Приложение к Постановлению от 17.08.2017 г № 2222-АДМ Порядок
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
___________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской
проверки: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(пункт годового плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской
проверки: _________________________________________________
3. Проверяемый
период: _________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской
проверки: с "___" ___________ 20__ г. по
"___" ___________ 20__ г.
5. Цель аудиторской
проверки: _________________________________________________
6. Вид аудиторской
проверки: _________________________________________________
(камеральная, выездная, комбинированная)
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. __________________________________________________________________
7.2. __________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
___________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),
об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных
рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
проверки, изложенные по результатам проверки:
___________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;
при наличии возражений указываются реквизиты документа, номер, дата,
количество листов, приложенных к Отчету возражений)
10. Выводы:
10.1. _________________________________________________________________
10.2. _________________________________________________________________
11. Предложения и рекомендации:
11.1. _________________________________________________________________
11.2. _________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных
рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового
контроля, а также предложения по повышению экономности
и результативности использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт
проверки __________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на _____ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту
проверки __________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ____ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)
подпись (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.