябольница», ОГБУЗ «Руднянская центральная районнаябольница», ОГБУЗ «Детская клиническая больница».

Открытие межмуниципальных медицинских центров позволило оказыватькомплекс медицинских услуг с применением необходимого современного медицинскогооборудования.

Специализированная медицинская помощь детскому населению оказывается вучреждениях здравоохранения третьего уровня (ОГБУЗ «Смоленская областнаядетская клиническая больница», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническаябольница», ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»).

Одно из важнейших направлений службы родовспоможения и детства выхаживание глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массойтела, соблюдение всех принципов и подходов к оказанию им реанимационной помощии интенсивной терапии.

С учетом трехуровневой системы оказанияакушерско-гинекологической помощи все учреждения родовспоможения разделены на 3группы в зависимости от мощности, оснащенности, кадрового потенциала дляоказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям.

К учреждениям первой группы относятся 6 центральныхрайонных больниц, имеющих в своем составе акушерско-гинекологические отделения,к учреждениям второй группы – 7 межмуниципальных медицинских центров.Акушерско-гинекологическая помощь третьего уровня оказывается в перинатальномцентре ОГБУЗ «Клиническая больница № 1».

В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются следующиемероприятия:

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений(приобретение оборудования, медицинских изделий);

- строительство нового корпуса на 120 коек областного государственногобюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная детская клиническаябольница».

Реализация данных мероприятий позволит достичь показателя увеличениев акушерском стационаре выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую иэкстремально низкую массу тела (промилле):

- 2012 год 480;

- 2013 год 480;

- 2014 год 550;

- 2015 год 600;

- 2016 год 620;

- 2017 год 630;

- 2018 год 640;

- 2019 год 645;

- 2020 год 650;

- 2021 год – 655;

- 2022 год – 660;

- 2023 год – 665;

- 2024 год – 670.»;

- в подразделе « Основное мероприятие «Охрана репродуктивного здоровья.Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных,оказавшихся в трудной жизненной ситуации »:

- абзац четырнадцатыйизложить в следующей редакции:

«- 2017 – 10;»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2018 год – 10;

- 2019 год – 10;

- 2020 год – 10;

- 2021 год – 11;

- 2022 год – 11,5;

- 2023 год – 12;

- 2024 год – 13.»;

- дополнитьподразделом следующего содержания:

«Региональный проект «Развитие детскогоздравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказаниямедицинской помощи»

 

Профилактика и охраназдоровья детей являются одними из приоритетов российского здравоохранения.Подавляющее большинство хронических неинфекционных заболеваний берут своеначало в детском и особенно в подростковом возрасте. Внастоящее время актуализируются такие задачи здравоохранения, как формированиездорового образа жизни, комфортной среды обитания, создание условий дляэффективного обучения и отдыха, что позволит предотвратить развитиезаболеваний.

Мероприятиями,направленными на реализацию регионального проекта, являются:

-развитие профилактической направленности педиатрической службы;

-развитие ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у детей 15 - 17лет в рамках проведения профилактических осмотров;

-развитие материально-технической базы медицинских организаций Смоленскойобласти, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и впослеродовом периоде и новорожденным.

Реализацияданных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- д оля взятых поддиспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизниустановленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительнойткани (процентов):

- 2019 год– 55;

- 2020 год– 60;

- 2021 год– 70;

- 2022 год– 80;

- 2023 год– 90;

- 2024 год– 90;

- долявзятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые вжизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата(процентов):

- 2019 год– 40;

- 2020 год– 50;

- 2021 год– 60;

- 2022 год– 70;

- 2023 год– 80;

- 2024 год– 90;

- долявзятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые вжизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процентов):

- 2019 год– 55;

- 2020 год– 60;

- 2021 год– 70;

- 2022 год– 80;

- 2023 год– 90;

- 2024 год– 90;

- долявзятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые вжизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (процентов):

- 2019 год– 60;

- 2020 год– 70;

- 2021 год– 80;

- 2022 год– 85;

- 2023 год– 90;

- 2024 год– 90;

- долявзятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые вжизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройствпитания и нарушения обмена веществ (процентов):

- 2019 год– 60;

- 2020 год– 70;

- 2021 год– 75;

- 2022 год– 80;

- 2023 год– 85;

- 2024 год– 90;

- доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах(процентов):

- 2019 год – 77;

- 2020 год – 77;

- 2021 год – 77;

- 2022 год – 77,5;

- 2023 год – 77,5;

- 2024 год – 78.»;

- раздел 4 изложить вследующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограмма будетреализовываться за счет средств федерального и областного бюджетов, а такжесредств ТФОМС и ФСС.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 2 679 103,9 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год –2 172 574,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 37 208,4тыс. рублей;

- 2016 год – 13 993,5тыс. рублей;

- 2017 год – 21 270,3тыс. рублей;

- 2018 год –21 076,9 тыс. рублей;

- 2019 год –67 280,0 тыс. рублей;

- 2020 год –64 180,0 тыс. рублей;

- 2021 год –70 380,0 тыс. рублей;

- 2022 год –70 380,0 тыс. рублей;

- 2023 год –70 380,0 тыс. рублей;

- 2024 год –70 380,0 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 560 231,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 137 202,0тыс. рублей;

- 2015 год – 14 408,4тыс. рублей;

- 2016 год – 13 993,5тыс. рублей;

- 2017 год – 21 270,3тыс. рублей;

- 2018 год –21 076,9 тыс. рублей;

- 2019 год –35 380,0 тыс. рублей;

- 2020 год –35 380,0 тыс. рублей;

