Решение Городского Совета г. Смоленска от 26.04.2002 № 308
Об утверждении Программы социально-экономического развития города Смоленска на 2002 год
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е24 сессия 2 созываот 26.04.2002г. N 308
Об утверждении Программы социально-экономического развития города
Смоленска на 2002 год
В соответствии со статьями 6, 19 закона Российской Федерации "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", статьями 18 и 27 Устава города Смоленска Смоленскийгородской Совет
РЕШИЛ
1. Утвердить Программу социально-экономического развития городаСмоленска на 2002 год (приложение).
2. Администрации города (Аверченков И.А.) осуществлять контрольза выполнением мероприятий, включенных в настоящую Программу, и дваждыв год представлять информацию об итогах выполнения Программы вСмоленский городской Совет.
3. Программу социально-экономического развития города на 2003 годрассматривать одновременно с бюджетом города, с предварительнымобсуждением проекта Программы на комиссии в составе председателейпостоянно действующих депутатских комиссий и глав администрацийрайонов города.
Председатель Смоленского
городского Совета В.В.Вовченко
Программа
социально - экономическая
развития города Смоленска
на 2002год
ПАСПОРТ
программы социально-экономического развития
города Смоленска на 2002 год+----------------------------------------------------------------------+¦Основания для ¦ Устав города Смоленска ¦¦разработки ¦ Бюджетный кодекс Российской Федерации N145-ФЗ ¦¦программы ¦ от 31.07.1998 ¦+--------------+-------------------------------------------------------¦¦Координаторы ¦ Первый заместитель председателя Смоленского ¦¦программы ¦ городского Совета Романова А.В. ¦¦ ¦ Первый заместитель главы администрации города ¦¦ ¦ по экономике Марченков И.И. ¦¦ ¦ ¦+--------------+-------------------------------------------------------¦¦Основные ¦Управление экономики Финансово-казначейское ¦¦разработчики ¦управление Управление культуры ¦¦ ¦Управление строительства и стройиндустрии ¦¦ ¦Управление архитектуры и градостроительства ¦¦ ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦¦ ¦Управление здравоохранения Управление образования ¦¦ ¦Управление торговли, услуг и защиты прав потребителей ¦¦ ¦Комитет по промышленности, транспорту и связи ¦¦ ¦Комитет по управлению имуществом г.Смоленска ¦¦ ¦Комитет по международным и межрегиональным связям ¦¦ ¦Комитет по физкультуре и спорту ¦¦ ¦Комитет по делам молодежи ¦¦ ¦Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям ¦¦ ¦Комитет по труду и социальной защите ¦¦ ¦Отдел безопасности и взаимодействия с ¦¦ ¦правоохранительными органами ГУ "Экологический фонд ¦¦ ¦Смоленской области" ¦¦ ¦Смоленский городской центр связи и информатизации ¦¦ ¦филиала ОАО "Смоленсксвязьинформ" ¦¦ ¦Государственное энергетическое производственное ¦¦ ¦предприятие "Смоленскоблкоммунэнерго" ¦¦ ¦Филиал "Смоленские тепловые сети" ¦¦ ¦Филиал ОАО "Смоленскоблгаз" по г.Смоленску и ¦¦ ¦Смоленскому району ¦+--------------+-------------------------------------------------------¦¦Цели программы¦ - Обеспечение устойчивого функционирования городского ¦¦ ¦ хозяйства и социальной сферы Смоленска. ¦¦ ¦ - Реализация мер по адресной социальной защите ¦¦ ¦ населения. ¦¦ ¦ - Сохранение своеобразия исторического облика ¦¦ ¦ Смоленска, благоустройство городских территорий. ¦¦ ¦ - Укрепление доходной базы бюджета города, повышение ¦¦ ¦ финансовой дисциплины, контроля за целевым ¦¦ ¦ использованием бюджетных ресурсов. ¦+--------------+-------------------------------------------------------¦¦Основные ¦ ¦¦разделы ¦I. Цели и приоритеты деятельности администрации города ¦¦ ¦Смоленска в 2002 году. ¦¦ ¦II. Повышение эффективности использования бюджетных ¦¦ ¦ресурсов и муниципального имущества. ¦¦ ¦III. Социальная сфера города. ¦¦ ¦IV. Жилищно-коммунальный комплекс города ¦+--------------+-------------------------------------------------------¦¦Источники ¦ - Городской бюджет, утвержденный 22 сессией ¦¦финансирования¦ Смоленского ¦¦ ¦ городского Совета от 29.03.2002 г. N 286 ¦¦ ¦ - Федеральный и областной бюджеты ¦¦ ¦ - Собственные средства предприятий города ¦¦ ¦ - Экологический фонд ¦¦ ¦ - Фонд обязательного медицинского страхования ¦¦ ¦ - Фонд социального страхования ¦¦ ¦ - Спонсоры и другие внебюджетные источники ¦+--------------+-------------------------------------------------------¦¦Объемы ¦Общая потребность на выполнение программы ¦¦ассигнований ¦- 1248,9 млн. руб. ¦¦на реализацию ¦Предусмотрено в бюджете города - 354,4 млн. руб. ¦¦программы ¦Прочие источники - 351,1 млн. руб. (без учета ¦¦ ¦ассигнований из программы фонда обязательного ¦¦ ¦медицинского страхования) ¦+--------------+-------------------------------------------------------¦¦Ожидаемые ¦ Рост социальной помощи отдельным низкооплачиваемым ¦¦конечные ¦ семьям за счет перехода на адресное предоставление ¦¦результаты ¦ льгот и субсидий. ¦¦ ¦ Увеличение доходной части бюджета за счет повышения ¦¦ ¦ эффективности использования муниципальной ¦¦ ¦ собственности. ¦¦ ¦ Укрепление материально-технической базы предприятий ¦¦ ¦ городского хозяйства и социальной сферы. ¦+--------------+-------------------------------------------------------¦¦Система ¦ Исполнители программы предоставляют отчеты о ¦¦организации ¦ проделанной работе управлению экономики администрации ¦¦контроля ¦ города (Акулова Н.В.) два раза в год (до 15 августа - ¦¦ ¦ за полугодие, до 15 марта - за год). ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ Управление экономики и финансово-казначейское ¦¦ ¦ управление представляют обобщенную информацию о ходе ¦¦ ¦ реализации программы главе администрации города. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ Информация о выполнении программы выносится на сессию ¦¦ ¦ Смоленского городского Совета два раза в год. ¦+----------------------------------------------------------------------+
ПРОГРАММА
основных направлений деятельности администрации
города по социально-экономическому развитию города Смоленска
на 2002 год
I. Цели и приоритеты деятельности администрации
города Смоленска в 2002 году
Программа основных направлений деятельности администрации городана 2002 г. имеет ярко выраженную социальную направленность
Приоритетами в работе являются:
- обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства исоциальной сферы Смоленска;
- реализация мер по адресной социальной защите населения;
- сохранение своеобразия исторического облика Смоленска,благоустройство городских территорий;
- укрепление доходной базы бюджета города, повышение финансовойдисциплины, контроль за целевым использованием бюджетных ресурсов.
Исходя из указанных приоритетов, работа администрации города в2002 г. будет сосредоточена на реализации таких муниципальных программи мероприятий как "План мероприятий по социальной поддержке жителейг.Смоленска", "Реформирование и модернизация жилищно-коммунальногокомплекса г.Смоленска", "План мероприятий по энергоресурсосбережению","Дети города Смоленска", "Молодежь города Смоленска", программразвития торговли и общественного питания, бытового обслуживаниянаселения, мероприятий по совершенствованию системы охраны здоровья,включая программы лекарственного обеспечения населения. В рамкахкаждой из упомянутых программ обозначены цели и задачи, намеченымероприятия по достижению намеченных ориентиров.
На реализацию Программы основных направлений деятельностиадминистрации города на 2002 г. планируется направить 705,5 млн. руб.,в т.ч. средств бюджета города - 354,4 млн. руб., из внебюджетныхисточников - 351,1 млн. руб.
В то же время потребность в финансировании запланированныхПрограммой мероприятий составляет 1248,9 млн. руб. Проводится работапо привлечению дополнительных источников финансирования путемподключения к областным и федеральным целевым программам.
Основой стратегии администрации во взаимоотношениях спредприятиями всех отраслей экономики и всех форм собственностиявляется создание условий для их успешного функционирования,равноправное сотрудничество с учетом интересов как самих предприятий,так и администрации города и городского бюджета.
В 2002 г. будет продолжена работа по приемке в муниципальнуюсобственность объектов жилищного фонда, коммунально-бытового исоциально-культурного назначения. Планируется принять от предприятийгорода 334,9 тыс. м2 общей площади жилья, 44 км сетей водопровода,34 км - канализации, 208 км - тепловых сетей, 6 КНС, 29 артскважин, 22котельные. Принимая жилье и другие объекты, администрация городаосвобождает предприятия от несвойственных им функций и создает условиядля направления высвободившихся средств на инвестиции в производство.
Улучшению инвестиционного климата в городе призваноспособствовать совершенствование земельных отношений. РазрабатываетсяПоложение о земельных правоотношениях на территории г. Смоленска, чтопозволит, в частности, запустить обусловленный Земельным кодексоммеханизм предоставления гражданам и юридическим лицам земельныхучастков.
В текущем году предусмотрено финансирование частичнойкорректировки Генерального плана города с разработкой на его основекарты правового зонирования городских территорий и "Правилземлепользования и застройки города Смоленска". Органы местногосамоуправления посредством зонирования получают возможность болееэффективно осуществлять политику обустройства территории и реализациюместных социальных программ. Основными компонентами этой политикистанут резервирование за муниципалитетом земельных участков,необходимых для обеспечения транспортной, инженерно-технической,социальной инфраструктуры (включая земельные участки для строительствамуниципального жилья), при одновременном гласном предъявлении техземельных участков, которые муниципалитет готов передать частным лицам- инвесторам, застройщикам.
Продолжится работа по созданию муниципальной геоинформационнойсистемы, что позволит существенно укрепить информационную базуместного самоуправления; повысит ценность муниципального недвижимогоимущества, а в перспективе, по мере расширения числа пользователей,будет способствовать развитию деловой активности на территории города.
II. Повышение эффективности использования бюджетных
ресурсов и муниципального имущества
Для успешного решения социальных задач, модернизации и развитиягородского хозяйства необходимо повышение эффективности использованияфинансовых ресурсов. Одно из важных направлений работы городскойадминистрации - укрепление финансовой дисциплины. С этой цельюосуществляется переход на казначейское исполнение бюджета города,приводящий к централизации управления денежными потоками, прямомуфинансированию расходов бюджетных организаций и другихбюджетополучателей в соответствии с утвержденной сметой. До конца2002г. планируется перевести на казначейскую систему исполнения всюсоциально-культурную сферу, финансируемую из бюджета города.
Повысить эффективность использования бюджетных ресурсов призванаработа по размещению муниципального заказа, в частности, внедрениеидеи конкурсного размещения заказа. С этой целью разработана системакритериев; сформулированы требования заказчиков к продукции,поставляемой в рамках муниципального заказа; собрана ипроанализирована информация о поставщиках, работающих на рынкесоответствующих товаров. Намечается проведение открытых конкурсов наразмещение муниципального заказа; осуществление анализа цен назакупаемые за счет средств бюджета города товары как при проведенииконкурсов, так и при внеконкурсном размещении заказа.
Кроме того, предполагается содействовать погашению задолженностипредприятий в городской бюджет с использованием услуг МУП "Долговойцентр г.Смоленска". С целью расчистки налогооблагаемой базымуниципального образования будет активизирована работа по ликвидацииюридических лиц, не осуществляющих длительное время хозяйственнуюдеятельность.
Экономию бюджетных ресурсов призвана дать реализация Планамероприятий по энерго-, ресурсосбережению на 2002 год. Импредусмотрено направить на указанные мероприятия 82,4 млн. руб., вт.ч. 36,4 млн. руб. - средств бюджета города, 46 млн. руб. - средствпредприятий. Планируется осуществить замену трубопроводов, наладку,ремонт и замену оборудования на более энергоэффективное, установкуприборов учета и регулирования потребления энергоресурсов, обучение истимулирование работников коммунальных предприятий, другиемероприятия. При выделении средств в 2002 г. в размере 6,6 млн. руб.на установку 100 счетчиков будет решен вопрос учета теплоэнергии,получаемой от ОАО "Смоленскэнерго". Предполагаемый экономическийэффект от выполнения запланированных планом мероприятий составит вгодовом исчислении 15,7 млн. руб.
Планируется осуществить капитальный ремонт с переводом котлов наводогрейный режим котельной, принятой от ОАО "Смоленскмебель", икотельной в поселке Гнездово. В связи с отказом ОАО "Шарм"обеспечивать теплоснабжение жилого квартала от производственнойкотельной, намечено завершить строительство котельной по ул. Нахимова,что позволит обеспечить надежное теплоснабжение квартала,ограниченного ул.Нахимова и ул.Багратиона. Для решения проблемыбесперебойного горячего водоснабжения д.N 15 по ул.Кутузова намеченостроительство модульной котельной для этого жилого дома.
Подготовлено техническое задание на разработку Комплекснойпрограммы по энергосбережению и внедрению энерго-, ресурсосберегающихтехнологий в г.Смоленске на 2003-2005 г.г., цель которой -энергоэффективное коммунальное хозяйство. В частности, преследуетсяцель сократить потребность в дотировании муниципального жилого фонда ибюджетных учреждений, ослабить тяжесть нагрузки по оплате услуг ЖКХ нанаселение. На начальном этапе реализации Комплексной программыпредусматривается осуществление малозатратных и организационныхмероприятий, инвентаризация энергетического хозяйства, внедрениеавтоматизации учета потребленной тепловой энергии, пропагандаэнергосбережения в средствах массовой информации и в ходе работы снаселением; на следующем этапе - реконструкция энергетическогооборудования и замена энергоемких технологий.+---------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦Перечень программных мероприятий ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦ ¦по энергоресурсосбережению ¦ потребность ¦ программой соц.-экон. ¦¦ ¦ ¦ в ассигно- ¦ развития на 2002 год ¦¦ ¦ ¦ ваниях ¦ (тыс.руб.) ¦¦ ¦ ¦ (тыс.руб.) +------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ источников ¦+----+-------------------------------------+-------------+-----------+------------¦¦ ¦Всего: ¦ 82384 ¦ 36367 ¦ 46017 ¦+----+-------------------------------------+-------------+-----------+------------¦¦ ¦ МУП "Смоленсктеплосеть" ¦ 49463 ¦ 25115 ¦ 24348 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (собств. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства) ¦+----+-------------------------------------+-------------+-----------+------------¦¦1. ¦ Реконструкция котельной в Гнездово ¦ ¦ 3600 ¦ ¦¦2. ¦ Реконструкция котельной мебельной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фирмы Днепр ¦ ¦ 3000 ¦ ¦¦3. ¦ Строительство котельной АО "Шарм" ¦ ¦ 8090 ¦ ¦¦4. ¦ Установка узлов учета теплоэнергии ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (100 ед.) ¦ ¦ 6625 ¦ ¦¦5. ¦ Установка горелок ГМГ-5М на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ котельной п.Гнездово ¦ ¦ 300 ¦ ¦¦6. ¦ Установка модульной котельной по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ул.Кутузова ¦ ¦ 2000 ¦ ¦¦7. ¦ Реконструкция трансформаторной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ подстанции для котельной ОАО ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Смоленскмебель" ¦ ¦ 1500 ¦ ¦¦8. ¦ Реализация комплекса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ энергосберегающих мероприятий ¦ ¦ ¦ 24348 ¦+----+-------------------------------------+-------------+-----------+------------¦¦ ¦ МП "Горводоканал" ¦ 8053 ¦ 5000 ¦ 3053 ¦+----+-------------------------------------+-------------+-----------+------------¦¦1. ¦ Самотечный канализационный коллектор¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от КНС N 4 по ул.Тенишевой ¦ ¦ 1500 ¦ ¦¦2. ¦ Станция обезжелезивания по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ул.Пр.Гагарина ¦ ¦ 500 ¦ ¦¦3. ¦ Окончание строительства комплекса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сооружений по обезжелезиванию на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Верхне-Ясенном водозаборе ¦ ¦ 3000 ¦ ¦¦4. ¦ Реализация комплекса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ энергосберегающих мероприятий ¦ ¦ ¦ 3053 ¦¦ ¦ МПП "Автоколонна 1308" ¦ 69 ¦ ¦ 69 ¦¦ ¦ Смоленское муниципальное ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ трамвайно-троллейбусное предприятие ¦ 11062 ¦ ¦ 11062 ¦¦ ¦ МП "Жилищник" ¦ 2431 ¦ 2257 ¦ 174 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (кап. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ремонт) ¦ ¦¦ ¦ МП "Банно-прачечное хозяйство" ¦ 5 ¦ ¦ 5 ¦¦ ¦ МП "Спецавтохозяйство по уборке ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ города" ¦ 6593 ¦ ¦ 6593 ¦¦ ¦ МРЭП "Дорожник" ¦ 29 ¦ ¦ 29 ¦¦ ¦ МП "ДМС - N 1,2,3" ¦ 469 ¦ ¦ 469 ¦¦ ¦ МП "Горзеленхоз" ¦ 109 ¦ ¦ 109 ¦¦ ¦ Муниципальные предприятия торговли ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (установка теплосчетчиков) ¦ 105 ¦ ¦ 105 ¦¦ ¦ Учреждения образования, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ здравоохранения ¦ 3995 ¦ 3995 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ (кап. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ремонт) ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------+
Сокращению бюджетных расходов служит и совершенствование тарифнойполитики, направленной на достижение баланса между финансовымипотребностями поставщиков ЖКУ и платежеспособностью потребителей. Врамках данной работы осуществляется мониторинг расходов муниципальныхжилищно-коммунальных предприятий, перевод отдельных видов ЖКУ насамоокупаемость, ликвидация перекрестного субсидирования в сочетании садресным подходом при реализации мер по социальной защите населения.Одно из основных направлений тарифной политики - созданиеблагоприятных условий для привлечения инвестиций, понятное ипрозрачное, в том числе для потенциального инвестора тарифноерегулирование.
