Приложение к Постановлению от 17.08.2017 г № 2222-АДМ Порядок


                                   ОТЧЕТ
                    о результатах аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
            (полное наименование объекта аудиторской проверки)
    1. Основание для проведения аудиторской
проверки:                 _________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (пункт годового плана внутреннего финансового аудита)
    2. Тема аудиторской
проверки:                 _________________________________________________
    3. Проверяемый
период:                   _________________________________________________
    4. Срок проведения аудиторской
проверки: с                                    "___" ___________ 20__ г. по
"___" ___________ 20__ г.
    5. Цель аудиторской
проверки:                 _________________________________________________
    6. Вид аудиторской
проверки:                 _________________________________________________
                               (камеральная, выездная, комбинированная)
    7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
    7.1. __________________________________________________________________
    7.2. __________________________________________________________________
    8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
___________________________________________________________________________
  (кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
     недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),
  об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных
рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)
    9.   Возражения   руководителя  (иного  уполномоченного  лица)  объекта
проверки, изложенные по результатам проверки:
___________________________________________________________________________
       (указывается информация о наличии или отсутствии возражений;
   при наличии возражений указываются реквизиты документа, номер, дата,
            количество листов, приложенных к Отчету возражений)
    10. Выводы:
    10.1. _________________________________________________________________
    10.2. _________________________________________________________________
    11. Предложения и рекомендации:
    11.1. _________________________________________________________________
    11.2. _________________________________________________________________
           (излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных
           нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных
             рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового
               контроля, а также предложения по повышению экономности
                 и результативности использования бюджетных средств)
    Приложения:
    1. Акт
    проверки             __________________________________________________
                         (полное наименование объекта аудиторской проверки)
    на _____ листах в 1 экз.
    2. Возражения к Акту
    проверки             __________________________________________________
                         (полное наименование объекта аудиторской проверки)
    на ____ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)
      подпись          (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.