Постановление Администрации Смоленской области от 27.02.2020 № 85

О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от27.02.2020 № 85

 

 

О внесении изменений в областную государственнуюпрограмму «Развитие здравоохранения в Смоленской области»

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

 

Внести в областную государственнуюпрограмму «Развитие здравоохранения в Смоленской области», утвержденнуюпостановлением Администрации Смоленской области от29.11.2013 № 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской областиот 17.03.2014 № 170, от 23.04.2014 № 299, от 01.07.2014 № 478, от 30.07.2014 №535, от 22.08.2014 № 597, от 23.09.2014 № 659, от 16.10.2014 № 708, от23.12.2014 № 866, от 30.12.2014 № 944, от 11.03.2015 № 109, от 24.04.2015№ 253, от 22.07.2015 № 435, от 25.08.2015 № 527, от 13.11.2015 № 701, от24.12.2015 № 846, от 29.12.2015 № 875, от 25.02.2016 № 87, от 30.05.2016 №296, от 29.06.2016 № 379, от 30.08.2016 № 503, от 11.10.2016 № 590, от29.11.2016 № 692, от 23.12.2016 № 771, от 27.12.2016 № 778, от 01.03.2017№ 89, от 17.05.2017 № 309, от 15.08.2017 № 536, от 29.09.2017 № 653, от12.10.2017 № 693, от 13.10.2017 № 698, от 19.12.2017 № 864, от 27.12.2017№ 914, от 08.02.2018 № 60, от 21.03.2018 № 168, от 26.04.2018 № 265, от18.05.2018 № 297, от 06.06.2018 № 358, от 29.06.2018 № 438, от 09.08.2018№ 514, от 30.08.2018 № 589, от 09.10.2018 № 639, от 01.11.2018 № 696, от14.12.2018 № 865, от 27.12.2018 № 942, от 28.02.2019 № 76, от 31.05.2019 №327, от 21.08.2019 № 484, от 31.10.2019 № 647, от 17.12.2019 № 768, от31.12.2019 № 867), следующие изменения:

1) в паспорте областнойгосударственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области»:

- позицию «Исполнители основныхмероприятий Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«общество с ограниченной ответственностью«Брянскфарм» (далее также – ООО «Брянскфарм» (по согласованию)»;

- позицию «Объемы ассигнованийГосударственной программы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования Государственной программы составляет 208 024 039,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;

2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;

2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;

2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;

2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;

2019 год – 20 128 558,9 тыс. рублей;

2020 год – 21 402 569,8 тыс. рублей;

2021 год – 21 556 192,0 тыс. рублей;

2022 год – 22 437 560,6 тыс. рублей;

2023 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;

2024 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 75 301 719,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;

2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;

2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;

2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;

2019 год – 7 514 130,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 522 135,4 тыс. рублей;

2021 год – 7 573 983,6 тыс. рублей;

2022 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;

2023 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;

2024 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 11 300 560,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;

2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;

2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;

2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 018 206,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 602 803,4 тыс. рублей;

2021 год – 1 014 069,7 тыс. рублей;

2022 год – 1 199 968,5 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - ТФОМС) – 121 216 959,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;

2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;

2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;

2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;

2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;

2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;

2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

средства Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;

2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;

2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;

2022 год – 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей

 

2) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспеченияГосударственной программы

 

Государственная программа будет реализовываться за счет средствобластного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС, ФСС и внебюджетныхисточников.

Общий объем финансирования Государственной программы составляет208 024 039,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 20 128 558,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 21 402 569,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 21 556 192,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 22 437 560,6 тыс. рублей;

- 2023 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;

- 2024 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 75 301 719,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;

- 2019 год – 7 514 130,4 тыс. рублей;

- 2020 год – 7 522 135,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 7 573 983,6 тыс. рублей;

- 2022 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;

- 2023 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;

- 2024 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 11 300 560,1 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;

- 2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 1 018 206,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 602 803,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 1 014 069,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 1 199 968,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 121 216 959,3 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;

- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;

- 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

- 2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 31   900,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;

3) в подпрограмме «Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи»:

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 204 106,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;

2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;

2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;

2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;

2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 369 206,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 622 749,4 тыс. рублей;

2021 год – 1 309 743,4 тыс. рублей;

2022 год – 1 309 356,2 тыс. рублей;

2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;

2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 7 466 066,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;

2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;

2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;

2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;

2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;

2019 год – 863 258,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 009 584,9 тыс. рублей;