В настоящее время бюджетные дотации, предоставляемыемуниципальным жилищно-коммунальным предприятиям, позволяютподдерживать тарифы для населения на пониженном уровне; таким образом,дотируются все слои населения вне зависимости от уровня доходов. Наперспективу Правительством РФ ставится задача сделать социальнуюподдержку строго адресной и предоставлять ее только малообеспеченнымгражданам. С этой целью осуществляется постепенный переводжилищно-коммунальных предприятий на самоокупаемость с одновременнымнаправлением значительных средств на выплату жилищных субсидийгражданам с целью предотвратить направление чрезмерно высокой доли ихдоходов на оплату ЖКУ.
С целью повышения эффективности использования муниципальногоимущества г.Смоленска планируется:
- провести инвентаризацию и оформить технические паспорта всехобъектов, относящихся к муниципальной собственности;
- осуществить приватизацию неиспользуемых или не эффективноиспользуемых объектов;
- разработать комплексные программы по инновации объектов и ихпоследующему использованию;
- ввести кассовые узлы, обеспечивающие ускоренное поступлениесредств в бюджет города и муниципальным предприятиям;
- увеличить объем сдачи в аренду движимого имущества;
- реализация земельных участков.+--------------------------------------------------------------------+¦ ¦Перечень программных мероприятий ¦Общая ¦Предусмотрен ¦ ¦потребность¦программой ¦¦ ¦ ¦в ассигно- ¦соц.-экон. ¦¦ ¦ ¦ваниях ¦развития на ¦¦ ¦ ¦(тыс.руб.) ¦2002 год за ¦¦ ¦ ¦ ¦счет бюджета ¦¦ ¦ ¦ ¦города ¦¦ ¦ ¦ ¦(тыс.руб.) ¦+---+--------------------------------------+-----------+-------------¦¦ ¦ Архитектура и градостроительство ¦ 6873 ¦ 5542 ¦¦1. ¦Полное обновление топографического ¦ ¦ ¦¦ ¦плана города ¦ ¦ 2052 ¦¦2. ¦Разработка проекта правового ¦ ¦ ¦¦ ¦зонирования Смоленска (корректировка ¦ ¦ ¦¦ ¦генплана города) ¦ ¦ 2500 ¦¦3. ¦Разработка прочих архитектурных планов¦ ¦ 1000 ¦¦ ¦ Создание единого информационного ¦ ¦ ¦¦ ¦ пространства ¦ 1065 ¦ 745 ¦¦1. ¦Организация 12 автоматизированных ¦ ¦ ¦¦ ¦рабочих мест ¦ 400 ¦ 400 ¦¦2. ¦Приобретение лицензионного ¦ ¦ ¦¦ ¦программного обеспечения ¦ 300 ¦ - ¦¦3. ¦Прокладка сетей и телекоммуникаций ¦ 100 ¦ 80 ¦¦4. ¦Приобретение и ввод в эксплуатацию ¦ ¦ ¦¦ ¦сертифицированного сервера картографии¦ ¦ ¦¦ ¦со средствами аппаратной защиты данных¦ 205 ¦ 205 ¦¦5. ¦Обустройство системы кондиционирования¦ ¦ ¦¦ ¦серверного помещения ¦ 60 ¦ 60 ¦+--------------------------------------------------------------------+
III. Социальная сфера города
Стабильность общества во многом зависит от уровня социальногообеспечения. Характерной чертой городского бюджета 2002 года являетсяего социальная направленность. На финансирование социальной сферыпланируется направить около 920 млн. руб., что составляет 60% отрасходной части бюджета (в 2001 году - 46%). При этом на капитальныеремонты и приобретение оборудования предусмотрено 44 млн. руб., чтопочти вдвое больше, чем в 2001 году.
Повышению жизненного уровня жителей города будут способствоватьосуществляемые администрацией меры, направленные на выполнениеследующих основных задач:
- укрепление материально-технической базы образования,здравоохранения, культуры и спорта;
- обеспечение гарантированного уровня бесплатных услуг иулучшение их качества;
- внедрение современных образовательных технологий;
- организация досуга молодежи;
- поддержка одаренных детей и создание условий для ихсамореализации;
- укрепление здоровья детей;
- формирование системы адресной социальной помощи.
Социальная защита
Основным источником социальной напряженности в обществе являютсянизкие доходы граждан. По различным причинам в городе увеличиваетсячисло пожилых людей, которым необходима помощь. Так, доля пенсионеров,получающих пенсии ниже прожиточного минимума достигает 40% от общегочисла пенсионеров. Значительную долю среди малообеспеченных составляютинвалиды, растет социальное сиротство, развиваются такие социальныеболезни, как алкоголизм и наркомания.+------------------------------------------------------------+¦Социальный паспорт города (чел.) ¦ 2001 ¦ 2000 ¦+------------------------------------------------------------¦¦Количество льготников по федеральному законодательству ¦+------------------------------------------------------------¦¦инвалиды ВОВ ¦ 1247 ¦ 1333 ¦¦участники ВОВ ¦ 1705 ¦ 1826 ¦¦труженики тыла ¦ 19533 ¦ 22225 ¦¦члены семей погибших военнослужащих ¦ 1989 ¦ 1747 ¦¦ветераны труда, достигшие пенсионного ¦ 38779 ¦ 36847 ¦¦возраста и имеющие право на льготу ¦ ¦ ¦¦(ветераны труда, всего) ¦ (55360) ¦ (54212)¦¦инвалиды по общему заболеванию ¦ 20515 ¦ 22220 ¦+------------------------------------------------------------¦¦Категории граждан (семей), получающие различные социальные ¦¦льготы (пособия, выплаты, постоянная помощь) ¦+------------------------------------------------------------¦¦многодетные семьи ¦ 669 ¦ 745 ¦¦малообеспеченные семьи ¦ 20925 ¦ 17157 ¦¦матери-одиночки, получающие пособие ¦ ¦ ¦¦на детей ¦ 3020 ¦ 3662 ¦¦дети-сироты ¦ 475 ¦ 339 ¦¦дети-инвалиды до 18 лет ¦ 1182 ¦ 1218 ¦¦семьи, воспитывающие детей-инвалидов ¦ 1165 ¦ 1213 ¦¦пенсионеры (без учета пенсионеров ¦ 82127 ¦ 82498 ¦¦силовых ведомств), в том числе: ¦ ¦ ¦¦имеющие доходы ниже прожиточного ¦ 33353 ¦ 22813 ¦¦минимума получающие социальные пенсии ¦ 2093 ¦ 2426 ¦+------------------------------------------------------------+
За последние годы получили развитие различные формы адреснойпомощи населению: оказание материальной помощи, обеспечениенуждающихся горячей пищей, помощь больным по оплате лекарств сверхустановленного перечня. Значительно увеличен объем социальных услугодиноким престарелым гражданам на дому, оказываемых МУ "Центрсоциального обслуживания". Число обслуживаемых превысило 2100 чел.Важнейшим видом новых услуг стала ежегодная заготовка картофеля иовощей на зимний период. Ежегодно заготавливается 50-55 тонн картофеляи 20-25 тонн капусты, которые доставляются на дом. Активизированаработа по привлечению и распределению гуманитарной и спонсорскойпомощи.
Основные направления в области социальной защиты населенияориентированы на обеспечение конституционных прав и минимальныхсоциальных гарантий уровня жизни населения, принятие мер, снижающихсоциальную напряженность в обществе.
В 2002 году сохраняются все формы социальной поддержки населения,оказываемые администрацией в предшествующий период.
В дополнение к комплексу мер по созданию необходимых условийжизни семей, проводимых в рамках федеральных и региональных программ,появилась острая необходимость принятия дополнительных мер посоциальной поддержке семей, детей в различных ее формах. Этой целислужит принятая в 2002 г. программа "Дети города Смоленска",направленная на оказание материальной помощи детям из малообеспеченныхи многодетных семей, семьям, имеющим детей-инвалидов, сиротам вприобретении одежды, обуви, школьных принадлежностей, продуктовпитания; лечение детей-инвалидов; организация летнего отдыха детей иподростков из социально - незащищенных семей. Предусматриваетсякомплекс мер по организации реабилитационного учреждения длядетей-инвалидов, в частности, открытие 2-х групп реабилитации детейинвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата на базесуществующего областного приюта для детей.
Планируется уделить больше внимания проблеме развития МУ "Центрсоциального обслуживания" с целью расширения объема социальных услугнаселению. В рамках Центра функционируют отделение срочной социальнойи медико-социальной помощи, число ежегодно обследуемых семейсоставляет 5 тысяч. Важнейшей проблемой является то, что социальноеучреждение не имеет необходимых площадей для организации дневногопансионата для престарелых, социальной столовой, парикмахерской,мастерской. Выделенные из бюджета средства планируется направить наукрепление материально технической базы (приобретение компьютеров,мебели). Средства, полученные в качестве платных услуг заобслуживание, будут использованы на эксплуатационные расходы пообслуживанию автотехники центра.
Во исполнение Указа президента РФ в 2001 г. произошлареорганизация службы социальной защиты населения, при этом пенсионномуфонду передано безвозмездно имущество (компьютеры, мебель, служебныекабинеты) и та часть штатов, которая занималась вопросами начисленияпенсий. В то же время были значительно расширены функции отделовсоциальной защиты по выплате различных пособий. Для надлежащегоисполнения возложенных обязанностей запланировано приобретениевычислительной техники и другого имущества районным отделам социальнойзащиты.
Продолжится работа по практической реализации гарантий,предусмотренных федеральными законами "О ветеранах", "О социальномобслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", "Об основахсоциального обслуживания населения в Российской Федерации".
Одно из важных направлений работы - выявление лиц, нуждающихся всоциальной поддержке. С этой целью планируется начать формированиебанка данных по малообеспеченным семьям, стоящим на учете в органахсоцзащиты, для оценки количества семей, претендующих на получениесубсидий, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума,незначительно превышающий прожиточный минимум.
Перспективной задачей является формирование индивидуальногоподхода к каждой социально незащищенной семье. Намечается следующаяработа в данном направлении:
1. Проведение мониторинга для:
- оценки доходов и материального положения семьи:
- выявления причин, по которым семья попала в числомалообеспеченных;
- подбора индивидуального "пакета услуг" (целевых субсидий,консультирование, рекомендации по повышению дохода семьи и т.д.).
2. Оформление социального паспорта на малоимущие семьи.
Перечисленный комплекс мер позволит повысить эффективностьсистемы оказания социальной помощи, придать ей адресный характер.+--------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦Перечень программных мероприятий ¦ потреб ¦ программой соц.- ¦¦ ¦ ность в¦ экон. развития на ¦¦ ¦ ассиг ¦ 2002 год ¦¦ ¦ но ¦ (тыс. руб.) ¦¦ ¦ ваниях +--------------------¦¦ ¦ (тыс. ¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ руб.) ¦ бюджета ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ города ¦ источни ¦¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦+--------------------------------------+--------+---------+----------¦¦ Социальная защита населения ¦ 123121 ¦ 88510 ¦ 797 ¦+--------------------------------------+--------+---------+----------¦¦1. ¦ Реализация программы "Дети ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Смоленска": ¦ 3300 ¦ 3300 ¦ ¦¦ ¦ - материальная помощь детям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ из социально-незащищенных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ семей ¦ ¦ 2200 ¦ ¦¦ ¦ - лечение детей-инвалидов ¦ ¦ 500 ¦ ¦¦ ¦ - отдых детей из ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ малообеспеченных семей ¦ ¦ 600 ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦2. ¦ Плановые мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социальной поддержке: ¦ 7472 ¦ 6100 ¦ 500 ¦¦ ¦ - организация праздников и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ других массовых ¦ ¦ 1000 ¦ ¦¦ ¦ мероприятий для малообеспечен- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ных граждан ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - выдача бесплатных продоволь- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ственных наборов и ¦ ¦ 1300 ¦ ¦¦ ¦ горячего питания ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оплата проездных билетов на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городском пассажирском ¦ ¦ 960 ¦ ¦¦ ¦ транспорте многодетным матерям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и школьникам из многодетных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ семей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оказание материальной помощи ¦ ¦ 2008 ¦ 500 ¦¦ ¦ - компенсация 50% скидки по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплате коммунальной ¦ ¦ 460 ¦ ¦¦ ¦ услуг льготных категориям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ граждан ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - ежеквартальные выплаты вдовам¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ погибших и семьям ¦ ¦ 48 ¦ ¦¦ ¦ инвалидов, связанных с боевыми ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ действиями ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - предоставление бесплатных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуг гражданам по ¦ ¦ 24 ¦ ¦¦ ¦ помывке в бане и стирке ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - прочие мероприятия ¦ ¦ 300 ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦3. ¦ Капитальный ремонт здания ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социально- ¦ 2500 ¦ 1247 ¦ ¦¦ ¦ реабилитационного центра с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приютом для детей ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦4. ¦ Приобретение компьютеров для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития районных ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ ¦¦ ¦ отделов социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦5. ¦ Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ транспорта для центра ¦ 497 ¦ 50 ¦ 297 ¦¦ ¦ социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦6. ¦ Возмещение разницы в ценах на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ топливо для населения ¦ 1611 ¦ 1611 ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦7. ¦ Пособия на погребение граждан ¦ 1080 ¦ 762 ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦8. ¦ Льготы по оплате жилья и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ коммунальных услуг ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦9. ¦ Компенсации (субсидии) по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплате ЖКУ ¦ 11715 ¦ 11715 ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦10.¦ Возмещение выпадающих доходов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от предоставления ¦ 87295 ¦ 56074 ¦ ¦¦ ¦ льгот ветеранам, инвалидам и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ликвидаторам последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ аварии на ЧАЭС (из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вышестоящих уровней) ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦11.¦ Выплаты денежных пособий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ опекунам сирот ¦ 3503 ¦ 3503 ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦13.¦ Содержание детей в детских ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальных ¦ 2148 ¦ 2148 ¦ ¦¦ ¦ учреждениях бесплатно и со ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ скидкой ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+--------+---------+----------¦¦14.¦ Создание центра жилищных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ субсидий ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+
Здравоохранение
За последние годы снизилась заболеваемость взрослого населения на6% и детского - на 4%. Впервые за последние 6 лет наметилась тенденцияк увеличению рождаемости населения. Объем оказываемой помощи встационарах города ежегодно растет. Снижается первичный выход наинвалидность. В 2001 году благодаря проведению иммунизации населенияудалось избежать эпидемии гриппа и связанных с ней трудопотерь.+--------------------------------------------------------------------+¦Показатели обеспечения жителей медицинской помощью ¦ 2001 ¦ 2000¦+------------------------------------------------------+------+------¦¦Количество стационаров (ед.) ¦ 6 ¦ 6 ¦¦Количество больных, пролеченных в стационарах (чел.) ¦49032 ¦ 46775¦¦Количество амбулаторно-поликлинических учреждений ¦ ¦ ¦¦(ед.) ¦ 14 ¦ 14 ¦¦Количество посещений поликлиник (тыс. пос.) ¦ 3195 ¦ 3251¦¦Станция скорой медицинской помощи (ед.) ¦ 1 ¦ 1 ¦¦Количество вызовов скорой помощи на 1 тыс.чел. ¦ 327 ¦ 335¦¦Число врачей на 1 тыс. человек ¦ 4,6 ¦ 4,7¦¦Число медсестер на 1 тыс. человек ¦ 6,9 ¦ 6,8¦¦Финансирование капитального ремонта учреждений ¦ ¦ ¦¦здравоохранения, (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦¦- за счет бюджета ¦ 3620 ¦ 4197¦¦- за счет ФОМСа ¦ 3936 ¦ 2400¦¦Приобретение оборудования (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦¦- за счет бюджета ¦ 3293 ¦ 3865¦¦- за счет ФОМСа ¦39256 ¦ 25732¦¦Финансирование зубопротезирования льготным ¦ ¦ ¦¦категориям граждан за счет средств городского ¦ ¦ ¦¦бюджета (тыс.руб.) ¦ 400 ¦ 1054 ¦+--------------------------------------------------------------------+
Современное состояние сферы здравоохранения городахарактеризуется несоответствием денежных средств, поступающих всистему здравоохранения, ее обязательствам по предоставлениюбесплатной медицинской помощи населению, а также отсутствием гарантийпо финансированию отрасли со стороны областного фонда медицинскогострахования.
В результате материально-техническое обеспечение лечебныхучреждений не отвечает современным требованиям. Так, за последние 10лет списано как морально устаревшее 20% медицинского оборудования, аобновлено только 2%. Из-за отсутствия средств не решается вопросстроительства нового травматологического корпуса больницы скороймедицинской помощи и кардиологического центра при МЛПУ "1-аяклиническая больница". Требует капитального ремонта здание детскойбольницы по ул.Октябрьской революции. Находящееся в аварийномсостоянии отделение для недоношенных детей детской больницы поул.Исаковского временно переведено в роддом по ул.Кирова. По программе"Дети города Смоленска" на решение данного вопроса выделено 625 тыс.руб. Финансирование льготных медикаментов также недостаточно - 70% отзапланированного. Сокращаются средства, выделяемые на бесплатноезубопротезирование.
В целях обеспечения государственных гарантий на получениенаселением бесплатной медицинской помощи, повышения эффективностидеятельности ЛПУ города планируется решить в 2002 году следующиезадачи:
- сохранение объемов и повышение качества оказываемой медицинскойпомощи в ЛПУ города;
- укрепление материально-технической базы ЛПУ, приобретениемедицинского оборудования (с привлечением средств фонда медицинскогострахования);
- реализация мероприятий программы "Дети города Смоленска";
- размещение муниципального заказа на конкурсной основе;
- увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний.