- 2021 год –70 380,0 тыс. рублей;

- 2022 год –70 380,0 тыс. рублей;

- 2023 год –70 380,0 тыс. рублей;

- 2024 год –70 380,0 тыс. рублей;

- средства федеральногобюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 2 018406,4 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей;

- средства ТФОМС – 39766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 16 966,4тыс. рублей;

- 2015 год – 22 800,0тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей;

- средства ФСС –60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 31   900,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 28 800,0тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей.»;

9) в подпрограмме«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедетям»:

- в паспортеподпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,в том числе детям»:

- в позиции « Сроки (этапы)реализации подпрограммы»:

- в абзаце первомслова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьемслова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 310 044,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;

2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

2019 год – 128 701,5 тыс. рублей;

2020 год – 123 830,8 тыс. рублей;

2021 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2022 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2023 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2024 год – 118 044,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 178 647,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;

2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

2019 год – 128 701,5 тыс. рублей;

2020 год – 123 830,8 тыс. рублей;

2021 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2022 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2023 год – 118 044,9 тыс. рублей;

2024 год – 118 044,9 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

 

- в разделе 2:

- абзац восьмойизложить в следующей редакции:

«- 2019 - 2024 годы –4,5.»;

- абзац девятыйпризнать утратившим силу;

 - в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Развитие медицинскойреабилитации, в том числе детям»:

- в абзацечетырнадцатом цифры «100» заменить цифрами «99,6»;

- после абзацачетырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 99,6;

- 2022 год – 99,6;

- 2023 год – 99,7;

- 2024 год – 99,7.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Развитиесанаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

- абзац шестнадцатыйизложить в следующей редакции:

«- 2016 год – 95;»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2017 год – 95;

- 2018 год – 95;

- 2019 год – 95;

- 2020 год – 95,5;

- 2021 год – 95,5;

- 2022 год – 96;

- 2023 год – 96,5;

- 2024 год – 97.»;

- раздел 4 изложить вследующей редакции:

 

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограмма будетреализовываться за счет средств областного бюджета и ТФОМС.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 1 310 044,1 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 1 534,6тыс. рублей;

- 2015 год – 242 663,1тыс. рублей;

- 2016 год – 108 915,5тыс. рублей;

- 2017 год – 106 914,1тыс. рублей;

- 2018 год – 125 304,9тыс. рублей;

- 2019 год – 128 701,5тыс. рублей;

- 2020 год – 123 830,8тыс. рублей;

- 2021 год –118 044,9 тыс. рублей;

- 2022 год –118 044,9 тыс. рублей;

- 2023 год –118 044,9 тыс. рублей;

- 2024 год –118 044,9 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 1 178 647,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 1 534,6тыс. рублей;

- 2015 год – 111 266,9тыс. рублей;

- 2016 год – 108 915,5тыс. рублей;

- 2017 год – 106 914,1тыс. рублей;

- 2018 год – 125 304,9тыс. рублей;

- 2019 год – 128 701,5тыс. рублей;

- 2020 год – 123 830,8тыс. рублей;

- 2021 год –118 044,9 тыс. рублей;

- 2022 год –118 044,9 тыс. рублей;

- 2023 год –118 044,9 тыс. рублей;

- 2024 год –118 044,9 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 131396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 131 396,2тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей.»;

10) в подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, втом числе детям»:

- в паспорте подпрограммы «Оказание паллиативнойпомощи, в том числе детям»:

- позицию «Целевыепоказатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые показатели реализации подпрограммы

уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (тыс. коек)

 

 

- в позиции « Сроки (этапы)реализации подпрограммы»:

- в абзаце первомслова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьемслова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 098 200,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

2017 год – 114 481,6 тыс. рублей

2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;

2019 год – 135 242,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 382,0 тыс. рублей;

2021 год – 136 318,1 тыс. рублей;

2022 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2023 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2024 год – 96 369,4 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 937 432,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;

2019 год – 95 589,0 тыс. рублей;

2020 год – 96 433,3 тыс. рублей;

2021 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2022 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2023 год – 96 369,4 тыс. рублей;

2024 год – 96 369,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 160 767,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;

2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;

2020 год – 39 948,7 тыс. рублей;

2021 год – 39 948,7 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- раздел 2 изложить вследующей редакции:

«2. Цель и целевые показатели реализацииподпрограммы

 

Цель подпрограммы - повышение качества жизни неизлечимых больных за счетрешения физических, психологических и духовных проблем, возникающих приразвитии неизлечимого заболевания, повышение обеспеченности паллиативнымикойками для взрослых и детей.

Целевой показатель подпрограммы уровень обеспеченности койками для оказания паллиативноймедицинской помощи (тыс. коек):

- 2019 - 2024 годы – 0,276.»;

- подраздел «Основное мероприятие «Оказаниепаллиативной помощи взрослым и детям» раздела 3 изложить в следующейредакции:

«Основное мероприятие«Оказание паллиативной помощи

взрослыми детям»

 

С целью оказанияпаллиативной помощи в Смоленской области развернуто 276 коек, в том числе 2койки для оказания помощи детям. Оказываетсяпаллиативная помощь в 28 областных государственных учреждениях здравоохранения:24 центральных районных больницах, 2 районных больницах, ОГБУЗ «Смоленскаяобластная детская клиническая больница», ОГБУЗ «Смоленский областнойонкологический клинический диспансер».

Мероприятиями,направленными на реализацию данного основного мероприятия, являются:

- обеспечение оказанияуслуг (работ) государственными учреждениями;

- обеспечение граждан,нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, необходимыми лекарственнымипрепаратами, в том числе для обезболивания;

- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (обеспечениемедицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому).

