Постановление Администрации Смоленской области от 28.01.2019 № 10

О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие культуры и туризма в Смоленской области»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от 28.01.2019 № 10

 

 

О внесении изменений вобластную государственную программу «Развитие культуры и туризма в Смоленскойобласти»

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в областную государственную программу «Развитиекультуры и туризма в Смоленской области»,утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от29.11.2013 № 988 (в редакции постановлений Администрации Смоленскойобласти от 03.10.2014 № 682, от 18.12.2014 № 863, от 10.03.2015 № 98, от20.03.2015 № 127, от 31.08.2015 № 545, от 02.10.2015 № 613, от 08.10.2015 №618, от 09.12.2015 № 780, от 29.12.2015 № 884, от 24.03.2016 № 162, от27.04.2016 № 244, от 30.05.2016 № 298, от 29.06.2016 № 372, от 28.11.2016 №689, от 27.12.2016 № 776, от 07.02.2017 № 52, от 08.02.2017 № 53, от24.05.2017 № 337, от 14.07.2017 № 477, от 28.08.2017 № 583, от 01.11.2017 №727, от 26.12.2017 № 907, от 26.04.2018 № 266, от 28.05.2018 № 342, от28.08.2018 № 575, от 05.10.2018 № 638, от 04.12.2018 № 815, от 14.12.2018 №867, от 28.12.2018 № 947), следующие изменения:

         1) в паспортеобластной государственной программы «Развитие культуры и туризма вСмоленской области»:

         - абзацы пятый и шестой позиции «Целевые показатели реализации Государственнойпрограммы» изложить в следующейредакции:

         «количество обучающихся в образовательных учреждениях всфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в областиискусства;

         количество посещений туристско-информационного центра»;

         - в позиции «Сроки (этапы) реализации Государственнойпрограммы» слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024 годы»;

         - позицию «Объемы ассигнований Государственной программы (погодам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующейредакции:

 

Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем ассигнований Государственной программы составляет 8 355 994,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 700 816,9 тыс. рублей;

2015 год – 730 291,8 тыс. рублей;

2016 год – 472 439,7 тыс. рублей;

2017 год – 871 333,2 тыс. рублей;

2018 год – 905 033,8 тыс. рублей;

2019 год – 894 713,6 тыс. рублей;

2020 год – 767 534,4 тыс. рублей;

2021 год – 758 165,4 тыс. рублей;

2022 - 2024 годы – 2 255 665,2 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 287 719,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 30 000,3 тыс. рублей;

2015 год – 58 734,4 тыс. рублей;

2016 год – 8 901,9 тыс. рублей;

2017 год – 32 453,1 тыс. рублей;

2018 год – 66 741,6 тыс. рублей;

2019 год – 78 575,6 тыс. рублей;

2020 год – 6 035,5 тыс. рублей;

2021 год – 6 277,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7 664 950,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 470 816,6 тыс. рублей;

2015 год – 471 552,4 тыс. рублей;

2016 год – 463 532,8 тыс. рублей;

2017 год – 838 577,5 тыс. рублей;

2018 год – 836 672,2 тыс. рублей;

2019 год – 814 746,5 тыс. рублей;

2020 год – 761 498,9 тыс. рублей;

2021 год – 751 888,4 тыс. рублей;

2022 - 2024 годы – 2 255 665,2 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 3 324,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 5,0 тыс. рублей;

2016 год – 5,0 тыс. рублей;

2017 год – 302,6 тыс. рублей;

2018 год – 1 620,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 391,5 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 200 000,0 тыс. рублей

2) абзац пятьдесят пятый раздела 2 изложить в следующейредакции:

         «Срок реализации Государственной программы - 2014 - 2024годы.»;

3) в разделе 3:

- в пункте 1:

- в абзаце втором слова « ,реализация мероприятий по развитию архивной деятельности» исключить;

         - абзац третий после слов «обеспечениедеятельности» дополнить словами «, расходы на текущий и капитальный ремонтзданий и сооружений »;

- в пункте 2:

- абзац второй послеслов «обеспечение деятельности» дополнить словами «, расходы на текущие икапитальные ремонты зданий и сооружений»;

- в абзаце четвертомслова «, расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областныхгосударственных учреждений» исключить;

- после абзацачетвертого дополнить абзацами следующего содержания:

«- региональный проект«Культурная среда». В рамках данного основного мероприятия предусмотреносоздание (реконструкция) и капитальный ремонт объектов организаций культуры всельской местности;

- региональный проект«Творческие люди». В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов свручением грантов, организация и проведение фестивалей детского творчества всехжанров, а также реализация мероприятий по повышению квалификации творческих иуправленческих кадров в сфере культуры.»;

- абзацы десятый,одиннадцатый признать утратившими силу;

- в абзацахчетырнадцатом, пятнадцатом слова «городских округов» заменить словами«муниципальных образований»;

- в абзацешестнадцатом слова «городского округа» заменить словами «муниципальногообразования»;

- абзац семнадцатыйпризнать утратившим силу;

- в абзацевосемнадцатом слова «городских округов» заменить словами «муниципальныхобразований»;

- абзац девятнадцатыйпризнать утратившим силу;

- в абзацах двадцатом,двадцать первом слова «городских округов» заменить словами «муниципальныхобразований»;

- абзацы двадцатьвторой - двадцать девятый признать утратившими силу;

- пункт 3 дополнитьабзацем следующего содержания:

 «- региональный проект «Культурная среда». Врамках данного основного мероприятия предусмотрено оснащение образовательныхучреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальнымиинструментами, оборудованием и учебными материалами.»;

- в пункте 3-1:

- в абзацах первом,третьем слова «на поддержку» заменить словами «на государственную поддержку»;

- абзацы шестой,седьмой признать утратившими силу;

- в абзацах восьмом,девятом слова «на поддержку» заменить словами «на государственную поддержку»;

4) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения

Государственной программы

 

Общий объемфинансирования Государственной программы составляет 8 355 994,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 700816,9 тыс. рублей;

- 2015 год – 730291,8 тыс. рублей;

- 2016 год – 472439,7 тыс. рублей;

- 2017 год –871 333,2 тыс. рублей;

- 2018 год – 905033,8 тыс. рублей;

- 2019 год – 894713,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 767534,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 758165,4 тыс. рублей.

         -2022 - 2024 годы – 2 255 665,2 тыс. рублей.

Источникамифинансирования являются средства федерального, областного и местного бюджетов,внебюджетные средства. Из них:

- средствафедерального бюджета – 287 719,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 30000,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 58734,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 8901,9 тыс. рублей;

- 2017 год –32 453,1 тыс. рублей;

- 2018 год –66 741,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 78 575,6тыс. рублей;

- 2020 год – 6 035,5тыс. рублей;

- 2021 год – 6 277,0тыс. рублей;

- средстваобластного бюджета – 7 664 950,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 470816,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 471552,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 463532,8 тыс. рублей;

- 2017 год –838 577,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 836 672,2тыс. рублей;

- 2019 год – 814 746,5тыс. рублей;

- 2020 год – 761 498,9тыс. рублей;

- 2021 год – 751 888,4тыс. рублей;

         -2022 - 2024 годы – 2 255 665,2 тыс. рублей;

- средстваместных бюджетов – 3 324,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2015 год – 5,0тыс. рублей;

- 2016 год – 5,0тыс. рублей;

- 2017 год – 302,6тыс. рублей;

- 2018 год – 1 620,0тыс. рублей;

- 2019 год – 1 391,5тыс. рублей;

- внебюджетныесредства – 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 200000,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 200000,0 тыс. рублей.

Привлечениесредств федерального бюджета для обеспечения реализации Государственнойпрограммы осуществляется путем предоставления субвенции областному бюджету наосуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственнойохране объектов культурного наследия федерального значения, расположенных натерритории Смоленской области.

Объемыфинансирования мероприятий Государственной программы подлежат ежегодномууточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете насоответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства наих реализацию.»;

5) в подпрограмме «Наследие»:

- в паспорте подпрограммы «Наследие»:

- в позиции «Сроки (этапы)реализации подпрограммы» слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2024годы»;

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 416 534,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 208 407,6 тыс. рублей;

2015 год – 211 092,0 тыс. рублей;

2016 год – 213 449,1 тыс. рублей;

2017 год – 270 586,0 тыс. рублей;

2018 год – 356 256,1 тыс. рублей;

2019 год – 359 642,6 тыс. рублей;

2020 год – 359 836,4 тыс. рублей;

2021 год – 359 316,2 тыс. рублей;

2022 – 2023 годы – 1 077 948,6 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 12 305,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 619,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 686,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 942,1 тыс. рублей;

2017 год – 2 156,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 364,9 тыс. рублей;

2019 год – 2 537,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3 404 144,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 206 788,6 тыс. рублей;

2015 год – 209 405,9 тыс. рублей;

2016 год – 211 507,0 тыс. рублей;

2017 год – 268 402,6 тыс. рублей;

2018 год – 353 863,7 тыс. рублей;

2019 год – 357 075,7 тыс. рублей;

2020 год – 359 836,4 тыс. рублей;

2021 год – 359 316,2 тыс. рублей;

2022 – 2024 годы – 1 077 948,6 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 84,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 27,4 тыс. рублей;

2018 год – 27,5 тыс. рублей;

2019 год – 29,5 тыс. рублей

- абзац двадцать восьмой раздела 1 признать утратившимсилу;

- разделы 2 – 4 изложить в следующей редакции:

«2. Цель и целевые показатели подпрограммы

 

Целью подпрограммыявляется сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступанаселения к культурным ценностям и информации.