Перспективы развития здравоохранения:
- сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населенияпутем внедрения в практику современных методов диагностики и лечения;
- повышение эффективности использования ресурсов илечебно-диагностической базы ЛПУ за счет реструктуризации;
- интеграция деятельности муниципальных ЛПУ с учреждениямиздравоохранения областного и федерального подчинения;
- выбор приоритетных направлений развития здравоохранения городаи реализация целевых муниципальных программ;
- совершенствование лечебно-диагностического процесса, внедрениесовременных методов лечения на всех этапах оказания медицинскойпомощи;
- совершенствование лекарственного обеспечения населения.+-------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦Перечень программных мероприятий ¦ потреб ¦ программой соц.- ¦¦ ¦ ность в ¦ экон. развития на ¦¦ ¦ ассигно ¦ 2002 год ¦¦ ¦ ваниях ¦ (тыс.руб.) ¦¦ ¦ (тыс.руб.)+----------------------¦¦ ¦ ¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ ¦ бюджета ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ города ¦ источни ¦¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦+--------------------------------------+-----------+----------+-----------¦¦ Здравоохранение ¦ 161800 ¦ 30471 ¦ 26921 ¦¦ ¦ ¦ ¦ 22000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (платные ¦¦ ¦ ¦ ¦ услуги) ¦¦ ¦ ¦ ¦ 4921 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (ФОМС) ¦+--------------------------------------+-----------+----------+-----------¦¦1. ¦ Капитальный ремонт учреждений ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ здравоохранения: ¦ 10200 ¦ 8000 ¦ 618 ¦¦ ¦ - поликлиника N 4 ¦ ¦ 100 ¦ (ФОМС) ¦¦ ¦ - поликлиника N 6 ¦ ¦ 200 ¦ ¦¦ ¦ - поликлиника N 8 ¦ ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦ - поликлиника N 10 ¦ ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦ - стоматологич. поликлиника N 3¦ ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦ психоневрологическая больница ¦ ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦ - городской роддом ¦ ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦ клиническая больница N 1 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (хирургич. корпус) ¦ ¦ 300 ¦ ¦¦ ¦ клиническая больница N 1 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (инфекц. корпус) ¦ ¦ 1081 ¦ ¦¦ ¦ - детская клиническая больница ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (отделение ¦ ¦ 625 ¦ ¦¦ ¦ недоношенных детей) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - КБСМП ¦ ¦ 275 ¦ ¦¦ ¦ поликлиника N 5 ¦ ¦ 1273 ¦ ¦¦ ¦ детская поликлиника N 3 ¦ ¦ 952 ¦ ¦¦ ¦ детская поликлиника N 4 ¦ ¦ 600 ¦ ¦¦ ¦ детская поликлиника N 5 ¦ ¦ 382 ¦ ¦¦ ¦ поликлиника N 3 (Трамвайный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проезд) ¦ ¦ 110 ¦ ¦¦ ¦ поликлиника N 8 (ул.Лавочкина) ¦ ¦ 50 ¦ ¦¦ ¦ детская больница по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ул.Окт.Революции ¦ ¦ 642 ¦ ¦¦ ¦ детская больница по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ул.12 лет Октября ¦ ¦ 410 ¦ ¦¦ ¦ женская консультация по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ул.Румянцева ¦ ¦ 500 ¦ ¦+---+----------------------------------+-----------+----------+-----------¦¦2. ¦ Реализация программы "Дети ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Смоленска": ¦ ¦ 10097 ¦ 4921 ¦¦ ¦ - профилактика нарушений ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ репродуктивного ¦ ¦ ¦ (ФОМС) ¦¦ ¦ здоровья населения (бесплатные ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ контрацептивы, ¦ ¦ - ¦ 700 ¦¦ ¦ витамины, препараты йода) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - совершенствование организации¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ медицинской ¦ ¦ 340 ¦ 805 ¦¦ ¦ помощи по охране здоровья ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ беременных женщин, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программа грудного вскармливания ¦ ¦ ¦¦ ¦ - укрепление материально- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ технической базы ¦ ¦ - ¦ 400 ¦¦ ¦ МЛТУ акушерско-гинекологичес- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кого профиля ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - приобретение оборудования для¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детской ¦ ¦ 2236,5 ¦ 2956 ¦¦ ¦ клинической больницы, модерни- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ зация кабинетов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обратной биологической связи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - реализация программы Иммуно- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профилактика (вакцинация против¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гепатита "А", "В", краснухи, ¦ ¦ 2900 ¦ ¦¦ ¦ эпидемического паротита, гриппа) ¦ ¦ ¦¦ ¦ - обеспечение детей с социаль- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ но-значимыми заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бесплатными медикаментами ¦ ¦ 1640,5 ¦ 60 ¦¦ ¦ (бронхиальная астма, сахарный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ диабет) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - профилактика детской инвалид-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ности и реабилитация детей- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инвалидов (дополнительное ¦ ¦ 1990 ¦ ¦¦ ¦ питание в больницах, введение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дополнительных должностей, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение мед. оборудования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и компьютеров) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - обеспечение детей 1-го года ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жизни из ¦ ¦ 920 ¦ ¦¦ ¦ малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бесплатным питанием ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оздоровление детей на базе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ МЛПУ "Детская ¦ ¦ 70 ¦ ¦¦ ¦ клиническая больница" ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-----------+----------+-----------¦¦3. ¦ Приобретение оборудования ¦ 87600 ¦ 1016 ¦ ¦+---+----------------------------------+-----------+----------+-----------¦¦4. ¦ Обеспечение лекарствами по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ рецептам врачей ¦ 62000 ¦ 10860 ¦ ¦¦ ¦ бесплатно и с 50% скидкой ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------------------------+-----------+----------+-----------¦¦5. ¦ Бесплатное зубопротезирование ¦ 2000 ¦ 500 ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------+
Образование
Образовательные учреждения города решают в комплексе проблемыукрепления здоровья детей, их развития, воспитания и образования.Дошкольные учреждения посещают 8 тысяч детей, в школах занимаются 39,8тыс. учащихся, учреждения дополнительного образования охватывают свыше8 тыс. детей дошкольного и школьного возраста.
За последние годы достигнуто некоторое расширение сетиобразовательных учреждений за счет приема ведомственных детских садов.В образовательных учреждениях внедряются современные программы итехнологии, реализуются основные направления региональной программыразвития образования.+--------------------------------------------------------------+¦Показатели развития системы образования ¦2001 ¦2000 ¦+----------------------------------------+----------+----------¦¦Число муниципальных дошкольных ¦60 ¦59 ¦¦учреждений ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+----------¦¦Кол-во детей в детских садах ¦8027 ¦8154 ¦+----------------------------------------+----------+----------¦¦Количество школьников ¦39849 ¦42575 ¦+----------------------------------------+----------+----------¦¦Сменность в общеобразовательных школах: ¦ ¦ ¦¦Обучающихся в 1 смену ¦64,5% ¦62% ¦¦ во 2 смену ¦35% ¦37% ¦¦ в 3 смену ¦0,5% ¦1% ¦+----------------------------------------+----------+----------¦¦Кол-во классов (групп) с углубленным ¦157 ¦160 ¦¦изучением предметов и профильных ¦ ¦ ¦¦классов ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+----------+----------¦¦Количество школьников - ¦2113/298 ¦1998/2 0 ¦¦участников/победителей олимпиад ¦118/27 ¦212/28 ¦¦городских областных республиканских ¦6/1 ¦3/1 ¦+----------------------------------------+----------+----------¦¦Процент практически здоровых школьников ¦26% ¦23% ¦+----------------------------------------+----------+----------¦¦Количество детей, отдохнувших в летних ¦21807 ¦17507 ¦¦оздоровительных лагерях ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------+
В то же время сохраняется тенденция сокращения реальных объемовассигнований на нужды образования. Не удается ликвидироватьзадолженность бюджета за прошлые годы (так, по оплате капитальныхремонтов задолженность составляет 4,6 млн. руб., по питанию - 5,3 млн.руб.). Более 50% зданий системы образования требуют капитальногоремонта.
Наметилась тенденция увеличения количества детей, оставшихся безпопечения родителей. Если в 2000 году их насчитывалось 339, то в 2001стало уже 475. Размер пособия, выплачиваемого приемным родителям, внастоящее время составляет 600 рублей в месяц (не увеличивался с 1999года). Принято решение довести его размер до величины прожиточногоминимума.
Исходя из основной идеологии развития системы образования в 2002году предстоит решить задачи:
повышение вариантности образовательного процесса (открытие двухшкол с углубленным изучением предметов в Промышленном и Заднепровскомрайонах);
реализация направления "Одаренные дети" (открытие двух дошкольныхпрогимназий);
информатизация и компьютеризация школ (в рамках реализациифедеральной целевой программы "Развитие единой образовательнойинформационной среды");
социальная поддержка педагогических работников муниципальныхобразовательных учреждений (сохранена доплата в размере 10% к тарифнойставке);
реализация мероприятий программы "Дети города Смоленска";
охрана здоровья учащихся (расширение сети классов компенсирующегообучения и коррекции, открытие 6 логопедических кабинетов в детскихсадах и 2 - в школах, ликвидация третьей смены в школах города);
прием в муниципальную собственность двух дошкольных учреждений;укрепление материально-технической базы системы образования.Перспективные направления развития сферы образования будут обозначеныв разрабатываемой муниципальной Программе развития образования городаСмоленска до 2005 года:
создание оптимальных условий жизнеобеспечения, здоровья,
воспитания и образования детей;
обеспечение единого образовательного пространства;
расширение перечня образовательных услуг и повышение их качества;
социальная поддержка педагогов и детей;
методическое обеспечение обновленного содержания образования.+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦ Перечень программных мероприятий ¦ потреб ¦ программой соц.- ¦¦ ¦ ность в ¦ экон. развития на ¦¦ ¦ ассигно ¦ 2002 год (тыс.руб.) ¦¦ ¦ ваниях +-----------------------¦¦ ¦ (тыс. ¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ руб.) ¦ бюдже ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ та ¦ источни ¦¦ ¦ ¦ города ¦ ков ¦+-----------------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦ Образование ¦ 109699 ¦ 79656 ¦ 39044 ¦+-----------------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦1. В рамках реализации федеральной ¦ 25000 ¦ 5000 ¦ 20000 ¦¦ программы ¦ ¦ ¦(федераль- ¦¦ "Развитие единой образовательной ¦ ¦ ¦ ный ¦¦ информационной среды" приобретение ¦ ¦ ¦ бюджет) ¦¦ оборудования для 20 компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦¦ классов. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦2. Выполнение программы "Дети ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦¦ г.Смоленска": ¦ ¦ (в ¦ ¦¦ на базе детского сада N 3 открытие ¦ ¦ рамках ¦ ¦¦ группы для ¦ ¦ текущего ¦ ¦¦ детей, имеющих нарушения опорно- ¦ ¦ финанси- ¦ ¦¦ двигательной ¦ ¦ рования ¦ ¦¦ системы ¦ ¦ образова- ¦ ¦¦ создание специализированного учебно- ¦ ¦ тельных ¦ ¦¦ воспитательного учреждения открытого ¦ ¦ учрежде- ¦ ¦¦ типа для безнадзорных детей на базе ¦ ¦ ний) ¦ ¦¦ Заднепровского межшкольного учебного ¦ ¦ ¦ ¦¦ комбината ¦ ¦ ¦ ¦¦ открытие классов для слабовидящих ¦ ¦ ¦ ¦¦ детей на базе школы N 12 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ выплата дополнительных пособий опекуна¦ ¦ 1620 ¦ ¦¦ детей-сирот ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение оборудования для кабинетов ¦ 380 ¦ ¦¦ физики, химии, технологии ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦3. Приобретение мягкого инвентаря для ¦ 1700 ¦ 815 ¦ ¦¦ дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦4. Капитальный ремонт учреждений ¦ 21213 ¦ 12405 ¦ ¦¦ образования, всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - по плану управления образования ¦ 15000 ¦ 8000 ¦ ¦¦ - школа N 13 в м-не Колодня ¦ 1613 ¦ 1613 ¦ ¦¦ школа N 28 по ул.Бакунина ¦ 1000 ¦ 400 ¦ ¦¦ - школа N 5 в пос.Красный бор ¦ 1000 ¦ 813 ¦ ¦¦ пристройка к экономическому колледжу¦ 1000 ¦ - ¦ ¦¦ - пристройка к экономической ¦ ¦ ¦ ¦¦ гимназии ¦ 1100 ¦ 1100 ¦ ¦¦ - детский сад "Ежик" ул.Соколовского¦ 500 ¦ 479 ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦5. Оздоровление детей в летних лагерях ¦ 1150 ¦ 800 ¦ 19044 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (фонд ¦¦ ¦ ¦ ¦ социально-¦¦ ¦ ¦ ¦ го стра- ¦¦ ¦ ¦ ¦ хования) ¦+-----------------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦6. Мероприятия (праздники, олимпиады, ¦ ¦ ¦ ¦¦ конкурсы, ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦¦ фестивали, соревнования, ¦ ¦ ¦ ¦¦ конференций и др.) ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦7. Дотации на питание школьников и ¦ ¦ ¦ ¦¦ детей в детских ¦ 58336 ¦ 58336 ¦ ¦¦ дошкольных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+
Физкультура и спорт
Развитие физической культуры и спорта в городе характеризуетсястабильным повышением основных показателей массовой физическойкультуры и ростом мастерства ведущих спортсменов. Расширилась сетьспортивных клубов, увеличилось количество спортивных залов, детскихюношеских спортивных школ, спортивных сооружений, находящихся вмуниципальной собственности.+-----------------------------------------------------------------+¦Показатели развития физической культуры ¦ 2001 ¦ 2000 ¦+---------------------------------------------+---------+---------¦¦Число занимающихся физкультурой и спортом, ¦ 42993 ¦ 40336 ¦¦всего (чел.) в общеобразовательных школах ¦ 10105 ¦ 9290 ¦+---------------------------------------------+---------+---------¦¦Количество проведенных спортивно-массовых ¦ ¦ ¦¦мероприятий ¦ 149 ¦ 137 ¦+---------------------------------------------+---------+---------¦¦Количество человек, принявших участие в ¦ ¦ ¦¦городских спортивных мероприятиях ¦ 12593 ¦ 12269 ¦+---------------------------------------------+---------+---------¦¦Подготовлено спортсменов: мастеров спорта ¦ 28 ¦ 27 ¦¦ 1 разряд ¦ 165 ¦ 155 ¦+---------------------------------------------+---------+---------¦¦Всего спортсооружений в городе ¦ 518 ¦ 511 ¦+-----------------------------------------------------------------+
В 2002 году планируется:
- продолжить работу по укреплению спортивной базы города(завершить ремонт плавательного бассейна "Дельфин", ДЮСШ N 1);
- реализовать мероприятия, включенные в программу "Дети городаСмоленска";
- решить вопрос совместного использования стадиона "Спартак".
Деятельность муниципальных учреждений в сфере физкультуры испорта направлена на решение следующих задач:
- вовлечение в спортивные секции подростков, стоящих на учете ворганах внутренних дел;
- расширение сети общественных организаций и клубовфизкультурно-оздоровительной направленности;
- создание необходимых условий для занятий физкультурой и спортомдля инвалидов;
- обеспечение сохранности спортивных сооружений.+---------------------------------------------------------------------------+¦Перечень программных мероприятий ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦ ¦ потреб- ¦ программой соц.- ¦¦ ¦ ность в ¦ экон. развития на ¦¦ ¦ ассигно- ¦ 2002 год (тыс.руб.) ¦¦ ¦ ваниях +---------------------------¦¦ ¦ (тыс.руб.)¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ ¦ бюджета ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ города ¦ источни- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦+-----------------------------------+-----------+-------------+-------------¦¦ Физкультура и спорт ¦ 15211 ¦ 12090 ¦ 25(спон- ¦¦ ¦ ¦ ¦ соры) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1. Приобретение спортивной формы, ¦ ¦ ¦ ¦¦ инвентаря и оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦¦ спортивных школ ¦ 750 ¦ 750 ¦ ¦¦2. Обеспечение участия: - волей- ¦ ¦ ¦ ¦¦ больного клуба "Смолянка" в ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦¦ чемпионате России; - баскет- ¦ ¦ 800 ¦ ¦¦ больного клуба "Автомобилист" ¦ ¦ ¦ ¦¦ в республиканских соревнованиях¦ ¦ 200 ¦ ¦¦3. Приобретение инвентаря для ¦ ¦ ¦ ¦¦ спортивных клубов и общественных ¦ ¦ ¦¦ организаций ¦ 660 ¦ 660 ¦ ¦¦4. Проведение спортивных мероприя-¦ ¦ ¦ ¦¦ тий (спартакиады, соревнования,¦ ¦ ¦ ¦¦ первенства города, турниры, ¦ ¦ ¦ ¦¦ праздники, смотры-конкурсы) ¦ 628 ¦ 565 ¦ ¦¦5. Обеспечение подготовки спорт- ¦ ¦ ¦ ¦¦ сменов сборных городских команд¦ ¦ ¦ ¦¦ в областных и республиканских ¦ ¦ ¦ ¦¦ соревнованиях ¦ 191 ¦ 191 ¦ ¦¦6. Организация спортивно-массовой ¦ ¦ ¦ ¦¦ и физкультурно-оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦¦ работы с инвалидами ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦¦7. Реализация программы "Дети ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦¦ г.Смоленска": ¦ ¦ ¦ ¦¦ - выплата стипендий лучшим ¦ ¦ 42 ¦ ¦¦ спортсменам города ¦ ¦ ¦ ¦¦ - проведение спортивно-массовых¦ ¦ 160 ¦ 25 (спон- ¦¦ мероприятий, соревнований, ¦ ¦ ¦ соры) ¦¦ чемпионатов и первенств города ¦ ¦ ¦ ¦¦ - обеспечение подготовки уча- ¦ ¦ 200 ¦ ¦¦ щихся и ведущих спортсменов в ¦ ¦ ¦ ¦¦ областных и республиканских ¦ ¦ ¦ ¦¦ соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦¦ - проведение традиционных меж- ¦ ¦ 18 ¦ ¦¦ дугородних турниров по вольной ¦ ¦ ¦ ¦¦ борьбе, дзюдо, вольной борьбе, ¦ ¦ ¦ ¦¦ легкоатлетического пробега ¦ ¦ ¦ ¦¦ - организация спортивно-массо- ¦ ¦ ¦ ¦¦ вой и физкультурно-оздоровите- ¦ ¦ ¦ ¦¦ льной работы с детьми-инвалида-¦ ¦ ¦ ¦¦ ми ¦ ¦ 80 ¦ ¦¦8. Летний отдых в спортивных лаге-¦ ¦ ¦ ¦¦ рях ¦ 350 ¦ 250 ¦ ¦¦9. Капитальный ремонт: ДЮШОР N 1 ¦ 11100 ¦ 8142 ¦ ¦¦ по ул.Нарвской ¦ 1300 ¦ 1300 ¦ ¦¦ - ДЮСШ N 1 по ул.Урицкого ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ ¦¦ - Спортзал "Дружба" 3200 ¦ 242 ¦ ¦¦ - Плавательный бассейн "Дельфин" 5000 ¦ 5000 ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+
Молодежная политика
Основной целью молодежной политики является создание правовых,социально-экономических и организационных условий для воспитания умолодежи гражданского сознания, личностной самореализации, дляпроявления инициатив молодежных общественных объединений. Эта задачарешается путем реализации мероприятий городской целевой программы"Молодежь города Смоленска", утвержденной Смоленским городским Советомна период 2002-2004 годы.