Реализация данныхмероприятий позволит достичь показателей:

- число амбулаторныхпосещений с паллиативной целью к врачам- специалистам и среднему медицинскомуперсоналу любых специальностей (тыс. посещений):

- 2019 год – 1,45;

- 2020 год – 1,5;

- 2021 год – 1,55;

- 2022 год – 1,6;

- 2023 год – 1,7;

- 2024 год – 1,8;

- доля посещений выездной патронажной службой на домудля оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений попаллиативной медицинской помощи (процентов):

- 2019 год – 45;

- 2020 год – 50;

- 2021 год – 52;

- 2022 год – 55;

- 2023 год – 57;

- 2024 год – 60;

- полнота выборкинаркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами РоссийскойФедерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планомраспределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ(процентов):

- 2019 - 2024 годы –80.»;

- раздел 4 изложить вследующей редакции:

«4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будетреализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 1 098 200,2 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 72 623,6тыс. рублей;

- 2016 год – 76 394,0тыс. рублей;

- 2017 год – 114 481,6тыс. рублей;

- 2018 год –137 650,4 тыс. рублей;

- 2019 год –135 242,3 тыс. рублей;

- 2020 год –136 382,0 тыс. рублей;

- 2021 год –136 318,1 тыс. рублей;

- 2022 год –96 369,4 тыс. рублей;

- 2023 год –96 369,4 тыс. рублей;

- 2024 год –96 369,4 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 937 432,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 72 623,6тыс. рублей;

- 2016 год – 76 394,0тыс. рублей;

- 2017 год – 114 481,6тыс. рублей;

- 2018 год –96 433,6 тыс. рублей;

- 2019 год –95 589,0 тыс. рублей;

- 2020 год –96 433,3 тыс. рублей;

- 2021 год –96 369,4 тыс. рублей;

- 2022 год –96 369,4 тыс. рублей;

- 2023 год –96 369,4 тыс. рублей;

- 2024 год – 96 369,4тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 160 767,5 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 41 216,8тыс. рублей;

- 2019 год –39 653,3 тыс. рублей;

- 2020 год –39 948,7 тыс. рублей;

- 2021 год –39 948,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей.»;

11) в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

 - в паспортеподпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

- позицию «Целевыепоказатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые показатели реализации подпрограммы

укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (процентов);

укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (процентов);

доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (процентов)

 

- в позиции « Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

 - в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы»заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьемслова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годамреализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующейредакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 605 713,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;

2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;

2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;

2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;

2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;

2019 год – 150 868,0 тыс. рублей;

2020 год – 152 901,2 тыс. рублей;

2021 год – 150 993,5 тыс. рублей;

2022 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2023 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2024 год – 143 193,5 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 528 579,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;

2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;

2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;

2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;

2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;

2019 год – 143 068,0 тыс. рублей;

2020 год – 145 101,2 тыс. рублей;

2021 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2022 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2023 год – 143 193,5 тыс. рублей;

2024 год – 143 193,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77 134,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 800,0 тыс. рублей;

2021 год – 7 800,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- раздел 2 изложить вследующей редакции:

«2. Цели и целевые показатели реализацииподпрограммы

 

Цели подпрограммы –поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадровогодисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднегомедицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.

Целевые показателиподпрограммы:

- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях,оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)(процентов):

- 2019 год – 80,4;

- 2020 год – 81,4;

- 2021 год – 83,4;

- 2022 год – 85,3;

- 2023 год – 92,5;

- 2024 год – 95;

- укомплектованность должностей среднего медицинскогоперсонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторныхусловиях (физическими лицами прикоэффициенте совместительства 1,2) (процентов):

- 2019 год – 67,4;

- 2020 год – 68,5;

- 2021 год – 70,7;

- 2022 год – 73,9;

- 2023 год – 77,5;

- 2024 год – 95;

- доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельностичерез процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов(процентов):

- 2019 год – 0;

- 2020 год – 0;

- 2021 год – 27,6;

- 2022 год – 48,5;

- 2023 год – 68,7;

- 2024 год – 88,3.»;

- в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Формированиеблагоприятных условий для занятости медицинских работников»:

- абзацы двадцатьвторой, двадцать третий, двадцать пятый – двадцать седьмой, тридцать пятый,сорок первый, сорок второй признать утратившими силу;

- абзац сорок седьмойизложить в следующей редакции:

«- доля медицинскихработников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационныевыплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланированопредоставить указанные выплаты (процентов):»;

- абзац пятидесятыйизложить в следующей редакции:

«- 2019 - 2024 годы –100.»;

- абзац пятьдесятпервый признать утратившим силу;

- абзац пятнадцатыйподраздела «Основное мероприятие«Организация предоставления среднего медицинского и фармацевтическогообразования базового и повышенного уровня, а также предоставлениядополнительного профессионального образования» признать утратившим силу;

- дополнитьподразделом следующего содержания:

«Региональный проект «Обеспечениемедицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

 

Региональный проектразработан в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечения высокогоуровня квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения,предоставления им возможности непрерывного повышения квалификации всоответствии с профессиональной потребностью.

В рамках реализациирегионального проекта будут осуществляться следующие мероприятия:

- организация ипроведение конкурсов «Лучший врач» и «Лучший средний медицинский работник»;

- ежемесячная денежнаявыплата врачам-анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам-анестезистам;

- ежемесячная денежнаявыплата работникам скорой специализированной медицинской помощи;

- выплатаединовременного денежного пособия отдельным категориям работников областныхгосударственных учреждений здравоохранения;

- ежемесячная денежнаявыплата студентам, заключившим договоры о целевом обучении;

- создание на базеОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой» аккредитационного центра;

- создание на базеОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»,СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБПОУ «Рославльскиймедицинский техникум» симуляционно-тренинговыхцентров.

