Решение Городского Совета г. Смоленска от 29.03.2013 № 851
О внесении изменений в разделы II - IV основных направлений развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы города Смоленска на 2012-2014 годы, утвержденных решением 35-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.04.2012 N 593
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
47 сессия IV созыва
от 29.03.2013 N 851
О внесении изменений в разделы II - IV основных направлений
развития отраслей городского хозяйства и социальной сферы города
Смоленска на 2012-2014 годы, утвержденных решением 35-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва от 28.04.2012 N 593
В соответствии с решениями 42-й сессии Смоленского городскогоСовета IV созыва от 30.11.2012 N 765 "О внесении изменений в бюджетгорода Смоленска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов",44-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от28.12.2012 N 798 "О бюджете города Смоленска на 2013 год и на плановыйпериод 2014 и 2015 годов", руководствуясь Уставом города Смоленска,Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Основные направления развития отраслей городскогохозяйства и социальной сферы города Смоленска на 2012 - 2014 годы,утвержденные решением 35-й сессии Смоленского городского Совета IVсозыва от 28.04.2012 N 593, следующие изменения:
1.1. Раздел II изложить в следующей редакции:
"II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2012-2014 ГОДЫ
Главная цель - повышение уровня и качества жизни населения городаСмоленска на основе динамичного развития экономической и социальнойсфер города.
Целевой ориентир главной цели - соотношение среднедушевого доходаи величины прожиточного минимума.-------------------------T-----------T--------T---------------------------|| Значение целевого | Ед. изм. | 2011 | Прогнозируемые значения || ориентира главной цели | | факт +--------T---------T--------+| | | | 2012 | 2013 | 2014 |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Соотношение |% | 244 | 266 | 285 | 305 ||среднедушевого дохода и | | | | | ||величины прожиточного| | | | | ||минимума | | | | | |L------------------------+-----------+--------+--------+---------+---------
Достижение поставленной цели будет обеспечено в результатерешения следующего комплекса задач.
Создание условий для улучшения качества жизни посредствомснижения уровня бедности и роста благосостояния населения, обеспечениявысокого уровня услуг в сферах образования, культуры, физическойкультуры, повышения социальной защищенности детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособныхграждан, создания условий для развития творческого, интеллектуальногопотенциала, социальной активности и самореализации молодежи, дляудовлетворения интеллектуальных, духовных и творческих потребностейнаселения.-------------------------T-----------T--------T---------------------------|| Показатели | Ед. изм. | 2011 |Планируемые/прогнозируемые || | | факт | значения || | | +--------T---------T--------+| | | | 2012 | 2013 | 2014 |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Количество муниципальных|ед. | 76 | 77 | 78 | 79 ||дошкольных | | | | | ||образовательных | | | | | ||учреждений | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Численность детей в|чел. |12410 |13043 | 13393 |13503 ||муниципальных дошкольных| | | | | ||образовательных | | | | | ||учреждениях | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Численность детей в|чел. |29842 |30592 | 30592 |30612 ||возрасте 5 - 18 лет,| | | | | ||получающих услуги по| | | | | ||дополнительному | | | | | ||образованию | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Удельный вес школ,|% | 17,1 | 41,5 | 48,8 | 68,3 ||имеющих | | | | | ||реконструированные | | | | | ||спортивные площадки | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Численность лиц,|тыс. чел. | 78,1 | 78,2 | 79,0 | 79,6 ||систематически | | | | | ||занимающихся физической| | | | | ||культурой и спортом | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Пополнение книжного|экз. |32144 |26300 | 30000 |32000 ||фонда муниципальных| | | | | ||библиотек | | | | | |L------------------------+-----------+--------+--------+---------+---------
Создание комфортной среды для жизни и работы путем содействия врешении жилищных проблем отдельных категорий граждан, расселения исноса аварийного жилья; развития жилищного строительства;реконструкции объектов историко-культурного наследия; строительства иремонта дорог и тротуаров; улучшения работы общественного транспорта;благоустройства парков, зон отдыха и рекреационных зон.-------------------------T-----------T--------T---------------------------|| Показатели | Ед. изм. | 2011 |Планируемые/прогнозируемые || | | факт | значения || | | +--------T---------T--------+| | | | 2012 | 2013 | 2014 |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Число семей, состоящих|кол-во |5249 |4817 | 4758 |4755 ||на учете в качестве| | | | | ||нуждающихся в жилых| | | | | ||помещениях, на конец| | | | | ||года | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Переселение граждан из|чел. | 238 | 115 | 1006 | 106 ||аварийного и ветхого|(семей); |(101) | (46) | (385) | (39) ||жилья, |кв. м |3817,6 |1569,59 |15326,04 |1261,8 ||в том числе: | | | | | ||- в рамках реализации |чел. | 89 | 50 | 1006 | ||долгосрочной целевой|(семей) | (36) | (19) | (385) | ||программы "Подготовка и| | | | | ||проведение празднования| | | | | ||1150-летия города| | | | | ||Смоленска"; | | | | | ||- в рамках реализации |чел. | 149 | 65 | | ||мероприятий Федерального|(семей) | (65) | (27) | | ||закона от 21.07.2007| | | | | ||N 185-ФЗ; | | | | | ||- в рамках реализации |чел. | | | | 106 ||мероприятий |(семей); | | | | (39) ||ведомственной целевой|кв. м | | | |1261,8 ||программы "Переселение| | | | | ||граждан из аварийных| | | | | ||жилых домов| | | | | ||блокированной застройки"| | | | | ||на 2013 - 2014 годы | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Общая площадь жилых|кв. м | 23,9 | 24,4 | 25,5 | 26,5 ||помещений, приходящаяся| | | | | ||в среднем на одного| | | | | ||жителя города Смоленска | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Численность населения,|тыс. чел. | 10,32 | 8,32 | 7,27 | 3,47 ||проживающего в| | | | | ||населенных пунктах, не| | | | | ||имеющих регулярного| | | | | ||автобусного сообщения | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Среднесуточное |ед. | | | | ||количество | | | | | ||муниципального | | | | | ||пассажирского транспорта| | | | | ||на маршрутах: | | | | | ||- трамваев; | | 46,5 | 43,4 | 44,0 | 41,4 ||- троллейбусов; | | 27,9 | 27,5 | 27,5 | 26,3 ||- автобусов | | 65 | 64 | 67 | 71 |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Протяженность |км | 5,063| 2,719| 3,883| - ||реконструируемых | | | | | ||трамвайных линий | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Протяженность | | | | | ||автомобильных дорог| | | | | ||общего пользования| | | | | ||местного значения с| | | | | ||твердым покрытием, в| | | | | ||отношении которых| | | | | ||произведен ремонт: | | | | | ||- капитальный; |тыс. | 396,7 | 25,9 | 166,8 | - ||- текущий |кв. м | 83,4 | 92,5 | 93,2 | 94,1 |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Озеленение территории|га | 6,9 | 4,43 | 4,43 | 4,43 ||города | | | | | |L------------------------+-----------+--------+--------+---------+---------
Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры путеммодернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городаСмоленска, укрепления материально-технической базы муниципальныхкоммунальных предприятий и, как результат, улучшение качества инадежности предоставления коммунальных услуг, повышение энергетическойэффективности городского хозяйства.-------------------------T-----------T--------T---------------------------|| Показатели | Ед. изм. | 2011 | Планируемые значения || | | факт +--------T---------T--------+| | | | 2012 | 2013 | 2014 |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Реконструкция (замена)|км | | | | ||сетей коммунальной| | | | | ||инфраструктуры: | | 5,71 | 5,33 | 6,73 | 7,71||- водоснабжения и | | | | | ||водоотведения; | | 17,2 | 17,6 | 17,6 | 10,7 ||- теплоснабжения (в | | | | | ||двухтрубном исчислении) | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Удельный вес сетей,|% | | | | ||нуждающихся в замене: | | | | | ||- водоснабжения и | | 23,36 | 22,51 | 21,69 | 20,77||водоотведения; | | | | | ||- теплоснабжения | | 59,15 | 57,7 | 56,3 | 54,8 |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Количество приборов|ед.; |4500 |5400 | 6990 |10800 ||учета воды на границах|в % от| 24,8 | 32,5 | 40,1 | 67,0 ||балансовой |потребности| | | | ||принадлежности сетей| | | | | ||между СМУП| | | | | ||"Горводоканал" и| | | | | ||абонентами | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Производственная |тыс. куб. м| 135,5 | 135,5 | 145,65 | 166,45||мощность очистных|в сутки | | | | ||сооружений в городе | | | | | |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Количество |ед. |2903 |2915 | 2927 | 2939 ||многоквартирных домов -| | | | | ||всего, | | | | | ||в том числе оснащенных| | | | | ||коллективными приборами| | | | | ||учета: | | | | | ||- электроэнергии; | |2323 |2915 | 2927 | 2939 ||- теплоэнергии; | | 195 | 271 | 348 | 425 ||- холодной воды; | | 383 | 459 | 536 | 612 ||- горячей воды | | 162 | 238 | 315 | 392 |L------------------------+-----------+--------+--------+---------+---------
Развитие экономического потенциала - достижение устойчивых темповроста производства, стимулирование развития малого бизнеса, поддержкаключевых для муниципалитета производств, привлечение инвестиций вэкономику города Смоленска, повышение инвестиционной привлекательностигорода, развитие внутреннего туризма, содействие занятости населениягорода.-------------------------T-----------T------------------------------------|| Показатели | Ед. изм. | Прогнозируемые значения || | +--------T--------T---------T--------+| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |+------------------------+-----------+--------+--------+---------+--------+|Объем отгруженных|в процентах| 111,4 | 105,3 | 110,0 | 110,3 ||товаров собственного|к | | | | ||производства |предыдущему| | | | ||(выполненных работ,|году | | | | ||услуг) по основным видам| | | | | ||экономической | | | | | ||деятельности по крупным| | | | | ||и средним организациям | | | | | |+------------------------+ +--------+--------+---------+--------+|Объем отгруженных| | 104,8 | 105,0 | 106,3 | 105,1 ||товаров собственного| | | | | ||производства, | | | | | ||выполненных работ и| | | | | ||услуг собственными| | | | | ||силами по крупным и| | | | | ||средним организациям| | | | | ||муниципальной формы| | | | | ||собственности | | | | | |+------------------------+ +--------+--------+---------+--------+|Оборот розничной| | 131,0 | 120,0 | 115,0 | 113,7 ||торговли по крупным и| | | | | ||средним организациям | | | | | |+------------------------+ +--------+--------+---------+--------+|Объем инвестиций в| | 163,4 | 103,1 | 103,0 | 105,9 ||основной капитал по| | | | | ||полному кругу| | | | | ||организаций | | | | | |+------------------------+ +--------+--------+---------+--------+|Инвестиции в основной| |в 2,3| 102,9 | 103,6 | 101,7 ||капитал по крупным и| |раза | | | ||средним организациям| | | | | ||муниципальной формы| | | | | ||собственности | | | | | |+------------------------+ +--------+--------+---------+--------+|Количество вновь| | 119,8 | 110,9 | 110,4 | 109,6 ||созданных в течение года| | | | | ||субъектов малого и| | | | | ||среднего | | | | | ||предпринимательства, | | | | | ||которым оказана| | | | | ||поддержка в рамках| | | | | ||муниципальной программы| | | | | ||развития малого и| | | | | ||среднего | | | | | ||предпринимательства | | | | | |+------------------------+ +--------+--------+---------+--------+|Ввод в эксплуатацию| | 95,5 | 89,9 | 196,7 | 94,1 ||жилых домов за счет всех| | | | | ||источников | | | | | ||финансирования | | | | | |+------------------------+ +--------+--------+---------+--------+|Численность работающих| | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,1 ||по крупным и средним| | | | | ||организациям | | | | | |L------------------------+-----------+--------+--------+---------+---------
Для успешной реализации поставленных задач необходимо повыситьэффективность муниципального управления. В этих целях планируетсявнедрение современных управленческих технологий, осуществлениеинформатизации и автоматизации процессов деятельности органов местногосамоуправления, совершенствование форм и методов контроля заиспользованием бюджетных средств, ориентация на долгосрочное бюджетноепланирование и программно-целевые принципы организации деятельностиорганов местного самоуправления.".