Работа в области молодежной политики будет строиться по следующимнаправлениям:
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- работа с молодежью по месту жительства через систему МПЦ"Смоленские дворы";
- поддержка детских, молодежных и студенческих общественныхорганизаций и объединений;
- содействие трудоустройству и занятости молодежи;
- социальная адаптация и защита прав подростков, молодежи имолодых семей:
- содействие духовному, физическому развитию, организациякультурных форм досуга молодежи:
- развитие системы информационного, методического и кадровогообеспечения молодежной политики;
- организация летнего отдыха;
- развитие международного молодежного сотрудничества.+---------------------------------------------------------------------------+¦Перечень программных мероприятий ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦ ¦ потреб- ¦ программой соц.- ¦¦ ¦ ность в ¦ экон. развития на ¦¦ ¦ ассигно- ¦ 2002 год (тыс.руб.) ¦¦ ¦ ваниях +---------------------------¦¦ ¦ (тыс.руб.)¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ ¦ бюджета ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ города ¦ источни- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦+-----------------------------------+-----------+-------------+-------------¦¦ Молодежная политика ¦ 9424 ¦ 4337 ¦ 2480 ¦¦1. Реализация мероприятий программы¦ ¦ 3387 ¦ 2480 ¦¦ "Молодежь города Смоленска", ¦ ¦ ¦ (спонсоры, ¦¦ всего в том числе программа ¦ ¦ ¦ обл. ¦¦ "Дети города Смоленска" ¦ 8474 ¦ 387 ¦ бюджет) ¦¦2. Организация летнего отдыха под- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ростков (МПЦ "Смоленские дворы")¦ 380 ¦ 380 ¦ ¦¦3. Организация летнего трудового ¦ ¦ ¦ ¦¦ лагеря для проблемных детей и ¦ ¦ ¦ ¦¦ подростков (юридический инсти- ¦ ¦ ¦ ¦¦ тут МВД) ¦ 570 ¦ 570 ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+
Культура
Основной задачей администрации в сфере культуры и искусстваявляется сохранение и использование культурного потенциала города,поддержка юных дарований и народных талантов, реформирование отрасли сучетом экономических изменений в обществе.
За предшествующий период расширена сеть учреждений культуры засчет принятия в муниципальную собственность Смоленского областногокамерного театра, домов культуры ОАО "Гнездово", ОАО "Шарм", в м-неСортировка и Миловидово. Проведена большая работа по укреплениюматериальной базы учреждений культуры. Введен новый учебный корпусшколы искусств N 8 по ул.Соколовского. Открыты новые отделения вшколах искусств, филиалы музыкальных и художественной школы размещеныв одиннадцати общеобразовательных школах города. Удалось реализоватьряд значительных проектов в области культуры, таких как фестивалисовременной музыки, авторской песни, чемпионат по спортивному бальномутанцу, международный телевизионный конкурс "Золотой Феникс", детскаяассамблея искусств и др.
В результате активизировалась работа всех муниципальныхпредприятий и учреждений культуры, увеличилось число читателей,посещений библиотек, количество детей, занимающихся в системедополнительного образования, в коллективах художественнойсамодеятельности.+----------------------------------------------------------------+¦Показатели состояния культурной жизни ¦ 2001 ¦ 2000 ¦+----------------------------------------+-----------+-----------¦¦Центральная библиотечная система ¦ ¦ ¦¦Библиотечный фонд, (тыс.шт.) ¦ 754,7 ¦ 729,8 ¦¦Количество читателей (тыс.чел.) ¦ 69,1 ¦ 68,6 ¦¦Число посещений (тыс.пос.) ¦ 528,7 ¦ 517,2 ¦¦Выдано книг читателям (тыс.шт.) ¦1582,7 ¦ 1576,5 ¦+----------------------------------------+-----------+-----------¦¦Кинотеатры ¦ ¦ ¦¦Число посещений всего (тыс.чел.) ¦ 146,9 ¦ 142,2 ¦¦в том числе: - взрослых (тыс.чел.) ¦ 71,7 ¦ 76,4 ¦¦ - детей (тыс.чел.) ¦ 75,2 ¦ 65,8 ¦+----------------------------------------+-----------+-----------¦¦Работа планетария ¦ ¦ ¦¦Проведено мероприятий (кол-во) ¦ 1964 ¦ 1917 ¦¦Число посетителей (тыс.чел.) ¦ 54,7 ¦ 54,7 ¦+----------------------------------------+-----------+-----------¦¦Клубные учреждения ¦ ¦ ¦¦Количество проведенных мероприятий ¦ 3630 ¦ 1860 ¦¦Число участников самодеятельных ¦ ¦ ¦¦коллективов ¦ 1674 ¦ 1402 ¦+----------------------------------------+-----------+-----------¦¦Камерный театр ¦ ¦ ¦¦Количество показанных спектаклей ¦ 203 ¦ 187 ¦¦Число новых постановок ¦ 9 ¦ 7 ¦+----------------------------------------+-----------+-----------¦¦Детские музыкальные школы ¦ ¦ ¦¦Число специальностей ¦ 19 ¦ 18 ¦¦Количество учащихся ¦ 2920 ¦ 2829 ¦+----------------------------------------------------------------+
В 2002 году запланированы мероприятия по всем приоритетнымнаправлениям:
- поддержка инноваций, обеспечивающих разнообразие форм и видовкультурной деятельности;
- обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельностинаселения, поддержка самодеятельного народного творчества
- развитие театрального искусства;
- развитие материально-технической базы и техническоеперевооружение отрасли;
- сохранение и развитие отечественной кинематографии;
- реализация мероприятий программы "Дети города Смоленска".
В плане дальнейшего совершенствования и расширения сферы услуг,предоставляемых муниципальными учреждениями культуры планируется:
- открыть подготовительные отделения в музыкальной школе N 4 ишколе искусств N 7; эстетические отделения - в школах искусств N 6, 8;филиал музыкальной школы N 4 - в средней школе N 25;
- создать музей им.М.И.Глинки в музыкальной школе N 1;
- организовать новые творческие коллективы в домах культуры,поэтический клуб в Социально-культурном центре, школы эстетическоговоспитания в городском доме культуры;
- создать на базе кинотеатра "Красный Бор" Киноцентр (филиал домакультуры микрорайона Гнездово).
В целях организации досуга граждан города, развитияхудожественного творчества будут проведены традиционные праздники,конкурсы, фестивали, общегородские культурно-массовые мероприятия,посвященные государственным, профессиональным праздникам, а такжекомплексы мероприятий, посвященных знаменательным датам:
- 57-й годовщине победы в Великой отечественной войне;
- 190-летию Отечественной войны 1812 года;
- 400-летию Смоленской крепостной стены;
- 59-ой годовщине освобождения Смоленщины от фашистскихзахватчиков;
- 1139-летию города-героя Смоленска.
С целью привлечения дополнительных источников финансированияотрасли направлены заявки для участия в федеральной программе"Культура России" на 2001-2005 годы:
- по разделу "Выявление и поддержка молодых дарований,профессиональное образование" - "Одаренные дети";
- по разделу "Модернизация материальной базы, технического итехнологического оснащения организаций культуры" - "Приобретениеконцертного рояля для детской музыкальной школы N 1;
- по разделу "Правовое, научное и информационное обеспечение" -"Библиотека - центр информирования населения" (создание общедоступноймуниципальной информационной библиотечной системы).+---------------------------------------------------------------------------+¦Перечень программных мероприятий ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦ ¦ потреб- ¦ программой соц.- ¦¦ ¦ ность в ¦ экон. развития на ¦¦ ¦ ассигно- ¦ 2002 год (тыс.руб.) ¦¦ ¦ ваниях +---------------------------¦¦ ¦ (тыс.руб.)¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ ¦ бюджета ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ города ¦ источни- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦+-----------------------------------+-----------+-------------+-------------¦¦ Культура ¦ 47398 ¦ 10587 ¦ 1437 ¦¦1. Мероприятия по организации куль-¦ 1890 ¦ 1300 ¦ ¦¦ турно-массовой работы ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т.ч. реализация программы "Де-¦ ¦ ¦ ¦¦ ти г.Смоленска": ¦ ¦ 500 ¦ ¦¦ - дети сироты ¦ ¦ 111 ¦ ¦¦ - одаренные дети ¦ ¦ 170 ¦ ¦¦ - социальное обслуживание семьи ¦ ¦ 28 ¦ ¦¦ - профилактика безнадзорности и ¦ ¦ 191 ¦ ¦¦ правонарушений несовершеннолетних ¦ ¦ ¦¦2. Капитальный ремонт учреждений ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры: ¦ 32320 ¦ 7127 ¦ ¦¦ камерный театр ¦ ¦ 1850 ¦ ¦¦ музыкальные и художественные ¦ ¦ 500 ¦ ¦¦ школы ¦ ¦ ¦ ¦¦ - реконструкция кинотеатра ¦ ¦ 1000 ¦ ¦¦ "Современник" ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Социально-культурный центр ¦ ¦ 330 ¦ ¦¦ - дома культуры (городской, ¦ ¦ ¦ ¦¦ в м-не Гнездово и Миловидово) ¦ ¦ 800 ¦ ¦¦ - муз.школа N 2 по ул.Чкалова ¦ ¦ 2647 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. Приобретение оборудования: ¦ 12128 ¦ 2160 ¦ 1237 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (платные ¦¦ ¦ ¦ ¦ услуги) ¦¦ - камерный театр ¦ ¦ 60 ¦ 7 ¦¦ - музыкальные и художественные ¦ ¦ 100 ¦ 400 ¦¦ школы ¦ ¦ ¦ ¦¦ - кинотеатр "Современник" ¦ ¦ 1500 ¦ ¦¦ - другие учреждения культуры ¦ ¦ 500 ¦ 830 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. Финансирование целевой программы¦ ¦ ¦ 200 ¦¦ "Одаренные дети" ¦ 1060 ¦ ¦(фед. бюджет)¦+---------------------------------------------------------------------------+
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
Защита прав потребителей
В последние годы на потребительском рынке города произошлиопределенные позитивные количественные и качественные изменения.Тенденции роста физических объемов оборота розничной торговли иреализации услуг общественного питания приобрели устойчивый характер.Розничная торговля практически полностью обеспечивает спрос населениягорода на товары повседневного спроса. По наблюдаемому Госкомстатомкругу предприятий происходит снижение объема оборота общественногопитания и объема предоставленных населению платных услуг. Эта сфераразвивается за счет малого бизнеса.+--------------------------------------------------------------------+¦Количественные показатели развития отрасли ¦ 2001 ¦ 2000 ¦+-------------------------------------------------+---------+--------¦¦Количество действующих предприятий: ¦ ¦ ¦¦- торговля ¦ 2415 ¦ 2263 ¦¦- общественное питание ¦ 275 ¦ 255 ¦¦- бытовое обслуживание ¦ 525 ¦ 476 ¦+-------------------------------------------------+---------+--------¦¦Численность занятых (тыс. чел.) ¦ ¦ ¦¦- торговля ¦ 9,8 ¦ 9,3 ¦¦- бытовое обслуживание ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦¦- общественное питание ¦ 5,8 ¦ 5,1 ¦+-------------------------------------------------+---------+--------¦¦Количество обращений граждан из социально- ¦ ¦ ¦¦незащищенных категорий, получивших льготное ¦119,5 ¦ 125,2 ¦¦обслуживание на предприятиях отрасли (тыс.чел.) ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+---------+--------¦¦Закладка овощей на зимнее хранение для больниц и ¦ 2216 ¦ 2398 ¦¦детских садов (т) ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+
В Программе развития торговли и общественного питания городаСмоленска на 2001-2003 годы, утвержденной решением Смоленскогогородского Совета от 29.06.2001 N148, определены следующиенаправления:
- создание условий для повышения ответственности предприятийторговли за результаты хозяйственной деятельности, повышения ихконкурентоспособности на потребительском рынке, поддержки местныхпредприятий перерабатывающей промышленности в сфере торговли;
- дальнейшее развитие материально-технической базы торговли наоснове рационального размещения вновь вводимых предприятий иреконструкции уже имеющихся площадей;
- улучшение качества предоставляемых услуг, подготовка иповышение квалификации кадров;
- продолжение работы по открытию фирменных магазинов,специализированных предприятий общественного питания, пропагандирующихрусскую кухню, специализированных детских кафе;
- совершенствование организации школьного питания с введениемновых технологий приготовления пищи;
- развитие системы льготного обслуживания социально-незащищенныхслоев населения.
В 2002 году прогнозируется некоторое увеличение объема платныхуслуг как результат реализации Программы развития бытовогообслуживания населения города Смоленска на 2001-2003 годы,утвержденной решением сессии Смоленского городского Совета от29.06.2001 N 149.
Планируется провести реконструкцию 4-х предприятий торговли засчет частных инвестиций предпринимателей, торговых объединений,предприятий перерабатывающей промышленности; завершить реконструкциюрынков "Славянский", "Славянский базар", "Заднепровскийпродовольственный рынок"; увеличить сеть предприятий бытовогообслуживания на 30 предприятий, торговых предприятий - на 46 .
Стимулированию деловой активности субъектов предпринимательскойдеятельности на потребительском рынке должны способствоватьзапланированные администрацией города конкурсы профессиональногомастерства, показы коллекций моделей, выставки, ярмарки и другиеорганизационные мероприятия.
С целью улучшения снабжения населения, детских дошкольных илечебных учреждений овощами увеличены площади под овощные культуры врезультате принятия в муниципальную собственность производителейсельхозпродукции МУП "Кощино" и "Талашкино". Для этих хозяйствзапланировано приобретение техники. В ближайшей перспективе будеторганизована их работа совместно с предприятиями торговли по схеме"поле - магазин".
В целях защиты прав потребителей разработаны администрациейгорода и внедрены в практику следующие нормативные документы:
- "Правила продажи пиротехнических изделий на территорииг.Смоленска"
- "Правила организации торговли на рынках и микрорынкахг.Смоленска"
- "Правила продажи бестарного пива в розлив"
- "Временные Правила продажи товаров "Second Hand"
- "Правила продажи в мелкорозничной сети"
- "Правила размещения временных сооружений торговли,общественного питания и бытового обслуживания на территорииг.Смоленска".
В 2002 году будет продолжена работа по контролю за исполнениемуказанных нормативных актов и действующего законодательства в областизащиты прав потребителей.+----------------------------------------------------------+¦ ¦ 2001 ¦ 2000 ¦¦Проведено проверок всего ¦ 1673 ¦ 543 ¦¦Рассмотрено жалоб населения ¦ 520 ¦ 412 ¦¦Возбуждено по инициативе администрации ¦ ¦ ¦¦исков в защиту интересов потребителей ¦ 12 ¦ 4 ¦¦Оказана помощь в сборе доказательств и ¦ ¦ ¦¦оформлении исков в суд ¦ 24 ¦ 15 ¦¦Возвращено потребителям за недоброкачест-¦ ¦ ¦¦венные товары и услуги, (тыс.руб.) ¦ 334,5 ¦ 182,8 ¦+----------------------------------------------------------+
Будет продолжена работа по пропаганде среди населения города норми прав федерального законодательства в области защиты правпотребителей (конкурсы среди школьников, среди предприятий торговли наприсвоение Знака потребительского доверия); планируется проведениепотребительских экспертиз товаров в рамках клуба потребителей"Компас".
На содержание и оснащение современным оборудованием лабораториипо экспертизе качества продукции на рынках города предусмотрено вбюджете 390 тыс.руб.+---------------------------------------------------------------------------+¦Перечень программных мероприятий ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦ ¦ потреб- ¦ программой соц.- ¦¦ ¦ ность в ¦ экон. развития на ¦¦ ¦ ассигно- ¦ 2002 год (тыс.руб.) ¦¦ ¦ ваниях +---------------------------¦¦ ¦ (тыс.руб.)¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ ¦ бюджета ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ города ¦ источни- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦+-----------------------------------+-----------+-------------+-------------¦¦ Торговля, услуги и защита прав ¦ ¦ ¦ ¦¦ потребителей ¦ 56070 ¦ 390 ¦ 55680 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (средства ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятий) ¦¦1. Реализация программы "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦¦ торговли и общественного питания¦ ¦ ¦ ¦¦ г.Смоленска" ¦ 54010 ¦ ¦ 54010 ¦¦2. Реализация программы "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦¦ бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения" ¦ 1670 ¦ ¦ 1670 ¦¦3. Содержание и оснащение оборудо- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ванием лаборатории ветсанэкспер-¦ ¦ ¦ ¦¦ тизы на рынках города ¦ 390 ¦ 390 ¦ ¦¦4. Поддержка предприятий торговли, ¦ ¦ Льготы по ¦ ¦¦ обслуживающих социально-неза- ¦ ¦ арендной ¦ ¦¦ щищенные категории населения ¦ ¦ плате ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Сельское хозяйство ¦ 5000 ¦ 2500 ¦ ¦¦ Приобретение сельскохозяйствен- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ной техники для ¦ ¦ ¦ ¦¦ - МП "Кощино" (44 ед.) ¦ ¦ 1250 ¦ ¦¦ - "Талашкино" (11ед.) ¦ ¦ 1250 ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+
Правоохранительная деятельность
Деятельность администрации города по взаимодействию справоохранительными органами строится в соответствии с принятыминормативными актами: "Комплексная программа по укреплению законности иправопорядка в городе на 2001-2003 годы" и "Программа попротиводействию злоупотребления наркотическими средствами, ихнезаконному обороту на 2001-2005 годы". Основными целями данныхпрограмм являются:
- соблюдение законодательства в обеспечении правопорядка натерритории города;
- улучшение криминогенной обстановки;
- формирование механизмов взаимодействия правоохранительных ивластных структур и общественных организаций, направленных на защитузаконных прав граждан и обеспечение их безопасности, создание условийдля более эффективной профилактической деятельности;
- борьба с наркопреступностью.
В программах заложены конкретные меры по обеспечениюобщественного порядка, предотвращения актов терроризма, попротиводействию злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту,борьбе с подростковой преступностью.
Предусмотрен ряд мер по оказанию содействия со стороныадминистрации в укреплении материальной базы и развитии структурыправоохранительных органов. В районные отделы внутренних дел введеныза счет средств городского бюджета дополнительные штаты для созданияотделов по борьбе с экономическими преступлениями на потребительскомрынке и подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, дляобеспечения их деятельности приобретен транспорт. Совместно суправлением федеральной службы налоговой полиции, районными отделамивнутренних дел и Смоленской таможней продолжится работа по пресечениюнезаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции, поконтролю за соблюдением валютного законодательства участникамивнешнеэкономической деятельности.