2021 год – 929 755,8 тыс. рублей;

2022 год – 929 436,9 тыс. рублей;

2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;

2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3 381 747,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;

2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;

2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;

2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;

2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;

2019 год – 505 947,4 тыс. рублей;

2020 год – 613 164,5 тыс. рублей;

2021 год – 379 987,6 тыс. рублей;

2022 год – 379 919,3 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- абзацы одиннадцатый – шестнадцатыйраздела 2 изложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 263,5;

- 2020 год – 259,7;

- 2021 год – 255,8;

- 2022 год – 252;

- 2023 год – 246,8;

- 2024 год – 241,7;»;

- в разделе 3:

- подраздел «Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактикинеинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни» послеабзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- обеспечение медицинскогосопровождения массовых спортивных мероприятий.»;

- в подразделе « Основноемероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскимжителям »:

- в абзаце восьмом слова «,медицинских изделий и мебели для оснащения модульных конструкций фельдшерско-акушерскихпунктов и передвижных медицинских комплексов» исключить;

- абзац девятый изложить вследующей редакции:

«- разработка проектнойдокументации по объекту «Поликлиника в мкр-неКоролевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов»;»;

- абзац десятый изложить вследующей редакции:

«- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеавтотранспорта).»;

- абзац восьмой подраздела « Основноемероприятие «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскимиизделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторныхусловиях » признать утратившим силу;

- в подразделе «Региональный проект «Развитие системы оказания первичноймедико-санитарной помощи»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«- проведение мероприятий в рамкахсоздания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающейпервичную медико-санитарную помощь»;»;

- абзац четвертыйизложить в следующей редакции:

«- обеспечениезакупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в томчисле скорой специализированной, медицинской помощи);»;

- после абзаца четвертого дополнитьабзацами следующего содержания:

«- проектирование и строительствовертолетных площадок;

- создание централизованной системы«Управление скорой и неотложной помощью»;

- обеспечение оказания услуг (работ)государственными учреждениями.»;

- абзацы сорок второй – сорок седьмойизложить в следующей редакции:

«- 2019 год – 0;

- 2020 год – 64;

- 2021 год – 72;

- 2022 год – 80;

- 2023 год – 88;

- 2024 год – 96;»;

- абзац четвертый подраздела «Региональный проект «Старшее поколение»изложить в следующей редакции:

«- организация гериатрическихкабинетов в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническуюпомощь населению.»;

- в подразделе «Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»:

- абзац третий изложить в следующейредакции:

«- обеспечение оказания услуг (работ)государственными учреждениями;»;

- после абзаца четвертого дополнитьабзацами следующего содержания:

«- укрепление материально-техническойбазы государственных учреждений (приобретение автотранспорта);

- укрепление материально-техническойбазы государственных учреждений (приобретение мебели).»;

- дополнить подразделом следующегосодержания:

«Региональныйпроект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

С целью достижения результатоврегионального проекта предусмотрена реализация мероприятия по обеспечениюпрофилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистыхосложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.В рамках данного мероприятия в амбулаторных условиях будут обеспечиватьсялекарственными препаратами граждане, которым были выполнены аорто-коронарноешунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесшие острое нарушение мозговогокровообращения, инфаркт миокарда.

Реализация данного мероприятия позволитдостичь показателя – обеспечение лекарственным препаратами лиц, перенесшихострое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, находящихся надиспансерном наблюдении (процентов):

- 2020 год – 50;

- 2021 год – 50;

- 2022 год – 50;

- 2023 год – 50;

- 2024 год – 50.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов, а также средств ТФОМС.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет16 204 106,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;

- 2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;

- 2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 1 369 206,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 622 749,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 1 309 743,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 1 309 356,2 тыс. рублей;

- 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 7 466 066,7 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;

- 2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 863 258,8 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 009 584,9 тыс. рублей;

- 2021 год – 929 755,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 929 436,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 3 381 747,0 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;

- 2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 505 947,4 тыс. рублей;

- 2020 год – 613 164,5 тыс. рублей;

- 2021 год – 379 987,6 тыс. рублей;

- 2022 год – 379 919,3 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

4) в подпрограмме «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации»:

- в паспорте подпрограммы«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации»:

- позицию «Исполнители основныхмероприятий подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«общество с ограниченной ответственностью«Брянскфарм» (по согласованию)»;

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 37 089 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;

2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;

2019 год – 2 449 743,7 тыс. рублей;