Реализация данныхмероприятий позволит достичь следующих показателей:

- обеспеченность врачами, работающими в государственных имуниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения):

- 2019 год – 41,9;

- 2020 год – 42,5;

- 2021 год – 43,4;

- 2022 год – 44,5;

- 2023 год – 45,7;

- 2024 год – 47;

- обеспеченностьсредними медицинскими работниками, работающими в государственных имуниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения):

- 2019 год – 83,7;

- 2020 год – 84,8;

- 2021 год – 85,9;

- 2022 год – 88,7;

- 2023 год – 91,9;

- 2024 год – 95,5;

- обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскуюпомощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения):

- 2019 год – 22,7;

- 2020 год – 23;

- 2021 год – 23,3;

- 2022 год – 23,6;

- 2023 год – 25,1;

- 2024 год – 26,5;

- числоспециалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинскихработников, в том числе с использованием дистанционных образовательныхтехнологий (человек):

- 2019 год – 2 644;

- 2020 год – 4 408;

- 2021 год – 7 052;

- 2022 год – 8 814;

- 2023 год – 10 578;

- 2024 год –12 717.»;

- раздел 4 изложить вследующей редакции:

«4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 605 713,5тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;

- 2019 год – 150 868,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 152 901,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 150 993,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2024 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 1 528 579,3 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 143 068,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 145 101,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- 2024 год – 143 193,5 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 77 134,2 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 7 800,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 7 800,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

12) в подпрограмме «Экспертиза и контрольно-надзорныефункции в сфере охраны здоровья»:

- в паспорте подпрограммы «Экспертиза иконтрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

- в позиции « Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

- в абзаце первомслова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьемслова «2017 - 2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 066 245,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;

2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;

2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;

2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;

2019 год – 269 351,5 тыс. рублей;

2020 год – 529 640,5 тыс. рублей;

2021 год – 268 176,0 тыс. рублей;

2022 год – 176 212,1 тыс. рублей;

2023 год – 172 650,3 тыс. рублей;

2024 год – 172 651,3 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 448 270,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;

2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;

2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;

2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;

2019 год – 162 931,3 тыс. рублей;

2020 год – 172 796,3 тыс. рублей;

2021 год – 167 535,3 тыс. рублей;

2022 год – 164 811,1 тыс. рублей;

2023 год – 164 704,3 тыс. рублей;

2024 год – 164 704,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 617 974,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;

2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;

2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;

2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;

2020 год – 356 844,2 тыс. рублей;

2021 год – 100 640,7 тыс. рублей;

2022 год – 11 401,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 946,0 тыс. рублей;

2024 год – 7 947,0 тыс. рублей

 

- в абзацах седьмом,девятом раздела 2 слова «2014 - 2020 годы» заменить цифрами «2014 - 2024 годы»;

- в разделе 3:

- в подразделе «Основное мероприятие «Контроль качества ибезопасности медицинской деятельности»:

- в абзаце двадцатьпервом цифры «37» заменить цифрами «37,8»;

- в абзаце двадцатьвтором цифры «35» заменить цифрами «37,6»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2021 год – 37,5;

- 2022 год – 37,4;

- 2023 год – 37,3;

- 2024 год – 37,1.»;

- в абзаце восьмомподраздела «Основное мероприятие«Развитие судебно-медицинской экспертной деятельности и патологоанатомическойслужбы» слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в подразделе «Основное мероприятие«Информационно-технологическая поддержка реализации Государственной программы»:

- абзац восьмойпризнать утратившим силу;

- абзацы шестнадцатый– двадцать первый изложить в следующейредакции:

«- 2019 год – 3;

- 2020 год – 2,8;

- 2021 год– 2,5;

- 2022 год– 2;

- 2023 год– 1,8;

- 2024 год– 1,5.»;

- абзацыдвадцать второй – тридцать седьмой признать утратившими силу;

-дополнить подразделом следующего содержания:

«Региональный проект«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единойгосударственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

 

Региональный проект «Создание единогоцифрового контура в здравоохранении на основе единой государственнойинформационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на созданиемеханизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единойгосударственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечитпреобразование и повышение эффективности функционирования отраслиздравоохранения в Смоленской области и создаст условия для использованиягражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамкахуказанного регионального проекта будет реализовано мероприятие по созданиюмеханизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственнойинформационной системы в сфере здравоохранения.

Реализацияданного мероприятия позволит достичь следующих показателей:

- числограждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Моездоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году(тыс. человек):

- 2019 год– 74,95;

- 2020 год– 131,54;

- 2021 год– 183,82;

- 2022 год– 227,1;

- 2023 год– 278,8;

- 2024 год– 302,59;

- долямедицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,использующих медицинские информационные системы для организации и оказаниямедицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие сЕГИСЗ (процентов):

- 2019 год– 70;

- 2020 год– 80;

- 2021 год– 87;

- 2022 год– 100;

- 2023 год– 100;

- 2024 год– 100;

- долямедицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путеморганизации информационного взаимодействия с централизованными подсистемамигосударственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектовРоссийской Федерации (процентов):

- 2019 год– 25;

- 2020 год– 64;

- 2021 год– 74;

- 2022 год– 100;

- 2023 год– 100;

- 2024 год– 100;

- долямедицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личномкабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг ифункций (процентов):

- 2019 год– 6;

- 2020 год– 22;

- 2021 год– 39;

- 2022 год– 63;

- 2023 год– 94;

- 2024 год– 100.»;

- раздел 4 изложить вследующей редакции:

«4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будетреализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 2 066 245,3 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 94 332,6тыс. рублей;

- 2016 год – 104 554,7тыс. рублей;

- 2017 год – 113 574,4тыс. рублей;

- 2018 год – 165 101,9тыс. рублей;

- 2019 год –269 351,5 тыс. рублей;

- 2020 год –529 640,5 тыс. рублей;

- 2021 год –268 176,0 тыс. рублей;

- 2022 год –176 212,1 тыс. рублей;

- 2023 год –172 650,3 тыс. рублей;

- 2024 год –172 651,3 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 1 448 270,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 90 956,5тыс. рублей;

- 2016 год – 101 178,7тыс. рублей;

- 2017 год – 112 569,5тыс. рублей;

- 2018 год –146 083,5 тыс. рублей;

- 2019 год –162 931,3 тыс. рублей;

- 2020 год –172 796,3 тыс. рублей;

- 2021 год –167 535,3 тыс. рублей;

- 2022 год –164 811,1 тыс. рублей;

- 2023 год –164 704,3 тыс. рублей;

- 2024 год –164 704,3 тыс. рублей;

- средства федеральногобюджета – 617 974,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2015 год – 3 376,1тыс. рублей;

- 2016 год – 3 376,0тыс. рублей;

- 2017 год – 1 004,9тыс. рублей;

- 2018 год – 19 018,4тыс. рублей;

- 2019 год –106 420,2 тыс. рублей;

- 2020 год –356 844,2 тыс. рублей;

- 2021 год –100 640,7 тыс. рублей;

- 2022 год –11 401,0 тыс. рублей;

- 2023 год –7 946,0 тыс. рублей;

- 2024 год –7 947,0 тыс. рублей.»;

13) в подпрограмме «Управление развитием отрасли»(обеспечивающей подпрограмме):

- в паспорте подпрограммы «Управление развитиемотрасли» (обеспечивающей подпрограммы);

- в позиции « Сроки (этапы) реализации подпрограммы»:

 - в абзаце первом слова «2014 - 2020 годы»заменить словами «2014 - 2024 годы»;

- в абзаце третьем слова «2017 - 2020 годы» заменитьсловами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 822 219,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;

2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

2017 год – 4 3910,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

2019 год – 51 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 53 320,5 тыс. рублей;

2021 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2022 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2023 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2024 год – 55 337,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 557 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;

2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

2019 год – 51 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 53 320,5 тыс. рублей;

2021 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2022 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2023 год – 55 337,9 тыс. рублей;

2024 год – 55 337,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;

2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

 

 

- абзацывосьмой и девятый раздела 2 изложить в следующей редакции:

«- 2019год – 97;

- 2020 -2024 годы – 100.»;

-подраздел « Основное мероприятие «Обеспечение организационныхусловий для реализации Государственной программы » раздела 3 дополнить абзацами следующегосодержания:

«- 2021год – 86;

- 2022 год– 87;

- 2023 год– 88;

- 2024 год– 88.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограмма будетреализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, а такжесредств ТФОМС.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 822 219,0 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год – 174 358,4тыс. рублей;

- 2015 год – 188 444,1тыс. рублей;

- 2016 год – 40 632,9тыс. рублей;

- 2017 год – 43 910,9тыс. рублей;

- 2018 год –48 966,6 тыс. рублей;

- 2019 год –51 234,0 тыс. рублей;

- 2020 год –53 320,5 тыс. рублей;

- 2021 год –55 337,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 55 337,9тыс. рублей;

- 2023 год –55 337,9 тыс. рублей;

- 2024 год –55 337,9 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 557 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 43 353,9тыс. рублей;

- 2015 год – 54 665,1тыс. рублей;

- 2016 год – 40 632,9тыс. рублей;

- 2017 год – 43 910,9тыс. рублей;

- 2018 год –48 966,6 тыс. рублей;

- 2019 год –51 234,0 тыс. рублей;

- 2020 год –53 320,5 тыс. рублей;

- 2021 год –55 337,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 55 337,9тыс. рублей;

- 2023 год –55 337,9 тыс. рублей;

- 2024 год –55 337,9 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 3 751,3тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей;

- средства ТФОМС – 261032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 127 253,2тыс. рублей;

- 2015 год – 133 779,0тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей.»;

14) подпрограмму«Модернизация здравоохранения в Смоленской области в части проектирования, строительстваи ввода в эксплуатацию перинатального центра» признать утратившей силу;

15) в подпрограмме«Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:

- в паспортеподпрограммы «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:

- в позиции « Сроки (этапы) реализации подпрограммы» слова «2017 -2020 годы» заменить словами «2017 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 109 340 219,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;

2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;

2019 год – 15 332 007,9 тыс. рублей;

2020 год – 13 950 890,7 тыс. рублей;

2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 13 273 052,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;

2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;

2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;

2020 год – 1 602 655,6 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 96 067 167,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 476 157,3 тыс. рублей;

2020 год – 12 348 235,1 тыс. рублей;

2021 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2022 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2023 год – 13 159 879,3 тыс. рублей;

2024 год – 13 159 879,3 тыс. рублей

 

- в разделе 2:

- абзацы седьмой ивосьмой изложить в следующей редакции:

 «- 2019 год – 11 714,68;

- 2020 год –12 575,29;»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2021 год –13 379,11;