Большое внимание планируется уделить профилактике ипредотвращению правонарушений. В данном вопросе стоит задачавовлечения граждан в деятельность дружин по охране садоводческихкооперативов.
В городском бюджете на 2002 год предусмотрены средства наоказание финансовой помощи правоохранительным организациям и войсковымчастям в сумме 1,3 млн. руб., расходы на реализацию программы поборьбе с наркоманией в сумме 0,5 млн. руб.
Экология
Экологическая обстановка г.Смоленска за последние годы несколькоулучшилась. Это произошло в основном за счет выполнения предприятиямии организациями природоохранных мероприятий, как плановых, так имероприятий определенных отделом экологической безопасности города входе экологического инспектирования и обследования предприятий.
Предприятия, являющиеся основными загрязнителями атмосферноговоздуха стационарными источниками, снизили выбросы на 36,8%, при этомсущественно снизилась и удельная нагрузка на одного жителя и составилав 2000 году 0,029 т.
В течение 2001 года проводилась большая работа по сокращениюсбросов загрязняющих веществ со сточными водами. Осуществленареконструкция и серьезная ремонтно-профилактическая работа нагородских очистных сооружениях, строительство и ввод в эксплуатациюочистных сооружений ливневых стоков, уборка несанкционированных свалоки др. Были выполнены значительные мероприятия по учету образования иразмещения отходов производства и потребления, а также по сокращениюих образования, т.е. переход на более чистые технологии. Ежегоднозначительные средства на реконструкцию городских очистных сооружений,на работы по улучшению качества питьевой воды направляет муниципальноепредприятие "Горводоканал".
В рамках выполнения областной целевой программы "Отходы",утвержденной постановлением главы администрации Смоленской области от02.09.99 N 604, завершено строительство и введена в эксплуатацию 1очередь полигона по размещению твердых бытовых отходов в Кучино,началась рекультивация Шейновской свалки. Но для вывоза мусора наполигон в Кучино муниципальному предприятию "СпецАТХ по уборке города"требуется приобрести 13 единиц техники и для работы непосредственно наполигоне - 5 единиц. Общая сумма затрат составляет в ценах 2001 года7,5 млн. руб. Кроме того, не хватает техники для осуществления вполной мере механизированной уборки города - это еще 18 единиц на 9,5млн. В 2002 году планируется приобрести 9 мусоровозов за счет средствпредприятия и 3 единицы техники за счет средств экологического фондаОдно из направлений снижения стоимости вывоза ТБО - это внедрениемини-сортировочных пунктов сбора и сортировки бытовых отходов суплотнением до 25 раз. На 2002 год намечено осуществить строительстводвух минисортировочных станций в м-нах Гнездово и Поповка.
Большой проблемой для областного центра остается ежегодноеувеличение выбросов вредных веществ в атмосферу от передвижныхисточников. Количество автомобилей растет, возрастает расход топлива.На улицах Кирова, Шевченко, Николаева, Лавочкина, Крупской, Фрунзе,Колхозная площадь загрязненность воздуха превышает значениепредельно-допустимых концентраций, даже после проведения грандиозныхработ по минимизации городских потоков и их разгрузки в результатестроительства и ввода в эксплуатацию радиальных дорог.
Одной из форм повышения защищенности населения и территорииявляются строительство и реконструкция природоохранных объектов засчет различных источников финансирования. В 2002 году предприятияпромышленности, такие как ОАО "Роса", ОАО "Свет", ФГУП "Измеритель",ПО "Аналитприбор", АООТ "Искра", ОАО "Айсберг" планируют инвестиции натехническое перевооружение своих производств на сумму около 3,4 млн.рублей.
В 2002 году на мероприятия по оздоровлению окружающей природнойсреды, обеспечение экологической безопасности населения за счетэкологического фонда запланировано израсходовать 6,2 млн. руб.:
- рекультивация городской свалки ТБО в Шейновке;
- реконструкция городских очистных сооружений, систем канализациии КНС;
- реконструкция очистных сооружений ОАО "Шарм" (долевое участие -15% от общих расходов);
- ликвидация несанкционированнных свалок в районах города;
- приобретение и внедрение оборудования и машин для переработки,сбора и транспортировки ТБО;
- благоустройство сквера на ул.Кловская, 11;
- строительство помойниц на территории неканализованногомуниципального жилого фонда;
- санитарная очистка дворовых территорий районов города;
- создание информационно-аналитических систем (развитиеинтегрированной системы телекоммуникационного обеспечения мониторингаприродоохранных объектов города);
- развитие экологического образования школьников,специалистов-экологов, муниципальных служащих и инженерно-техническихработников муниципальных предприятий.
Концепция развития туризма
Концепция развития туризма в городе Смоленске направлена насоздание условий для развития рынка конкурентоспособных туристическихуслуг, определение приоритетов в области развития туризма с точкизрения увеличения доходов городского бюджета, рациональногоиспользования культурноисторического потенциала города, улучшениякачества жизни населения.
В 2002 г. в соответствии с Концепцией планируется разработатьцелевую программу "Развитие туризма в городе-герое Смоленске на2002-2006 г.г.", а также подпрограммы для отдельных групп населения ирешения отдельных проблем развития отрасли.
Предполагается также выработать механизмы финансирования отрасли,в т.ч. привлечения внебюджетных источников, сформировать механизмырегулирования и нормативно-правовую базу.
IV. Жилищно-коммунальный комплекс города
Одно из важнейших направлений работы администрации города в2002г. - дальнейшее преобразование жилищно-коммунального хозяйства, всвязи с чем в настоящее время разработана Программа "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального комплекса г.Смоленска",рассчитанная на 2002-2010 г.г. Основная цель Программы - в повышенииустойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных системжизнеобеспечения населения, улучшении качества жилищно-коммунальныхуслуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Для достиженияэтой цели необходимо:
- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальныхпредприятий путем реструктуризации и ликвидации задолженности,доведения тарифов до уровня экономически обоснованных затрат, переходаот дотирования жилищнокоммунальных предприятий и предоставления льготпо категориальному принципу к адресной поддержке малообеспеченныхграждан;
- обеспечить снижение издержек и повышение качества и доступностижилищно-коммунальных услуг, формирование инвестиционнойпривлекательности жилищно-коммунального комплекса, развитиеконкуренции в сфере предоставления жилищных услуг;
- по мере ликвидации дотационности жилищно-коммунальногокомплекса направлять высвободившиеся бюджетные ресурсы на модернизациюжилищнокоммунального комплекса на основе современных энергоэфективных,ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.
В соответствии с Программой "Реформирование и модернизацияжилищнокоммунального комплекса г.Смоленска" в 2002г. намеченопровести ряд мероприятий по финансовой стабилизациижилищно-коммунального комплекса, в т.ч. инвентаризацию задолженностии убытков предприятий ЖКХ со всеми кредиторами и дебиторами;подписание актов сверки задолженности; определение размеровзадолженности, признаваемой бюджетами и бюджетными организациями;совершенствование учетной политики предприятий, организационнойструктуры ЖКХ и системы управления жилищно-коммунальным комплексом. Врезультате совершенствования договорных отношений с поставщикамиэнергоресурсов предполагается отмена авансовых платежей и переход кежемесячной оплате по факту поставки.
Одним из важных шагов по реформированию ЖКХ являетсязапланированое на 2002г. создание на базе МП "Жилищник" службызаказчика как управляющей организации для муниципального жилищногофонда. В настоящее время функции заказчика и подрядчика по оказаниюЖКУ не разделены, контроль за качеством и расходами по предоставляемымуслугам носит внутриведомственный характер. Цель создания Службызаказчика - повышение качества обслуживания населения, ужесточениеконтроля за финансовыми потоками, формирование договорных отношений ичеткое определение обязательств сторон в процессе оказания ЖКУ. Вфункции Службы заказчика будет входить:
- контроль за объемом и качеством всех видов предоставляемыхжилищнокоммунальных услуг;
- перечисление средств граждан эксплуатационным, коммунальным испециализированным организациям только в соответствии с фактическипоставленными объемами и качеством ЖКУ;
- осуществление работы с населением, сбор платежей за ЖКУ,предоставление льгот, перерасчеты платежей граждан и т. п.;
- совершенствование договорных отношений в сфере оказания ЖКУпутем формирования типовых договоров с целью более полного учетаинтересов потребителей услуг и предприятий-поставщиков;
- заключение с гражданами договоров найма и аренды жилыхпомещений, договоров на техническое обслуживание, а с предприятиямиЖКХ - договоров подряда или оказания услуг.
В целях удешевления жилищно-коммунальных услуг, а также повышенияих качества планируется проведение конкурсного отбора подрядчиков длятекущего обслуживания жилья и осуществления его капитального ремонта,создание системы договорных отношений между поставщиками ипотребителями жилищнокоммунальных услуг, разработка мер постимулированию создания товариществ собственников жилья.
Совершенствуется нормативно-правовая база проводимых вжилищнокоммунальном хозяйстве реформ. Так, в настоящее времяразрабатываются Положение о порядке проведения конкурса по отборуподрядчиков для выполнения работ по техническому содержанию и ремонтужилищного фонда, Положение о механизме снижения размеров платежейнаселения за жилищно-коммунальные услуги при нарушении сроков поставкии их качества, подготовлены изменения в Правила предоставлениякоммунальных услуг в Смоленске.
Ежеквартально в соответствии с Положением о порядке формированияи регулирования тарифов на услуги муниципальных предприятийосуществляется мониторинг стоимости услуг, что позволяет своевременнопринимать необходимые решения по управлению муниципальнымипредприятиями.
В условиях перехода от категориального принципа предоставленияльгот к системе адресных субсидий, повышения уровня оплаты населениемжилищнокоммунальных услуг в рамках реформы ЖКХ резко повышаютсятребования к службе предоставления субсидий и в целом к системе сбораплатежей за жилищнокоммунальные услуги.
К настоящему моменту на ряде МПЖРЭП города введена оплатанаселением жилищно-коммунальных услуг через МУП "ВЦ ЖКХ",осуществляющего расщепление платежей между предприятиями ЖКХ, сдоставкой квитанций на оплату по месту жительства граждан. Переход наоплату ЖКУ через единый расчетный центр будет продолжен. Конечная цель- создание единой информационной системы, обеспечивающей максимальныеудобства для населения по оплате жилищно-коммунальных услуг иполучению субсидий через одно окно.
Кроме того, необходимо создание базы данных о доходах, составесемей, размере осуществляемых ими платежей, характеристиках жилья стем, чтобы обратившиеся граждане представляли минимум справок. Такжевозникает необходимость в проверке достоверности представленныхгражданами сведений о доходах, прежде всего, о доходах отпредпринимательской деятельности; в проведении обследованийматериального положения семей.
Поскольку предоставление жилищных субсидий становится основнойформой социальной поддержки в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг,в 2002 году большое внимание будет уделено совершенствованию работы поих предоставлению. Подготовлена новая редакция Положения о порядкепредоставления компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальныхуслуг, при этом преследовалась цель уточнить как процедуру ихначисления и выплаты, так и роль всех коммунальных служб в этойработе. Программой "Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального комплекса г.Смоленска" намечено создание в2002г. Центра жилищных субсидий. В настоящее время в г.Смоленскефункции предоставления субсидий возложены на МПЖРЭП NN 1-22. Из-забольшой нагрузки на сотрудников, работающих с гражданами по вопросупредоставления субсидий, не удается проводить указанную работу надостаточно высоком уровне. Необходимость создания специализированнойслужбы субсидий связана также с резким увеличением объема работы. Еслив 2000 году получателями жилищных субсидий были 257 семей, в первомквартале 2001 года - 303 семьи, то в декабре 2001 г. - уже 2338 семей,в марте 2002 г. - 3871 семья. В связи с вышеуказанным обстоятельством,в 2002 г. намечено направить на выплату жилищных субсидий 11,7 млн.руб. (в 2001 г. на цели выплаты субсидий было израсходовано 1,3 млн.руб.).
Сделать облик города более привлекательным, а жизнь в нем болееудобной - такую цель преследует городская администрации, осуществляядорожностроительные работы и другие работы по благоустройству.
В 2002 г. планируется продолжить работу по благоустройствугородских территорий, в частности, осуществить капитальный ремонтпроезжей части и тротуаров на следующих улицах: Тенишевой, Шевченко,25-го Сентября, Н.-Неман, Краснинское шоссе, Николаева, М.Еременко,Трамвайный проезд, а также сквера у кинотеатра "Октябрь. Предусмотренаукладка плитки на трамвайных путях, установка бортового камня,устройство тротуаров, укладка брусчатки. Вместе с тем, из-заограниченности финансовых ресурсов при потребности в финансированииработ по капитальному ремонту улиц в 2002 г. в размере 95,3 млн. руб.городским бюджетом предусмотрено выделение 29,5 млн. руб.
При потребности в средствах на текущий ремонт дорожного покрытияв размере 63,8 млн. руб. бюджетом предусмотрено выделение средств вразмере 26,3 млн. руб. Текущий ремонт предполагает ямочный ремонтулиц, тротуаров, содержание остановок общественного транспорта, зимнеесодержание окраинных улиц, ремонтные работы по жалобам жителей города,запросам депутатов.
Кроме того, запланированы следующие работы по капитальномустроительству: строительство моста через р.Днепр по ул.Б.Советской,продолжение работ по благоустройству набережной Днепра, строительстволивневой канализации и очистка русла р.Рача, ливневой канализации поулицам Черняховского, Смольянинова, Багратиона, дальнейшие работы порекультивации Шейновской свалки. Работы будут осуществляться за счетсредств бюджета города, экологического фонда, средств предприятий ипривлечения других внебюджетных источников.
На капитальный ремонт муниципального жилищного фонда бюджетомгорода на 2002 г. предусмотрено направить 9,3 млн. руб.; на эти целибудут направлены также 2,2 млн. руб., которые МП "Жилищник" получит ввиде платы населения за наем жилья. Таким образом, ассигнования накапитальный ремонт муниципального жилья составят 11,5 млн. руб., в тоже время плановая потребность в финансировании капитального ремонтамуниципального жилья составляет 126,2 млн. руб. (Муниципальный жилойфонда включает 2483 жилых дома общей площадью 4719,4 тыс. м2.)
Из-за ограниченности средств, в основном, будут финансироватьсяработы по ремонту кровель - 70% от общего объема финансирования. Изплана капитального ремонта исключены такие виды работ, как ремонтлестничных клеток, фасадов, благоустройство и т.п. По остальнымработам будет, по возможности, производиться выборочный ремонт силамимуниципальных жилищных предприятий.
В стадии разработки находится Программа по развитиюмуниципального транспорта. Ее целью является формирование эффективнойи надежно функционирующей системы пассажирских перевозок. Длядостижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) Формирование муниципального заказа по транспортномуобслуживанию населения в объемах, обеспеченных дотируемыми тарифами,размером бюджетных средств на покрытие убытков транспортныхпредприятий и компенсации выпадающих доходов от перевозки льготников.
2) Совершенствование тарифной политики с целью обеспечениятранспортных предприятий финансовыми ресурсами в объеме, достаточномдля компенсации всех произведенных ими обоснованных затрат и с учетомплатежеспособности населения; обеспечение мер по социальной защитеграждан с низким уровнем доходов.
3) Для обеспечения сбора выручки:
- внедрение эффективных систем контроля и диспетчерскогоуправления, основанных на современных информационных технологиях;
- рассмотреть вопрос создания транспортной милиции,ориентированной на осуществление контроля за соблюдением гражданами иперевозчиками требований нормативно-правовых актов, регулирующихработу городского пассажирского транспорта.
4) Снижение потерь от перевозки льготников:
- осуществить обследование с целью установления численностипассажиров льготных категорий, количества совершаемых ими поездок длярешения вопроса полного возмещения выпадающих доходов предприятий;
- доработать вопрос введения единого льготного талона для всехкатегорий льготников.
5) Совершенствование организации работы по осуществлениюперевозки пассажиров индивидуальными предпринимателями:
- создание уполномоченного административного органа поформированию единой сети и управлению всеми пассажирскими перевозкамив городе;
- совершенствование правового механизма, в первую очередь,договорных отношений, по организации пассажирских перевозок городскимобщественным транспортом.
6) Обновление производственных фондов городского общественноготранспорта за счет бюджетного финансирования, субсидирования полизинговым и кредитным схемам, софинансирования со стороныпредприятий.