1.2. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ-----------------------------T-----------------------------T------------------------------------------T--------------------------|| Основные задачи | Мероприятия по развитию | Финансирование (тыс. руб.) | Ожидаемый эффект от || |отраслей городского хозяйства| | реализации мероприятий || |и социальной сферы, вводимые +------------T--------------T--------------+--------------------------+| | объекты, целевые программы | 2012 | 2013 | 2014 | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+| I. Создание условий для улучшения качества жизни |+----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+|1.1. Увеличение количества|строительство прогимназии для| 10000,0 | 10248,9 | | ||мест в детских дошкольных|одаренных детей в рамках| 191692,4 | 40000,0 | | ||учреждениях |долгосрочной целевой|(субсидии |(федер. | | || |программы "Подготовка и|федер. |бюджет) | | || |проведение празднования|бюджета) | | | || |1150-летия города Смоленска".| | | | || |Проектирование детского сада| 131,5 | - | - | || |на 110 мест по ул. Свердлова.| | | | || |Строительство детского сада| 5965,9 | - | - | || |на 110 мест по ул. М.| | | | || |Октябрьской "Машенька". | | | | || |Проектирование детского сада| 6802,0 | - | - | || |на 240 мест по Станционному| | | | || |пер. | | | | || |Проектирование детского сада| 5598,0 | - | - | || |на 100 мест по ул. 2-ой| | | | || |Дачной. | | | | || |Капитальный ремонт детского| 30752,2 | 407,0 | - | || |сада "Светлячок" и разработка| | | | || |наружных коммуникаций. | | | | || |Компенсация за счет средств| 4729,3 | - | - | || |бюджета города части расходов| | | | || |на содержание 65 детей,| | | | || |принятых в ведомственный| | | | || |детский сад ОАО "Бахус" из| | | | || |городской очереди, в размере,| | | | || |соответствующем затратам на| | | | || |содержание детей в| | | | || |муниципальных дошкольных| | | | || |учреждениях, в рамках целевой| | | | || |программы "Развитие системы| | | | || |образования города Смоленска"| | | | || |на 2011 - 2013 годы | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.2. Создание условий для|реализация мероприятий| 12534,3 | 14607,1 |планируется |увеличение количества||круглогодичного |раздела "Организация отдыха,| | |утверждение |молодых людей, охваченных||оздоровления, отдыха и|оздоровления и занятости| | |программы |временной занятостью. ||занятости детей и подростков|детей и подростков" программы| | | |Создание временных рабочих|| |"Дети города Смоленска" на| | | |мест для молодежи в|| |2011 - 2013 годы, в т.ч.| | | |возрасте от 14 до 18 лет|| |отдых одаренных детей в| | | |на базе муниципальных|| |муниципальном оздоровительном| | | |общеобразовательных || |лагере "Салют" | | | |учреждений, на базе ОУ ДОД|| +-----------------------------+------------+--------------+--------------+- ДПЦ "Смоленские дворы". || |возмещение родителям части|финансирование производится за счет|Организация работы|| |затрат, связанных с|областного бюджета |оздоровительных лагерей с|| |приобретением путевок для| |дневным пребыванием на|| |детей в загородные детские| |базе муниципальных|| |оздоровительные лагеря | |образовательных учреждений|| +-----------------------------+------------T--------------T--------------+города и МОУ ДОД СДЮШОР|| |реализация мероприятий по| 10272,8 |размер | |N 6 в пос. Пржевальское || |организации отдыха и| |финансирования| | || |оздоровления детей и| |не определен | | || |подростков по целевой| | | | || |областной программе "Дети| | | | || |Смоленщины" на 2011-2015 гг. | | | | || | | | | | || +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ || |реконструкция детского| 18631,0 | 17540,0 | | || |оздоровительного лагеря| 69600,0 | 17400,0 | | || |"Орленок" с круглогодичным|(субсидии |(федер. | | || |циклом использования в рамках|федер. |бюджет) | | || |долгосрочной целевой|бюджета) | | | || |программы "Подготовка и| | | | || |проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска" | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.3. Создание условий для|в рамках ведомственной| | | |100% охват горячим||сохранения и укрепления|целевой программы "Развитие| | | |питанием учащихся 1 - 11||здоровья детей |системы образования" на 2011| | | |классов школ и|| |- 2013 годы: | | | |Православной гимназии и|| |- обеспечение школ, детских| 17984,2 | 18510,3 | 18510,3 |горячими обедами|| |садов и учреждений| | | |малообеспеченных детей. || |дополнительного образования| | | |Обеспечение питьевой водой|| |артезианской питьевой водой| | | |общеобразовательных || |высшей категории качества; | | | |учреждений, в т.ч.|| |- обеспечение школьников | 113844,7 | 128938,8 | 128938,8 |межшкольных учебных|| |бесплатным питанием; | | | |комбинатов, детских садов || |- субсидия негосударственным| 769,6 | 833,0 | 874,7 | || |образовательным учреждениям| | | | || |общеобразовательного типа для| | | | || |возмещения затрат, связанных| | | | || |с бесплатным питанием| | | | || |обучающихся | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.4. Повышение качества|реализация ведомственной| 1186579,4 | 1240103,3 |планируется |повышение эффективности и||школьного образования и|целевой программы "Развитие| | |утверждение |качества общего||развитие сети|системы образования" на | | |программы |образования. ||образовательных учреждений |2011 - 2013 годы, | | | |Развитие вариативности|| |в т.ч. субсидии на финансовое| - | 1000,0 | |сети образовательных|| |обеспечение получения детьми| | | |учреждений города. || |дошкольного образования в| | | |Формирование || |негосударственных дошкольных| | | |здоровьеразвивающей || |учреждениях. | | | |образовательной системы,|| |Строительство пристройки к| 17000,0 | 12737,7 | 9405,0 |направленной на сохранение|| |зданию гимназии| | | |и укрепление здоровья|| |экономического профиля по ул.| | | |детей, формирование|| |Багратиона. | | | |здорового образа жизни|| |Реализация раздела "Охрана| 3315,7 | - |планируется |детей дошкольного и|| |жизни и здоровья детей"| | |утверждение |школьного возраста. || |долгосрочной целевой| | |программы |Укрепление || |программы "Дети города| | | |материально-технической || |Смоленска" на 2011 - 2013| | | |базы муниципальных|| |годы | | | |учреждений образования и|| | | | | |приведение зданий в|| | | | | |соответствие с санитарными|| | | | | |нормами и правилами|| | | | | |эксплуатации |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.5. Создание условий для|возмещение за счет средств| | | |обеспечение ценовой||повышения доходов населения |бюджета города Смоленска| | | |доступности ряда социально|| |убытков, связанных с| | | |важных услуг,|| |предоставлением услуг| | | |предоставляемых || |населению по тарифам ниже| | | |муниципальными || |экономически обоснованных| | | |предприятиями населению|| |затрат: | | | |города Смоленска || |- услуги по содержанию и | 12271,0 | 12135,3 | 12742,0 | || |ремонту общежитий, по сбору и| | | | || |вывозу жидких бытовых отходов| | | | || |из неканализованного| | | | || |жилищного фонда (для| | | | || |нанимателей жилых помещений);| | | | || |- услуги бань. | 8483,0 | 4000,0 | 4200,0 | || |Субсидии юридическим и| 214646,8 | 232547,0 | 237826,8 | || |физическим лицам,| | | | || |осуществляющим услуги по| | | | || |перевозке пассажиров по| | | | || |муниципальным маршрутам| | | | || |города Смоленска | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.6. Повышение оплаты труда|осуществление дополнительных|финансирование мероприятия производится в|повышение уровня доходов||работников бюджетной сферы |ежемесячных выплат (доплат,|рамках ведомственных целевых программ: |работников муниципальных|| |компенсаций) следующим|- "Развитие системы образования"; |учреждений социальной|| |категориям: |- "Организация культурно-досугового |сферы. || |- работникам муниципальных |обслуживания населения муниципальными|Привлечение молодых|| |учреждений культуры,|учреждениями культуры"; |специалистов в учреждения|| |работникам муниципальных|- "Организация библиотечного |социальной сферы || |образовательных учреждений,|обслуживания населения муниципальными| || |муниципальных спортивных школ|библиотеками города Смоленска"; | || |(650 руб.); |- "Развитие физической культуры и спорта в| || |- заведующим, заместителям |городе Смоленске"; | || |заведующих, педагогическим и|- "Организация дополнительного образования| || |медицинским работникам,|детей муниципальными бюджетными| || |младшим воспитателям|образовательными учреждениями| || |муниципальных детских садов и|дополнительного образования" | || |библиотекарям муниципальных| | || |библиотек (по 500 руб.); | | || |- врачам (по 3 тыс. руб.),| | || |младшему медицинскому| | || |персоналу (по 1,5 тыс. руб.)