2020 год – 2 371 942,4 тыс. рублей;

2021 год – 2 301 703,8 тыс. рублей;

2022 год – 2 455 641,1 тыс. рублей;

2023 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;

2024 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 24 462 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;

2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей

2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;

2019 год – 2 125 666,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 836 345,8 тыс. рублей;

2021 год – 1 813 258,4 тыс. рублей;

2022 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;

2023 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;

2024 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 662 940,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;

2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;

2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;

2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;

2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;

2020 год – 473 196,6 тыс. рублей;

2021 год – 438 345,4 тыс. рублей;

2022 год – 716 840,9 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;

2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;

2022 год – 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 100,0 тыс. рублей;

2024 год – 100,0 тыс. рублей

 

- в разделе 3:

- подраздел « Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымтуберкулезом » после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- строительство очистныхсооружений ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер»;»;

- абзац четырнадцатыйподраздела « Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощинаркологическим больным » признать утратившим силу;

- в абзаце двенадцатомподраздела « Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымонкологическими заболеваниями » слово «онкодиспансера»заменить словами «онкологического диспансера»;

- в подразделе « Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымпрочими заболеваниями »:

- абзац двенадцатый признать утратившим силу;

- в абзаце четырнадцатомслова «Глинковская центральная районная больница»заменить словами «Ельнинская межрайонная больница»;

- абзацы шестнадцатый,семнадцатый, сорок седьмой - пятьдесят четвертый признать утратившими силу;

- подраздел « Основноемероприятие «Развитие службы крови » после абзаца десятого дополнитьабзацем следующего содержания:

«- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеоборудования).»;

- абзац второй подраздела « Региональныйпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями » дополнить словами «, а также организация центров амбулаторной онкологическойпомощи и строительство онкологического диспансера в г. Смоленске»;

- в абзаце первом подраздела« Региональныйпроект «Старшее поколение » слова «увеличению коечноймощности» заменить словами «оснащению и ремонту»;

- подраздел « Региональныйпроект «Безопасность дорожного движения » признать утратившим силу;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов, средств ТФОМС, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет37 089 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;

- 2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;

- 2019 год – 2 449 743,7 тыс. рублей;

- 2020 год – 2 371 942,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 2 301 703,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 2 455 641,1 тыс. рублей;

- 2023 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;

- 2024 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 24 462 197,0 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей;

- 2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 2 125 666,8 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 836 345,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 1 813 258,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;

- 2023 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;

- 2024 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 2 662 940,8 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;

- 2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 473 196,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 438 345,4 тыс. рублей;

- 2022 год – 716 840,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;

- 2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;

5) в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорт подпрограммы «Охрана здоровьяматери и ребенка» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 639 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;

2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

2019 год – 67 279,4 тыс. рублей;

2020 год – 65 180,0 тыс. рублей;

2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;

2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;

2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;

2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 520 705,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;

2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

2019 год – 35 379,4 тыс. рублей;

2020 год – 36 380,0 тыс. рублей;

2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;

2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;

2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;

2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;

2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 31 900,0 тыс. рублей;

2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- в разделе 3:

- абзац восьмой подраздела « Основноемероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развитияребенка » признать утратившим силу;

- подраздел « Основное мероприятие«Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденнымдетям с экстремально низкой массой тела » после абзаца десятого дополнитьабзацем следующего содержания:

«- разработка проектно-сметнойдокументации на реконструкцию корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детскаяклиническая больница».»;

- абзац пятый подраздела « Региональныйпроект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современнойинфраструктуры оказания медицинской помощи » изложить в следующей редакции:

«- оказание медицинской помощиженщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе засчет средств родовых сертификатов.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств федерального иобластного бюджетов, а также средств ТФОМС и ФСС.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет2 639 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 67 279,4 тыс. рублей;

- 2020 год – 65 180,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 520 705,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;

- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 35 379,4 тыс. рублей;

- 2020 год – 36 380,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;

- 2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 31   900,0 тыс.рублей;

- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

6) в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации исанаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детям» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 372 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;

2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;

2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;

2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;

2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;

2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;

2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 241 343,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;

2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;

2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;

2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;

2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;

2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;

2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

  «4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного бюджета иТФОМС.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет1 372 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;

- 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 1 241 343,8 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;

- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;

- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;

- 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;

- 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;

- 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

7) в подпрограмме «Оказание паллиативнойпомощи, в том числе детям»:

