Приложение к Постановлению от 30.07.2015 г № 158


N Наименование объекта Стадия реализации проекта Проектная мощность/протяженность сетей Год начала строительства Год окончания строительства Полная стоимость строительства Остаточная стоимость строительства План финансирования текущего года Ввод мощностей Объем финансирования
план года 2014 план года 2015 план года 2016 итого план года 2014 план года 2015 план года 2016 итого
С/П МВт Гкал/ч км МВА млн. руб. млн. руб. млн. руб. МВт Гкал/ч км МВА МВт Гкал/ч км МВА МВт Гкал/ч км МВА МВт Гкал/ч км МВА млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.
ВСЕГО 0,685 1 10,3118 9,8918 0 0,45 1 0,235 0 0,685 1 1,26 2,097 4,184 7,541
1. Техническое перевооружение и реконструкция 0,685 1 10,3118 9,8918 0,45 1 0,235 0 0,685 1 1,26 2,097 4,184 7,541
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0,685 1 10,0498 9,6298 0,45 1 0,235 0 0,685 1 1,26 2,097 4,184 7,541
1.1.1. Реконструкция РУ-10 кВ РП 29 с увеличением количества ячеек отходящих линий 10 кВ С 2014 2015 1,038 1,038 0,46 0,42 0,88
1.1.2. Реконструкция ТП 871 с переводом в двухтрансформаторную С 1 2014 2015 0,792 0,792 1 1 0,3 0,371 0,671
1.1.3. Прокладка резервной КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 877 С 0,45 2014 2014 0,59 0,59 0,45 0,45 0,5 0,5
1.1.4. Реконструкция ТП 877 с переводом в двухтрансформаторную С 2015 2017 1,357 1,357 0,53 0,53
1.1.5. Реконструкция строительной части ТП 782 С 2016 2016 0,295 0,295 0,25 0,25
1.1.6. Реконструкция КЛ 10 кВ РП 29-ТП 872 С 2016 2016 0,531 0,531 0,45 0,45
1.1.7. Реконструкция ЮЛ 623 и ЮЛ 614 от ПС "Южная" С 0,235 2015 2016 5,4468 5,0268 0,235 0,235 1,306 2,954 4,26
1.2. Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. Создание систем телемеханики и связи
1.4. Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности 0,262 0,262 0 0
1.4.1. Монтаж автоматических устройств компенсации реактивной мощности в ТП 871 С 2016 2016 0,262 0,262 0 0
2 Новое строительство
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

Таблица 2
Прогноз ввода/вывода объектов
N п/п Наименование проекта Ввод мощностей Вывод мощностей Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) Ввод основных средств сетевых организаций
план года 2014 план года 2015 план года 2016 итого план года 2014 план года 2015 план года 2016 итого
МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА I кв. II кв. III кв. IV кв. итого I кв. II кв. III кв. IV кв. итого
2014 2015 2016 итого 2014 2015 2016 итого млн. руб. км/МВА/другое млн. руб.
ВСЕГО 8,803 1,26 1,26 2,097 4,184 7,541
1. Техническое перевооружение и реконструкция 8,803 1,26 1,26 2,097 4,184 7,541
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 8,581 1,26 1,26 2,097 4,184 7,541
1.1.1. Реконструкция РУ-10 кВ РП 29 с увеличением количества ячеек отходящих линий 10 кВ 0,88 0,46 0,46 0,42 0,88
1.1.2. Реконструкция ТП 871 с переводом в двухтрансформаторную 1 МВА 1 МВА 0,671 1 МВА 1 МВА 1 МВА 0,3 0,3 0,371 0,671
1.1.3. Прокладка резервной КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 877 0,45 км 0,45 км 0,5 0,45 км 0,45 км 0,45 км 0,5 0,5 0,5
1.1.4. Реконструкция ТП 877 с переводом в двухтрансформаторную 1,15 0,53 0,53
1.1.5. Реконструкция строительной части ТП 782 0,25 0,25 0,25
1.1.6. Реконструкция КЛ 10 кВ РП 29-ТП 872 0,45 0,45 0,45
1.1.7. Реконструкция ЮЛ 623 и ЮЛ 614 от ПС "Южная" 0,235 км 4,68 0,235 км 0,235 км 1,306 2,954 4,26
1.2. Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. Создание систем телемеханики и связи
1.4. Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности 0,222
1.4.1. Монтаж автоматических устройств компенсации реактивной мощности в ТП 871 0,222
2 Новое строительство
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

Источники финансирования инвестиционной программы
ООО "ТСО N 3"
Таблица 3
N п/п Источник финансирования План 2014 г. План 2015 г. План 2016 г. Итого
1 Собственные средства: 1,26 1,321 2,7 5,281
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции: 1,26 1,321 2,7 5,281
1.1.1 в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 1,26 1,321 2,7 5,281
1.1.2 в т.ч. прибыль со свободного сектора 0
1.1.3 в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) 0
1.1.3.1 в т.ч. от технологического присоединения генерации 0
1.1.3.2 в т.ч. от технологического присоединения потребителей 0
1.1.4 Прочая прибыль 0
1.2 Амортизация: 0
1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе 0
1.2.2 Прочая амортизация 0
1.2.3 Недоиспользованная амортизация прошлых лет 0
1.3 Возврат НДС 0
1.4 Прочие собственные средства 0
1.4.1 в т.ч. средства допэмиссии 0
1.5 Остаток собственных средств на начало года 0
2 Привлеченные средства, в т.ч.: 0,776 1,49 2,266
2.1 Кредиты 0
2.2 Облигационные займы 0
2.3 Займы организаций 0,776 1,49 2,266
2.4 Бюджетное финансирование 0
2.5 Средства внешних инвесторов 0
2.6 Использование лизинга 0
2.7 Прочие привлеченные средства 0
ВСЕГО источников финансирования 1,26 2,097 4,19 7,547
для ОГК/ТГК, в том числе:
ДПМ
вне ДПМ