Приложение к Постановлению от 11.08.2011 г № 63 Перечень

Перечень инвестиционных проектов ООО «Электросетьремонт» (г. смоленск) на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования


N п/п Наименование объекта Стадия реализации проекта Проектная мощность/протяженность сетей Год начала реконструкции Год окончания реконструкции Полная стоимость строительства Остаточная стоимость строительства План финансирования текущего 2011 года Ввод мощностей Объем финансирования
план 2012 года план 2013 года план 2014 года итого план 2012 года план 2013 года план 2014 года итого
С/П МВт/Гкал/ч/км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА МВт/Гкал/ч/км/МВА млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей
ВСЕГО П 2 x 10 МВА 2012 2014 2,43 2,43 0,00 x x x x 0,88 0,89 0,94 2,72
1 Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности x x x x x x x x x x x x x x x
1.2 Создание систем противоаварийной и режимной автоматики П 2 x 10 МВА 2012 2014 2,43 2,43 0,00 x x x x 0,88 0,89 0,94 2,72
1.2.1 Реконструкция ПС "Строительная" П 2 x 10 МВА 2012 2014 2,43 2,43 0,00 x x x x 0,88 0,89 0,94 2,72
1.3 Создание систем телемеханики и связи x x x x x x x x x x x x x x x
1.4 Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности x x x x x x x x x x x x x x x
2 Новое строительство
2.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности x x x x x x x x x x x x x x x
2.2 Прочее новое строительство x x x x x x x x x x x x x x x
Справочно:
оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 реконструкция ПС "Строительная" x x x x x x x x x x x x x x x

--------------------------------
<*> Для расчета объема финансирования в ценах каждого года реализации проекта применены коэффициенты, утвержденные Министерством экономического развития РФ в рамках прогноза социально-экономического развития РФ.


Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответсвцующих лет), млн. рублей
N п/п Источник финансирования План 2012 года План 2013 года План 2014 года Итого
1 Собственные средства 0,88 0,89 0,94 2,71
1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции: 0,88 0,89 0,94 2,71
1.1.1 В т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 0,88 0,89 0,94 2,71
1.1.2 В т.ч. прибыль от других видов деятельности завода - - - -
1.1.3 В т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых) - - - -
1.1.3.1 В т.ч. от технологического присоединения генерации - - - -
1.1.3.2 В т.ч. от технологического присоединения потребителей - - - -
1.1.4 Прочая прибыль - - - -
1.2 Амортизация - - - -
1.2.1 Амортизация, учтенная в тарифе - - - -
1.2.2 Прочая амортизация - - - -
1.2.3 Недоиспользованная амортизация прошлых лет - - - -
1.3 Возврат НДС - - - -
1.4 Прочие собственные средства - - - -
1.4.1 В т.ч. средства допэмиссии - - - -
1.5 Остаток собственных средств на начало года - - - -
2 Привлеченные средства, в т.ч.: - - - -
2.1 Кредиты - - - -
2.2 Облигационные займы - - - -
2.3 Займы организаций - - - -
2.4 Бюджетное финансирование - - - -
2.5 Средства внешних инвесторов - - - -
2.6 Использование лизинга - - - -
2.7 Прочие привлеченные средства - - - -
ВСЕГО от всех источников финансирования 0,88 0,89 0,94 2,71