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 212 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

2017 год – 114 481,6 тыс. рублей

2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;

2019 год – 138 417,5 тыс. рублей;

2020 год – 175 065,2 тыс. рублей;

2021 год – 144 862,8 тыс. рублей;

2022 год – 142 181,8 тыс. рублей;

2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;

2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 016 268,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;

2019 год – 98 764,2 тыс. рублей;

2020 год – 136 143,4 тыс. рублей;

2021 год – 105 941,0 тыс. рублей;

2022 год – 105 162,4 тыс. рублей;

2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;

2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 195 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;

2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;

2020 год – 38 921,8 тыс. рублей;

2021 год – 38 921,8 тыс. рублей;

2022 год – 37 019,4 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет1 212 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;

- 2019 год – 138 417,5 тыс. рублей;

- 2020 год – 175 065,2 тыс. рублей;

- 2021 год – 144 862,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 142 181,8 тыс. рублей;

- 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;

- 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 1 016 268,6 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 98 764,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 136 143,4 тыс. рублей;

- 2021 год – 105 941,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 105 162,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;

- 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 195 733,1 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;

- 2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 38 921,8 тыс. рублей;

- 2021 год – 38 921,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 37 019,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

8) в подпрограмме «Кадровое обеспечениесистемы здравоохранения»:

- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить вследующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 880 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;

2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;

2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;

2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;

2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;

2019 год – 154 197,3 тыс. рублей;

2020 год – 217 225,6 тыс. рублей;

2021 год – 222 268,5 тыс. рублей;

2022 год – 224 299,6 тыс. рублей;

2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;

2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 655 331,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;

2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;

2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;

2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;

2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;

2019 год – 146 397,3 тыс. рублей;

2020 год – 162 850,6 тыс. рублей;

2021 год – 166 153,5 тыс. рублей;

2022 год – 170 764,6 тыс. рублей;

2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;

2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 225 559,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;

2020 год – 54 375,0 тыс. рублей;

2021 год – 56 115,0 тыс. рублей;

2022 год – 53 535,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- в разделе 3:

- абзац двадцать пятый подраздела «Основное мероприятие «Формирование благоприятных условий для занятостимедицинских работников» изложить в следующей редакции:

«- денежная компенсация за наем жилых помещений работникамучреждений здравоохранения.»;

- вабзаце третьем подраздела «Региональный проект «Обеспечениемедицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» слова «Лучший средний медицинскийработник» заменить словами «Лучшийспециалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счетсредств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммысоставляет 1 880 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;

- 2019 год – 154 197,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 217 225,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 222 268,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 224 299,6 тыс. рублей;

- 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;

- 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета –1 655 331,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 146 397,3 тыс. рублей;

- 2020 год – 162 850,6 тыс. рублей;

- 2021 год – 166 153,5 тыс. рублей;

- 2022 год – 170 764,6 тыс. рублей;

- 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;

- 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета –225 559,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 54 375,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 56 115,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 53 535,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

9) в подпрограмме «Экспертиза иконтрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Экспертиза иконтрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» изложить в следующейредакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 197 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;

2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;

2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;

2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;

2019 год – 267 547,8 тыс. рублей;

2020 год – 539 256,0 тыс. рублей;

2021 год – 296 757,6 тыс. рублей;

2022 год – 213 766,7 тыс. рублей;

2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;

2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 1 593 623,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;

2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;

2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;

2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;

2019 год – 161 127,6 тыс. рублей;

2020 год – 182 311,9 тыс. рублей;

2021 год – 196 057,7 тыс. рублей;

2022 год – 201 112,8 тыс. рублей;

2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;

2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 603 493,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;

2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;

2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;

2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;

2020 год – 356 944,1 тыс. рублей;

2021 год – 100 699,9 тыс. рублей;

2022 год – 12 653,9 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- в разделе 3:

- в подразделе « Региональныйпроект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единойгосударственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) »:

- абзац второй изложить вследующей редакции:

«В рамках указанногорегионального проекта планируется реализация следующих мероприятий:»;

- после абзаца второго дополнитьабзацами следующего содержания:

«- создание механизмоввзаимодействия медицинских организаций на основе единой государственнойинформационной системы в сфере здравоохранения;

- мероприятия по защитеинформации учреждений системы здравоохранения;

- мероприятия посопровождению централизованных информационных систем.»;