- 2022 год –13 379,11;

- 2023 год –13 379,11;

- 2024 год –13 379,11.»;

- в подразделе «Основное мероприятие «Реализациятерриториальной программы обязательного медицинского страхования» раздела3:

- после абзацаодиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 33,4;

- 2022 год – 33,5;

- 2023 год – 33,6;

- 2024 год – 33,6;»;

- абзацы пятнадцатый ишестнадцатый изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 50,2;

- 2020 год – 50,1;»;

- после абзацашестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- 2021 год – 50;

- 2022 год – 49,9;

- 2023 год – 49,8;

- 2024 год – 49,7;»;

- абзацы семнадцатый –двадцать первый изложить в следующей редакции:

«- доля затрат намедицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказаннуюнегосударственными медицинскими организациями, в общих расходах на выполнениетерриториальной программы обязательного медицинского страхования (процентов):

- 2019 год – 6,6;

- 2020 год – 6,7;

- 2021 год – 6,8;

- 2022 год – 6,9;»;

- дополнить абзацамиследующего содержания:

«- 2023 год – 7;

- 2024 год – 7,2.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограмма будетреализовываться за счет средств ТФОМС и средств областного бюджета.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 109 340 219,2 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2017 год –12 752 801,1 тыс. рублей;

- 2018 год –14 665 002,3 тыс. рублей;

- 2019 год –15 332 007,9 тыс. рублей;

- 2020 год –13 950 890,7 тыс. рублей;

- 2021 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2022 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2023 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2024 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 13 273 052,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2017 год –3 828 519,6 тыс. рублей;

- 2018 год –3 986 026,2 тыс. рублей;

- 2019 год –3 855 850,6 тыс. рублей;

- 2020 год –1 602 655,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс.рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс.рублей;

- средства ТФОМС –96 067 167,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2017 год –8 924 281,5 тыс. рублей;

- 2018 год –10 678 976,1 тыс. рублей;

- 2019 год –11 476 157,3 тыс. рублей;

- 2020 год –12 348 235,1 тыс. рублей;

- 2021 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2022 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2023 год –13 159 879,3 тыс. рублей;

- 2024 год –13 159 879,3 тыс. рублей.»;

16) в ведомственнойцелевой программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник идетских поликлинических отделений медицинских организаций»:

- в паспортеведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детскихполиклиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»:

- абзац шестой позиции«Цель ведомственной целевой программы и значения целевых показателей по годамреализации» изложить в следующей редакции:

«увеличение долипосещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями:»;

- позицию «Параметрыфинансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы» изложить вследующей редакции:

 

Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы

общий размер средств составляет 246 971,4 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 75 947,8 тыс. рублей;

2019 год – 86 611,8 тыс. рублей;

2020 год – 84 411,8 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 49 680,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 9 873,3 тыс. рублей;

2019 год – 21 003,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 803,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 197 290,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 66 074,5 тыс. рублей;

2019 год – 65 608,2 тыс. рублей;

2020 год – 65 608,2 тыс. рублей

 

- пункт 2 таблицыраздела 2 изложить в следующей редакции:

 

2.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (процентов)

36,7

38

42,5

45

 

- раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень основных мероприятий ведомственной

 целевой программы

 

Достижение целей и решение задачведомственной целевой программы осуществляются путем выполнения взаимоувязанныхпо срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий(приложение № 2 к ведомственной целевой программе).

 

Региональныйпроект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современнойинфраструктуры оказания медицинской помощи»

 

Мероприятиями,направленными на реализацию данного основного мероприятия, являются:

- п риобретениемедицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделениймедицинских организаций ,подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области. Переченьпланируемых к приобретению медицинских изделий приведен в приложении № 3 кведомственной целевой программе;

- с оздание в детских поликлиниках и детскихполиклинических отделениях медицинских организаций Смоленской областиорганизационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающихкомфортность пребывания детей. Реализация данного мероприятия предусматриваеторганизацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытойрегистратуры с инфоматом, электронного табло срасписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоныдля детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста,кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортногопребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями ( с учетом конструктивных особенностей зданий, в которыхрасполагаются детские поликлиники и детские поликлинические отделения) всоответствии с Паспортом детской поликлиники (детского поликлиническогоотделения медицинской организации) . Паспорта детскихполиклиник (детских поликлинических отделений медицинской организации)приведены в материалах, прилагаемых к ведомственной целевой программе.

 

Основноемероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощидетям»

 

Мероприятиями,направленными на реализацию основного мероприятия «Совершенствование оказанияамбулаторно-поликлинической помощи детям», являются:

- подготовкапомещений для установки приобретаемых медицинских изделий. Перечень медицинскихорганизаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка помещений дляустановки приобретаемых медицинских изделий, приведен в приложении № 4 к ведомственной целевой программе;

- п одготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровеньобразования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями.Перечень медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременнаяподготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образованияи квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями, приведен вприложении № 5 к ведомственной целевой программе;

- ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлиническихотделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарнуюпомощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутреннихпространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Перечень медицинскихорганизаций, в которых будут проведены ремонты помещений в целях реализацииорганизационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающихкомфортность пребывания детей, приведен в приложении № 5-1 к ведомственнойцелевой программе.

Перечень медицинских организаций, принимающих участие вреализации вышеуказанных мероприятий, приведен в приложении № 6 к ведомственнойцелевой программе.»;

- раздел 5 изложить вследующей редакции:

«5. Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых

дляреализации ведомственной целевой программы

 

Финансированиемероприятий ведомственной целевой программы будет осуществляться за счетсредств федерального бюджета и областного бюджета.