| | || |за проведение вакцинации| | || |детей в муниципальных| | || |образовательных учреждениях | | |+----------------------------+-----------------------------+------------------------------------------+--------------------------+|1.7. Социальная защита|установление размера платы за|недополученные суммы учтены в объеме|повышение уровня||отдельных категорий граждан |содержание детей в|бюджетного финансирования муниципальных|защищенности отдельных|| |муниципальных дошкольных|дошкольных учреждений |категорий граждан || |образовательных учреждениях| | || |на уровне 20% от затрат на| | || |содержание ребенка. | | || |Предоставление льгот по плате| | || |за содержание детей в детских| | || |дошкольных учреждениях| | || |отдельным категориям граждан| | || |(в размере 50% от| | || |установленной родительской| | || |платы или в виде полного| | || |освобождения) | | || +-----------------------------+------------T--------------T--------------+--------------------------+| |организация компенсационных| 41428,4 | 38880,7 | 40824,7 | || |выплат части родительской|(субвенция |(субвенция |(субвенция | || |платы за содержание детей в|областного |областного |областного | || |дошкольных учреждениях |бюджета) |бюджета) |бюджета) | || +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ || |организация ежемесячных| 53914,7 | 64271,0 | 67249,0 | || |выплат на детей-сирот и|(субвенции |(субвенции |(субвенции | || |детей, оставшихся без|областного |областного |областного | || |попечения родителей: |бюджета) |бюджета) |бюджета) | || |- выплата компенсаций на | | | | || |проезд; | | | | || |- выплата пособий | | | | || |попечителям; | | | | || |- выплаты на содержание | | | | || |ребенка, переданного в| | | | || |приемную семью; | | | | || |- оплата труда приемных | | | | || |родителей | | | | || +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ || |реализация раздела| 397,0 | - |планируется | || |"Дети-инвалиды" долгосрочной| | |утверждение | || |целевой программы "Дети| | |программы | || |города Смоленска" на 2011 -| | | | || |2013 годы | | | | || +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ || |предоставление услуги для|финансирование мероприятия осуществляется| || |пенсионеров и инвалидов в|в соответствии с п. 1.5 | || |городских банях по льготному| | || |тарифу (в один день недели| | || |50-процентная скидка), детям| | || |до 7 лет бесплатно | | || +-----------------------------+------------------------------------------+ || |предоставление права|финансирование мероприятия осуществляется| || |льготного проезда в|в соответствии с п. 1.5 | || |муниципальном пассажирском| | || |транспорте для обучающихся в| | || |учебных заведениях среднего и| | || |высшего профессионального| | || |образования с очной формой| | || |обучения, пенсионеров,| | || |учащихся вечерних (сменных)| | || |общеобразовательных школ с| | || |дневной формой обучения и| | || |учащихся ПТУ, бесплатного| | || |проезда отдельным категориям| | || |граждан | | || +-----------------------------+------------T--------------T--------------+ || |предоставление ветеранам| 11600,2 | 12227,0 | 12838,4 | || |боевых действий| | | | || |дополнительной меры| | | | || |социальной поддержки в виде| | | | || |ежемесячной денежной выплаты.| | | | || |Компенсация расходов на| | | | || |оплату жилого помещения и| | | | || |коммунальных услуг, радио и| | | | || |телефона и бесплатный проезд| | | | || |в городском муниципальном| | | | || |пассажирском транспорте| | | | || |гражданам, удостоенным звания| | | | || |"Почетный гражданин города| | | | || |Смоленска". Ежемесячная| | | | || |материальная помощь почетным| | | | || |гражданам, получающим пенсии| | | | || |по старости или инвалидности.| | | | || +-----------------------------+------------+--------------+--------------+ || |предоставление льгот по|выпадающие доходы бюджета города в 2013| || |земельному налогу, налогу на|году оцениваются в размере 22,5 млн. руб. | || |имущество физических лиц ряду| | || |категорий налогоплательщиков| | || |в соответствии с решениями| | || |Смоленского городского Совета| | || |от 02.11.2011 N 485,| | || |от 23.10.2009 N 1259 | | || +-----------------------------+------------T--------------T--------------+--------------------------+| |предоставление субсидий на| 87033,0 | 93479,7 | 104697,3 | || |оплату жилого помещения и|(областной |(областной |(областной | || |коммунальных услуг |бюджет) |бюджет) |бюджет) | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.8. Защита прав и законных|реализация раздела| 3570,0 | 3000,0 |планируется |развитие семейных форм||интересов детей-сирот и|"Дети-сироты" долгосрочной| | |утверждение |устройства детей-сирот и||детей, оставшихся без|целевой программы "Дети| | |программы |детей, оставшихся без||попечения родителей |города Смоленска" на 2011 -| | | |попечения родителей. || |2013 годы | | | |Оказание помощи в ремонте|| | | | | |жилого помещения.|| | | | | |Организация досуга и|| | | | | |отдыха для детей-сирот |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.9. Обеспечение жилищных|обеспечение жилыми| 18578,8 | 11360,3 | 6311,3 |приобретение квартир для||прав детей-сирот и детей,|помещениями детей-сирот и|(субвенции |(субвенции |(субвенции |детей-сирот и детей,||оставшихся без попечения|детей, оставшихся без|областного |областного |областного |оставшихся без попечения||родителей, не имеющих|попечения родителей, а также|бюджета) |бюджета) |бюджета) |родителей, а также детей,||закрепленного жилого|детей, находящихся под опекой| | | |находящихся под опекой||помещения |(попечительством), не имеющих| | | |(попечительством), не|| |закрепленного жилого| | | |имеющих закрепленного|| |помещения | | | |жилого помещения |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.10. Защита прав и законных|проведение обследований| | | |обеспечение ||интересов совершеннолетних|жилищно-бытовых условий, в| | | |государственной защиты||недееспособных граждан и|которых проживают указанные| | | |прав совершеннолетних||граждан, признанных судом|категории граждан. | | | |недееспособных граждан ||безвестно отсутствующими |Участие в качестве третьего| | | | || |лица в судебных заседаниях в| | | | || |защиту личных и имущественных| | | | || |прав. | | | | || |Заключение договоров| | | | || |доверительного управления| | | | || |имуществом безвестно| | | | || |отсутствующих граждан | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.11. Повышение безопасности|реализация комплексной| 1567,2 | 1653,5 | 1736,1 |снижение показателя||проживания |программы по профилактике| | | |преступлений, совершенных|| |правонарушений и укреплению| | | |несовершеннолетними, до|| |правопорядка в городе| | | |уровня средних по России и|| |Смоленске на 2011 - 2014| | | |Центральному федеральному|| |годы. | | | |округу показателей. || |Реализация раздела| 38,0 | - | - |Обеспечение || |"Профилактика безнадзорности| | | |100-процентного охвата || |и правонарушений"| | | |учащихся образовательных || |долгосрочной целевой| | | |учреждений города || |программы "Дети города| | | |Смоленска || |Смоленска" на 2011 - 2013| | | |профилактическими || |годы. | | | |мероприятиями по|| |Реализация комплексной| 1277,0 | 1579,8 | 1664,1 |предупреждению || |программы противодействия| | | |правонарушений || |злоупотреблению | | | | || |наркотическими средствами и| | | | || |психотропными веществами, их| | | | || |незаконному обороту,| | | | || |утвержденной на 2010 - 2012 и| | | | || |на 2013 - 2016 годы | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.12. Создание условий для|реализация городской целевой| 2730,0 | 2805,0 | 4866,5 |увеличение численности||развития творческого,|программы "Молодежь города| | | |молодежи, участвующей в||интеллектуального |Смоленска" на 2012 - 2015| | | |социально значимых||потенциала, социальной|годы, в том числе| | | |проектах. ||активности и самореализации|мероприятия, проводимые| | | |Увеличение численности||молодежи |администрациями: | | | |старших школьников и|| |- Промышленного района; | 215,0 | 240,0 | 252,0 |студентов, участвующих в|| |- Ленинского района; | 215,0 | 240,0 | 252,0 |деятельности общественных|| |- Заднепровского района | 215,0 | 240,0 | 252,0 |объединений. || | | | | |Рост количества структур|| | | | | |студенческого и|| | | | | |молодежного самоуправления|| | | | | |в городе |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.13. Патриотическое|реализация долгосрочной| 2050,0 | 1053,0 | 5205,2 |увеличение количества||воспитание молодежи |целевой программы допризывной| | | |молодежи, охваченной|| |подготовки молодежи города| | | |мероприятиями || |Смоленска на 2012 - 2015| | | |патриотической || |годы. | | | |направленности. || |Реализация мероприятий| 830,0 | 270,5 |планируется |Улучшение || |раздела "Патриотическое| | |утверждение |укомплектованности || |воспитание" долгосрочной| | |программы |образовательных учреждений|| |целевой программы "Дети| | | |города Смоленска|| |города Смоленска" на 2011 -| | | |спортивным оборудованием;|| |2013 годы. | | | |военно-патриотических || |Реализация мероприятий| 335,0 | 359,5 |планируется |клубов по месту жительства|| |раздела "Патриотическое| | |утверждение |компьютерным и|| |воспитание" долгосрочной| | |программы |мультимедийным || |целевой программы "Развитие| | | |оборудованием и|| |системы образования города| | | |учебно-наглядными || |Смоленска" на 2011 - 2013| | | |пособиями для обучения по|| |годы | | | |оказанию первой|| | | | | |медицинской помощи |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.14. Укрепление|проектирование пристройки к| 2800,0 | 490,0 | - |улучшение условий||материально-технической базы|Камерному театру в рамках| | | |функционирования Камерного||учреждений культуры |реализации раздела| | | |театра || |"Модернизация и строительство| | | | || |учреждений культуры"| | | | || |долгосрочной целевой| | | | || |программы "Развитие культуры| | | | || |в городе Смоленске" на 2012 -| | | | || |2014 годы | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.15. Развитие массовой|реализация городской целевой| 55510,7 | 129402,2 | 143052,8 |увеличение в городе||физкультуры и спорта высших|программы "Развитие| | | |Смоленске числа людей,||достижений, формирование|физической культуры и спорта| | | |регулярно занимающихся||общественного мнения среди|в городе Смоленске" на 2012 -| | | |физической культурой и||населения города Смоленска о|2014 годы, в том числе| | | |спортом. ||жизненной необходимости для|мероприятия, проводимые| | | |Увеличение количества||каждого человека в|администрациями: | | | |подготовленных спортсменов||регулярных |- Промышленного района; | 222,6 | 230,0 | 241,5 |массовых разрядов и||физкультурно-оздоровительных|- Ленинского района; | 222,6 | 230,0 | 241,5 |выполнивших нормативы||занятиях |- Заднепровского района. | 222,6 | 230,0 | 241,5 |мастеров спорта, мастеров|| |Реализация мероприятий| 1915,0 | 660,0 |планируется |спорта международного|| |раздела "Детский спорт и| | |утверждение |класса, заслуженных|| |физическая культура"| | |программы |мастеров спорта. || |программы "Дети города| | | |Обеспечение участия|| |Смоленска" на 2011 - 2013| | | |ведущих и юных спортсменов|| |годы. | | | |в соревнованиях городского|| |Реализация мероприятий| 270,0 | 270,0 | 315,0 |и областного уровня,|| |раздела "Международные обмены| | | |всероссийского и|| |под эгидой города Смоленска| | | |международного масштаба. || |при участии общественных| | | |Оказание