- в абзаце третьем слова «данногомероприятия» заменить словами «данных мероприятий»»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет2 197 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;

- 2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;

- 2019 год – 267 547,8 тыс. рублей;

- 2020 год – 539 256,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 296 757,6 тыс. рублей;

- 2022 год – 213 766,7 тыс. рублей;

- 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;

- 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 1 593 623,8 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;

- 2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 161 127,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 182 311,9 тыс. рублей;

- 2021 год – 196 057,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 201 112,8 тыс. рублей;

- 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;

- 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 603 493,5 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:

- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;

- 2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;

- 2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 356 944,1 тыс. рублей;

- 2021 год – 100 699,9 тыс. рублей;

- 2022 год – 12 653,9 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

10) в подпрограмме «Управление развитиемотрасли» (обеспечивающей подпрограмме):

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Управление развитиемотрасли» (обеспечивающей подпрограммы) изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 736 593,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;

2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

2017 год – 4 3910,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;

2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;

2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;

2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;

2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;

2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 471 809,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;

2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;

2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;

2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;

2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;

2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;

2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;

2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;

2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей

 

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов, а также средств ТФОМС.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет736 593,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;

- 2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;

- 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;

- 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 471 809,9 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:

- 2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;

- 2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;

- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;

- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;

- 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;

- 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;

- 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;

- 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;

- 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:

- 2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:

- 2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;

- 2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;

11) в подпрограмме «Обязательное медицинское страхование в Смоленскойобласти»:

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Обязательноемедицинское страхование в Смоленской области» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе

источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 502 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;

2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;

2019 год – 15 388 873,1 тыс. рублей;

2020 год – 16 109 639,0 тыс. рублей;

2021 год – 16 997 750,8 тыс. рублей;

2022 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;

2023 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;

2024 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 32 402 420,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;

2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;

2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;

2020 год – 3 923 208,0 тыс. рублей;

2021 год – 4 079 712,1 тыс. рублей;

2022 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;

2023 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;

2024 год – 4 243 034,8 тыс. рублей

средства ТФОМС – 97 100 223,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;

2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;

2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;

2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей

 

- в разделе 3:

- подраздел «Основноемероприятие «Реализация территориальной программы обязательного медицинскогострахования» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- межтерриториальные расчеты за медицинские услуги.»;

- дополнить подразделом следующего содержания:

«Основное мероприятие «Расходы наобеспечение функций территориального фонда обязательного медицинскогострахования»

 

В рамках реализации основного мероприятия будет осуществлятьсяфинансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования натерритории Смоленской области.

Реализация данного мероприятия позволит достичь показателя –обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинскогострахования (процентов):

- 2020 – 2024 годы –100.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы

 

Подпрограмма будет реализовываться за счет средств ТФОМС и средствобластного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет129 502 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;

- 2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;

- 2019 год – 15 388 873,1 тыс. рублей;

- 2020 год – 16 109 639,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 16 997 750,8 тыс. рублей;

- 2022 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;

- 2023 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;

- 2024 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;

- в разрезе источников финансирования:

- средства областного бюджета – 32 402 420,9 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:

- 2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;

- 2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;

- 2020 год – 3 923 208,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 4 079 712,1 тыс. рублей;

- 2022 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;

- 2023 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;

- 2024 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;

- средства ТФОМС – 97 100 223,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:

- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;

- 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;

- 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;

- 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

- 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;

- 2024 год – 13 619 824,4 тыс.рублей.»;

12) в ведомственной целевой программе«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций»:

- позицию «Параметры финансового обеспечения реализацииведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой программы«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций» изложить в следующейредакции:

 

Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы

общий размер средств составляет 243 699,6 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 75 947,8 тыс. рублей;

2019 год – 83 858,2 тыс. рублей;

2020 год – 83 893,6 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета – 45 815,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 9 873,3 тыс. рублей;

2019 год – 18 250,0 тыс. рублей;

2020 год – 17 692,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 197 884,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 66 074,5 тыс. рублей;

2019 год – 65 608,2 тыс. рублей;

2020 год – 66 201,4 тыс. рублей

 

- абзац пятый подраздела «Основное мероприятие «Совершенствованиеоказания амбулаторно-поликлинической помощи детям» раздела 3 признать утратившим силу;

- в разделе 5:

- в абзаце втором слова«244 824,5 тыс. рублей» заменить словами «243 699,6 тыс.рублей»;