Общий объемфинансирования ведомственной целевой программы на 2018 - 2020 годы составляет246 971,4 тыс. рублей, в том числе:

- 2018 год – 75 947,8тыс. рублей;

- 2019 год –86 611,8 тыс. рублей;

- 2020 год –84 411,8 тыс. рублей;

- в разрезе источниковфинансирования:

- средства областногобюджета – 49 680,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2018 год – 9 873,3тыс. рублей;

- 2019 год –21 003,6 тыс. рублей;

- 2020 год –18 803,6 тыс. рублей;

- средствафедерального бюджета – 197 290,9 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2018 год – 66 074,5тыс. рублей;

- 2019 год –65 608,2 тыс. рублей;

- 2020 год –65 608,2 тыс. рублей.

За счет субсидий,предоставляемых из федерального бюджета бюджету Смоленской области на софинансирование областной государственной программы«Развитие здравоохранения в Смоленской области», осуществляется приобретениемедицинских изделий для медицинских организаций государственной системыздравоохранения, подведомственных Департаменту Смоленской области поздравоохранению, в рамках реализации ведомственной целевой программы.

За счет средствобластного бюджета планируется создание в детских поликлиниках и детскихполиклинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочныхрешений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей,дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскихорганизаций медицинскими изделиями, а также подготовка помещений для установкиприобретаемых медицинских изделий и ремонт помещений в целях реализацииорганизационно-планировочных решений внутреннихпространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

Ресурсное обеспечениеведомственной целевой программы приведено в приложении № 7 к ведомственнойцелевой программе.»;

- в графе 4 пункта 1приложения № 1 слова «доля посещений с профилактической и иными целями детьми ввозрасте 0 - 17 лет (процентов)» заменить словами «доля посещений детьмимедицинских организаций с профилактическими целями (процентов)»;

- приложение № 2изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций»

Государственной программы

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий ведомственной целевойпрограммы

 

 

№ п/п

 

Наименование мероприятий ведомственной целевой программы

Периодич-ность

 

Срок реализации мероприятия

 

Ответствен-ный за реализацию мероприятия

 

Связь с задачей ведомствен-ной целевой программы

Ожидаемый результат реализации мероприятия

 

1

2

3

4

5

6

7

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

1.

Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области

в течение 2018 – 2020 годов

31.12.2020

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачами

№ 1-3 ведомствен-ной целевой программы

предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения позволит обеспечить более раннее (своевременное)

выявление и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их развития

2.

Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинс-ких организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечи-вающих комфортность пребывания детей

в течение 2018 – 2020 годов

31.12.2020

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачей № 4 ведомствен-ной целевой программы

обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям»

3.

Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий

в течение 2018 – 2019 годов

31.12.2019

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачей № 1 ведомствен-ной целевой программы

своевременная подготовка помещений для установки приобретаемого оборудования

4.

Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями

в течение 2018 - 2020 годов

31.12.2020

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачами

№ 2 и 3 ведомствен-ной целевой программы

обеспечение необходимого уровня квалификации специалистов для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями

5.

Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

в течение 2019 - 2020 года

31.12.2020

заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохране-нию С.Н. Ковалев

мероприятие связано с задачей № 4 ведомствен-ной целевой программы

обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

 

- дополнитьприложением 5-1 следующего содержания:

 

«Приложение № 5-1

к ведомственнойцелевой программе

«Развитиематериально-технической базы

детских поликлиник идетских

поликлиническихотделений медицинских

организаций»Государственной программы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций, в которых будетпроведен ремонт помещений в целях реализации организационно-планировочныхрешений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

 

№ п/п

Наименование медицинской организации

Адрес местонахождения структурного подразделения медицинской организации, в котором будет проведен ремонт помещений

1

2

3

1.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вяземская центральная районная больница»

детская поликлиника,

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 4

 

2.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница»

педиатрическое отделение поликлиники,

215750, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 9

 

3.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рославльская центральная районная больница»

детская поликлиника,

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Б. Смоленская, д. 4

 

4.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница»

детская поликлиника,

215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 66

 

5.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ярцевская центральная районная больница»

детская поликлиника,

215805, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.10а

 

 

- приложение № 7изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 7

к ведомственной целевой программе

«Развитие материально-технической базы

детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций»

 

РЕСУРСНОЕ

 обеспечение ведомственной целевой программы

 

№ п/п

 

Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения

 

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам реализации ведомственной целевой программы (тыс. рублей)

глава

раздел/

подраздел

целевая статья

вид расходов

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Всего, в том числе

809

0902

х

х

75 947,8

86 611,8

84 411,8

федеральный бюджет

809

0902

х

х

66 074,5

65 608,2

65 608,2

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

х

х

9 873,3

21 003,6

18 803,6

 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

1.

Приобретение медицинских изделий для детских поликли-ник и детских полик-линических отделе-ний медицинских организаций, подве-домственных органам исполнительной власти Смоленской области (всего), в том числе:

809

0902

01В01R6740

244

75 947,8

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

65 608,2

65 608,2

федеральный бюджет

809

0902

01В01R6740

244

66 074,5

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

57 079,1

57 079,1

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В01R6740

244

9 873,3

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

8 529,1

8 529,1

2.

Создание в детских поликлиниках и детских поликлини-ческих отделениях медицинских органи-заций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (всего), в том числе:

809

0902

01ВN451700

612

-

9 803,6

9 803,6

федеральный бюджет

809

0902

01ВN451700

612

-

8 529,1

8 529,1

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01ВN451700

612

-

1 274,5

1 274,5

 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям»

3.