финансовой|| |организаций города, органов| | | |поддержки ведущих|| |местного самоуправления,| | | |спортсменов, достигших|| |учебных заведений в области| | | |высоких спортивных|| |спорта, культуры,| | | |результатов. || |образования" программы| | | |Обмен опытом|| |"Развитие международных| | | |международного || |связей в городе Смоленске". | | | |сотрудничества в области|| |Реализация спортивных| 551,0 | 528,4 | 554,8 |физической культуры и|| |мероприятий раздела| | | |спорта || |"Профилактические | | | | || |мероприятия" программы| | | | || |"Противодействие | | | | || |злоупотреблению | | | | || |наркотическими средствами и| | | | || |психотропными веществами, их| | | | || |незаконному обороту". | | | | || |Проведение спортивных| 430,0 | 1500,0 | | || |мероприятий в рамках| | | | || |долгосрочной целевой| | | | || |программы "Подготовка и| | | | || |проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска"| | | | || |на 2010 - 2013 годы | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.16. Развитие программ|реализация целевой| 62022,2 | 65846,0 | 74249,4 |создание условий для||семейного и массового досуга|ведомственной программы| 21306,3 | 22093,6 | 23111,5 |разностороннего развития|| |"Организация |(платные |(платные |(платные |личности. || |культурно-досугового |услуги) |услуги) |услуги) |Сохранение культурных|| |обслуживания населения| | | |традиций. Обеспечение|| |муниципальными учреждениями| | | |свободного доступа жителей|| |культуры". | | | 1050,0 |города Смоленска к|| |Реализация мероприятий| 960,0 | 1000,0 | |культурному досугу и|| |раздела "Поддержка и| | | |отдыху. || |стимулирование любительского| | | |Развитие самобытных|| |художественного творчества в| | | |национальных культур,|| |традиционных и инновационных| | | |народных промыслов и|| |формах" долгосрочной целевой| | | |ремесел. || |программы "Развитие культуры| | | |Развитие театрального,|| |в городе Смоленске". | | | |эстрадного жанров,|| |Реализация целевой| 15767,3 | 14795,9 | 16616,3 |декоративно-прикладного || |ведомственной программы| | | |искусства. || |"Совершенствование | | | |Увеличение количества|| |организации массовой работы в| | | |лауреатов международных,|| |городе Смоленске", в том| | | |всероссийских, || |числе мероприятия, проводимые| | | |региональных фестивалей и|| |администрациями: | | | |конкурсов музыкального,|| |- Промышленного района; | 435,5 | 320,0 |планируется |театрального искусства и|| |- Ленинского района; | 338,1 | 320,0 |утверждение |самодеятельного народного|| |- Заднепровского района. | 307,4 | 320,0 |программы |творчества || |Реализация раздела "Развитие| 269,5 | 65,6 | | || |социального обслуживания| | | | || |семьи" долгосрочной целевой| | | | || |программы "Дети города| | | | || |Смоленска" на 2011 - 2013| | | | || |годы. | | | | || |В рамках долгосрочной целевой| | | | || |программы "Подготовка и| | | | || |проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска":| | | | || |- организация и проведение | 3900,0 | 4200,0 | | || |Всероссийского кинофестиваля| | | | || |"Золотой Феникс"; | | | | || |- организация и проведение | 100,0 | 100,0 | | || |праздника Смоленской иконы| | | | || |Божией Матери Одигитрии; | | | | || |- праздничные мероприятия, | | 5000,0 | | || |посвященные 1150-летию| | | | || |образования города Смоленска| | | | || |и 70-летию освобождения| | | | || |Смоленщины от| | | | || |немецко-фашистских | | | | || |захватчиков; | | | | || |- проведение | 2000,0 | 1000,0 | | || |военно-исторического | | | | || |фестиваля "Реконструкция| | | | || |Смоленского сражения 1812| | | | || |года" | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.17. Обеспечение доступа|реализация ведомственной| 29510,6 | 30565,8 | 32078,0 |увеличение количества||граждан к информации и|целевой программы| 800,0 | 400,0 | 400,0 |читателей и пользователей||культурном у наследию |"Организация библиотечного|(субвенции |(платные |(платные |справочно-поискового || |обслуживания населения|областного |услуги) |услуги) |аппарата, электронных баз|| |муниципальными библиотеками|бюджета) | | |данных, центров правовой|| |города Смоленска" | 350,0 | | |информации || | |(платные | | | || | |услуги) | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.18. Создание условий для|реализация ведомственной| 101687,4 | 115620,9 | 130629,0 |увеличение количества||разностороннего развития|целевой программы| 11201,1 | 11490,0 | 11778,0 |обучающихся в учреждениях||детей и подростков |"Организация дополнительного|(платные |(платные |(платные |дополнительного || |образования детей|услуги) |услуги) |услуги) |образования, развитие и|| |муниципальными бюджетными| | | |сохранение народного|| |образовательными учреждениями| | | |творчества. || |дополнительного образования".| | | |Создание условий для|| |Строительство детского| 14000,0 | 6700,0 | |разностороннего развития|| |эколого-биологического центра| 22295,4 | 100000,0 | |личности || |"Смоленский зоопарк" в рамках|(субсидии |(федер-й | | || |долгосрочной целевой|федер-го |бюджет) | | || |программы "Подготовка и|бюджета) | | | || |проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска".| | | | || |Реализация раздела "Одаренные| 1985,5 | 1560,0 |планируется | || |дети" долгосрочной целевой| | |утверждение | || |программы "Дети города| | |программы | || |Смоленска" | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.19. Строительство,|реализация инвестиционной| 60000,0 | 15000,0 | 63799,2 |реконструкция 17||реконструкция и ремонт|программы "Реконструкция| | | |спортивных площадок. ||спортивных объектов |спортивных комплексов и| | | |Создание условий для|| |площадок в школах города| | | |комплексного развития и|| |Смоленска", утвержденной на| | | |жизнедеятельности, || |2012 - 2014 годы. | | | |сохранения и укрепления|| |Реконструкция объектов| 33480,0 | 12095,5 | |здоровья детей города.|| |конноспортивной базы в пос.| 109411,4 | | |Создание условий для|| |Одинцово (МБОУ ДОД СДЮШОР |(субсидии | | |занятий спортом. || |N 3) в рамках долгосрочной |федеральн. | | |Популяризация конного|| |целевой программы "Подготовка|бюджета) | | |спорта среди детей и|| |и проведение празднования| | | |юношества. || |1150-летия города Смоленска" | | | |Создание условий для|| | | | | |организации тренировочного|| | | | | |процесса занятий верховой|| | | | | |ездой |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.20. Развитие международных|реализация долгосрочной| 1778,0 | 970,0 | 1543,5 |обеспечение участия||связей |целевой программы "Развитие| | | |школьников и спортсменов|| |международных связей в городе| | | |города Смоленска в|| |Смоленске" на 2010 - 2014| | | |международных молодежных и|| |годы | | | |спортивных обменах. || | | | | |Продвижение самобытного|| | | | | |культурного потенциала|| | | | | |города на международном|| | | | | |уровне |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|1.21. Создание условий для|реализация ведомственной| 370,0 | 200,0 | 210,0 |повышение уровня правовой||обеспечения защиты прав|целевой программы "Защита| | | |грамотности населения,||потребителей |прав потребителей в городе| | | |информирование || |Смоленске" на 2012 - 2014| | | |потребителей об имеющихся|| |годы | | | |на рынке качественных|| | | | | |товарах, их|| | | | | |потребительских свойствах,|| | | | | |повышение удельного веса|| | | | | |устраненных в добровольном|| | | | | |порядке нарушений прав|| | | | | |потребителей |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|Итого по I разделу., в т.ч.: | 2690503,3 | 2521895,3 | 1158118,7 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|городской бюджет | 2570611,9 | 2237032,0 | 1018131,9 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | 87033,01 | 250879,7 | 104697,3 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|федеральный бюджет | - | 157400,0 | - | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|областной бюджет | 87033,0 | 93479,7 | 104697,3 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|привлеченные средства | 32858,4 | 33983,6 | 35289,5 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+| II. Создание комфортной среды для жизни и работы |+----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+|2.1. Расселение и снос|переселение граждан из| 67479,6 | 44500,0 | |улучшение жилищных условий||аварийного жилья |ветхого и аварийного жилья в| 401824,0 | 27500,0 | |1173 граждан. Снос 6|| |рамках долгосрочной целевой|(субсидии |(федер. | |ветхих и аварийных домов || |программы "Подготовка и|федер. |бюджет) | | || |проведение празднования|бюджета) | | | || |1150-летия города Смоленска".| | | | || |Мероприятия по переселению| 14759,6 | | | || |граждан из ветхого и|(субсидии | | | || |аварийного жилья в рамках|федер. | | | || |реализации федерального|бюджета) | | | || |закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ| 2467,8 | | | || |"О фонде содействия|(субсидии | | | || |реформированию |областного | | | || |жилищно-коммунального |бюджета) | | | || |хозяйства". | 2467,8 | | | || |Расходы на покрытие разницы| 9092,8 | | | || |при приобретении жилых| | | | || |помещений по цене одного кв.