Целевыепоказатели реализации подпрограммы представлены в таблице.

Таблица

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измере-ния

Базовое значение показателя

 

Планируемое значение показателя

 

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Количество закартонирован-ных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области

ед.

хранения

1 143 215

1 194 480

1 235 153

1 245 653

1 256 153

1 266 653

2.

Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму

 

ед.

хранения/

листов

738/

378 480

827/

316 062

–/

272 745

–/

266 000

–/

266 000

–/

266 000

3.

Число посетителей областных государственных музеев

 

тыс. чел.

280,7

281,9

299,5

260

260

260

4.

Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек

тыс. экз.

6,4

7

6

3

3

3

5.

Количество посещений областных государственных библиотек,

тыс. чел.

693,9

613

 

612,8

544,7

545,7

547

в том числе детьми

153,5

160,5

 

211,7

 

186

 

186,7

187,4

6.

Количество объектов культурного наследия

ед.

x

2 630

2 630

2 678

2 678

2 678

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнениеследующих основных мероприятий:

1. Развитие архивного дела в Смоленской области.

Показателями реализации данного основного мероприятияявляются:

1) количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивахСмоленской области. Базовый показатель 2017 года – 1 194 480 единиц хранения,2018 года – 1 235 153 единицы хранения. К 2021 году этот показательпланируется в размере 1 266 653 единиц хранения, в том числе погодам:

- в 2019 году –1 245 653 единицы хранения;

- в 2020 году –1 256 153 единицы хранения;

- в 2021 году –1 266 653 единицы хранения;

2) количествоособо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму. Базовыйпоказатель 2017 года – 827/316 062 единиц хранения/листов, 2018 года -–/272 745 единиц хранения/листов. К 2021 году этот показатель планируется вразмере 266 000 листов, в том числе по годам:

- в 2019 году– -/266 000 единиц хранения/листов;

- в 2020 году– -/266 000 единиц хранения/листов;

- в 2021 году– -/266 000 единиц хранения/листов;

3) объемдокументов, принятых на постоянное хранение. Базовый показатель 2017 года – 9,5тыс. единиц хранения, 2018 года – 14,7 тыс. единиц хранения. К 2021 году этотпоказатель составит 5,5 тыс. единиц хранения, в том числе по годам:

- в 2019 году –5,5 тыс. единиц хранения;

- в 2020 году –5,5 тыс. единиц хранения;

- в 2021 году –5,5 тыс. единиц хранения;

4) количествомероприятий по развитию архивной деятельности. В 2021 году этот показательсоставит 1 мероприятие, в том числе по годам:

- в 2019 году –1 мероприятие;

- в 2020 году –1 мероприятие;

- в 2021 году –1 мероприятие.

2. Развитие музейной деятельности.

Показателями реализации данного основного мероприятияявляются:

1) число посетителей областных государственных музеев.Базовый показатель 2017 года 281,9 тыс. человек,2018 года 299,5 тыс. человек. К 2021 году этот показатель планируется в размере260 тыс. человек, в том числе по годам:

- в 2019 году – 260 тыс. человек;

- в 2020 году – 260 тыс. человек;

- в 2021 году – 260 тыс. человек;

2) количество экспозиций, созданных областнымигосударственными музеями. Базовый показатель 2017 года – 54 единицы, 2018 года– 51 единица. К 2021 году этот показатель планируется в размере 46 единиц, втом числе по годам:

- в 2019 году – 46 единиц;

- в 2020 году – 46 единиц;

- в 2021 году – 46 единиц;

3) число экскурсий, проведенных областными государственнымимузеями. Базовый показатель 2017 года – 6 291 единица, 2018 года – 6 881единица. К 2021 году этот показатель планируется в размере 5 550 единиц, втом числе по годам:

- в 2019 году – 5 550 единиц;

- в 2020 году – 5 550 единиц;

- в 2021 году – 5 550 единиц;

         4) к оличество помещений областных государственных музеев,в которых проведен ремонт. В 2019 году этот показатель составит 1 единицу.

3. Развитие библиотечного обслуживания.

Показателями реализации данного основного мероприятияявляются:

1) количество посещений областных государственныхбиблиотек, в том числе детьми. Базовый показатель 2017 года – 613 тыс. человек,в том числе детьми – 160,5 тыс. человек, 2018 года – 612,8 тыс.человек, в том числе детьми – 211,7 тыс. человек. К 2021 году этотпоказатель составит 547,07 тыс. человек, в том числе детьми – 187,4 тыс.человек, в том числе по годам:

- в 2019 году – 544,7 тыс. человек, в том числе детьми –186 тыс. человек;

- в 2020 году – 545,7 тыс. человек, в том числе детьми –186,7 тыс. человек;

- в 2021 году – 547 тыс. человек, в том числе детьми –187,4 тыс. человек;

2) количество мероприятий, проведенных областнымигосударственными библиотеками. Базовый показатель 2017 года – 85 мероприятий,2018 года – 90 мероприятий. К 2021 году этот показатель составит 100мероприятий, в том числе по годам:

- в 2019 году – 89 мероприятий;

- в 2020 году – 94 мероприятия;

- в 2021 году – 100 мероприятий;

3) количество новых поступлений в библиотечные фондыобластных государственных библиотек. Базовое значение показателя 2017 года –7 тыс. экземпляров, 2018 года – 6 тыс. экземпляров. К 2021году данный показатель составит 3 тыс. экземпляров, в том числе по годам:

- в 2019 году – 3 тыс. экземпляров;

- в 2020 году – 3 тыс. экземпляров;

- в 2021 году – 3 тыс. экземпляров;

4) количество посещений организаций культуры по отношению куровню 2010 года. Базовое значение показателя 2018 года – 105,8 процента. К2021 году этот показатель планируется в размере 104,1 процента, в том числе погодам:

- в 2019 году – 104,1 процента;

- в 2020 году – 104,1 процента;

- в 2021 году – 104,1 процента.

4. Сохранение и государственная охрана объектов культурногонаследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,расположенных на территории Смоленской области.

Показателем реализации данного основного мероприятияявляется количество объектов культурного наследия, включенных в единыйгосударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерации. Базовый показатель 2016 года –2 630 единиц, 2017 года – 2 630 единиц. К 2021 году данный показательсоставит 2 678 единиц, в том числе по годам:

- в 2019 году – 2 678 единиц;

- в 2020 году – 2 678 единиц;

- в 2021 году – 2 678 единиц.

Показателямиреализации основных мероприятий подпрограммы также являются:

- доля государственных учреждений,представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количествауказанных учреждений субъекта Российской Федерации. Базовый показатель 2018года – 100 процентов. К 2021 году данный показатель составит 100 процентов, втом числе по годам:

- в 2019 году – 100 процентов ;

- в 2020 году – 100 процентов ;

- в 2021 году – 100 процентов ;

- удельные показатели,характеризующие потребление энергетических ресурсов (тепловой энергии). Базовыйпоказатель 2017 года – 3,51 Ггал/кВ.м.К 2021 году данный показатель составит 1287,6 Ггал/кВ.м, в том числе по годам:

- в 2019 году – 2,63Ггал/кВ.м ;

- в 2020 году – 2,63Ггал/кВ.м ;

- в 2021 году – 2,63Ггал/кВ.м ;

- удельные показатели,характеризующие потребление энергетических ресурсов (электроэнергии). Базовыйпоказатель 2017 года – 1336,26 кВт.ч/кв. м. К2021 году данный показатель составит 1287,6 Ггал/кВ.м, в том числе по годам:

- в 2019 году – 1287,60 Ггал/кВ.м ;

- в 2020 году – 1287,60 Ггал/кВ.м ;

- в 2021 году – 1287,60 Ггал/кВ.м .

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 416 534,6  тыс. рублей,в том числе по годам:

- 2014 год – 208 407,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 211 092,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 213 449,1 тыс. рублей;

- 2017 год –270 586,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 356 256,1тыс. рублей;

- 2019 год – 359 642,6тыс. рублей;

- 2020 год – 359 836,4тыс. рублей;

- 2021 год – 359 316,2тыс. рублей;

- 2022 - 2024 годы –1 077 948,6 тыс. рублей.