 

 

 

 

 

 

Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий (всего), в том числе:

809

0902

01В0122510

612

-

1 200,0

1 200,0

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

 

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В0122510

612

-

1 200,0

1 200,0

4.

Подготовка медицинских работников, имеющих

соответствующий уровень образования и квалификации для работы с

приобретаемыми медицинскими изделиями

х

х

х

х

-

-

-

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

консолидированный бюджет Смоленской области

х

х

х

х

-

-

-

5.

Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлини-ческих отделений медицинских органи-заций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспе-чивающих комфортность пребывания детей

809

0902

01В0102250

612

-

10 000,0

7 800,0

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В0102250

612

-

10 000,0

7 800,0

 

17 ) приложения № 1 и 2 изложить в новойредакции (прилагаются).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключениемположений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Положениянастоящего постановления, вносящие изменения в областную государственнуюпрограмму «Развитие здравоохранения в Смоленской области» в части, касающейся2020 и 2021 годов, вступают в силу соответственно с 1 января 2020 года и с 1 января2021 года и подлежат учету в областном законе об областном бюджете насоответствующий финансовый год и плановый период. (В редакции ПостановленияАдминистрации Смоленской области
от13.06.2019 г. № 348)

 

 

Губернатор

Смоленской области                                                                          А.В. Островский

 


Приложение № 1

к областнойгосударственной программе «Развитие здравоохранения

в Смоленскойобласти» (в редакции постановления Администрации

Смоленскойобласти от 28.02.2019 № 76)

 

ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ

реализации областной государственнойпрограммы

«Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти»

 

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение показателей

(к очередному финансовому году)

Планируемое значение показателей (на очередной

финансовый год и плановый период)

2017 год

 

2018 год

 

2019 год

 

2020 год

 

2021 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

1.

Смертность населения трудоспособного возраста*

на 100 тыс. населения

585,6

594,8

566,6

546

524

2.

Смертность от болезней системы кровообращения*

на 100 тыс. населения

652,3

672,1

610,7

591,2

572,2

3.

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных*

на 100 тыс. населения

203,8

213,5

203,7

202,6

201,6

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

4.

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет*

на 100 тыс. населения

856

929

793,5

754

714,4

5.

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет*

на 100 тыс. населения

269,2

249,2

201,9

198,9

196

6.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры **

млн. человек

0,32

0,345

0,348

0,364

0,38

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

7.

Смертность от инфаркта миокарда*

на 100 тыс. населения

44,5

43,1

41,2

39,7

38,2

8.

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения*

на 100 тыс. населения

111,4

115,4

103,3

99,5

95,7

9.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)*

процентов

25,1

24,8

23,1

22,4

21,7

10.

Смертность от туберкулеза*

на 100 тыс. населения

7,6

5,5

5,4

5,2

5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

11.

Младенческая смертность*

на 1 000 родившихся живыми

5,7

6,6

5,4

5,2

5,1

12.

Смертность детей в возрасте

0 – 4 года*

на 1 000 родившихся живыми

6,9

8

6,6

6,5

6,3

13.

Смертность детей в возрасте

0 – 17 лет*

на 100 тыс. детей соответствующего возраста

49,5

54

48,3

48,2

48,5

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

14.

Обеспеченность специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области**

количество госпитализаций на 1 000 населения

4,7

5

4,5

4,5

4,5

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

15.

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи*

тыс. коек

0,276

0,276

0,276

0,276

0,276

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

16.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)*

процентов

66,2

66,5

80,4

81,4

83,4

17.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) *

процентов

66

66,8

67,4

68,5

70,7

18.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов **

процентов

0

0

0

0

27,6

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

19.

Выполнение плана проверок ведомственного контроля**

процентов

100

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

20.

Выполнение плана проверок лицензионной деятельности**

процентов

100

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)

21.

Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме**

процентов

100

97,5

97

100

100

Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»

22.

Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо*

рублей

8 453,3

10 293,4

11 714,68

12 575,29

13 379,11

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и

детских поликлинических отделений медицинских организаций»

23.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**

процентов

х

6,2

20

95

х

24.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями**

процентов

36,7

36,8

42,5

45

х

25.

Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях**

процентов

1,9

1,66

1,97

2

х

26.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**

процентов

х

6,2

20

95

х

 

____________________________

* Показатель определяется наоснове данных государственного статистического наблюдения.

** Показатель определяется наоснове ведомственной информации.

 

 

 

Приложение № 2

к областной государственной программе«Развитие здравоохранения

в Смоленской области» на (в редакциипостановления Администрации

Смоленской области от 28.02.2019 № 76)

 

 

ПЛАН

реализации областной государственнойпрограммы «Развитие здравоохранения

 вСмоленской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 

№ п/п

Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник финансового обеспечения (расшифро-вать)

Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период

всего

2019 год

 2020 год

 2021 год

 2019 год

 2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

 1.1.

Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек)

х

х

х

х

х

х

65,4

66

66,5

 1.2.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

х

х

х

 1.3.

Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

х

х

х

 1.4.

Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»

областной бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1

х

х

7 300,0

3 100,0

2 100,0

2 100,0

х

х

х

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

 1.5.

Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

 1.6.

Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации населения с учетом текущей эпидситуации

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

13 500,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

х

х

х

 1.7.

Приобретение вакцины для призывников

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

24 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1

х

х

37 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

х

х

х

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

 1.8.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

 1.9.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)

х

х

х

х

х

х

90

93

93

 1.10.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)

х

х

х

х

х

х

80

80,5

81

1.11. 

Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