- в абзаце пятом слова «85 018,5тыс. рублей» заменить словами «83 893,6 тыс. рублей»;

- в абзаце седьмом слова«46 926,9 тыс. рублей» заменить словами «45 815,5 тыс. рублей»;

- в абзаце десятом слова«18 803,6 тыс. рублей» заменить словами «17 692,2 тыс. рублей»;

- в абзаце одиннадцатом слова«197 897,6 тыс. рублей» заменить словами «197 884,1 тыс. рублей»;

- в абзаце четырнадцатом слова«66 214,9 тыс. рублей» заменить словами «66 201,4 тыс. рублей»;

- пункты 3, 5 и 6 приложения № 2 признатьутратившими силу;

- приложение № 3 изложить в следующейредакции:

 

Приложение № 3

кведомственной целевой программе

«Развитиематериально-технической

базыдетских поликлиник и детских

поликлиническихотделений

медицинскихорганизаций»

Государственнойпрограммы

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

планируемыхк приобретению медицинских изделий

 

№ п/п

Наименование медицинского изделия

Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 

Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н

Количество единиц по каждому наименованию медицинского изделия

Первая группа медицинских организаций

(поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям)

1.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный

260250

система ультразвуковой визуализации универсальная

2

2.

Электрокардиограф 12-канальный

269170

электрокардиограф многоканальный профессиональный

1

3.

Дефибриллятор внешний

126500

дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи

3

4.

Автоматический рефкератометр

172230

рефрактометр офтальмологический автоматический

2

5.

Щелевая лампа с принадлежностями

105070

лампа щелевая офтальмологическая смотровая

2

6.

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

171850

тонометр офтальмологический ручной

2

Вторая группа медицинских организаций

(самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров)

1.

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный

260250

система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети

5

2.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 датчиками: конвексный, линейный, фазированный

324320

система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи

3

3.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный

260250

система ультразвуковой визуализации универсальная

5

4.

Автоматический анализатор клеток крови

130690

анализатор гематологический ИВД автоматический

2

5.

Электрокардиограф 12-канальный

269170

электрокардиограф многоканальный интерпретирующий профессиональный

10

6.

ЛОР-комбайн

167570

система для ЛОР-осмотра/ терапевтических процедур

11

7.

Дефибриллятор внешний

126500

дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи

15

8.

Автоматический рефкератометр

172230

рефрактометр офтальмологический автоматический

12

9.

Щелевая лампа с принадлежностями

105070

лампа щелевая офтальмологическая смотровая

6

10.

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

171850

тонометр офтальмологический ручной

13

11.

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией

262490

офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от сети

11

12.

Автоматический периметр

216690

периметр автоматический

8

13.

Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии

191220

система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения цифровая

2

14.

Риноларингофиброскоп

 

179710

назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий

4

179960

видеоларингоскоп гибкий

многоразового использования

1

15.

Степпер

261940

тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания

3

16.

Велотренажер для механотерапии

140790

велоэргометр

4

102930

тренажер для пассивной/

активной разработки тазобедренного/коленного сустава

1

17.

Тренажеры для механотерапии нижних конечностей

266110

тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей

1

149460

тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава

2

18.

Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)

179 730

видеогастродуоденоскоп гибкий

1

Третья группа медицинских организаций

(консультативно-диагностические центры для детей и поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, в том числе детские поликлиники, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь детям)

1.

Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т

135160

система магнитно-резонансной томографии всего тела со сверхпроводящим магнитом

1

2.

Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием

291820

система электроэнцефалографического мониторинга портативная

1

3.

Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию

179940

видеоколоноскоп гибкий многоразового использования

1

4.

Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм)

179730

видеогастродуоденоскоп гибкий

1

5.

Электрокардиограф 12-канальный

269170

электрокардиограф многоканальный профессиональный

1

6.

ЛОР-комбайн

136640

установка оториноларингологическая

1

7.

Дефибриллятор внешний

126500

дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи

2

8.

Автоматический рефкератометр

172230

рефрактометр офтальмологический, автоматический

1

9.

Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии

172470

система ультразвуковой визуализации для офтальмологии

1

10.

Щелевая лампа с принадлежностями

105070

лампа щелевая офтальмологическая смотровая

1

11.

 

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

172460

тонометр офтальмологический с питанием от сети

1

12.

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией

262460

офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи

1

13.

Тренажеры для механотерапии нижних конечностей

266110

тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей

1

14.