| | | | || |метра общей площади жилого| | | | || |помещения, превышающей цену,| | | | || |установленную для Смоленской| | | | || |области по переселению| | | | || |граждан из аварийного| | | | || |жилищного фонда. | | | | || |Расходы на покрытие разницы| 5093,3 | | | || |при предоставлении гражданам| | | | || |жилых помещений площадью,| | | | || |превышающей площадь| | | | || |изымаемого жилого помещения| | | | || |по переселению граждан из| | | | || |аварийного жилого фонда. | | | | || |Реализация ведомственной| - | - | 36120,0 | || |целевой программы| | | | || |"Переселение граждан из| | | | || |аварийных жилых домов| | | | || |блокированной застройки" на| | | | || |2013 - 2014 годы. | | | | || |Снос ветхого и аварийного| 2757,2 | | | || |жилья | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.2. Капитальный ремонт|реализация ведомственной| 22930,0 | - | 22930,0 |замена лифтов,||многоквартирных домов |целевой программы| | | |выработавших нормативный|| |"Капитальный ремонт и замена| | | |срок службы. || |лифтов, отслуживших| | | |Снижение уровня износа|| |нормативный срок службы, в| | | |жилищного фонда. || |многоквартирных домах города| | | |Исключение угрозы|| |Смоленска" на 2012 - 2014| | | |возникновения пожара. || |годы. | | | |Обеспечение безопасности|| |Капитальный ремонт| 98676,6 | 50000,0 | 53000,0 |проживания в многоэтажных || |многоквартирных жилых домов| | | |многоквартирных домах || |(в том числе по исполнению| | | | || |судебных актов РФ). | | | | || |Капитальный ремонт|67073,8 | | | || |многоквартирных жилых домов в|(субсидии | | | || |рамках реализации|федер. | | | || |Федерального закона от|бюджета) | | | || |21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде| 11214,8 | | | || |содействия реформированию|(субсидии | | | || |жилищно-коммунального |областного | | | || |хозяйства". |бюджета) | | | || | | 11214,8 | | | || |Обеспечение пожарной| 750,6 | 7500,0 | 8000,0 | || |безопасности муниципальных| | | | || |общежитий (предписание| | | | || |Государственной жилищной| | | | || |инспекции) | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.3. Решение жилищной|обеспечение жильем молодых| | |размер |улучшение жилищных условий||проблемы молодых семей |семей: | | |финансирования|молодых семей || |- подпрограмма "Обеспечение | 10120,8 | 3705,1 |не определен | || |жильем молодых семей"|(федер. |(федер. | | || |федеральной целевой программы|бюджет) |бюджет) | | || |"Жилище"; | | | | || |- областная целевая программа| 11327,3 | 3534,9 | | || |"Обеспечение жильем молодых|(областной |(областной | | || |семей"; |бюджет) |бюджет) | | || |- софинансирование из | 6764,5 | 5892,8 | | || |городского бюджета в рамках| | | | || |областной целевой программы| | | | || |"Обеспечение жильем молодых| | | | || |семей" | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.4. Решение жилищной|ведение учета граждан в целях| 35280,0 |размер финансирования не|улучшение жилищных условий||проблемы ветеранов Великой|предоставления единовременной|(федер. |определен |всех ветеранов Великой||Отечественной войны |денежной выплаты на|бюджет) | |Отечественной войны,|| |приобретение (строительство)| | |поставленных на учет после|| |жилого помещения в рамках| | |01.01.2005 || |реализации Указа Президента| | | || |РФ от 07.05.2008 N 714 "Об| | | || |обеспечении жильем ветеранов| | | || |войны 1941 - 1945 годов" | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+-----------------------------+--------------------------+|2.5. Решение жилищной|ведение учета следующих| 69448,2 |размер финансирования не|предоставление ||проблемы отдельных категорий|категорий граждан,|(федер. |определен |Департаментом по||граждан |нуждающихся в получении жилых|бюджет) | |социальному развитию|| |помещений (в рамках| | |Смоленской области|| |федеральной программы| | |государственных || |"Жилище"): | | |сертификатов на|| |- военнослужащих, уволенных в| | |приобретение жилья.|| |запас; | | |Улучшение жилищных условий|| |- семей, выехавших из районов| | |данных категорий граждан в|| |Крайнего Севера; | | |пределах объемов средств,|| |- семей, пострадавших в | | |выделяемых из федерального|| |результате аварии на ЧАЭС; | | |бюджета || |- семей вынужденных | | | || |переселенцев; | | | || |- ветеранов боевых действий,| | | || |в т.ч. погибших; | | | || |- инвалидов; | | | || |- семей, воспитывающих| | | || |инвалидов; | | | || |- воинов-интернационалистов | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------T--------------+--------------------------+|2.6. Развитие жилищного|разработка проекта планировки| 9780,0 | | |создание условий для||строительства |под многоэтажную застройку в| | | |увеличения объемов|| |районе пос. Миловидово (2-я| | | |жилищного строительства и|| |очередь). | | | |объектов || |Строительство | 1221,3 | | |социально-бытового || |многоквартирного жилого дома| | | |назначения. || |по ул. Социалистической | | | |Снижение стоимости|| | | | | |строительства |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.7. Реконструкция объектов|реализация ведомственной| 120,0 | 1000,0 | 1950,0 |реализация мероприятий||историко-культурного |целевой программы "Сохранение| | | |будет способствовать||наследия |и охрана объектов культурного| | | |формированию нового|| |наследия (памятников истории| | | |привлекательного облика|| |и культуры) народов РФ,| | | |города, создаст условия|| |расположенных на территории| | | |для туризма, привлечения|| |г. Смоленска" на 2012 - 2014| | | |инвестиций и превращения|| |годы. | | | |Смоленска в визитную|| |Создание | 67040,0 | - | |карточку России на ее|| |архитектурно-художественного,| | | |западных рубежах || |декоративного и праздничного| | | | || |освещения исторической части| | | | || |города в рамках долгосрочной| | | | || |целевой программы "Подготовка| | | | || |и проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска".| | | | || |Проведение противоаварийных и| 79580,0 | 3343,8 | | || |ремонтно-реставрационных | | | | || |работ фасадов зданий,| | | | || |расположенных в местах| | | | || |проведения праздничных| | | | || |мероприятий, в рамках| | | | || |долгосрочной целевой| | | | || |программы "Подготовка и| | | | || |проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска".| | | | || |Ремонт воинских захоронений,| | | | || |осуществляемый | | | | || |администрациями районов| | | | || |города Смоленска: | | | | || |- Ленинского района; | 986,4 | 900,0 | 900,0 | || |- Промышленного района; | 296,6 | 300,0 | 300,0 | || |- Заднепровского района | 916,0 | 808,0 | 800,0 | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.8. Строительство и ремонт|модернизация улично-дорожной| 223986,9 | 175919,3 | |улучшение состояния||улично-дорожной сети |сети в рамках долгосрочной| 634220,0 | 78270,0 | |улично-дорожной сети|| |целевой программы "Подготовка|(субсидии |(федер. | |города, увеличение|| |и проведение празднования|федер. |бюджет) | |пропускной способности|| |1150-летия города Смоленска".|бюджета) | | |дорог и улучшение|| |Ведомственная целевая| 188040,7 | 145955,0 | 116303,0 |экологической ситуации || |программа по реконструкции,| | | | || |ремонту, содержанию| | | | || |улично-дорожной сети и| | | | || |искусственных сооружений| | | | || |города Смоленска на 2012 -| | | | || |2014 годы. | | | | || |Ведомственная целевая| 8312,9 | | | || |программа "Капитальный ремонт|(субсидии | | | || |дворовых территорий|областного | | | || |многоквартирных домов,|бюджета) | | | || |проездов к дворовым| 2078,2 | | | || |территориям населенных| | | | || |пунктов муниципальных| | | | || |образований Смоленской| | | | || |области" на 2012 - 2013 годы.| | | | || |Капитальный ремонт и ремонт| 8254,7 | | | || |дворовых территорий|(субсидии | | | || |многоквартирных домов,|федер. | | | || |проездов к дворовым|бюджета) | | | || |территориям многоквартирных| | | | || |домов административных| | | | || |центров субъектов Российской| | | | || |Федерации | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.9. Развитие торговой сети,|строительство гипермаркетов и|средства инвесторов |повышение обеспеченности||обеспечение доступности|торговых центров на+------------T--------------T--------------+населения торговыми||торговых объектов для|территории города Смоленска.| | | |площадями, в том улиц||жителей города |Разработка схемы размещения| | | |Бакунина, Марии|| |нестационарных торговых| | | |Октябрьской, || |объектов | | | |Средне-Лермонтовской, || | | | | |Черняховского, || | | | | |Пржевальского, поселков|| | | | | |Красный Бор, Вишенки,|| | | | | |Гнездово. || | | | | |Создание дополнительных|| | | | | |рабочих мест |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.10. Улучшение работы|строительство троллейбусной| 20000,0 | 27924,9 | 7520,0 |обеспечение транспортным||общественного транспорта |линии в 7 и 8 микрорайонах| | | |сообщением отдаленных|| |Киселевки. | | | |районов города Смоленска. || |Капитальный ремонт подвижного| 27271,8 | 27744,0 | 27744,0 |Приобретение трамвайных|| |состава и контактной сети|(собст. |(собст. |(собст. |вагонов. Увеличение|| |МУТТП города Смоленска. |средства) |средства) |средства) |количества транспорта,|| |Развитие ремонтной базы МУТТП| 17800,0 | 15600,0 | 4000,0 |выходящего на маршруты. || |города Смоленска. |(собст. |(собст. |(собст. |Обеспечение регулярности|| | |средства) |средства) |средства) |пассажирских перевозок,|| |Мероприятия по| 493,0 | 444,0 | 460,0 |качества предоставляемых|| |энергосбережению. |(собст. |(собст. |(собст. |услуг. || | |средства) |средства) |средства) |Обеспечение безопасности|| |Приобретение навигационного| 1500,0 | - | - |пассажирских перевозок. || |оборудования для подвижного|(собст. | | |Оборудование всех|| |состава МУП|средства) | | |муниципальных автобусов|| |"Автоколонна-1308". | | | |системой навигации и|| |Развитие ремонтной базы МУП| 1380,0 | 1000,0 | 1200,0 |видеонаблюдения. || |"Автоколонна-1308". |(собст. |(собст. |(собст. |Приобретение 20 автобусов|| | |средства) |средства) |средства) |для МУП "Автоколонна-1308"|| |Обновление системы| 900,0 | 300,0 | |и 2 трамваев для МУТТП || |видеонаблюдения в автобусах|(собст. |(собст. | | || |МУП "Автоколонна-1308". |средства) |средства) | | || |Обновление пассажирского| 116000,0 | - | | || |парка муниципальных| | | | || |транспортных предприятий в| | | | || |рамках долгосрочной целевой| | | | || |программы "Подготовка и| | | | || |проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска" | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.11. Улучшение|приобретение спецтехники для| 119943,3 | 2700,0 | 30000,0 |повышение качества уборки||экологической обстановки |благоустройства и уборки| | | |территории города, вывоза|| |территории города. | | | |твердо-бытовых отходов || |Обеспечение безопасности| 8846,8 | 5048,2 | 10356,0 | || |движения, устранение| | | | || |аварийных ситуаций. | | | | || |Специализированная уборка| 163128,4 | 130448,2 | 136304,0 | || |города, содержание ливневой| | | | || |канализации и остановок| | | | || |общественного транспорта,| | | | || |городских кладбищ,| | | | || |общественных туалетов,| | | | || |обезвреживание бродячих| | | | || |животных. | | | | || |Организация и содержание мест| 7676,0 | 8098,2 | 8503,0 | || |захоронения. | | | | || |Содержание парков и скверов,| 87749,3 | 80000,1 | 84000,0 | || |озеленение территории города,| | | | || |установка городской ели | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|2.12. Благоустройство|реализация ведомственной| 5000,0 | - | 55481,6 |формирование позитивного||парков, зон отдыха, детских|целевой программы по| | | |облика города,||площадок и рекреационных зон|благоустройству территорий,| | | |привлекательного для|| |прилегающих к муниципальным| | | |туризма, удобного для|| |учреждениям, подведомственным| | | |отдыха смолян. Полное|| |управлению образования и| | | |восстановление территорий,|| |молодежной политики,| | | |прилегающих к|| |управлению культуры и| | | |муниципальным бюджетным|| |туризма, комитету по| | | |учреждениям социальной|| |физической культуре и спорту| | | |сферы || |Администрации города| | | | || |Смоленска, и учреждениям| | | | || |здравоохранения, на 2012 -| | | | || |2014 годы. | | | | || |Благоустройство скверов и| 15200,0 | 3530,3 | - | || |парков в центральной части| | | | || |города с установкой и| | | | || |реконструкцией фонтанов и| | | | || |прилегающих к ним территорий| | | | || |в рамках долгосрочной целевой| | | | || |программы "Подготовка и| | | | || |проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска".| | | | || |Подготовка зон отдыха к| | | | || |летнему сезону, уборка и| | | | || |благоустройство | | | | || |незакрепленных территорий,| | | | || |проведение субботников по| | | | || |уборке города, ликвидация| | | | || |несанкционированных свалок| | | | || |администрациями районов| | | | || |города Смоленска: | | | | || |- Ленинского района; | 4013,6 | 4100,0 | 4450,0 | || |- Промышленного района; | 4989,2 | 4700,0 | 4950,0 | || |- Заднепровского района | 4084,0 | 4192,0 | 4450,0 | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|Итого по II разделу, в т.ч.: | 2663884,8 | 860428,5 | 619721,6 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|городской бюджет | 2509811,8 | 709570,5 | 586317,6 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | 104728,2 | 105770,0 | - | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|федерального бюджета | 104728,2 | 105770,0 | - | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|областного бюджета | - | - | - | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|привлеченные средства | 49344,8 | 45088,0 | 33404,0 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+| III. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры |+----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+|3.1. Улучшение качества|СМУП "Горводоканал": | 15302,6 | 24569,5 | |доведение качества||водоснабжения, развитие|реализация инвестиционной| 2349,0 | 1379,0 | |питьевой воды до норм||системы центрального|программы по развитию систем|(собств. |(собств. | |СанПин 2.14.1074-01 по ул.||водоснабжения и|водоснабжения и водоотведения|средства) |средства) | |Лавочкина, Пасовского||водоотведения |города Смоленска,| 145403,7 | 458255,6 | |водозабора, арт-скважин по|| |утвержденной на 2011 - 2013|(плата за|(плата за| |ул. Маршала Соколовского,|| |годы. |подключ.) |подключ.) | |в мкр-не Южном и N 9. || |Реализация мероприятий| 47230,0 | 46117,0 | 47000,0 |Улучшение водоснабжения|| |производственной программы|(собст. |(собст. |(собст. |жилых домов в пос.|| |(мероприятия по|средства) |средства) |средства) |Вишенки. || |энергосбережению, капитальный| | | |Увеличение мощности и|| |ремонт объектов и т.д.). | | | |надежности водоснабжения|| |Реализация мероприятий| 31,6 | | |Верхне-Ясенного, || |ведомственной целевой| 558,2 | | |Пасовского водозаборов. || |программы "Капитальный ремонт|(субсидии | | |Обеспечение качества|| |и строительство шахтных|областного | | |очистки сточных вод. || |колодцев" на 2012 - 2014 годы|бюджета) | | |Повышение надежности|| | | | | |системы водоотведения с|| | | | | |учетом перспективы|| | | | | |застройки города Смоленска|+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.2. Улучшение качества и|ООО "Смоленская теплосетевая| 31811,0 | 29628,0 |размер |развитие системы тепло- ||обеспечение надежности|компания": |(собств. |(собств. |финансирования|снабжения в соответствии ||теплоснабжения |перекладка 4-х подземных|средства) |средства) |не определен |с требованиями || |участков водяной тепловой| | | |Федерального закона || |сети, находящихся в| | | |от 27.07.2010 N 190-ФЗ || |подтопляемых зонах, с| | | |"О теплоснабжении" || |увеличением диаметра| | | |и Распоряжения|| |трубопровода и применением| | | |Правительства РФ от|| |пенополиуретановой оболочки| | | |02.02.2010 N 102-р "Об|| |(по ул. Попова, 25 Сентября,| | | |утверждении Концепции|| |пр. М. Конева - общая| | | |федеральной целевой|| |протяженность около 2| | | |программы "Комплексная|| |погонных км). | | | |программа модернизации и|| |МУП "Смоленсктеплосеть": | 93600,0 | 118434,0 | 259815,0 |реформирования || |реализация мероприятий|(собств. |(собств. |(собств. |жилищно-коммунального || |производственной программы|средства) |средства) |средства) |хозяйства" на 2010 - 2020|| |(мероприятия по| | | |годы. || |энергосбережению, | | | |Повышение качества|| |реконструкция теплосетей,| | | |предоставляемых || |капитальный ремонт объектов и| | | |потребителям услуг. || |оборудования и т.д.) | | | |Снижение уровня потерь при|| | | | | |передаче тепловой энергии|| | | | | |и износа объектов|| | | | | |теплоснабжения. || | | | | |Увеличение срока службы|| | | | | |тепловых сетей. Снижение|| | | | | |затрат на эксплуатацию|| | | | | |котельных |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.3. Бесперебойное|реализация муниципальной| 73568,8 | 26554,7 | 55427,5 |обеспечение готовности||обеспечение населения города|ведомственной программы по| | | |жилищного фонда и||коммунальными ресурсами |подготовке объектов ЖКХ к| | | |котельных к осенне-зимнему|| |осенне-зимнему периоду | | | |периоду по состоянию на 15|| | | | | |ноября каждого года |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.4. Повышение|реализация муниципальной|мероприятия по энергосбережению|повышение качества||энергетической эффективности|долгосрочной целевой|выполняются предприятиями коммунального|предоставляемых ||городского хозяйства |программы "Энергосбережение и|комплекса за счет собственных средств в|потребителям услуг.|| |повышение |рамках производственных программ |Увеличение срока службы|| |энергетической эффективности| |инженерных сетей. || |в городе Смоленске" на 2011 -| |Снижение затрат на|| |2013 годы и на перспективу до| |эксплуатацию котельных || |2020 года | | |+----------------------------+-----------------------------+------------T--------------T--------------+--------------------------+|3.5. Модернизация|реализация мероприятий по| 109689,8 | 142573,8 | |повышение качества||инженерно-технических и|модернизации | 346933,4 | 211800,0 | |предоставляемых ||коммунальных сетей |инженерно-технических и| (субсидии |(федер. | |потребителям услуг.|| |коммунальных сетей с|федер. |бюджет) | |Увеличение срока службы|| |проведением |бюджета) | | |инженерных сетей || |ремонтно-восстановительных | | | | || |работ СМУП "Горводоканал" и| | | | || |МУП "Смоленсктеплосеть" в| | | | || |рамках долгосрочной целевой| | | | || |программы "Подготовка и| | | | || |проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска" | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.6. Улучшение качества|техническое обслуживание| 20073,0 | 21177,0 | 22236,0 |улучшение освещенности||уличного освещения |уличного освещения. | | | |отдельных участков улиц|| |Реконструкция уличного| 1700,0 | 5403,0 | 5673,0 |города || |освещения | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.7. Укрепление|ОАО "Банно-прачечное| 365,1 | 1959,0 | 600,0 |улучшение качества||материально-технической базы|хозяйство": |(собств. |(собств. |(собств. |оказания услуг населению||ОАО "Банно-прачечное|проведение ремонтов фасадов и|средства) |средства) |средства) |города ||хозяйство" |внутренних помещений бань,| | | | || |мероприятий по| | | | || |ресурсосбережению | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.8. Обновление парка|приобретение техники для нужд| - | - | 30000,0 |уменьшение сроков||спецтехники муниципальных|коммунального хозяйства | | | |ликвидации ||коммунальных предприятий | | | | |аварийно-восстановительных|| | | | | |работ. Улучшение качества|| | | | | |предоставляемых услуг |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.9. Организация системы|предоставление возможности| | | |повышение качества||контроля за деятельностью|управляющим жилищным фондом| | | |управления жилищным фондом||управляющих компаний |организациям размещать| | | | || |информацию о своей| | | | || |деятельности на официальном| | | | || |сайте Администрации города| | | | || |Смоленска. | | | | || |Размещение на официальном| | | | || |сайте Администрации города| | | | || |Смоленска перечня управляющих| | | | || |организаций, осуществляющих| | | | || |свою деятельность с| | | | || |нарушением жилищного| | | | || |законодательства | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.10. Развитие систем|разработка программы| 2484,6 | 2500,0 | |создание условий для||коммунальной инфраструктуры|комплексного развития систем| | | |развития систем||города Смоленска |коммунальной инфраструктуры| | | |коммунальной || |города Смоленска. | | | |инфраструктуры || |Разработка схемы| | | 27000,0 | || |теплоснабжения города| | | | || |Смоленска на период до 2028| | | | || |года (электронная модель) | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.11. Техническое|ОАО "Смоленскоблгаз": | 7116,0 | 9852,0 | 11950,0 |обеспечение бесперебойного||перевооружение системы|замена выработавшего ресурс|(собств. |(собств. |(собств. |газоснабжения населения ||газоснабжения |оборудования газорегуляторных|средства) |средства) |средства) | || |пунктов. | | | | || |Замена газопроводов | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|3.12. Обеспечение надежного|Филиал ОАО "МРСК ЦЕНТРА" -| 223434,7 | 429145,9 | 548744,2 |восстановление ||электроснабжения |"Смоленскэнерго": |(собств. |(собств. |(собств. |работоспособности объектов|| |проектирование и|средства) |средства) |средства) |электроснабжения. || |реконструкция воздушных и| | | |Снижение уровня потерь и|| |кабельных линий,| | | |числа аварий. Расширение|| |трансформаторных подстанций. | | | |рынка сбыта за счет новых|| |Технологическое присоединение| | | |потребителей || |объектов социального| | | | || |обслуживания и жилищного| | | | || |фонда | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|Итого по III разделу, в т.