Источникомфинансирования подпрограммы являются средства областного и федеральногобюджетов. Из них:

- средствафедерального бюджета - 12 305,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 1 619,0тыс. рублей;

- 2015 год – 1 686,1тыс. рублей;

- 2016 год – 1 942,1тыс. рублей;

- 2017 год – 2 156,0тыс. рублей;

- 2018 год – 2 364,9тыс. рублей;

- 2019 год – 2 537,4тыс. рублей;

- средства областного бюджета– 3 404 144,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 206 788,6тыс. рублей;

- 2015 год – 209 405,9тыс. рублей;

- 2016 год – 211 507,0тыс. рублей;

- 2017 год –268 402,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 353 863,7тыс. рублей;

- 2019 год – 357 075,7тыс. рублей;

- 2020 год – 359 836,4тыс. рублей;

- 2021 год – 359 316,2тыс. рублей;

- 2022 - 2024 годы –1 077 948,6 тыс. рублей;

- средства местныхбюджетов – 84,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2017 год – 27,4 тыс.рублей;

- 2018 год – 27,5 тыс.рублей;

- 2019 год – 29,5 тыс.рублей.»;

6) в подпрограмме «Искусство»:

- в паспорте подпрограммы«Искусство»:

- позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы » изложить в следующей редакции:

 

Целевые показатели реализации подпрограммы

количество зрителей мероприятий, проводимых театрально-концертными и культурно-досуговыми учреждениями;

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры;

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры;

количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку;

количество некоммерческих организаций, которым оказано содействие на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы » слова«2014 - 2020 годы» заменить словами « 2014 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить вследующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 931 466,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 152 572,8 тыс. рублей;

2015 год – 183 408,1 тыс. рублей;

2016 год – 135 869,4 тыс. рублей;

2017 год – 477 263,8 тыс. рублей;

2018 год – 410 255,1 тыс. рублей;

2019 год – 351 432,6 тыс. рублей;

2020 год – 253 315,2 тыс. рублей;

2021 год – 241 837,3 тыс. рублей;

2022 - 2024 годы – 725 511,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 197 256,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 250,0 тыс. рублей;

2015 год – 51 697,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 650,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 071,2 тыс. рублей;

2018 год – 58 516,5 тыс. рублей;

2019 год – 39 070,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 731 316,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 130 322,8 тыс. рублей;

2015 год – 131 705,4 тыс. рублей;

2016 год – 134 214,4 тыс. рублей;

2017 год – 452 924,0 тыс. рублей;

2018 год – 350 147,5 тыс. рублей;

2019 год – 311 338,3 тыс. рублей;

2020 год – 253 315,2 тыс. рублей;

2021 год – 241 837,3 тыс. рублей;

2022 - 2024 годы – 725 511,9 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 2 893,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 5,0 тыс. рублей;

2016 год – 5,0 тыс. рублей;

2017 год – 268,6 тыс. рублей;

2018 год – 1 591,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 023,4 тыс. рублей

- абзацдвенадцатый раздела 1 признать утратившим силу;

- разделы 2 – 4изложить в следующей редакции:

«2. Цель и целевые показатели подпрограммы

 

Основной цельюподпрограммы является сохранение и развитие профессионального искусства,поддержка многообразия творческой деятельности.

Значенияцелевого показателя реализации подпрограммы представлены в таблице.

Таблица

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя

Планируемое значение показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество зрителей мероприятий, проводимых театрально-концертными и культурно-досуговыми учреждениями

тыс. чел.

 

163,1

159,6

171,9

181,1

181,1

181,1

 

3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы

 

В рамкахреализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основныхмероприятий:

1. Организациятеатрально-концертного обслуживания.

Показателямиреализации данного основного мероприятия являются:

1) количествопубличных выступлений. Базовый показатель 2017 года – 884 выступления, 2018года – 895 выступлений. К 2021 году этот показатель составит 876выступлений, в том числе по годам:

- в 2019 году –879 выступлений;

- в 2020 году –879 выступлений;

- в 2021 году –879 выступлений;

2) количествоновых (капитально возобновленных) концертов, постановок. Базовый показатель2017 года – 44 концерта, 2018 года – 48 концертов.  К 2021 году этот показатель составит 42концерта, в том числе по годам:

- в 2019 году –42 концерта;

- в 2020 году –42 концерта;

- в 2021 году –42 концерта;

3) количествозрителей театрально-концертных мероприятий. Базовый показатель 2017 года -127,1 тыс. человек, 2018 года - 146,2 тыс. человек. К 2021 году этотпоказатель составит 114,9 тыс. человек, в том числе по годам:

- в 2019 году –114,9 тыс. человек;

- в 2020 году –114,9 тыс. человек;

- в 2021 году –114,9 тыс. человек;

4) количествопроведенных событийных театрально-концертных мероприятий. Базовый показатель2017 года – 8 мероприятий, 2018 года – 4   мероприятия.К 2021 году этот показатель составит 3 мероприятия, в том числе по годам:

- в 2019 году –3 мероприятия;

- в 2020 году –3 мероприятия;

- в 2021 году –3 мероприятия;

         5) количествопомещений областных государственных театрально-концертных учреждений, в которыхпроведен ремонт. В 2019 году этот показатель составит 2 единицы;

6) количество посещений детских икукольных театров по отношению к уровню 2010 года. Базовое значениепоказателя 2018 года – 108 процентов. К 2021 году этотпоказатель планируется в размере 109 процентов , в том числе по годам:

- в 2019 году – 109 процентов ;

- в 2020 году – 109 процентов.

2.Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий.

Показателямиреализации данного основного мероприятия являются:

1) количествостипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства,творческой молодежи, юных талантов Смоленщины. Базовый показатель 2017 года –85 человек, 2018 года – 85 человек. К 2021 году этот показатель составит 85человек, в том числе по годам:

- в 2019 году –85 человек;

- в 2020 году –85 человек;

- в 2021 году –85 человек;

2) количествопобедителей конкурса среди муниципальных учреждений культуры, находящихся натерриториях сельских поселений, получивших государственную поддержку. Базовыйпоказатель 2017 года – 16 единиц, 2018 года – 16 единиц. Плановое значениепоказателя в 2019 году – 16 единиц;

3) количествопобедителей конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры,находящихся на территориях сельских поселений, получивших государственнуюподдержку. Базовый показатель 2017 года – 8 человек, 2018 года – 8человек. Плановое значение показателя в 2019 году – 8 человек;

4) количествосоциально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры,организующих проведение социально ориентированных мероприятий. Базовыйпоказатель 2018 года – 9 единиц. К 2021 году этот показатель составит 9 единиц,в том числе по годам:

- в 2019 году –9 единиц;

- в 2020 году –9 единиц;

- в 2021 году –9 единиц;

5) количество посещений организацийкультуры по отношению к уровню 2010 года. Базовое значение показателя 2018 года – 103,9 процента. К2021 году этот показатель планируется в размере 104,1 процента , в том числе погодам:

- в 2019 году – 104,1 процента ;

- в 2020 году – 104,1 процента ;

- в 2021 году – 104,1 процента.

3. Организациякультурно-досугового обслуживания населения.

Показателямиреализации данного основного мероприятия являются:

1) количествопубличных выступлений. Базовый показатель 2017 года – 93 выступления, 2018года – 97 выступлений. К 2021 году этот показатель составит 102выступления, в том числе по годам:

- в 2019 году –102 выступления;

- в 2020 году –102 выступления;

- в 2021 году –102 выступления;

2) количествоновых (капитально возобновленных) концертов. Базовый показатель 2017 года – 6концертов, 2018 года – 10 концертов. К 2021 году этот показатель составит7 концертов, в том числе по годам:

- в 2019 году –7 концертов;

- в 2020 году –7 концертов;

- в 2021 году –7 концертов;

3) количествозрителей культурно-досуговых мероприятий. Базовый показатель 2017 года – 32,5тыс. человек, 2018 года – 25,7 тыс. человек. К 2021 году этотпоказатель составит 25,2 тыс. человек, в том числе по годам:

- в 2019 году –26,2 тыс. человек;

- в 2020 году –26,2 тыс. человек;

- в 2021 году –26,2 тыс. человек;

4) количествопроведенных культурно-досуговых мероприятий. Базовый показатель 2017 года – 221мероприятие, 2018 года – 220 мероприятий. К 2021 году этот показатель составит201 мероприятие, в том числе по годам:

- в 2019 году –201 мероприятие;

- в 2020 году –201 мероприятие;

- в 2021 году –201 мероприятие;

5) количествоучастников мероприятий. Базовый показатель 2017 года – 75,9 тыс. человек,2018 года – 74,6 тыс. человек. К 2021 году этот показатель составит 66,2 тыс.человек, в том числе по годам:

- в 2019 году –66,2 тыс. человек;

- в 2020 году –66,2 тыс. человек;

- в 2021 году –66,2 тыс. человек;

6) количествособытийных культурно-досуговых мероприятий. Базовый показатель 2017 года – 5мероприятий, 2018 года – 4 мероприятия. К 2021 году этот показатель составит 5мероприятий, в том числе по годам:

- в 2019 году –5 мероприятий;

- в 2020 году –5 мероприятий;

- в 2021 году –5 мероприятий;

7) средняя численность участниковклубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальныхдомах культуры). Базовый показатель 2018 года – 49 человек. К2020 году этот показатель составит51 человек , в том числе по годам:

- в 2019 году – 50 человек ;

- в 2020 году – 51 человек ;

8) доля зданийучреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся внеудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учрежденийкультурно-досугового типа в сельской местности. В 2019 году этот показательсоставит 16,4 процента;

10) уровеньтехнической готовности объекта культуры. В 2019 году этот показатель составит100 процентов;

11) соотношениесредней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городскихокругов Смоленской области и средней заработной платы в Смоленской области. К2021 году – 112,6 процента, в том числе по годам:

- в 2019 году –112,8 процента;

- в 2020 году –112,6 процента;

- в 2021 году –112,6 процента;

12) соотношениесредней заработной платы работников муниципальных учреждений культурымуниципальных районов Смоленской области и средней заработной платы вСмоленской области. К 2021 году – 88 процентов, в том числе по годам:

- в 2019 году –87,6 процента;

- в 2020 году –87,8 процента;

- в 2021 году –88 процентов.