Тренажеры для механотерапии для верхних конечностей

110440

тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава

1

15.

Ультразвуковой аппарат диагностический с 4 датчиками

260250

система ультразвуковой визуализации универсальная

1

 

- пункт 3 приложения № 4 признатьутратившим силу;

- в приложении № 5-1:

- графу 3 пункта 5 дополнить словами«; детская поликлиника, 215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево,ул. Братьев Шаршановых, д. 62»;

- дополнить пунктом 6 следующегосодержания:

 

6.

 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница»

поликлиника № 1, 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22;

поликлиника № 2, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д  5;

поликлиника № 3, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 7;

поликлиника № 4, 214018, Смоленская область, г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 3;

поликлиника № 5, 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 5;

поликлиника № 6, 214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Котовского, д. 27; поликлиника № 7, 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89

 

- приложение № 7 изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 7

кведомственной целевой программе

«Развитиематериально-технической

базыдетских поликлиник и детских

поликлиническихотделений

медицинскихорганизаций»

Государственнойпрограммы

 

 

РЕСУРСНОЕ

обеспечениеведомственной целевой программы

 

№ п/п

 

Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения

 

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам реализации ведомственной целевой программы (тыс. рублей)

глава

раздел/

подраздел

целевая статья

вид расходов

2018 год

2019 год

2020 год

 

Всего, в том числе

809

0902

х

х

75 947,8

83 858,2

83 893,6

федеральный бюджет

809

0902

х

х

66 074,5

65 608,2

66 201,4

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

х

х

9 873,3

18 250,0

17 692,2

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

1.

Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области (всего), в том числе:

809

0902

01В01R6740

244

75 947,8

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

65 608,2

68 993,6

федеральный бюджет

809

0902

01В01R6740

244

66 074,5

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

57 079,1

60 024,4

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В01R6740

244

9 873,3

-

-

809

0902

01ВN451700

612

-

8 529,1

8 969,2

2.

Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (всего), в том числе:

809

0902

01ВN451700

612

-

9 803,6

7 100,0

федеральный бюджет

809

0902

01ВN451700

612

-

8 529,1

6 177,0

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01ВN451700

612

-

1 274,5

923,0

3.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

 

 

01ВN425290

 

-

-

7 800,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям»

4.

Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий (всего), в том числе:

809

0902

01В0122510

612

-

776,4

0,0

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В0122510

612

-

776,4

0,0

5.

Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями

(всего), в том числе:

х

х

х

х

-

-

-

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

консолидированный бюджет Смоленской области

х

х

х

х

-

-

-

6.

Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных

809

0902

01В0102250

612

-

7 670,0

0,0

решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

(всего), в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

х

х

х

х

-

-

-

консолидированный бюджет Смоленской области

809

0902

01В0102250

612

-

7 670,0

0,0

 

13) приложения № 1 и 2изложить в новой редакции (прилагаются).

 

 

Губернатор

Смоленской области                                                                          А.В. Островский

 


 

Приложение № 1

к областной государственной программе

«Развитие здравоохранения

в Смоленской области»

(в редакции постановления

Администрации Смоленской области

от 27.02.2020 № 85)

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализацииобластной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти»

 

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение показателей

(к очередному финансовому году)

Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

1.

Смертность населения трудоспособного возраста*

на 100 тыс. населения

594,8

566,6

546

524

500,8

2.

Смертность от болезней системы кровообращения*

на 100 тыс. населения

672,1

610,7

591,2

572,2

554,1

3.

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных*

на 100 тыс. населения

213,5

203,7

202,6

201,6

200,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

4.

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет*

на 100 тыс. населения

929

793,5

754

714,4

680,7

5.

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет*

на 100 тыс. населения

249,2

263,5

259,7

255,8

252

6.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры **

млн. человек

0,345

0,348

0,364

0,38

0,479

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

7.

Смертность от инфаркта миокарда*

на 100 тыс. населения

43,1

41,2

39,7

38,2

36,7

8.

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения*

на 100 тыс. населения

115,4

103,3

99,5

95,7

91,9

9.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)**

процентов

24,8

23,1

22,4

21,7

21

10.

Смертность от туберкулеза*

на 100 тыс. населения

5,5

5,4

5,2

5

4,8

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

11.

Младенческая смертность*

на 1 000 родившихся живыми

6,6

5,4

5,2

5,1

5

12.

Смертность детей в возрасте 0 – 4 года*

на 1 000 родившихся живыми

8

6,6

6,5

6,3

6,1

13.