ч.: | 1121651,5 | 1529349,0 | 11008445,7 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|городской бюджет | 570342,0 | 222778,0 | 140336,5 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | - | 211800,0 | - | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|федерального бюджета | - | 211800,0 | - | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|привлеченные средства | 551309,5 | 1094771,0 | 868109,2 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+| IV. Развитие экономического потенциала |+----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+|4.1. Стимулирование развития|реализация муниципальной| 1900,0 | 1000,0 | 1050,0 |увеличение количества||малого бизнеса |целевой программы "Поддержка| | | |субъектов малого и|| |и развитие малого| | | |среднего || |предпринимательства города| | | |предпринимательства. || |Смоленска", утвержденной на| | | |Рост объема налоговых|| |2010 - 2012 и на 2013 - 2015| | | |поступлений в бюджет|| |годы | | | |города |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|4.2. Поддержка ключевых для|предоставление льгот по|выпадающие доходы бюджета города в 2013|развитие экономического||муниципалитета производств |земельному налогу в|году оцениваются в размере 1,5 млн. руб. в|потенциала города|| |соответствии с решением|пределах объемов, утверждаемых решениями|Смоленска, поддержка|| |Смоленского городского Совета|городского Смоленского Совета |инвестиционной || |от 02.11.2011 N 484. | |деятельности и|| |Предоставление муниципальных| |жизнеобеспечивающих || |гарантий предприятиям города| |производств города || |в пределах сумм | | |+----------------------------+-----------------------------+------------T--------------T--------------+--------------------------+|4.3. Поддержка|поддержка и сопровождение| | | |рост инвестиционной||инвестиционной деятельности|инвестиционных проектов в| | | |активности и привлечение|| |соответствии с положением "О| | | |финансовых средств в|| |мерах поддержки| | | |реальный сектор экономики || |инвестиционной деятельности| | | | || |на территории города| | | | || |Смоленска": | | | | || |- создание благоприятных | | | | || |условий для развития| | | | || |инвестиционной деятельности; | | | | || |- прямое участие органов | | | | || |местного самоуправления в| | | | || |реализации инвестиционных| | | | || |проектов | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|4.4. Регулирование ситуации|реализация программы| 53594,8 | 49068,3 | 48146,2 |оказание содействия в||на рынке труда |"Содействие занятости|(федер. |(федер. |(федер. |трудоустройстве на|| |населения города Смоленска"|бюджет) |бюджет) |бюджет) |постоянную работу не менее|| |на 2012 - 2014 годы. | 5955,0 | 6629,8 | 6552,2 |3860 гражданам ежегодно; в|| | |(област. |(област. |(област. |трудоустройстве на|| | |бюджет) |бюджет) |бюджет) |временную работу - не || | | | | |менее 1250 гражданам. || |Реализация Программы| 1250,0 | - | - |Организация || |дополнительных мер по|(федер. | | |профессионального обучения|| |снижению напряженности на|бюджет) | | |560 человек; оказание|| |рынке труда Смоленской| 247,7 | | |услуг по профориентации не|| |области на 2012 год|(област. | | |менее 5 тысячам|| |(содействие в трудоустройстве|бюджет) | | |безработных граждан || |инвалидов, многодетных| | | | || |родителей и родителей,| | | | || |воспитывающих | | | | || |детей-инвалидов) | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|4.5. Повышение|реализация долгосрочной| - | 100,0 | - |снятие административных||инвестиционной |целевой программы "Повышение| | | |барьеров при реализации||привлекательности города|инвестиционной | | | |инвестиционных проектов,||Смоленска |привлекательности города| | | |сокращение сроков|| |Смоленска" на 2012 - 2015| | | |реализации проектов || |годы. | | | | || |Издание печатной продукции и| 850,0 | 1000,0 | | || |фотоальбомов, посвященных| | | | || |1150-летию основания города| | | | || |Смоленска | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|4.6. Развитие внутреннего|реализация муниципальной| 700,0 | 738,5 | 775,5 |формирование современной||туризма |целевой программы "Развитие| | | |высокоэффективной || |внутреннего и въездного| | | |туристской отрасли в|| |туризма в городе Смоленске"| | | |городе Смоленске. || |на 2009 - 2012 годы. | | | |Улучшение условий отдыха|| |Формирование перспективных| 3550,0 | 4000,0 | |жителей города Смоленска.|| |туристских маршрутов в рамках| | | |Создание положительного|| |городской целевой программы| | | |имиджа города Смоленска|| |"Подготовка и проведение| | | |как туристического центра || |празднования 1150-летия| | | | || |города Смоленска". | | | | || |Проведение ассамблеи| 2000,0 | 5000,0 | | || |искусств, международного| | | | || |пленэра, ярмарок, конкурсов| | | | || |мастеров | | | | || |декоративно-прикладного | | | | || |творчества в рамках городской| | | | || |целевой программы "Подготовка| | | | || |и проведение празднования| | | | || |1150-летия города Смоленска" | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|Итого по IV разделу., в т.ч.: | 68797,5 | 67536,6 | 56523,9 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|городской бюджет | 9000,0 | 11838,5 | 1825,5 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | 59797,5 | 55698,1 | 54698,4 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|федерального бюджета | 53594,8 | 49068,1 | 48146,2 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|областного бюджета | 6202,7 | 6629,8 | 6552,2 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|привлеченные средства | - | - | - | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+| V. Повышение эффективности муниципального управления |+----------------------------T-----------------------------T------------T--------------T--------------T--------------------------+|5.1. Переход на долгосрочное|разработка прогноза| | | |переход на долгосрочное||бюджетное планирование,|социально-экономического | | | |планирование ||ориентированное на результат|развития города Смоленска. | | | | || |Разработка проекта бюджета| | | | || |города на трехлетний период. | | | | || |Проведение оценки| | | | || |эффективности муниципальных| | | | || |ведомственных и долгосрочных| | | | || |целевых программ | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.2. Формирование|проведение работ по| 20000,0 | | |создание условий для||градостроительных |разработке проектов| | | |устойчивого развития||регламентов, разработка|планировки и межеванию| | | |территории города||документов территориального|кварталов многоэтажной жилой| | | |Смоленска на основе||планирования |застройки города Смоленска. | | | |Генерального плана. || |Внесение изменений в Правила| | | |Создание правовых условий|| |землепользования и застройки| | | |для планировки территорий.|| |города Смоленска и| | | |Обеспечение прав и|| |градостроительные регламенты| | | |законных интересов|| |в связи с упорядочением| | | |физических и юридических|| |вопросов землепользования и| | | |лиц в процессе реализации|| |перспективной застройки. | | | |отношений в сфере|| |Реализация ведомственной| | 25000,0 | 26250,0 |землепользования и|| |целевой программы "Разработка| | | |застройки. || |документации по планировке и| | | |Обеспечение открытости|| |межеванию застроенных и| | | |информации о правилах и|| |подлежащих застройке| | | |условиях использования|| |территорий в г. Смоленске" на| | | |земельных участков и|| |2013 - 2015 годы | | | |объектов капитального|| | | | | |строительства |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.3. Внедрение|осуществление перевода в| | | |достижение эффективного||программно-целевых принципов|программную часть более 50%| | | |расходования средств||организации деятельности|расходов бюджета города, за| | | |бюджета города Смоленска||органов местного|исключением расходов на| | | |за счет внедрения||самоуправления |содержание органов местного| | | |программно-целевого метода|| |самоуправления | | | |планирования |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.4. Обеспечение|исполнение долговых| | | |обеспечение эффективного||сбалансированности бюджета |обязательств. | | | |управления бюджетным|| |Поддержание оптимальной| | | |долгом || |структуры муниципального| | | | || |долга. | | | | || |Минимизация расходов на| | | | || |обслуживание муниципального| | | | || |долга. | | | | || |Использование механизма| | | | || |муниципальных гарантий города| | | | || |Смоленска в целях поддержки| | | | || |муниципальных предприятий. | | | | || |Проработка вопроса о| | | | || |погашении долгосрочных| | | | || |бюджетных кредитов на| | | | || |строительство, реконструкцию| | | | || |автомобильных дорог города за| | | | || |счет средств Дорожного фонда | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.5. Совершенствование|преобразование муниципальных| | | |повышение эффективности||механизмов, стимулирующих|бюджетных учреждений города в| | | |деятельности муниципальных||бюджетные учреждения к|новую правовую форму с| | | |организаций, улучшение||повышению качества|утверждением | | | |качества оказываемых ими||оказываемых ими|расчетно-нормативных затрат и| | | |услуг ||муниципальных услуг |возможностью использования| | | | || |доходов от оказания платных| | | | || |услуг на развитие учреждения.