Оформлены инвестиционные заявки на 2003 г. для включения вфедеральные целевые программы:
- обновление производственных фондов городского автобусноготранспорта;
- организация перевозок населения в центральной части г.Смоленскаэкологически чистым видом транспорта - троллейбусами.+---------------------------------------------------------------------------+¦Перечень программных мероприятий ¦ Общая ¦ Предусмотрено ¦¦ ¦ потреб- ¦ программой соц.- ¦¦ ¦ ность в ¦ экон. развития на ¦¦ ¦ ассигно- ¦ 2002 год (тыс.руб.) ¦¦ ¦ ваниях +---------------------------¦¦ ¦ (тыс.руб.)¦ За счет ¦ За счет ¦¦ ¦ ¦ бюджета ¦ прочих ¦¦ ¦ ¦ города ¦ источни- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ков ¦+-----------------------------------+-----------+-------------+-------------¦¦ Благоустройство ¦ 255233 ¦ 56542 ¦ 95393 ¦¦1. Капитальный и текущий ремонт ¦ 159113 ¦ 55792 ¦ ¦¦ улиц: ¦ ¦ ¦ ¦¦ Промышленный район ¦ ¦ 28000 ¦ ¦¦ Ленинский район ¦ ¦ 19000 ¦ ¦¦ Заднепровский район ¦ ¦ 8792 ¦ ¦¦2. Реконструкция русла реки Рача ¦ 12000 ¦ 750 ¦ ¦¦3. Реконструкция моста через реку ¦ ¦ ¦ ¦¦ Днепр по ул.Б.Советская ¦ 68000 ¦ ¦ 68000 ¦¦4. Благоустройство набережной реки¦ ¦ ¦ ¦¦ Днепр ¦ 800 ¦ ¦ 800 ¦¦5. Строительство ливневых кана- ¦ ¦ ¦ ¦¦ лизаций по ул.Черняховского, ¦ ¦ ¦ ¦¦ Багратиона, Смольянинова ¦ 12120 ¦ ¦ 4700 ¦¦6. Приобретение специальной техники: 38834 ¦ ¦ 16393 ¦¦ - МП"ДМС-1"(1 ед.) ¦ ¦ ¦154(соб.с-ва)¦¦ - МРЭП "Дорожник" (1 ед.) ¦ ¦ ¦ 11500 ¦¦ ¦ ¦ ¦(7700 - фед. ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюд. 3800 - ¦¦ ¦ ¦ ¦ экол.фонд) ¦¦ - МП "Спец. АТХ" (12 ед.) ¦ ¦ ¦ 4739 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (3655 - соб.¦¦ ¦ ¦ ¦ср-ва 1084 - ¦¦ ¦ ¦ ¦ эк. фонд) ¦¦7. Строительство склада сменных ¦ ¦ ¦ 500 ¦¦ агрегатов, АЭС МП "Спец. АТХ" ¦ 500 ¦ ¦ (соб. ср-ва)¦¦8. Оборудование территорий МПЖРЭП ¦ ¦ ¦ 5000 ¦¦ N 10 минисортировочными пунктами¦ 5000 ¦ ¦ (МУП "Вто- ¦¦ ¦ ¦ ¦ричные ресур-¦¦ ¦ ¦ ¦ сы) ¦¦ МП "Жилищник" ¦ 126200 ¦ 9301 ¦ 2197 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (соб.ср-ва) ¦¦ Капитальный ремонт жилого фонда ¦ ¦ 9301 ¦ 2197 ¦¦ Жилищное строительство (капвло- ¦ ¦ ¦ ¦¦ жения) ¦ 18600 ¦ 13000 ¦ ¦¦ МПБПХ (капвложения) ¦ 4000 ¦ 1250 ¦ ¦¦ Капитальный ремонт бани N 1 на ¦ ¦ ¦ ¦¦ Колхозной пл. ¦ ¦ 1250 ¦ ¦¦ Филиал "Смоленские тепловые ¦ ¦ ¦ 12600 ¦¦ сети" ОАО "Смоленскэнерго" ¦ 12600 ¦ ¦(соб.ср-ва) ¦¦1. Реконструкция паровой сети N 8 ¦ ¦ ¦ ¦¦ от ТЭЦ-1 до ОАО "Смолмясо" ¦ ¦ ¦ 6780 ¦¦2. Котлоагрегат на ц/котельной ¦ ¦ ¦ ¦¦ КВГМ-100 ¦ ¦ ¦ 5820 ¦¦ Филиал ОАО "Смолоблгаз" по городу ¦ ¦ ¦¦ Смоленску и Смоленскому району ¦ 1060 ¦ ¦ 1060 ¦¦1. Строительство 2 км газопроводов ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (средства ¦¦ ¦ ¦ ¦ частных лиц ¦¦ ¦ ¦ ¦ и ведомств) ¦¦2. Установка 400 газовых счетчиков ¦ ¦ ¦ 360 ¦¦3. Строительство 4-ех домов с ¦ ¦ ¦ (средства ¦¦ поквартирным газовым отоплением ¦ ¦ ¦ ведомств) ¦¦ ГЭПП "Смоленскоблкоммунэнерго" ¦ 2530 ¦ ¦ 1770 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (средства ¦¦ ¦ ¦ ¦предприятия) ¦¦1. Монтаж светильников наружного ¦ ¦ ¦ ¦¦ освещения с газоразрядными лампами ¦ ¦ 180 ¦¦2. Ремонт оборудования, строительной ¦ ¦ ¦¦ части ТП, РП ¦ ¦ ¦ 700 ¦¦3. Реконструкция ВЛ-бкВ с заменой ¦ ¦ ¦ ¦¦ деревянных опор на железобетон- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ные (2,52 км) ¦ ¦ ¦ 150 ¦¦4. Ремонт, реконструкция ВЛ-0,4кВ с¦ ¦ ¦ ¦¦ заменой дефектных опор и прово- ¦ ¦ ¦ ¦¦ дов (10 км) ¦ ¦ ¦ 600 ¦¦5. Ремонт, реконструкция, замена ¦ ¦ ¦ ¦¦ дефектных кабелей (0,7км) ¦ ¦ ¦ 140 ¦¦ МПП "Автоколонна 1308" ¦ 40282 ¦ ¦ 32 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (соб.ср-ва) ¦¦1. Обновление подвижного состава ¦ 35000 ¦ ¦ ¦¦ (14 автобусов) ¦ ¦ ¦ ¦¦2. Оформление автобусных остановок ¦ 150 ¦ ¦ ¦¦3. Реконструкция ремонтной зоны ¦ ¦ ¦ ¦¦ (реконструкция смотровых канав, ¦ ¦ ¦ ¦¦ цехов, кап.ремонт зданий, замена¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования) ¦ 1700 ¦ ¦ ¦¦4. Окончание строительства физкуль-¦ ¦ ¦ ¦¦ турно-оздоровительного комплекса¦ ¦ ¦ ¦¦ и общежития ¦ 1950,0 ¦ ¦ ¦¦5. Переоснащение вспомогательного ¦ ¦ ¦ ¦¦ производства (ремонт вентиляции ¦ ¦ ¦ ¦¦ гаража и ремонтной зоны, ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение автопогрузчика) ¦ 250,0 ¦ ¦ ¦¦6. Модернизация системы контроля ¦ ¦ ¦ ¦¦ НЭЖАН (разработка проекта, ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение и установка ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования для слежения за ¦ ¦ ¦ ¦¦ движением автобусов по маршруту ¦ ¦ ¦ ¦¦ на контрольных пунктах, в ¦ ¦ ¦ ¦¦ автобусах и центральном ¦ ¦ ¦ ¦¦ диспетчерском пункте) ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦¦7. Оптимизация маршрутной сети ¦ 15,0 ¦ ¦ 15 ¦¦8. Обновление в салонах информации ¦ ¦ ¦ ¦¦ для пассажиров ¦ 17,0 ¦ ¦ 17 ¦¦ СМТТП ¦ 88544 ¦ ¦ ¦¦1. Приобретение нового подвижного ¦ ¦ ¦ ¦¦ состава (5 трамваев, 20 ¦ ¦ ¦ ¦¦ троллейбусов) ¦ 50485 ¦ ¦ ¦¦2. Разработка проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦¦ документации и строительство ¦ ¦ ¦ ¦¦ троллейбусной линии (пр.Гагарина¦ ¦ ¦ ¦¦ - пл.Смирнова - ул.Тенишевой) ¦ 3400 ¦ ¦ ¦¦3. Модернизация трех действующих ¦ ¦ ¦ ¦¦ тяговых подстанций (замена уста-¦ ¦ ¦ ¦¦ ревшего оборудования, эксплуати-¦ ¦ ¦ ¦¦ руется с 1960 года) ¦ 8000 ¦ ¦ ¦¦4. Реконструкция трамвайного пути и¦ ¦ ¦ ¦¦ контактной сети (2 км Рославльс-¦ ¦ ¦ ¦¦ кое кольцо, пр.Гагарина, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ул.Николаева) ¦ 6500 ¦ ¦ ¦¦5. Строительство новых и реконстру-¦ ¦ ¦ ¦¦ кция действующих кабельных линий¦ ¦ ¦ ¦¦ (9,6 км ул.В.Волок, Рыленкова, ¦ ¦ ¦ ¦¦ Румянцева) ¦ 3840 ¦ ¦ ¦¦6. Реконструкция участка сушки песка 1090 ¦ ¦ ¦¦7. Реконструкция участка капиталь- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ного ремонта троллейбусных машин¦ ¦ ¦ ¦¦ и оснащение станочным ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудованием (15 ед.) ¦ 3000 ¦ ¦ ¦¦8. Приобретение спецтехники для ¦ ¦ ¦ ¦¦ создания производственно-техни- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ческой базы участка капитального¦ ¦ ¦ ¦¦ ремонта трамвайных путей хозяй- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ственным способом (8 ед.) ¦ 4309 ¦ ¦ ¦¦9. Приобретение станочного обору- ¦ ¦ ¦ ¦¦ дования взамен изношенного в ¦ ¦ ¦ ¦¦ трамвайном депо (5 ед.) ¦ 7920 ¦ ¦ ¦¦ Городская телефонная сеть ¦ 57100 ¦ ¦ 57100 ¦¦ ¦ ¦ ¦ (собств. ¦¦ ¦ ¦ ¦ средства) ¦¦1. Строительства и ввод в эксплуа- ¦ ¦ ¦ ¦¦ тацию АТС-41 на 7000 номеров ¦ ¦ ¦ 44100 ¦¦2. Расширение АТСЭ-68 на 2048 номеров ¦ ¦ 12900 ¦¦3. Каблирование жилых домов ¦ ¦ ¦ 100 ¦+---------------------------------------------------------------------------+
ПЛАН
финансирования капитального ремонта школ, детских дошкольных и
внешкольных учреждений на 2002 г.+----------------------------------------------------------------------------+¦Nпп ¦ Наимен.учрежд. ¦Сметн. ¦ Наименование работ ¦Приме-¦¦ ¦ ¦стоим. ¦ ¦чание ¦¦ ¦ ¦в т.руб.¦ ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦1. ¦ Школа N 2 ¦ 50,0 ¦Ремонт шиферной кровли, ремонт кирпич-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ных стен в спортзале, замена блоков, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт вентиляции в столовой и сануз- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦лах, ремонт канализации в туалетах, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт стальной кровли, устройство ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦эвакуационного выхода ¦ ¦¦2. ¦ Школа N 8 ¦ 40,0 ¦Ремонт шиферной кровли, ремонт мягкой ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦кровли, канализации на пищеблоке, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦замена оконных блоков ¦ ¦¦3. ¦ Гимназия ¦ 50,0 ¦Строительство пристройки, ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦мягкой кровли ¦ ¦¦4. ¦ Школа N 9 ¦ 90,0 ¦Ремонт электроосвещения, устройство ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦гипсокартонной перегородки, ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦стальной кровли, ремонт отопления ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(замена радиаторов), устройство пожар-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ной сигнализации, ремонт фасада, заме-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦на оконных блоков в спортзале, ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦отопления ¦ ¦¦5. ¦ Школа N 14 ¦ 70,0 ¦Ремонт стальной кровли, ремонт сануз- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦лов, подводка горячей воды в медкаби- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦нет, замена входных дверей ¦ ¦¦6. ¦ Школа N 17 ¦ 90,0 ¦Ремонт электроосвещения, замена окон- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ных блоков в спортзале ¦ ¦¦7. ¦ Школа N 20 ¦ 210,0 ¦Ремонт электроосвещения, ремонт водо- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦провода, спортзала, установка метал- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦лических решеток (мастерские, ИЗО), ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦замена паркетных полов на плитку, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметная документация прист- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ройки. Ремонт филиала ¦ ¦¦8. ¦ Школа N 21 ¦ 50,0 ¦Ремонт электроосвещения, замена окон- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ных блоков, ремонт канализации, в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рекреации 1 этаж. Ремонт водостока над¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦столовой. ¦ ¦¦9. ¦ Школа N 26 ¦ 40,0 ¦Ремонт системы отопления, замена вход-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ных дверей. Установка решеток в буфе- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦те. Ремонт фасада. ¦ ¦¦10. ¦ Школа N 28 ¦ 50,0 ¦Ремонт санузлов, замена унитазов, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт канализации, ремонт стальной ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦кровли, фасада, замена дверных блоков ¦ ¦¦11. ¦ Школа N 33 ¦ 120,0 ¦Ремонт мягкой кровли, ремонт отопле- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ния, вентиляции в столовой, замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦оконных блоков ¦ ¦¦12. ¦ Школа N 39 ¦ 50,0 ¦Ремонт мягкой кровли, линолеума, по- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦лов, ремонт приточной вентиляции ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦ ¦Всего по школам ¦ 810 ¦ ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦1. ¦Д/с "Смоляночка"¦ 20,0 ¦Замена оконных блоков, ремонт линоле- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦умных полов, ремонт сантехоборудования¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦в санузлах и прачечной ¦ ¦¦2. ¦ Д/с N 9 ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦¦3. ¦ Д/с N 10 ¦ 5,0 ¦Ремонт санузлов ¦ ¦¦4. ¦ Д/с N 11 ¦ 5,0 ¦Ремонт дощатых полов на верандах кос- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦метической ремонт методкабинете ¦ ¦¦5. ¦ Д/с N 12 ¦ 10,0 ¦Ремонт водопровода, фасада ¦ ¦¦6. ¦Д/с N 14 "Алиса"¦ 15,0 ¦Ремонт мягкой кровли (350 кв.м) ¦ ¦¦7. ¦ Д/с N 16 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Аннушка" ¦ 20,0 ¦Ремонт шиферной кровли, ремонт сануз- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦лов, ремонт полов из линолеума ¦ ¦¦8. ¦ Д/с N 20 ¦ 5,0 ¦Ремонт забора, асфальтирование терри- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тории ¦ ¦¦9. ¦ Д/с N 22 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Бабочка" ¦ 20,0 ¦Ремонт шиферной кровли, фасада, замена¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехники, замена линолеума ¦ ¦¦10. ¦ Ясли N 15 ¦ 20,0 ¦Устройство эвакуационного выхода, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт фасада, замена оконных блоков ¦ ¦¦11. ¦ Д/с N 23 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Огонек" ¦ 20,0 ¦Ремонт пищеблока ¦ ¦¦12. ¦ Д/с N 25 ¦ 30,0 ¦Ремонт мягкой кровли, фасада ¦ ¦¦ ¦ "Пчелка" ¦ ¦ ¦ ¦¦13. ¦ Д/с N 43 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Сказка" ¦ 10,0 ¦Ремонт фасада ¦ ¦¦14. ¦ Д/с N 53 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Снежинка" ¦ 20,0 ¦Ремонт водопровода, ремонт канализации, ¦¦ ¦ ¦ ¦ции, санузлов, ремонт косметической ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦групп ¦ ¦¦15. ¦ Д/с N 54 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Дружба" ¦ 30,0 ¦Ремонт водоснабжения, ремонт космети- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ческий групп, ремонт овощехранилища ¦ ¦¦16. ¦ Д/с N 57 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Колобок" ¦ 50 ¦Ремонт мягкой кровли, овощехранилища, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт отопления ¦ ¦¦17. ¦ Д/с N 59 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Гномик" ¦ 10,0 ¦Ремонт веранд, замена входных дверей ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦5 шт, ремонт оконных блоков ¦ ¦¦18. ¦ Д.с. N 50 ¦ 5,0 ¦Строительство веранд ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦ ¦ Итого по Д/С ¦ 300 ¦ ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦1. ¦ ДТДМ ¦ 80 ¦Ремонт электроосвещения 1-го и 2-го ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦этажей, ремонт фасада ¦ ¦¦2. ¦ ДЮСШ 3 ¦ 10 ¦Ремонт кровли, вентиляции ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ внешкольным ¦ 90 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Всего по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ району ¦ 1200 ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------¦¦ Заднепровский район ¦+----------------------------------------------------------------------------¦¦1. ¦ сш N 3 ¦ 30 ¦Ремонт штукатурки, цоколя, замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦оконных блоков, ремонт сантехники, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦замена дверных блоков, желобов ¦ ¦¦2. ¦ сш N 5 ¦40,0 ¦Ремонт электрики, ревизия электрощито-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦вой, замена оконных блоков, ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦полов в спортзале, ремонт кровли ¦ ¦¦3. ¦ сш N 7 ¦50,0 ¦Замена электропроводки в спортзале, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦актовом зале. Ремонт канализации в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦буфете, ремонт стоматологического ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦кабинета ¦ ¦¦4. ¦ сш N 10 ¦95,0 ¦Ремонт кровли (частично), ремонт фасада ¦¦ ¦ ¦ ¦да, смена желобов, ремонт водопровода ¦ ¦¦5. ¦ сш N 13 ¦25,0 ¦Ремонт системы отопления, ремонт полов¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦в кабинете химии, замена линолеума, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт кровли (частично) ¦ ¦¦6. ¦ сш N 15 ¦35,0 ¦Замена оконных блоков 3 этажа, ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦полов, ремонт труб холодного ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦¦7. ¦ сш N 18 ¦ 40,0 ¦Ремонт стояков системы отопления, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦частич.замена оконных блоков, замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦желобов ¦ ¦¦8. ¦ сш N 19 ¦ 80,0 ¦Ремонт сантехники, отопления, установ-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ка умывальников, ремонт электропровод-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ки, ремонт пола в кабинете N 6, час- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тичная замена, оконных блоков, дверных, ¦¦ ¦ ¦ ¦устройство крыльца пожарного ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦выхода ¦ ¦¦9. ¦ сш N 22 ¦ 20,0 ¦Ремонт канализации, сантехники полов, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦замена дверных и оконных блоков ¦ ¦¦10. ¦ сш N 23 ¦ 50,0 ¦Ремонт системы отопления, водоснабжения ¦¦ ¦ ¦ ¦ния, канализации, электропроводки, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦замена оконных и дверных блоков ¦ ¦¦11. ¦ сш N 24 ¦ 40,0 ¦Ремонт электроосвещения, полов ¦ ¦¦12. ¦ сш N 30 ¦ 50,0 ¦Ремонт полов, продолжение работ по ре-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦монту электрики, замена умывальников в¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦пищеблоке, оконных блоков ¦ ¦¦13. ¦ сш N 32 ¦ 70,0 ¦Ремонт тамбура, фасада, труб холодного¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦и горячего водоснабжения, ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦санузлов ¦ ¦¦14. ¦ сш N 36 ¦ 50,0 ¦Ремонт стыков панелей, ремонт полов, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт кровли ¦ ¦¦15. ¦ сш N 40 ¦ 45,0 ¦Ремонт кровли, устройство физио- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦кабинета ¦ ¦¦16. ¦ ВСШ N 1 ¦ 50,0 ¦Ремонт фасада, электрики в зале, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦замена оконных блоков ¦ ¦¦17. ¦ Заднеп- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ровский УПК ¦ 30,0 ¦Ремонт санузлов, канализации по ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦подвалу ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Итого по школам ¦800,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1. ¦ Д/с N 45 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Октябренок" ¦ 15,0 ¦Ремонт шиферной кровли (3 корпус), ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт полов в переходах ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦ Д/с N 46 ¦ 10 ¦Ремонт шиферной кровли, ремонт пола в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦пищеблоке, канализации ¦ ¦¦3. ¦ Д/с N 47 ¦16,0 ¦Ремонт фасада здания ¦ ¦¦4. ¦ Д/с N 42 ¦ 15 ¦Ремонт кровли (частично), фасада, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦замена оконных блоков ¦ ¦¦5. ¦ Д/с N 39 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Юбилейный" ¦ 45 ¦Замена электрощитовой, актового зала, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦козырьков, прачечной ¦ ¦¦6. ¦ Д/с N 58 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Одуванчик" ¦20,0 ¦Ремонт медкабинета, кровли, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехники, ремонт козырьков ¦ ¦¦7. ¦ Д/с N 40 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Антошка" ¦ 50,0 ¦Продолжение ремонта сантехники в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦группах, труб холодного и горячего ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения, ремонт кровли, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦переоборудование прачечной ¦ ¦¦8. ¦ Д/с N 6 ¦ 15,0 ¦Продолжение ремонта потолков, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехники, ремонт системы отопления ¦ ¦¦9. ¦ Д/с N 37 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Мальвинка" ¦ 25,0 ¦Ремонт сантехники, спортзала, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦медкабинета, ремонт стыков панелей, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦оконных блоков ¦ ¦¦10. ¦ Д/с N 8 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Салют" ¦ 70,0 ¦Ремонт кровли, труб холодного и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦горячего водоснабжения ¦ ¦¦11. ¦ Д/с "Красная ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ шапочка" ¦ 25,0 ¦Продолжение работ по ремонту кровли, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт групп ¦ ¦¦12. ¦ Д/с N 49 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Настенька" ¦ 40,0 ¦Ремонт системы отопления ¦ ¦¦13. ¦ Д/с N 24 ¦ 10,0 ¦Ремонт сантехники ¦ ¦¦14. ¦ Д/с N 3 ¦ 50,0 ¦Частичный ремонт кровли, ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехники, ремонт прачечной ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦ ¦Итого по садам ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦ ¦ Всего пор-ну: ¦ 1200,0 ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------¦¦ Промышленный район ¦+----------------------------------------------------------------------------¦¦1. ¦ сш N 1 ¦ 175,0 ¦Ремонт фасада с заменой водосточных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦труб. Ремонт кровли, канализации и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦подпорной стенки по ул.Соболева ¦ ¦¦2. ¦ сш N 4 ¦ 45,0 ¦Ремонт мягкой кровли основного здания ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦и бассейна. Замена полов в спортзале и¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рекреации на II этаже ¦ ¦¦3. ¦ сш N 6 ¦ 60,0 ¦Ремонт фасада школы, перекрытия ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦мастерской технического труда. Ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦рекреации I и IV этажей. Замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦оконных блоков на IV эт. и в туалетах,¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦дверей в спортивном зале. Ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦раздевалок в подвале и частич.ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦кровли ¦ ¦¦4. ¦ сш N 11 ¦ 60,0 ¦Замена оконных блоков в спортзале. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Ремонт фасада школы, главного входа с ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦заменой дверей. Ремонт мягкой кровли ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦над спортивным и актовым залами. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Замена сантехнического оборудования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦в туалетах. ¦ ¦¦5. ¦ сш N 12 ¦ 100,0 ¦Реконструкция актового зала и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦столовой. Частичный ремонт кровли. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Замена сантехнического оборудования в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦туалетах. ¦ ¦¦6. ¦ сш N 16 ¦ 36,0 ¦Ремонт электроосвещения. Замена полов ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦в рекреациях и в отдельных классах. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Ремонт сантехники в туалетах. ¦ ¦¦7. ¦ сш N 25 ¦ 45,0 ¦Ремонт отопительной системы с заменой ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦нагревательных приборов. Ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦туалетов с заменой сантехнического ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦оборудования. Ремонт фасада и частично¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦кровли. ¦ ¦¦8. ¦ сш N 27 ¦ 36,0 ¦Отремонтировать канализацию в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦пристройке и сантехническое ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦оборудование в туалете начальных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦классов. Ремонт полов в коридоре ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦пристройки. Окраска и ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦металлической кровли. ¦ ¦¦9. ¦ сш N 29 ¦ 45,0 ¦Ремонт электроосвещения с заменой ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦осветительных приборов ¦ ¦¦10. ¦ сш N 31 ¦ 30,0 ¦Ремонт сантехнич.оборудования и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦спортзала. Замена дверных блоков в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦отдельных классах. ¦ ¦¦11. ¦ сш N 34 ¦ 30,0 ¦Замена труб холодного и горячего ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения. Ремонт оконных и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦дверных блоков. ¦ ¦¦12. ¦ сш N 35 ¦ 66,0 ¦Замена оконных блоков в здании школы. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Ремонт центрального входа и крыльца. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Ремонт теплицы, спортивного и актового¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦залов. Замена сантехнического ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦ ¦¦13. ¦ сш N 37 ¦ 90,0 ¦Окончание ремонта мягкой кровли ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦основного здания. Ремонт актового ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦зала. ¦ ¦¦14. ¦ сш N 38 ¦ 30,0 ¦Изготовление и замена оконных блоков ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦на лестничных клетках. Устройство ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦вентиляции в мастерской. Ремонт ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехники. ¦ ¦¦15. ¦ ВСШ 3 ¦ 25,0 ¦Ремонт крыши с заменой металлической ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦кровли. Ремонт полов в классах. ¦ ¦¦16. ¦ Школа детей с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ наруш. слуха ¦ 20,0 ¦Ремонт мягкой кровли. Установка ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнительного унитаза. Замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦входных дверей и ремонт крыльца. ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦ ¦Итого по школам:¦ 793,0 ¦ ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦1. ¦ Д/с N 2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Россияночка" ¦ 20 ¦Ремонт фасада, замена труб канализации¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦и сантехники ¦ ¦¦2. ¦ Д/с N 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Ивушка" ¦ 10 ¦Ремонт овощехранилища, замена дверных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦и оконных блоков, линолеума в группах ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(200 кв.м) ¦ ¦¦3. ¦ Д/с N 7 ¦ 10 ¦Замена дощатого пола на плитку в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦коридоре 1 эт. ¦ ¦¦4. ¦ Д/с N 18 ¦ 10 ¦Ремонт сантех.оборудования ¦ ¦¦5. ¦ Д/с N 13 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Земляничка" ¦ 30 ¦Ремонт фасада и кровли ¦ ¦¦6. ¦ Д/с N 21 ¦ 25 ¦Ремонт фасада и сантехнич.оборудования¦ ¦¦7. ¦ Д/с N 34 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Русская сказка"¦ 10 ¦Ремонт крыльца и замена труб ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения в техподполье ¦ ¦¦8. ¦ Д/с N 19 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Катюша" ¦ 12 ¦Частич.ремонт кровли, замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦линолеума. Изготовление и установка ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦дверей на запасных выходах (10шт). ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Замена сантехнического оборудования в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦группах. ¦ ¦¦9. ¦ Д/с N 4 ¦ 10 ¦Вынос электрощитовой из подвала на 1 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦этаже (предписание энергонадзора) ¦ ¦¦10. ¦ Д/с N 26 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Жемчужинка" ¦ 15 ¦Ремонт кровли старого корпуса, замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехнического оборудования ¦ ¦¦11. ¦ Д/с N 28 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Надежда" ¦ 12 ¦Замена оконных блоков (выборочно), ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехнич. оборудования в туалетах ¦ ¦¦12. ¦ Д/с N 30 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Аист" ¦ 10 ¦Ремонт кровли козырьков над входами в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦здание ¦ ¦¦13. ¦ Д/с N 31 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Светлана" ¦ 10 ¦Ремонт овощехранилища и теневых ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦навесов ¦ ¦¦14. ¦ Д/с N 51 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Росинка" ¦ 20 ¦Ремонт кровли и фасада здания, замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехнического оборудования, замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦входных дверей ¦ ¦¦15. ¦ Д/с N 33 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Радуга" ¦ 10 ¦Ремонт ограждения территории, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦изготовление и установка водосточных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦труб, замена линолеума и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехнического оборудования ¦ ¦¦16. ¦ Д/с N 32 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Ежик" ¦ 10 ¦Замена выборочно оконных блоков, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ремонт водопровода и отопления ¦ ¦¦17. ¦ Д/с N 60 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Ромашка" ¦ 25 ¦Ремонт шиферной кровли, ревизия ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦электрокотлов, ремонт пищеблока ¦ ¦¦18. ¦ Д/с N 29 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Стриж" ¦ 30,0 ¦Ремонт прачечной и др.подвальных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦помещений. Цементная стяжка пола в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦солярии. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Итого посадам ¦279,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1 ¦ ДЮСШ 1 ¦ 20,0 ¦Ремонт спортзала, замена входных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦дверей в здание ¦ ¦¦2. ¦ ДЮСШ 6 ¦ 60,0 ¦Ремонт кровли гаража 80 кв.м., замена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦труб холодного водоснабжения и ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦сантехники. Ремонт базы в ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦п.Пржевальское ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦3. ¦Итого по району ¦ 1152,0 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 348,0 ¦Разработка проектно-сметной ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦документации. Изготовление оконных ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦блоков для образовательных учреждений ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Установка приборов учета расхода тепла¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦ ¦ ДОЛ "Салют" ¦ 500,0 ¦Ремонт кровли, полов, отопления, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦водопровода, эл.снабжения, ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦косметический ремонт помещений ¦ ¦+----+----------------+--------+--------------------------------------+------¦¦ ¦ Всего по городу¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+
Гл.специалист В.П.Медведев
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства
Ю.П.Новиков
ПЛАН
благоустройства город Смоленска на 2002 год+------------------------------------------------------------------------+¦Наименование объекта ¦Потребность ¦Предусмотрен ¦в финансировании¦бюджетом на ¦¦ ¦(тыс.руб.) ¦2002 год ¦¦ ¦ ¦(тыс.руб.) ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦ I. Капитальное строительство и реконструкция ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦1. Реконструкция моста по ул.Б.Советская ¦ 68000 ¦ - ¦¦2. Благоустройство набережной р.Днепр ¦ ¦ ¦¦ (II очередь) ¦ 800 ¦ - ¦¦3. Реконструкция моста в п.Колодня ¦ 1200 ¦ - ¦¦4. Ремонт дамбы в п.Анастасино ¦ 1200 ¦ - ¦¦5. Реконструкция ливневой канализации ¦ ¦ ¦¦ по улице Смольянинова ¦ 8200 ¦ - ¦¦6. Строительство ливневой канализации ¦ ¦ ¦¦ по улице Черняховского ¦ 300 ¦ - ¦¦7. Строительство ливневой канализации ¦ ¦ ¦¦ по улице Багратиона ¦ 3620 ¦ - ¦¦8. Ремонт дамбы по улице Нахимова ¦ 800 ¦ - ¦¦9. Строительство ливневой канализации и ¦ ¦ ¦¦ очистка русла р.Рача ¦ 12000 ¦ - ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦ Итого: ¦ 96120 ¦ - ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦ II. Капитальный ремонт ¦¦ Промышленный район (МП "Дормостстрой - I") ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦1. ул.Тенишевой (от ул.Кирова до ¦ ¦ ¦¦ ул.Исаковского) ¦ 2500 ¦ 4000 ¦¦2. ул.Кирова (устройство тротуаров) ¦ 1360 ¦ - ¦¦3. Кинотеатр "Октябрь" (устройство ¦ ¦ ¦¦ тротуаров) ¦ 1500 ¦ 3000 ¦¦4. ул.Попова (ул.Шевченко - 4, ¦ ¦ ¦¦ ул.25 Сентября) ¦ 1340 ¦ - ¦¦5. пр.Гагарина (ул.Урицкого, ¦ ¦ ¦¦ ул.2-я Киевская) ¦ 2555 ¦ - ¦¦6. ул.Шевченко (ул.Смольянинова - ¦ ¦ ¦¦ пожарная часть) ¦ 5100 ¦ 2500 ¦¦7. ул.25 Сентября (ул.Румянцева - ¦ ¦ ¦¦ ул.Смольянинова) ¦ 7600 ¦ 5000 ¦¦8. ул.Смольянинова (Полиграфкомбинат - ¦ ¦ ¦¦ ул.Индустриальная) ¦ 5600 ¦ - ¦¦9. ул.Ленина (ул.Б.Советская - ул.Жукова)¦ 1440 ¦ - ¦¦10. ул.Румянцева ¦ 1500 ¦ - ¦¦11. ул.Соколовского ¦ 3460 ¦ - ¦¦12. ул.Чаплина ¦ 1040 ¦ - ¦¦13. проезд Конева ¦ 1645 ¦ - ¦¦14. ул.Соболева ¦ 4000 ¦ 1500 ¦¦15. ул.Исаковского, Тухачевского ¦ ¦ ¦¦ (с демонтажем трамвайных путей) ¦ 5167 ¦ - ¦¦16. ул.Памфилова ¦ 800 ¦ - ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦Итого по району: ¦ 46607 ¦ 17500 ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦ Ленинский район (МП "Дормостстрой - 2") ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦1. ул.Николаева (пр.Гагарина - ¦ ¦ ¦¦ ул.Багратиона) ¦ 4300 ¦ 4000 ¦¦2. ул.Б.Краснофлотская ¦ 2470,8 ¦ - ¦¦3. ул.Н.Неман ¦ 5910 ¦ 5000 ¦¦4. ул.Пригородная ¦ 1080 ¦ - ¦¦5. ул.М.Расковой ¦ 2100 ¦ - ¦¦6. 1-й Краснофлотский пер. ¦ ¦ ¦¦ (с устройством тротуара) ¦ 2500 ¦ - ¦¦7. ул.Черняховского ¦ 1872 ¦ - ¦¦8. ул.Багратиона ¦ 2669 ¦ - ¦¦9. ул.Воробьева ¦ 312 ¦ - ¦¦10. Краснинское шоссе ¦ 7487,5 ¦ 2000 ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦Итого по району: ¦ 30701,3 ¦ 11000 ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦ Заднепровский район (МП "Дормостстрой - З") ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦1. ул.М.Еременко (расширение) ¦ 4700 ¦ 2500 ¦¦2. ул.Н.Московской (ул.Беляева - ¦ ¦ ¦¦ ул.Н.Лениград) ¦ 570 ¦ - ¦¦3. ул.Кашена (расширение от ул.Беляева ¦ ¦ ¦¦ до Пятницкого п-да) ¦ 3300 ¦ - ¦¦4. Проезд Желябова (расширение от ¦ ¦ ¦¦ диспетчерского пункта до ул.Кашена) ¦ 1470 ¦ - ¦¦5. Московское шоссе ¦ 6100 ¦ - ¦¦6. ул.Строгань ¦ 212 ¦ - ¦¦7. Колхозная площадь ¦ 1615 ¦ - ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦Итого по району ¦ 17967,5 ¦ 2500 ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦Всего по II-му разделу ¦ 95275,8 ¦ 29500 ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦ III. Текущий ремонт ¦¦ Промышленный район (МП "Дормостстрой - I") ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦1. ул.Нахимсона ¦ 860 ¦ - ¦¦2. Дорога на ТЭЦ-2 ¦ 270 ¦ - ¦¦3. ул.Урицкого ¦ 1200 ¦ - ¦¦4. Бульвар Гагарина ¦ 1500 ¦ - ¦¦5. Дорога вокруг 8-го микрорайона ¦ ¦ ¦¦ (тротуары) ¦ 90 ¦ - ¦¦6. ул.Попова д.100-104 (тротуары) ¦ 135 ¦ - ¦¦7. Благоустройство дворовых территорий ¦ ¦ ¦¦ (по предложениям администраций ¦ ¦ ¦¦ районов) ¦ 8000 ¦ - ¦¦8. Жалобы, предложения ¦ 2500 ¦ - ¦¦9. Отсыпка окраинных улиц щебнем ¦ 1400 ¦ - ¦¦10. Ямочный ремонт улиц, скверов ¦ 8000 ¦ - ¦¦11. Содержание улиц в зимнее время ¦ 500 ¦ - ¦¦12. Содержание остановок общественного ¦ ¦ ¦¦ транспорта ¦ 2600 ¦ - ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦ Итого: ¦ 27055 ¦ 10500 ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦ Ленинский район (МП "Дормостстрой - 2") ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦1. ул.Кирилла и Мефодия ¦ 360 ¦ - ¦¦2. ул.Воровского ¦ 1392 ¦ - ¦¦3. ул.Матросова ¦ 1032 ¦ - ¦¦4. ул.3.Космодемьянской ¦ 2088 ¦ - ¦¦5. ул.Академика Петрова ¦ 2040 ¦ - ¦¦6. ул.Нарвская ¦ 1056 ¦ - ¦¦7. ул.Кирова (тротуары) ¦ 720 ¦ - ¦¦8. ул.Нахимова (тротуары) ¦ 192 ¦ - ¦¦9. Ямочный ремонт дорог, тротуаров ¦ 3840 ¦ - ¦¦10. ул.Гарабурды к домам 27, 29, 31 ¦ 130 ¦ - ¦¦11. Жалобы предложения ¦ 1152 ¦ - ¦¦12. Содержание остановок, улиц ¦ 1000 ¦ - ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦ Итого ¦ 15002 ¦ 8000 ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦ Заднепровский район (МП "Дормостстрой - З") ¦+------------------------------------------------------------------------¦¦1. ул.Седова ¦ 1900 ¦ - ¦¦2. ул.Калинина ¦ 1500 ¦ - ¦¦3. ул.Московский большак ¦ 1700 ¦ - ¦¦4. ул.Декабристов ¦ 3200 ¦ - ¦¦5. ул.Островского (шк. N 30 - до ¦ ¦ ¦¦ ул.Кольцевая) ¦ 900 ¦ - ¦¦6. ул.Губенко (ул.Кутузова - ул.Лукина) ¦ 1080 ¦ - ¦¦7. Дорога в красный бор (Витебское ¦ ¦ ¦¦ шоссе - ж/д переезд) ¦ 3200 ¦ - ¦¦8. ДОК 430 км. ¦ 800 ¦ - ¦¦9. Жалобы, предложения ¦ 1200 ¦ - ¦¦10. Дорога на Королевку ¦ 1300 ¦ - ¦¦11. Ямочный ремонт улиц, тротуаров ¦ - ¦ 4000 ¦¦12. Содержание остановок, улиц ¦ - ¦ 1000 ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦ Итого ¦ 21780 ¦ 6292 ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦ Итого по III разделу ¦ 63837 ¦ 26292 ¦+-----------------------------------------+----------------+-------------¦¦ Всего ¦ 255232,8 ¦ 55792 ¦+------------------------------------------------------------------------+