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет*

на 100 тыс. детей соответствующего возраста

54

48,3

48,2

48,5

48,1

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

14.

Обеспеченность специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области**

количество госпитализаций на 1 000 населения

5

4,5

4,5

4,5

4,5

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

15.

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи**

тыс. коек

0,276

0,276

0,276

0,276

0,276

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

16.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)**

процентов

66,5

80,4

81,4

83,4

85,3

17.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) **

процентов

66,8

67,4

68,5

70,7

73,9

18.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов **

процентов

0

0

0

27,6

48,5

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

19.

Выполнение плана проверок ведомственного контроля**

процентов

100

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

20.

Выполнение плана проверок лицензионной деятельности**

процентов

100

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма)

21.

Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме**

процентов

97,5

97

100

100

100

Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»

22.

Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо**

рублей

10 293,4

11 714,68

12 575,29

13 379,11

13 379,11

Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

23.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**

процентов

6,2

20

95

х

х

24.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями**

процентов

36,8

42,5

45

х

х

25.

Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях**

процентов

1,95

2

2,05

х

х

26.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н**

процентов

6,2

20

95

х

х

____________________________

*Показатель определяется на основе данных государственного статистическогонаблюдения.

**Показатель определяется на основе ведомственной информации.

 

 

 

Приложение№ 2

кобластной государственной программе

«Развитиездравоохранения

вСмоленской области»

(вредакции постановления

АдминистрацииСмоленской области

от27.02.2020 № 85)

 

 

ПЛАН

реализацииобластной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 

п/п

Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник финансового обеспечения (расшифровать)

Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период

всего

2020 год

 2021 год

 2022 год

2020 год

2021 год

2022 год

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

1.1.

Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек)

х

х

х

х

х

х

66

66,5

67

1.2.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

областной бюджет

27 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

х

х

х

1.3.

Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

х

х

х

1.4.

Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»

областной бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

х

х

х

1.5.

Обеспечение медицинского сопровождения массовых спортивных команд

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер»

областной бюджет

4 700,0

2 000,0

2 000,0

700,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1

х

х

38 000,0

13 100,0

13 100,0

11 800,0

х

х

х

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1.6.

Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.7.

Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации населения с учетом текущей эпидситуации

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

16 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

х

х

х

1.8.

Приобретение вакцины для дополнительной иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр»

областной бюджет

21 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1

х

х

37 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

х

х

х

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

1.9.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процентов)

х

х

х

х

х

х

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.10.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов)

х

х

х

х

х

х

93

93

94

1.11.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов)

х

х

х

х

х

х

80,5

81

83

1.12.

Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

федеральный бюджет

6 794,9

2 304,2

2 304,2

2 186,5

х

х

х

областной бюджет

1 136,4

344,3

344,3

447,8

х

х

х

1.13.

Приобретение диагностических средств для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

12 600,0

4 200,0

4 200,0

4 200,0

х

х

х

1.14.

Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

1 500,0

500,0

500,0

500,0

х

х

х

1.15.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

14 850,0

4 950,0

4 950,0

4 950,0

х

х

х

1.16.

Формирование мотивационных пакетов для ключевых групп населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»

областной бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1

х

х

37 031,3

12 348,5

12 348,5

12 334,3

х

х

х

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям

1.17.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

не менее 75

не менее 75

не менее 75

1.18.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

99,8

99,8

99,8

1.19.

Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных)

х

х

х

х

х

х

80

80

80

1.20.

Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ

х

х

х

х

х

х

х

х

1.21.

Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь

областной бюджет

165 335,7

52 976,8

55 599,6

56 759,3

х

х

х

1.22.

Подготовительные мероприятия, связанные с установкой фельдшерско-акушерских пунктов (разработка проектно-сметной документации, проведение межевания необходимых земельных участков, а также инженерных коммуникаций и др.)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ

областной бюджет

33 000,0

33 000,0

0,0

0,0

х

х

х

1.23.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования)

Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Клинико-диагностическая поликлиника № 1»

областной бюджет

16 200,0

16 200,0

0,0

0,0

х

х

х

1.24.

Разработка проектной документации по объекту «Поликлиника в мкр-не Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов»

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»

областной бюджет

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

х

х

х

1.25.

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта)

Департамент Смоленской области по здравоохранению

областной бюджет

24 000,0

24 000,0

0,0

0,0

х

х

х

Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1

х