4. Региональныйпроект «Культурная среда».

  Показателем реализации данного основногомероприятия является количество созданных (реконструированных) и капитальноотремонтированных объектов организаций культуры. В 2019 году будет произведенкапитальный ремонт 7 сельских домов культуры.

5. Региональныйпроект «Творческие люди».

  Показателямиреализации данного основного мероприятия являются:

1) к оличество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (с нарастающим итогом). Базовыйпоказатель 2019 года – 2 единицы. К 2021 году этот показатель составит 6 единиц,в том числе по годам:

- в 2019 году –2 единицы;

- в 2020 году –4 единицы;

- в 2021 году –6 единиц;

2) к оличество некоммерческих организаций, которым оказано содействие нареализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданскойидентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народовРоссийской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризациюрусского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, нареализацию всероссийских и международных творческих проектов в областимузыкального и театрального искусства (с нарастающим итогом). Базовыйпоказатель 2019 года – 2 единицы. К 2021 году этот показатель составит 6единиц, в том числе по годам:

- в 2019 году –2 единицы;

- в 2020 году –4 единицы;

- в 2021 году –6 единиц.

 

4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет2 931 466,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 152572,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 183408,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 135869,4 тыс. рублей;

- 2017 год –477 263,8 тыс. рублей;

- 2018 год – 410 255,1тыс. рублей;

- 2019 год – 351 432,6тыс. рублей;

- 2020 год – 253 315,2тыс. рублей;

- 2021 год – 241 837,3тыс. рублей;

         - 2022 - 2024 годы – 725 511,9 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средствафедерального бюджета – 197 256,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 22250,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 51697,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 1650,0 тыс. рублей;

- 2017 год –24 071,2 тыс. рублей;

- 2018 год –58 516,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 39070,9 тыс. рублей;

- средстваобластного бюджета – 2 731 316,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 130322,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 131705,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 134214,4 тыс. рублей;

- 2017 год –452 924,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 350147,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 311338,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 253315,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 241837,3 тыс. рублей;

         - 2022 - 2024 годы – 725 511,9 тыс. рублей;

- средства местныхбюджетов – 2 893,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2015 год – 5,0тыс. рублей;

- 2016 год – 5,0тыс. рублей;

- 2017 год –268,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 1591,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 1023,4 тыс. рублей.»;

7) в подпрограмме «Развитие образованияв сфере культуры и искусства»:

- в паспорте подпрограммы «Развитиеобразования в сфере культуры и искусства»:

         - позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели реализации подпрограммы

количество обучающихся;

количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства; количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы » слова«2014 - 2020 годы» заменить словами « 2014 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложитьв следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 232 756,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 101 750,5 тыс. рублей;

2015 год – 97 613,3 тыс. рублей;

2016 год – 92 706,7 тыс. рублей;

2017 год – 92 524,9 тыс. рублей;

2018 год – 103 156,1 тыс. рублей;

2019 год – 148 819,9 тыс. рублей;

2020 год – 118 290,2 тыс. рублей;

2021 год – 119 473,7 тыс. рублей;

2022 - 2024 годы – 358 421,1 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 31 789,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 519,1 тыс. рублей;

2018 год – 117,7 тыс. рублей;

2019 год – 31 152,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 200 620,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 101 750,5 тыс. рублей;

2015 год – 97 613,3 тыс. рублей;

2016 год – 92 706,7 тыс. рублей;

2017 год – 91 999,2 тыс. рублей;

2018 год – 103 037,0 тыс. рублей;

2019 год – 117 328,6 тыс. рублей;

2020 год – 118 290,2 тыс. рублей;

2021 год – 119 473,7 тыс. рублей;

2022 - 2024 годы – 358 421,1 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 346,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 6,6 тыс. рублей;

2018 год – 1,4 тыс. рублей;

2019 год – 338,6 тыс. рублей

- разделы 2 – 4изложить в следующей редакции:

 

«2. Цель и целевые показатели реализацииподпрограммы

 

Основной цельюподпрограммы является развитие образования в сфере культуры и искусства.

Целевыепоказатели реализации подпрограммы представлены в таблице.

Таблица

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя

Планируемое значение

показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Количество обучающихся

чел.

687

610

691

692

692

692

2.

Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофес-сиональным программам в области искусства

чел. / час.

32 506,5

23 242

15 586

15 994

15 994

15 994

 

3. Переченьосновных мероприятий подпрограммы

 

Подпрограммойпредусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1.Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Показателямиреализации данного основного мероприятия являются:

1)количество обучающихся в учреждениях профессионального образования попрограммам среднего профессионального образования в сфере культуры. Базовыйпоказатель 2017 года – 190 человек, 2018 года – 221 человек.К 2021 году этот показатель составит 213 человек, в том числе по годам:

-в 2019 году – 213 человек;

-в 2020 году – 213 человек;

-в 2021 году – 213 человек;

2)количество обучающихся в учреждении высшего образования по программам высшегообразования в области искусства. Базовый показатель 2017   года – 420 человек, 2018 года - 470 человек. К2021 году этот показатель составит 479 человек, в том числе по годам:

-в 2019 году – 479 человек;

-в 2020 году – 479 человек;

- в 2021 году –479 человек;

3)количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры подополнительным предпрофессиональным программам в области искусства. Базовыйпоказатель 2017 года – 23 242 чел./час., 2018 года – 15 589 чел./час.К 2021 году этот показатель составит 15 994 чел./час., в том числе погодам:

-в 2019 году – 15 994 чел./час.,

-в 2020 году – 15 994 чел./час.,

-в 2021 году – 15 994 чел./час.

2.Социальное обеспечение обучающихся.

Показателемреализации данного основного мероприятия является количество обучающихся,получающих стипендию, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей. Базовый показатель 2017 года - 250 человек, в том числедетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 18 человек,2018 года – 259 человек, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, – 17 человек. К 2021 году этот показатель составит282 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, – 15 человек, в том числе по годам:

-в 2019 году – 282 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, – 15 человек;

-в 2020 году – 282 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, – 15 человек;

-в 2021 году – 282 человека, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, – 15 человек.

3.Региональный проект «Культурная среда».

Показателемреализации данного основного мероприятия является количество организаций культуры, получивших современное оборудование. Базовыйпоказатель 2019 года - 15 единиц. К 2021 году этот показатель составит 14единиц, в том числе по годам:

-в 2019 году - 15 единиц;

-в 2020 году - 0 единиц;

-в 2021 году - 14 единиц.

 

4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Общийобъем финансирования подпрограммы составляет1 232 756,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

-2014 год – 101 750,5 тыс. рублей;

-2015 год – 97 613,3 тыс. рублей;

- 2016 год – 92 706,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 92 524,9 тыс. рублей;

- 2018 год – 103 156,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 148 819,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 118 290,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 119 473,7 тыс. рублей;

- 2022 - 2024 годы – 358 421,1 тыс. рублей;

-в разрезе источников финансирования:

-средства федерального бюджета – 31 789,5 тыс. рублей, в том числе погодам:

- 2017 год – 519,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 117,7 тыс. рублей;

- 2019 год – 31 152,7 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 1 200 620,3 тыс. рублей, втом числе по годам:

- 2014 год – 101 750,5 тыс. рублей;

- 2015 год – 97 613,3 тыс. рублей;

- 2016 год – 92 706,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 91 999,2 тыс. рублей;

- 2018 год – 103 037,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 117 328,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 118 290,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 119 473,7 тыс. рублей;

- 2022 - 2024 годы – 358 421,1 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов – 346,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2017 год – 6,6 тыс.рублей;

- 2018 год – 1,4 тыс. рублей;

- 2019 год – 338,6 тыс. рублей.»;

8) в подпрограмме «Развитие туризма»:

- в паспорте подпрограммы«Развитие туризма»:

         - позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели реализации подпрограммы

количество посещений туристско-информационного центра Смоленской области

- в позиции «Сроки (этапы) реализации подпрограммы » слова«2014 - 2020 годы» заменить словами « 2014 - 2024 годы»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложитьв следующей редакции:

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 461 574,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 208 602,1 тыс. рублей;

2015 год – 205 970,3 тыс. рублей;

2016 год – 4 796,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 428,4 тыс. рублей;

2018 год – 5 237,2 тыс. рублей;

2019 год – 5 165,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 251,8 тыс. рублей;

2021 год – 5 530,8 тыс. рублей;

2022 - 2024 годы – 16 592,4 тыс. рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и внебюджетные источники, из них:

средства областного бюджета – 61 574,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 602,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 970,3 тыс. рублей;

2016 год – 4 796,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 428,4 тыс. рублей;

2018 год – 5 237,2 тыс. рублей;

2019 год – 5 165,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 251,8 тыс. рублей;

2021 год – 5 530,8 тыс. рублей;

2022 - 2024 годы – 16 592,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 200 000,0 тыс. рублей

- разделы 1 – 4изложить в следующей редакции:

«1. Общаяхарактеристика социально-экономическойсферы реализации подпрограммы

 

Приоритетнойцелью развития туризма в регионе является повышениеконкурентоспособности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющегопотребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Смоленская область наряду с другими регионамиРоссийской Федерации участвует в процессе импортозамещения в сфере туризма.