| | | | || |Создание главными| | | | || |распорядителями бюджетных| | | | || |средств финансового резерва| | | | || |для стимулирования учреждений| | | | || |к повышению качества| | | | || |оказываемых услуг | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.6. Повышение эффективности|проведение технической| 3000,0 | 3000,0 | 3150,0 |поступление в бюджет||использования муниципальной|инвентаризации объектов| | | |города доходов от||собственности |муниципальной собственности,| | | |использования || |оценка рыночной стоимости| | | |муниципального имущества. || |объектов муниципальной| | | |Снижение задолженности по|| |собственности. | | | |арендным платежам || |Проведение аукционов по| | | | || |продаже права аренды| | | | || |муниципального имущества в| | | | || |рамках Федерального закона от| | | | || |26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите| | | | || |конкуренции". | | | | || |Проведение претензионной| | | | || |работы с организациями,| | | | || |имеющими задолженность перед| | | | || |бюджетом города. | | | | || |Осуществление муниципального| | | | || |земельного контроля.| | | | || |Формирование земельных| | | | || |участков для регистрации| | | | || |права муниципальной| | | | || |собственности. | | | | || |Предоставление земельных| | | | || |участков, находящихся в| | | | || |муниципальной собственности,| | | | || |в аренду | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.7. Повышение эффективности|анализ эффективности| | | |снижение доли непрофильных||работы муниципальных|деятельности муниципальных| | | |активов на предприятиях и||организаций |унитарных предприятий и| | | |учреждениях. || |автономных учреждений в части| | | |Оптимизация структуры и|| |выполнения программ| | | |штатных расписаний|| |финансово-хозяйственной | | | |муниципальных предприятий|| |деятельности. | | | |и учреждений. || |Включение в прогнозный план| | | |Снижение уровня|| |приватизации | | | |себестоимости оказываемых|| |низкорентабельных унитарных| | | |услуг и убыточности || |предприятий и с видами| | | | || |деятельности, не относящимися| | | | || |к решению вопросов местного| | | | || |значения. | | | | || |Совершенствование системы| | | | || |закупок товаров (работ,| | | | || |услуг) с применением| | | | || |конкурсных процедур на| | | | || |муниципальных предприятиях | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.8. Развитие|оказание содействия жителям| | | |создание новых органов||территориального |города в организации и| | | |территориального ||общественного самоуправления|проведении собраний| | | |общественного || |(конференций) по созданию| | | |самоуправления. || |ТОС. | | | |Повышение активности|| |Оказание содействия в| | | |населения. Расширение|| |проведении выборов органов| | | |взаимодействия органов|| |ТОС. | | | |местного самоуправления|| |Организация и проведение| | | |города Смоленска, органов|| |семинаров с целью обучения| | | |территориального || |актива ТОС. | | | |общественного || |Информирование населения| | | |самоуправления в решении|| |через СМИ о возможности| | | |социальных проблем || |реализации права на местное| | | | || |самоуправление путем создания| | | | || |ТОС, а также информирование о| | | | || |деятельности созданных в| | | | || |городе органов ТОС. | | | | || |Проведение конкурсов "Лучший| 100,0 | - | - | || |председатель ТОС", "Лучший| | | | || |председатель уличного| | | | || |комитета", "Лучший дом",| | | | || |"Лучшая придомовая| | | | || |территория" | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.9. Внедрение|реализация ведомственной| 21947,0 | 13867,0 |планируется |обеспечение высокой||информационных технологий в|целевой программы| | |утверждение |степени информационной||сферу муниципального|"Информатизация Администрации| | |программы |открытости органов||управления, перевод|города Смоленска" на 2012 -| | | |местного самоуправления||государственных услуг в|2013 годы, в том числе| | | |для общества. ||электронный вид |мероприятия, проводимые| | | |Повышение эффективности|| |администрациями: | | | |муниципального управления|| |- Промышленного района; | 500,0 | 280,0 | |за счет более|| |- Ленинского района; | 500,0 | 280,0 | |качественного || |- Заднепровского района | 500,0 | 280,0 | |использования || | | | | |информационных технологий.|| | | | | |Обеспечение бесперебойного|| | | | | |функционирования и|| | | | | |безопасности || | | | | |информационных систем и|| | | | | |ресурсов Администрации|| | | | | |города |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.10. Совершенствование|проведение работ по III этапу| | | |обеспечение к 2014 году||системы оказания|перехода на предоставление| | | |возможности для заявителей||муниципальных услуг |услуг в электронном виде| | | |получения услуг в|| |(срок окончания работ -| | | |электронном виде (по|| |01.07.2012). | | | |перечню, установленному|| |Проведение мониторинга| | | |законодательством). || |качества предоставления| | | |Уменьшение сроков|| |муниципальных услуг. | | | |предоставления || |Оптимизация организации| | | |муниципальных услуг и|| |межведомственного и| | | |количества взаимодействий|| |межуровневого взаимодействия| | | |заявителей с органами|| |при предоставлении| | | |власти при предоставлении|| |государственных и| | | |услуг. || |муниципальных услуг | | | |Обеспечение возможности|| | | | | |для заявителя в целях|| | | | | |получения услуг в|| | | | | |электронном виде|| | | | | |использовать Единый портал|| | | | | |государственных и|| | | | | |муниципальных услуг |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.11. Противодействие|построение эффективных| | | |повышение информационной||коррупции |механизмов взаимодействия с| | | |открытости деятельности|| |правоохранительными и| | | |Администрации города. || |общественно-политическими | | | |Формирование у населения|| |органами, институтами| | | |города нетерпимого|| |гражданского общества по| | | |отношения к коррупционным|| |обеспечению защиты| | | |проявлениям || |получателей муниципальных| | | | || |услуг от коррупционных| | | | || |проявлений. | | | | || |Совершенствование | | | | || |антикоррупционной экспертизы | | | | || |проектов муниципальных | | | | || |правовых актов | | | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|5.12. Развитие рынка услуг|СМУП "Вычислительный центр| | | |обеспечение прозрачности||по приему платежей от|ЖКХ": | | | |платежей населения за ЖКУ.||населения за|оптимизация размещения| | | |Развитие конкуренции на||жилищно-коммунальные услуги |пунктов приема платежей| | | |рынке услуг. || |граждан за| | | |Обеспечение || |жилищно-коммунальные услуги. | | | |конфиденциальности и|| |Совершенствование системы| 724,0 | 100,0 | 870,0 |безопасности персональных|| |защиты персональных данных,|(собств. |(собств. |(собств. |данных граждан || |внедрение Интернет-ресурса|средства) |средства) |средства) | || |"Личный кабинет". | | | | || |Внедрение базы данных по| | 150,0 | | || |нежилым помещениям | |(собств. | | || | | |средства) | | |+----------------------------+-----------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|Итого по V разделу, в т.ч.: | 45771,0 | 42117,0 | 30270,0 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|городской бюджет | 45047,0 | 41867,0 | 29400,0 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|средства вышестоящих бюджетов | - | - | - | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|привлеченные средства | 724,0 | 250,0 | 870,0 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|Всего по Основным направлениям развития | 6590608,1 | 5021325,8 | 2872029,9 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|Городской бюджет | 5704812,7 | 3223086,0 | 1774961,5 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|Средства вышестоящих бюджетов, в т.ч.: | 251558,7 | 624147,8 | 159395,7 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|федерального бюджета | 158323,0 | 524038,3 | 48146,2 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|областного бюджета | 93235,7 | 100109,5 | 111249,5 | |+----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------------------+|привлеченные средства | 634236,7 | 1174092,0 | 937672,7 | |L----------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------------------".
1.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Структура источников финансирования мероприятий, включенных вОсновные направления развития отраслей городского хозяйства исоциальной сферы: средства бюджета города - 73,9%;
предполагаемые средства бюджетов вышестоящих уровней - 7,1%;
предполагаемые средства, привлеченные из внебюджетныхисточников,- 19,0%.
млн. руб.---------------------------------T----------T-----------------------------|| Источники финансирования | 2012 - | В том числе || | 2014 гг. +---------T---------T---------+| | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |L--------------------------------+----------+---------+---------+----------
Всего, |14483963,9|6590608,1|5021325,8|2872029,9
в том числе: | | | |---------------------------------+----------+---------+---------+----------
предполагаемые средства бюджетов| 1035102,2| 251558,7| 624147,8| 159395,7
вышестоящих уровней, в том| | | |
числе: | | | |
- федерального бюджета; | 730507,5| 158323,0| 524038,3| 48146,2
- областного бюджета | 304594,7| 93235,7| 100109,5| 111249,5---------------------------------+----------+---------+---------+----------
средства бюджета города |10702860,2|5704812,7|3223086,0|1774961,5---------------------------------+----------+---------+---------+----------
предполагаемые средства,| 2746001,5| 634236,7|1174092,0| 937672,7
привлеченные из внебюджетных| | | |
источников | | | |
| | | |
2. Администрации города Смоленска (Н.Н.Алашеев) обеспечитьфинансирование мероприятий по развитию отраслей городского хозяйства исоциальной сферы города Смоленска за счет средств, предусмотренных вбюджете города Смоленска на 2013 - 2014 годы.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городскогоСовета.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить напостоянные комиссии Смоленского городского Совета.
Глава
города Смоленска А.Н. Данилюк