С 2013 года Министерством культуры РоссийскойФедерации реализуется глобальный федеральный проект «Русские усадьбы» (далее -Проект), в который включены 14 субъектов Российской Федерации.

В 2016 году в Проект включен туристский маршрут«Романтика дворянских поместий земли Смоленской».

 Кроме того,Смоленская область с 2017 года участвует в федеральном проекте «Россия – родинакосмонавтики».

Анализ современного состояния туризма в Смоленскойобласти показывает, что за последние годы увеличилось число индивидуальныхтуристов.

Туристский поток в Смоленскую область в 2016 годусоставил 274 тыс. человек (из них иностранных туристов - 20,4 тыс. человек), в2017 году - 275 тыс. человек (из них иностранных туристов - 15 тыс. человек),на период январь - сентябрь 2018 года - 187,6 тыс. человек (из них иностранныхтуристов - 12,1 тыс. человек).

Основные цели пребывания граждан - это отпуск, досуг иотдых, деловые и профессиональные поездки. Доходы коллективных средств размещенияза указанный период 2018 года, в том числе от предоставляемых услуг, составил843 965,0   тыс. рублей.

Событийные мероприятия являются основными факторами,привлекающими большое количество туристов в Смоленскую область. Мероприятиясобытийного календаря Смоленской области ежегодно входят в Национальныйкалендарь России.

Наряду с событийным туризмом на территории регионаразвиваются следующие виды туризма: культурно-познавательный, сельский,экологический, религиозный, патриотический, деловой.

В соответствии с Федеральным законом «Об основахтуристской деятельности в Российской Федерации» социальный туризм в РоссийскойФедерации является приоритетным направлением государственного регулированиятуристской деятельности, позволяющим обеспечить возможности для удовлетворенияпотребностей в туристских услугах определенных категорий населения.

Смоленская область регулярно участвует в крупнейшихмежрегиональных и международных туристских форумах, выставках и ярмарках, гдепредставлены туристские бренды Смоленской области, туристские ресурсы, объектыпоказа и туристский потенциал региона.

На туристском рынке регионатуроператорскую и турагентскую деятельность осуществляют 87 туристских фирм, из них 11 туроператоров, 76 турагентов.

Коллективные средства размещения – гостиницы ианалогичные средства размещения (мотели, пансионаты, общежития для приезжих идр.) и специализированные средства размещения (санаторно-курортные организации,организации отдыха, турбазы и др.) - занимают центральное место в туристскойинфраструктуре Смоленской области.

В 2018 году в Смоленской области функционировало 121коллективное средство размещения, из них 98 средств размещения гостиничноготипа (81%) и 23 специализированных средства размещения (19%), предназначенные восновном для лечения больных с болезнями органов пищеварения, системыкровообращения, дыхания, нервной системы.

В структуре коллективных средств размещения по формамсобственности наибольший удельный вес приходится на организации частной игосударственной форм собственности (соответственно 77,7% и 11,6%).

Гостиничный фонд пополняетсяновыми номерами не только в Смоленске, но и в иных муниципальных образованиях,являющихся центрами туризма, отдыха и паломничества.

Коллективные средства размещения имеют 3 820 номеров,их число за 2017 год увеличилось на 204 (на 5,6%). В числе коллективных средствразмещения наибольший удельный вес (85,1%) приходится на малые средстваразмещения с номерным фондом до 50 номеров.

В номерном фонде наблюдается относительно невысокийпроцент номеров высшей категории (7,7%) и номеров, приспособленных дляпроживания людей с ограниченными возможностями (0,6% от общего числа номеров).

Развитие внутреннего и въездного туризма на территорииСмоленской области требует системности и комплексности, поскольку отрасль«туризм» имеет ярко выраженный межотраслевой характер. Для развития туристскойинфраструктуры посредством четкого поэтапного планирования и аккумулированияразных источников финансирования необходимо решение ряда проблем.

Главные проблемы, сдерживающие развитие внутреннего ивъездного туризма:

- недостаточно развитая туристская инфраструктура вмуниципальных образованиях, низкое качество региональных и муниципальных дорог;

- недостаточное развитие общероссийской системынавигации и ориентирующей информации для туристов об объектах туристскогопоказа на территории Смоленской области, расположенных в районе тяготения кавтомобильным трассам федерального значения М-1 «Беларусь» и Р-133;

 - «сезонность»(до 80% доходов туриндустрии приходится на сезон с середины мая до концаавгуста, в остальное время принимающий туристский бизнес в целом убыточен и восновном финансируется из выручки высокого сезона). Исключениесоставляют сезонные праздники, когда отмечается увеличение спроса на туристскиеуслуги.

Для достижения поставленных целей необходимо решениеследующих задач:

- создание и развитие современной инфраструктурытуризма в Смоленской области;

- открытие международного пункта пропуска «Краснаягорка» для иностранных туристов (что позволит беспрепятственно совершатьпутешествия по территории Смоленской области);

- эффективное использование уникальных возможностейтуризма для удовлетворения рекреационных потребностей населения;

- создание условий для становления экономики туризма врегионе, увеличения доходов в бюджет от оказания услуг населению в сферетуризма;

- использование воспитательных, оздоровительных икультурных возможностей туризма в работе с детьми и молодежью;

- организация и проведение широкой имиджевой кампаниитуристских возможностей Смоленской области, активное международноесотрудничество.

 

2. Цель ицелевые показатели реализации подпрограммы

 

Основной цельюподпрограммы является повышение конкурентоспособности и доступности туристскогопродукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских ииностранных граждан в качественных туристских услугах.

Значенияцелевого показателя реализации подпрограммы представлены в таблице.

Таблица

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя

Планируемое значение

показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

 год

Количество посещений туристско-информационного центра Смоленской области

ед.

-

-

42 000

50 500

50 500

50 500

 

3. Перечень основных мероприятийподпрограммы

 

В рамкахреализации подпрограммы запланированы следующие основные мероприятия:

1. Организация ипроведение событийных мероприятий и туристических поездок.

Показателямиреализации данного основного мероприятия являются:

1) количествоучастников экскурсионных и туристических поездок для социально незащищенныхгрупп населения. Базовый показатель 2017 года – 140 человек, 2018 года –80 человек. К 2021 году этот показатель составит 80 человек, в том числе погодам:

- в 2019 году –80 человек;

- в 2020 году –80 человек;

- в 2021 году –80 человек;

2) количествопроведенных мероприятий (праздники, фестивали, акции) по развитию туризма.Базовый показатель 2017 года – 15 единиц, 2018 года – 10 единиц. К 2021 годуэтот показатель составит 14 единиц, в том числе по годам:

- в 2019 году –14 единиц;

- в 2020 году –14 единиц;

- в 2021 году –14 единиц.

2.Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках.

Показателямиреализации данного основного мероприятия являются:

1) количествопосещений туристско-информационного центра «Смоленский терем». К 2021 году этотпоказатель составит 5 500 единиц, в том числе по годам:

- в 2019 году –5 500 единиц;

- в 2020 году –5 500 единиц;

- в 2021 году –5 500 единиц;

2) количествопосещений интернет-портала «visit-smolensk». Базовый показатель 2017 года –53 308 единиц, 2018 года – 41 308 единиц. К 2021 году этотпоказатель составит 50 000 единиц, в том числе по годам:

- в 2019 году –45 000 единиц;

- в 2020 году –45 000 единиц;

- в 2021 году –50 000 единиц;

3) количество посещение форумов и выставок туристской направленности. Базовыйпоказатель 2017 года – 5 единиц, 2018 года – 6 единиц. К 2021 году этотпоказатель составит 6 единиц, в том числе по годам:

- в 2019 году –6 единиц;

- в 2020 году –6 единиц;

- в 2021 году –6 единиц.

 

4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 461 574,3 тыс. рублей, втом числе по годам:

- 2014 год – 208602,1 тыс. рублей;

- 2015 год – 205970,3 тыс. рублей;

- 2016 год – 4796,3 тыс. рублей;

- 2017 год –4 428,4 тыс. рублей;

- 2018 год – 5237,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 5165,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 5251,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 5530,8 тыс. рублей;

         -2022 - 2024 годы – 16 592,4 тыс. рублей.

Источникамифинансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и внебюджетныеисточники. Из них:

- средстваобластного бюджета - 61 574,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 8602,1 тыс. рублей;

- 2015 год – 5970,3 тыс. рублей;

- 2016 год – 4796,3 тыс. рублей;

- 2017 год – 4428,4 тыс. рублей;

- 2018 год – 5237,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 5165,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 5251,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 5530,8 тыс. рублей;

         -2022 - 2024 годы – 16 592,4 тыс. рублей;

- внебюджетныеисточники – 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 200000,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 200000,0 тыс. рублей.»;

9)обеспечивающую подпрограмму изложить в следующей редакции:

 

«Обеспечивающая подпрограмма

 

Основныммероприятием обеспечивающей подпрограммы является обеспечение организационныхусловий для реализации Государственной программы. В рамках реализации данногоосновного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение функцийгосударственного органа и расходы на осуществление переданных органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом1 статьи 9-1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектахкультурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссийскойФедерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурногонаследия.

Объемфинансирования обеспечивающей подпрограммы составляет 306 271,3 тыс.рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 28672,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 25628,3 тыс. рублей;

- 2016 год –25 618,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 26 530,0тыс. рублей;

- 2018 год – 30 129,3тыс. рублей;

- 2019 год – 29 653,5тыс. рублей;

- 2020 год – 30 840,8тыс. рублей;

- 2021 год – 32 007,4тыс. рублей;

         -2022 - 2024 годы – 77 191,2 тыс. рублей.

В разрезеисточников финансирования:

- средства федеральногобюджета – 46 368,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 6131,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 5350,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 5309,8 тыс. рублей;

- 2017 год –5 706,8 тыс. рублей;

- 2018 год –5 742,5 тыс. рублей;

- 2019 год –5 814,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 6 035,5тыс. рублей;

- 2021 год – 6 277,0тыс. рублей;

- средстваобластного бюджета – 259 903,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 22541,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 20277,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 20308,4 тыс. рублей;

- 2017 год –20 823,2 тыс. рублей;

- 2018 год – 24 386,8тыс. рублей;

- 2019 год – 23 838,9тыс. рублей;

- 2020 год – 24 805,3тыс. рублей;

- 2021 год – 25 730,4тыс. рублей;

         -2022 - 2024 годы – 77 191,2 тыс. рублей.

Из общего объемафинансирования обеспечивающей подпрограммы фонд оплаты труда составит279 499,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 24939,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 22395,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 22660,9 тыс. рублей;

- 2017 год –23 164,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 27 645,0тыс. рублей;

- 2019 год – 26 801,9тыс. рублей;

- 2020 год – 27 989,2тыс. рублей;

- 2021 год – 29 165,8тыс. рублей;

- 2022 - 2024годы – 74 737,2 тыс. рублей;

- в разрезеисточников финансирования:

- средствафедерального бюджета – 30 481,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 3597,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 3597,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 3586,8 тыс. рублей;

- 2017 год –3 598,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 4 044,7тыс. рублей;

- 2019 год – 3 791,0тыс. рублей;

- 2020 год – 4 011,9тыс. рублей;

- 2021 год – 4 253,4тыс. рублей;

- средстваобластного бюджета – 249 017,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 21342,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 18797,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 19074,1 тыс. рублей;

- 2017 год – 19 565,8тыс. рублей;

- 2018 год – 23 600,3тыс. рублей;

- 2019 год – 23 010,9тыс. рублей;

- 2020 год – 23 977,3тыс. рублей;

- 2021 год – 24 912,4тыс. рублей;

- 2022 - 2024 годы – 74 737,2 тыс. рублей.»;

10) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);

11) в приложении № 2-1:

- раздел 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Методика расчета субсидии длясофинансирования

расходовбюджетов муниципальных районов Смоленской области,

бюджетовгородских округов Смоленской области

на государственнуюподдержку отрасли культуры

 

1. Субсидия длясофинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области,бюджетов городских округов Смоленской области на государственную поддержкуотрасли культуры предусматривается только при обеспечении финансированиярасходов на государственную поддержку отрасли культуры из бюджетовмуниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленскойобласти.

2.Объем указанной субсидии бюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджетуi-го городского округа Смоленской области (Сi) определяется по формуле:

 

Сi = Скфi + Спиi+ Сшиi + Сгуi + Сгрi+ Сркi, где:

 

Скфi - объемсредств бюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджету i-гогородского округа Смоленской области на софинансирование расходов бюджета,связанных с комплектованием книжных фондов общедоступных библиотекмуниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области;

Спиi- объем средств бюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджетуi-го городского округа Смоленской области на софинансирование расходов бюджета,связанных с подключением общедоступных библиотек муниципальных районовСмоленской области, городских округов Смоленской области кинформационно-телекоммуникационной сети « Интернет » и развитием библиотечного дела с учетом задачи расширения информационныхтехнологий и оцифровки;

Сшиi- объем средств бюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджетуi-го городского округа Смоленской области на софинансирование расходов бюджета,направляемых на оснащениеобразовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств)музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

Сгуi- объем средств бюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджетуi-го городского округа Смоленской области на софинансирование расходов бюджета,связанных с государственной поддержкой муниципальных учреждений культуры,находящихся на территории сельских поселений Смоленской области;

Сгрi- объем средств бюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджетуi-го городского округа Смоленской области на софинансирование расходов бюджета,связанных с государственной поддержкой лучших работников муниципальныхучреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Смоленскойобласти;

Сркi- объем средств бюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджетуi-го городского округа Смоленской области на софинансирование расходов бюджета,связанных с комплексными мероприятиями, направленными на создание (реконструкцию) и капитальный ремонтучреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

3. Объем средствбюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджету i-го городскогоокруга Смоленской области на софинансирование расходов бюджета, связанных скомплектованием книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных районовСмоленской области, городских округов Смоленской области (Скфi),определяется по формуле:

 

 

Скф - объемсредств бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам городскихокругов Смоленской области на софинансирование расходов бюджета, связанных скомплектованием книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных районовСмоленской области, городских округов Смоленской области, предусмотренныйобластным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод;

Чi -численность населения i-го муниципального района Смоленской области, i-гогородского округа Смоленской области по состоянию на 1 января года,предшествующего текущему финансовому году;

Ч - общаячисленность населения Смоленской области по состоянию на 1 января года, предшествующеготекущему финансовому году.

4. Объем средствбюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджету i-го городскогоокруга Смоленской области на софинансирование расходов бюджета, связанных сподключением общедоступных библиотек муниципальных образований Смоленскойобласти к информационно-телекоммуникационной сети « Интернет » иразвитием библиотечного дела с учетом задачи расширения информационныхтехнологий и оцифровки (Спиi), определяется по формуле:

 

Спиi= Спи1i + Спи2i, где:

 

Спи1i- объем средств на софинансирование расходов бюджета i-го муниципального районаСмоленской области, бюджета i-го городского округа Смоленской области,направляемых на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотекмуниципальных образований Смоленской области кинформационно-телекоммуникационной сети « Интернет » (стоимость работ по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационнойсети « Интернет » рассчитываетсяпубличным акционерным обществом « Ростелеком » );

Спи2i- объем средств на софинансирование расходов бюджета i-го муниципального районаСмоленской области, бюджета i-го городского округа Смоленской области,направляемых на приобретение автоматизированной рабочей станции, которая будетподключена к информационно-телекоммуникационной сети « Интернет », определяетсяпо формуле:

 

Спи2i =

(Спи – Спи1)

__________

g

, где:

 

Спи – общийобъем средств на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районовСмоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области, выделенныхна подключение общедоступных библиотек муниципальных образований Смоленскойобласти к информационно-телекоммуникационной сети « Интернет » и приобретение автоматизированных рабочих станций;

Спи1 – общийобъем средств на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районовСмоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области, направляемыхна проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальныхобразований Смоленской области к информационно-телекоммуникационной сети « Интернет » (стоимость работ по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационнойсети « Интернет » рассчитываетсяпубличным акционерным обществом « Ростелеком » );

g – общее количество муниципальных районов Смоленскойобласти, городских округов Смоленской области, подавших заявки на проведениемероприятий по подключению общедоступных библиотек кинформационно-телекоммуникационной сети « Интернет » и приобретение автоматизированных рабочих станций в текущем году.

5. Объем средствбюджету i-го муниципального района Смоленской области, i-го городского округаСмоленской области на софинансирование расходов бюджета, направляемых на оснащение образовательных учреждений в сферекультуры (детских школах искусств) музыкальными инструментами, оборудованием иучебными материалами (Сшиi), определяется по формуле:

 

 Qi

 

  Сши – объем средств на софинансированиерасходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городскихокругов Смоленской области, направляемых на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школахискусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

Q - общееколичество обучающихся в образовательныхучреждениях в сфере культуры (детских школах искусств), прошедших отбор в целяхполучения субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальныхрайонов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области,направляемых на оснащениеобразовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств)музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

Q i - количество обучающихся в i-ом образовательном учреждении в сфере культуры(детской школе искусств), прошедшем отбор в целях получения субсидии для софинансированиярасходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городскихокругов Смоленской области, направляемых на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школискусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

6. Объем средствбюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджету i-го городскогоокруга Смоленской области на софинансирование расходов бюджета, связанных сгосударственной поддержкой лучших муниципальныхучреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Смоленскойобласти (Сгуi), определяется по формуле:

 

Сгуi= Vгу x nyi, где:

 

Vгу - размерденежного поощрения лучшему муниципальному учреждению культуры,находящемуся на территории сельского поселения Смоленской области;

nyi -количество лучших муниципальныхучреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Смоленскойобласти, соответствующих критериям конкурсного отбора, установленным приказомМинистерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 306 « Ореализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013г. № 30 » , а также приказом начальника ДепартаментаСмоленской области по культуре и туризму от 29.12.2018 № 918 «О создании конкурснойкомиссии и проведении конкурса по отбору лучших муниципальных учрежденийкультуры Смоленской области, находящихся на территории сельских поселений, и ихработников».

7. Объем средствбюджету i-го муниципального района Смоленской области, бюджету i-го городскогоокруга Смоленской области на софинансирование расходов бюджета, связанных сгосударственной поддержкой лучших работников муниципальных учреждений культуры,находящихся на территории сельских поселений Смоленской области (Сгрi),определяется по формуле:

 

Сгрi= Vгр x npi, где:

 

Vгр - размерденежного поощрения лучшему работнику муниципального учреждения культуры,находящегося на территории сельского поселения Смоленской области;

npi -количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся натерритории сельских поселений Смоленской области, соответствующих критериямконкурсного отбора, установленным приказом Министерства культуры РоссийскойФедерации от 2 апреля 2013 года № 306 « О реализациипостановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 30 » ,а также приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре итуризму от 29.12.2018 № 918  «О создании конкурсной комиссии и проведении конкурса по отбору лучшихмуниципальных учреждений культуры Смоленской области, находящихся на территориисельских поселений, и их работников».

8. Объем средствбюджет i-го муниципального района Смоленской области на софинансированиерасходов бюджета, связанных с комплексными мероприятиями, направленными на создание (реконструкцию) и капитальный ремонтучреждений культурно-досугового типа в сельской местности (Сркi),определяется по формуле:

 

 

 

     Ui

 

Сркi

=

------ × Срк, где:

 

 

 

      U

 

Ui -заявленная потребность муниципальных домов культуры i-го муниципального районаСмоленской области, связанная с комплексными мероприятиями, направленными на создание (реконструкцию) и капитальный ремонтучреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

U - общаяпотребность муниципальных домов культуры на территории Смоленской области,подавших заявки на предоставление субсидии для софинансирования расходовбюджетов муниципальных районов Смоленской области на комплексные мероприятия,направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа всельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числестроительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретениеоборудования для оснащения учреждений и привлечения специалистовкультурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурнымценностям и творческой самореализации жителей сельской местности;

Срк- объем средств на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районовСмоленской области на комплексные мероприятия, направленные на создание имодернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включаяобеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию икапитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учрежденийи привлечения специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечениядоступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельскойместности.»;

-раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Методика расчета субсидии длясофинансирования расходов

бюджетовмуниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленскойобласти на обеспечение мер по повышению заработной платы работникаммуниципальных учреждений культуры

 

1. Настоящая Методикаопределяет порядок расчета размера предоставляемых в 2019 году из областногобюджета субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районовСмоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области (далее –муниципальные образования) на обеспечение мер по повышению заработной платыработникам муниципальных учреждений культуры.

2. Размер субсидиибюджету j-го муниципального образования на обеспечение мер по повышениюзаработной платы работникам муниципальных учреждений культуры рассчитывается последующей формуле:

 

 

Vj - размерсубсидии бюджету j-го муниципального образования на обеспечение мер поповышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры;

ЗПкмрj -расходы бюджета j-го муниципального образования на обеспечение мер по повышениюзаработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в 2019 году;

V - общий объемсредств, предусмотренный в областном бюджете на 2019 год для софинансированиярасходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение мер по повышениюзаработной платы работникам муниципальных учреждений культуры;

n - количествомуниципальных образований, у которых ЗПкмрj >= 0.

3. Расходы бюджетаj-го муниципального образования на обеспечение мер по повышению заработнойплаты работникам муниципальных учреждений культуры рассчитываются по следующейформуле:

 

ЗПкмрj = ЗПпкмрj- ЗПркмрj, где:

 

ЗПпкмрj -расчетный фонд по заработной плате с начислениями на выплаты по оплате трудаработников муниципальных учреждений культуры j-го муниципального образования в2019 году;

ЗПркмрj -плановый фонд по заработной плате с начислениями на выплаты по оплате трудаработников муниципальных учреждений культуры j-го муниципального образования в2019 году.

Расчетный фонд позаработной плате с начислениями на выплаты по оплате труда работниковмуниципальных учреждений культуры j-го муниципального образованиярассчитываются по следующей формуле:

 

ЗПпкмрj = H1оснкjx СЗПдккj x k x Kнач, где:

 

H1оснкj -среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры за2018 год j-го муниципального образования по данным Территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Смоленской области;

СЗПдккj -среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культурыj-го муниципального образования, запланированная в 2019 году, определяемаяисходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2019 год вСмоленской области, установленного в сумме 26 415 рублей, определяемого поданным Министерства экономического развития Российской Федерации;

k - количество месяцевв году (равно 12);

Kнач -начисления на выплаты по оплате труда (равно 1,302).

Плановый фонд позаработной плате с начислениями на выплаты по оплате труда работниковмуниципальных учреждений культуры j-го муниципального образованиярассчитывается по следующей формуле:

 

ЗПркмрj = H2оснкjx СРзпк x k x Kнач, где:

 

H2оснкj -среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры за Iполугодие 2018 года j-го муниципального образования по данным Территориальногооргана Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области;

         СРзпк - среднемесячная заработная платаработников муниципальных учреждений культуры j-го муниципального образования в2018 году, определяемая исходя из среднемесячного дохода от трудовойдеятельности на 2018 год в Смоленской области, установленного в сумме 24 570рублей, определяемого по данным Министерства экономического развития РоссийскойФедерации;

k - количество месяцевв году (равно 12);

Kнач -начисления на выплаты по оплате труда (равно 1,302).»;

- раздел 4 признатьутратившим силу.

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений,указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Положения настоящегопостановления, вносящие изменения в областную государственную программу«Развитие культуры и туризма в Смоленской области» в части, касающейся 2020 и2021 годов, вступают в силу соответственно с 1 января 2020 года и с 1 января2021 года и подлежит учету в областном законе об областном бюджете насоответствующий финансовый год и плановый период.

 

 

Губернатор

Смоленской области                                                                      А.В. Островский

 

 

 


Приложение № 1

к областной государственнойпрограмме

«Развитие культуры итуризма

вСмоленской области»

(вредакции постановления Администрации

Смоленскойобласти

от28.01.2019 № 10)

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации областной государственной программы «Развитие культуры итуризма в Смоленской области»

 

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение показателей

(к очередному финансовому году)

Планируемое значение показателей

(на очередной финансовый год и плановый период)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности

1.

Число посетителей областных государственных музеев

тыс. чел.

281,9

299,5

260

260

260

2.

Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек

тыс. экз.

7

6

3

3

3

3.

Количество посещений областных государственных библиотек,

тыс. чел.

613

612,8

544,7

545,7

547

в том числе детьми

160,5

211,7

186

186,7

187,4

4.

Количество зрителей мероприятий, проводимых театрально-концертными и культурно-досуговыми учреждениями

тыс. чел.

159,6

171,9

181,1

181,1

181,1

5.

Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства

тыс. чел.

23 242

15 586

15 994

15 994

15 994

Повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

6.

Количество посещений туристско-информационного центра

тыс. чел.

-

42 000

50 500

50 500

50 500

Подпрограмма «Наследие»

7.

Количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области

ед. хранения

1 194 480

1 235 153

1 245 653

1 256 153

1 266 653

8.

Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму

ед. хранения/

листов

827/316 062

-/

272 745

–/

266 000

–/

266 000

–/

266 000

9.

Число посетителей областных государственных музеев

тыс. чел.

281,9

299,5

260

260

260

10.

Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек

тыс. экз.

7

6

3

3

3

11.

Количество посещений областных государственных библиотек,

тыс. чел.

613

612,8

544,7

545,8

547,1

в том числе детьми

160,5

211,7

186,0

186,7

187,4

12.

Количество объектов культурного наследия

ед.

2 630

2 630

2 678

2 678

2 678

Подпрограмма «Искусство»

13.

Количество зрителей мероприятий, проводимых театрально-концертными и культурно-досуговыми учреждениями

тыс. чел.

159,6

171,9

141,1

141,1

141,1

14.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

-

-

7

-

-

15.

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

чел.

-

-

-

-

20

16.

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (ед.)

ед.

-

-

2

4

6

17.

Количество некоммерческих организаций, которым оказано содействие на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом) (ед.)

ед.

-

-

2

4

6

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

18.

Количество обучающихся

чел.

610

691

692

692

692

19.

Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства

чел./час.

23 242

15 586

15 994

15 994

15 994

20.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

ед.

-

-

15

-

14

Подпрограмма «Развитие туризма»

21.

Количество посещений туристско-информационного центра Смоленской области

ед.

-

42 000

50 500

50 500

50 500

 

 

 

Приложение № 2

кобластной государственной программе

«Развитиекультуры и туризма

вСмоленской области»

(вредакции постановления Администрации

Смоленскойобласти от 28.01.2019 № 10)

 

ПЛАН

реализации областной государственной программы«Развитие культуры и туризма в Смоленской области»

на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов

 

№ п/п

Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник финансового обеспечения (расшифровать)

Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности

1. Подпрограмма «Наследие»

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

 Развитие архивного дела в Смоленской области

1.1.

Количество закартонированных дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области (ед. хранения)

x

x

x

x

x

x

1 245 653

1 256 653

1 266 653

1.2.

Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму (листов)

x

x

x

x

x

x

266 000

266 000

266 000

1.3.

Объем документов, принятых на постоянное хранение (тыс. ед. хранения)

x

x

x

x

x

x

5,5

5,5

5,5

1.4.

Количество мероприятий по развитию архивной деятельности (ед.)

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1.5.

Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областной бюджет

173 733,2

58 335,6

58 747,5

56 650,1

х

х

х

ОГКУ ГАСО,

ОГКУ ГАНИСО

1.6.

Реализация мероприятий по организации хранения архивных документов

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областной бюджет

1 953,0

651,0

651,0

651,0

х

х

х

ОГКУ ГАСО,

ОГКУ ГАНИСО

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1

 

областной бюджет

175 686,2

58 986,6

59 398,5

57 301,1

x

x

x

Развитие музейной деятельности

1.7.

Число посетителей областных государственных музеев (тыс. чел.)

x

x

x

x

x

x

260

260

260

1.8.

Количество экспозиций, созданных областными государственными музеями (ед.)

x

x

x

x

x

x

46

46

46

1.9.

Число экскурсий, проведенных областными государственными музеями (ед.)

x

x

x

x

x

x

5 550

5 550

5 550

1.10.

Количество помещений областных государственных музеев, в которых проведен ремонт (ед.)

x

x

x

x

x

x

1

-

1

1.11.

Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областной бюджет

558 390,5

186 341,5

186 928,6

185 120,4

х

х

х

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный музей-

заповедник»,

смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный

мемориальный музей Ю.А. Гагарина»,

смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнездово»

1.12.

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный музей-заповедник»

областной бюджет

400,0

200,0

0,0

200,0

х

х

х

1.13.

Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областной бюджет

690,0

230,0

230,0

230,0

x

x

x

 

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный музей-

заповедник», смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина»,

смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная библиотека имени

А.Т.

Твардовского»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1

 

областной бюджет

559 480,5

186 771,5

187 158,6

185 550,4

x

x

x

Развитие библиотечного обслуживания

1.14.

Количество посещений областных государственных библиотек,

x

x

x

x

x

x

544,7

545,7

547

в том числе детьми (тыс. чел.)

186

186,7

187,4

1.15.

Количество мероприятий, проведенных областными государственными библиотеками (ед.)

x

x

x

x

x

x

89

94

100

1.16.

Количество новых поступлений в библиотечные фонды областных государственных библиотек (тыс. экз.)

x

x

x

x

x

x

3

3

3

1.17.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%)

x

x

x

x

x

x

104,1

104,1

104,1

1.18.

Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областной бюджет

221 891,5

72 142,5

73 949,5

75 799,5

х

x

x

 

государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. 

Твардовского», государственное казенное учреждение культуры

«Смоленская областная специальная библиотека для слепых»

 

1.19.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областной бюджет

100 668,9

32 417,0

33 408,2

34 843,7

x

x

x

государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени

И.С. 

Соколова-Микитова»

1.20.

Пополнение библиотечных фондов областных государственных библиотек

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская

областная библиотека для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова»,

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 029,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1 212,0

 

 

 

 

408,8

 

 

 

 

408,8

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени

А.Т. Твардовского»,

государственное казенное учреждение культуры

«Смоленская областная специальная библиотека для слепых»

1.21.

Оказание поддержки и развитие библиотечного дела

Департамент Смоленской области по культуре и туризму

областной бюджет

758,6

0,0

379,3

379,3

х

х

х

1.22.

Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области на государственную поддержку отрасли культуры

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

органы местного самоуправления

 

2 946,0

2 946,0

0,0

0,0

х

х

х

федеральный бюджет

2 537,4

2 537,4

0,0

0,0

х

х

х

областной бюджет

местный бюджет

379,1

 

29,5

379,1

 

29,5

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

х

 

х

х

 

х

х

 

х

 

муниципальных образований Смоленской

области (по согласованию)

Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1

 

 

328 294,6

108 717,5

108 145,8

111 431,3

х

х

х

федеральный бюджет

2 537,4

2 537,4

0,0

0,0

x

x

x

областной бюджет

325 727,7

106 150,6

108 145,8

111 431,3

x

x

x

 

 

местный бюджет

29,5

29,5

0,0

0,0

х

х

х

Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области  

1.23.

Количество объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ед.)

x

x

x

x

x

x

2 678

2 678

2 678

1.24.

Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации (%)

x

x

x

x

x

x

100

100

100

1.25.

Удельные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов (тепловой энергии) (Гкал/кв.м)

x

x

x

x

x

x

2,63

2,63

2,63

1.26.

Удельные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов (электроэнергии) (кВт*ч/кв.м)

x

x

x

x

x

x

1 287,6

1 287,6

1 287,6

1.27.

Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений

Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры»

областной бюджет

13 983,9

4 717,0

4 683,5

4 583,4

x

x

x

1.28.

Реализация мероприятий по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия

Департамент Смоленской области по культуре и туризму, СОГБУК «Центр по охране и использованию памятников

истории и культуры»

областной бюджет

1 350,0

450,0

450,0

450,0

x

x

x

Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1

 

областной бюджет

15 333,9

5 167,0

5 133,5

5 033,4

x

x

x

Всего по подпрограмме 1

 

 

1 078 795,2

359 642,6

359 836,4

359 316,2

х

х

х

федеральный бюджет

2 537,4

2 537,4

0,0

0,0

х

х

х

областной бюджет

1 076 228,3

357 075,7

359 836,4

359 316,2

х

х

х

 

 

местный бюджет

29,5

29,5

0,0

0,0

х

х

х

2. Подпрограмма «Искусство»

Сохранение и развитие профессионального искусства, поддержка многообразия творческой деятельности

Организация театрально-концертного обслуживания

2.1.

Количество публичных выступлений (ед.)

x

x

x

x

x

x

879

879

879

2.2.

Количество новых (капитально возобновленных) концертов, постановок (ед.)

x

x

x

x

x

x

42

42

42

2.3.

Количество зрителей театрально-концертных мероприятий (тыс. чел.)

x

x

x

x

x

x

114,9

114,9

114,9

2.4.

Количество проведенных событийных театрально-концертных мероприятий (ед.)

x

x

x

x

x

x

3

3

3

2.5.

Количество помещений областных государственных театрально-концертных учреждений, в которых проведен ремонт (ед.)

x

x

x

x

x

x

2

1

2

2.6.

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года (%)

x

x

x

x

x

x

109

109

-

2.7.

Расходы на обеспечение деятельности областных государственных учреждений

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областное бюджетное учреждение культуры

«Смоленский

государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова»,

областное

государственное автономное учреждение культуры

«Смоленская областная

филармония»

областной бюджет

386 994,5

127 008,4

129 841,0

130 145,1

х

х

х

2.8.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере семьи и детства

Департамент Смоленской области по культуре и туризму, государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова»

областной бюджет

67 133,5

 

 

 

 

22 565,0

 

 

 

 

23 087,1

 

 

 

 

 

21 481,4

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

2.9.

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных учреждений

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областное бюджетное учреждение культуры

«Смоленский

государственный драматический театр имени

А.С. Грибоедова», областное государственное автономное учреждение культуры «Смоленская областная филармония»

областной бюджет

1 651,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.

Реализация мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

областной бюджет

5 980,9

1 980,0

2 060,0

1 940,9

х

х

х

государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки», областное

государственное автономное учреждение культуры

«Смоленская областная

филармония»

2.11.

 

 

 Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

 

 

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

государственное бюджетное учреждение культуры

«Смоленский областной театр кукол имени

Д.Н. Светильникова»

 

 

 

федеральный бюджет

 

областной бюджет

7 638,9

 

6 645,8

 

 

 

993,1

7 638,9

 

6 645,8

 

 

 

993,1

0,0

 

0,0

 

 

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

0,0

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

 

 

 

2.12.

Субсидия на техническое оснащение детских и кукольных театров

Департамент Смоленской области по культуре и туризму,

государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной театр кукол имени

Д.Н. Светильникова»

областной бюджет

993,1

0,0

993,1

0,0

х

х

х

2.13.