"Утверждаю"
Заместитель главы администрации
города - начальник УЖКХ
Ю.П.Новиков
План работ по капитальному ремонту
муниципального жилого фонда на 2002 год
1. Кровли.+--------------------------------------------------------------------+¦NN ¦ Адрес ¦ Вид кровли ¦ Ориен- ¦¦МПЖРЭП¦ +---------------------------¦ тировочная ¦¦ ¦ ¦ Мягкая¦Металлич.¦Шиферная ¦ стоимость ¦¦ ¦ ¦ (м2) ¦(м2) ¦(м2) ¦ тыс.руб. ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 6 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦1 ¦ 2я Киевская,10 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 60,0 ¦¦ ¦ 2я Киевская, 16 ¦ ¦ ¦ 456 ¦ 68,4 ¦¦ ¦ 2я Киевская, 8 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 60,0 ¦¦ ¦ 2я Киевская, 14 ¦ ¦ ¦ 850 ¦ 109,4 ¦¦ ¦ пр.Гагарина, 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Раевского, 2а ¦ 910 ¦ ¦ ¦ 172,9 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 910 ¦ ¦ 2106 ¦ 470,7 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦2 ¦ Попова, 38а, к.2 ¦ 950 ¦ ¦ ¦ 180,5 ¦¦ ¦ Рыленкова, 9 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ 142,5 ¦¦ ¦ (с п 1 по Зп) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ИТОГО: ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ 323,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦3 ¦ Нахимова, 18а ¦ 1090 ¦ ¦ ¦ 207,1 ¦¦ ¦ М.Краснофлот.,29в ¦ ¦ ¦ 1220 ¦ 183,0 ¦¦ ¦ М.Краснофлот.,31 а¦ ¦ ¦ 616 ¦ 94,9 ¦¦ ¦1-й Краснофл.пер.15¦ ¦ ¦ 675 ¦ 85,6 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ИТОГО: ¦ 1090 ¦ ¦ 2511 ¦ 570,6 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦4 ¦ Юннатов, 1 ¦ 1146 ¦ ¦ ¦ 217,7 ¦¦ ¦ Черняховского, 2 ¦ ¦ ¦ 1310 ¦ 212,2 ¦¦ ¦ Черняховского, 4 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ 195,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1146 ¦ ¦ 2610 ¦ 624,9 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦5 ¦ Исаковского,14 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 75,0 ¦¦ ¦ Герцена, 7 ¦ ¦ ¦ 405 ¦ 68,2 ¦¦ ¦ Запольный пер., 5а¦ ¦ ¦ 700 ¦ 105,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (неполн)¦ ¦¦ ¦ Фурманова, 45 ¦ 560 ¦ ¦ ¦ 106,4 ¦¦ ¦ Соболева, 20 ¦ ¦ ¦ 460 ¦ 62,4 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 560 ¦ ¦ 2065 ¦ 417,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦6 ¦ Попова, 76 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 380,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 380,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦7 ¦ Николаева, 19а ¦ 800 ¦ ¦ ¦ 152,0 ¦¦ ¦ Н-Неман, 11, к 1 ¦ 470 ¦ ¦ ¦ 89,3 ¦¦ ¦ Октябрьской рев.18¦ ¦ ¦ 300 ¦ 45,0 ¦¦ ¦ Октябрьской рев.20¦ ¦ ¦ 300 ¦ 45,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1270 ¦ ¦ 600 ¦ 331,3 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦8 ¦ Лавочкина,62 ¦ 980 ¦ ¦ ¦ 186,2 ¦¦ ¦ ¦(с 1 по¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦3 п) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Лавочкина,66а ¦ ¦ ¦ 159 ¦ 23,9 ¦¦ ¦ Белинского, 9а ¦ ¦ ¦ 124 ¦ 18,6 ¦¦ ¦ Гризодубовой,1 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(с 1 по¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2 п) ¦ ¦ ¦ 133,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1680 ¦ ¦ 283 ¦ 361,7 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦9 ¦ Николаева, 9 ¦ ¦ ¦ 550 ¦ 82,5 ¦¦ ¦ Кирова, 25в ¦ 1220 ¦ ¦ ¦ 231,8 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1220 ¦ ¦ 550 ¦ 314,3 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦10 ¦ Воровского, 23 ¦ 785 ¦ ¦ ¦ 149,2 ¦¦ ¦ Ногина, 32 ¦ 747 ¦ ¦ ¦ 141,9 ¦¦ ¦Б.Краснофлотская, 9¦ ¦ ¦ 500 ¦ 75,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1532 ¦ ¦ 500 ¦ 366,1 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦11 ¦ Ломоносова, 6 ¦ 980 ¦ ¦ ¦ 186,2 ¦¦ ¦ Ломоносова, 15б ¦ 720 ¦ ¦ ¦ 136,8 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ 323,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦12 ¦ 25 Сентября, 28 ¦ 1860 ¦ ¦ ¦ 353,4 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1860 ¦ ¦ ¦ 353,4 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦13 ¦ Н.Ленинградск. 19 ¦ ¦ ¦ 464 ¦ 69,6 ¦¦ ¦ Садки-Новые, 6а ¦ ¦ ¦ 495 ¦ 62,1 ¦¦ ¦ Фрунзе, 20а ¦ 870 ¦ ¦ ¦ 165,3 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 870 ¦ ¦ 959 ¦ 297,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦14 ¦ П.Алексеева, 2/37 ¦ 1078 ¦ ¦ ¦ 204,8 ¦¦ ¦ (с 6 по 9 п) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Попова, 92 ¦ 1156 ¦ ¦ ¦ 219,6 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 2234 ¦ ¦ ¦ 424,4 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦15 ¦ Крупской,44а ¦ ¦ ¦ 1049 ¦ 157,4 ¦¦ ¦ М.Окрябрьской,6 ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 33,2 ¦¦ ¦ М.Окрябрьской,6 в ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 75,0 ¦¦ ¦ Крупской,32 ¦ 1097 ¦ ¦ ¦ 208,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1097 ¦ ¦ 1799 ¦ 473,6 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦16 ¦ пр.Строителей,18 ¦ 890 ¦ ¦ ¦ 169,1 ¦¦ ¦ Соболева, 111 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 45,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 890 ¦ ¦ 300 ¦ 214,1 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦17 ¦ Багратиона, 8/1 ¦ ¦ ¦ 1167 ¦ 175,1 ¦¦ ¦ Н.Неман, 23 а ¦1154 ¦ ¦ ¦ 219,3 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦1154 ¦ ¦ 1167 ¦ 394,4 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦18 ¦ Станционная, 8а ¦ ¦ ¦ 254 ¦ 38,1 ¦¦ ¦ Энергетиков, 2 ¦ 520 ¦ ¦ ¦ 98,8 ¦¦ ¦ Минская, 5 ¦ ¦ ¦ 260 ¦ 39,0 ¦¦ ¦ Минская, 11 ¦ ¦ ¦ 260 ¦ 39,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 520 ¦ ¦ 774 ¦ 214,9 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦19 ¦ Лавочкина,38 ¦1277 ¦ ¦ ¦ 242,6 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦1277 ¦ ¦ ¦ 242,6 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦20 ¦ Седова, 22а ¦ 875 ¦ ¦ ¦ 166,3 ¦¦ ¦ Чапаева,4 ¦ ¦ ¦ 532 ¦ 79,8 ¦¦ ¦ 4 Заторная, 17 ¦ ¦ ¦ 235 ¦ 35,9 ¦¦ ¦ 4 Заторная, 19 ¦ ¦ ¦ 235 ¦ 34,6 ¦¦ ¦ 4 Заторная, 21 ¦ ¦ ¦ 77 ¦ 11,6 ¦¦ ¦ 4 Заторная, 27 ¦ ¦ ¦ 276 ¦ 42,6 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 875 ¦ ¦ 1355 ¦ 370,8 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦21 ¦ Островского,5 ¦ 867 ¦ ¦ ¦ 164,7 ¦¦ ¦ Фрунзе, 42а ¦ 929 ¦ ¦ ¦ 176,5 ¦¦ ¦ Чехова,5 ¦ ¦ ¦ 440 ¦ 58,8 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1796 ¦ ¦ 440 ¦ 400,0 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦22 ¦ Автозаводская, 32,¦ ¦ ¦ 1166 ¦ 158,3 ¦¦ ¦ Автозаводская,34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Автозаводская, З6а¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Автозаводская, 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Автозаводская, 27б¦ 643 ¦ ¦ ¦ 122,2 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 643 ¦ ¦ 1166 ¦ 280,5 ¦+------+-------------------+-------+---------+---------+-------------¦¦ ¦ ВСЕГО: ¦ 28024 ¦ ¦ 19185 ¦ 8148,3 ¦+--------------------------------------------------------------------+
2. Трубопроводы+----------------------------------------------------------------------------+¦N ¦ Адрес ¦ Вид работ ¦ Протяжен ¦ Ориентир. ¦¦МПЖРЭП¦ ¦ ¦ м/п ¦ стоим. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс.руб. ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦1 ¦ Урицкого 8 ¦ Рем. тр-да х/водосн.. ¦ 231 ¦ 37,14 ¦¦ ¦ Урицкого 15 ¦ - //- ¦ 94 ¦ 20,86 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 325 ¦ 58,0 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦2 ¦ Бабьегорский ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вод.заб.1 ¦ Рем. тр-да х/водосн.. ¦ 60 ¦ 15,6 ¦¦ ¦ Пр.Строителей 20 ¦ Рем. тр-да х/водосн.. ¦ 120 ¦ 31,2 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 180 ¦ 46,8 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦3 ¦ Багратиона 12/13 ¦ Рем.тр-да ц/отоплен ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (чердак) ¦ 140 ¦ 36,4 ¦¦ ¦ М.Краснофлотск 7 ¦ Рем.тр-да ц/отоплен. ¦ 40 ¦ 10,4 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 180 ¦ 46,8 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦4 ¦ Воробьева 8/8 ¦ Рем.тр-да ц/отопления ¦ 85 ¦ 22,1 ¦¦ ¦ Воробьева 6/7 ¦ -//- ¦ 85 ¦ 18,2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 170 ¦ 40,3 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦5 ¦ Жукова 9 ¦ Рем.тр-да г/водосн. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Рем.тр-да х/водосн ¦ 566 ¦ 113,2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 566 ¦ 113,2 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦6 ¦ Попова 80 ¦ Рем.тр-да х/водосн ¦ 195 ¦ 50,7 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 195 ¦ 50,7 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦7 ¦ пр.Гагарина 6 ¦ Рем.тр-да х/водосн ¦ 180 ¦ 46,8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 180 ¦ 46,8 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦8 ¦ Брестская 4 ¦ Рем.тр-да х/водосн ¦ 160 ¦ 41,6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 160 ¦ 41,6 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦9 ¦ пр.Гагарина 24 ¦ Рем.тр-да х/водосн ¦ 190 ¦ 49,4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 190 ¦ 49,4 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦10 ¦ Дзержинского 10 ¦ Рем.тр-да ц/отоплен. ¦ 200 ¦ 52,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 200 ¦ 52,0 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦11 ¦ Румянцева 17а ¦ Рем.тр-да х/водосн. ¦ 160 ¦ 41,6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 160 ¦ 41,6 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦12 ¦ Соколовского 4 ¦ Рем.тр-да х/водосн. ¦ 100 ¦ 26,0 ¦¦ ¦ Соколовского 7 ¦ Рем.тр-да х/водосн. ¦ 55 ¦ 14,3 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 155 ¦ 40,3 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦13 ¦ 430 км, 14 ¦ Рем.тр-да х/водосн. ¦ 80 ¦ 20,8 ¦¦ ¦ 430 км, 19 ¦ -//- ¦ 80 ¦ 20,8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 160 ¦ 41,6 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦14 ¦ П.Алексеева 2/37 ¦ Рем.тр-да х/водосн. ¦ 130 ¦ 33,8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 130 ¦ 33,8 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦15 ¦ Крупской 30 ¦ Рем.тр-да х/водосн ¦ 83 ¦ 21,6 ¦¦ ¦ Крупской 32 ¦ Рем.тр-да х/водосн ¦ 86 ¦ 22,4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 169 ¦ 44,0 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦16 ¦ Памфилова За ¦ Рем.тр-да х/водосн. ¦ 158 ¦ 41,1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 158 ¦ 41,1 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦17 ¦ Гарабурды 17в ¦ Ремм тр-да х/г водосн, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ц/отоп ¦ 180 ¦ 46,8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 180 ¦ 46,8 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦18 ¦ Станционая 8-а ¦ Ремонт тр-да канализации¦ 20 ¦ 5,2 ¦¦ ¦ -//- 1 ¦ -//- ¦ 60 ¦ 15,6 ¦¦ ¦ Пер. Станцион.16 ¦ Ремонт тр-да х/водоснаб.¦ 80 ¦ 20,8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 160 ¦ 41,6 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦19 ¦ Радищева 4 ¦ Рем.тр-да ц/отоплен. ¦ 270 ¦ 70,2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 270 ¦ 70,2 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦20 ¦ Седова 17 ¦ Ремонт тр-да х/водоснаб.¦ 140 ¦ 36,4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 140 ¦ 36,4 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦21 ¦ Кутузова 1 ¦ Ремонт тр-да х/водоснаб ¦ 280 ¦ 72,8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 280 ¦ 72,8 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦22 ¦ Автозаводская 52 ¦ Ремонт тр-да х/водоснаб ¦ 237 ¦ 61,6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 237 ¦ 61,6 ¦+------+--------------------+-------------------------+----------+-----------¦¦ ¦ ВСЕГО: ¦ ¦ 5505 ¦ 1117,4 ¦+----------------------------------------------------------------------------+
3. Межпанельные стыки+-----------------------------------------------------------------+¦N ¦ Адрес ¦ Ед. ¦ Объем ¦ Ориентир.¦¦МПЖРЭП¦ ¦ изм ¦ ¦ стоим. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс.руб. ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦2 ¦ Смольянинова 15, 1 к ¦ ¦ 500 ¦ 38,0 ¦¦ ¦ Рыленкова 6 ¦ ¦ 225 ¦ 17,1 ¦¦ ¦ Рыленкова З ¦ ¦ 255 ¦ 19,4 ¦¦ ¦ Рыленкова 5 ¦ ¦ 250 ¦ 19,0 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 1230 ¦ 93,5 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦3 ¦ Нахимова 16,1За,13б,15 ¦ м ¦ 960 ¦ 72,96 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 960 ¦ 72,96 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦4 ¦ Юннатов 1 ¦ м ¦ 120 ¦ 9,1 ¦¦ ¦ Юннатов 3 ¦ // ¦ 100 ¦ 7,6 ¦¦ ¦ Черняховского 40 ¦ // ¦ 360 ¦ 27,4 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 580 ¦ 44,1 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦6 ¦ Попова 46 ¦ м ¦ 420 ¦ 31,92 ¦¦ ¦ Попова 58 ¦ // ¦ 340 ¦ 25,58 ¦¦ ¦ Попова 68 ¦ // ¦ 410 ¦ 31,16 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 1170 ¦ 88,66 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦7 ¦ Октябрьской рев.22 ¦ ¦ 50 ¦ 3,8 ¦¦ ¦ Николаева 19а ¦ ¦ 150 ¦ 11,4 ¦¦ ¦ Н.Неман 236 ¦ ¦ 150 ¦ 11,4 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 350 ¦ 26,6 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦8 ¦ М.Еременко 22 ¦ ¦ 490 ¦ 37,24 ¦¦ ¦ М.Еременко 18 ¦ ¦ 390 ¦ 29,64 ¦¦ ¦ М.Еременко 20 ¦ ¦ 200 ¦ 15,2 ¦¦ ¦ М.Еременко 26 ¦ ¦ 200 ¦ 15,2 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 1280 ¦ 97,28 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦9 ¦ Николаева 21а ¦ ¦ 150 ¦ 11,4 ¦¦ ¦ Октябрьской рев.40 ¦ ¦ 410 ¦ 31,2 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 560 ¦ 42,6 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦11 ¦ Ломоносова 15 ¦ ¦ 390 ¦ 29,64 ¦¦ ¦ Ломоносова 21 ¦ ¦ 410 ¦ 31,16 ¦¦ ¦ Ломоносова 17 ¦ ¦ 320 ¦ 24,32 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 1120 ¦ 85,12 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦12 ¦ Соколовского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 9а,9б,14а,14б ¦ ¦ 2340 ¦ 163,9 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 2340 ¦ 163,9 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦14 ¦ Рыленкова 61 ¦ ¦ 640 ¦ 48,64 ¦¦ ¦ Рыленкова 89 ¦ ¦ 320 ¦ 24,32 ¦¦ ¦ Рыленкова 85 ¦ ¦ 290 ¦ 22,04 ¦¦ ¦ Попова 128 ¦ ¦ 410 ¦ 31,16 ¦¦ ¦ П.Алексеева 2/37 ¦ ¦ 380 ¦ 28,88 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 2040 ¦ 155,04 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦15 ¦ Шевченко 46 ¦ ¦ 51 ¦ 3,9 ¦¦ ¦ Шевченко 48 ¦ ¦ 40 ¦ 3,0 ¦¦ ¦ Шевченко 50 ¦ ¦ 28 ¦ 2,1 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 119 ¦ 9,0 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦16 ¦ Рыленкова 6а к.1 ¦ ¦ 560 ¦ 42,56 ¦¦ ¦ Рыленкова 6а к.2 ¦ ¦ 620 ¦ 47,12 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 1180 ¦ 89,68 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦17 ¦ Гарабурды 25 ¦ ¦ 520 ¦ 39,52 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 520 ¦ 39,52 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦19 ¦ Лавочкина 546 ¦ ¦ 240 ¦ 18,24 ¦¦ ¦ Лавочкина 54е ¦ ¦ 170 ¦ 12,9 ¦¦ ¦ Котовского 25 ¦ ¦ 250 ¦ 19,0 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 660 ¦ 50,14 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦22 ¦ Автозаводская 58 ¦ ¦ 260 ¦ 19,76 ¦¦ ¦ Автозаводская 33 ¦ ¦ 240 ¦ 18,24 ¦¦ ¦ Автозаводская 35 ¦ ¦ 250 ¦ 19,0 ¦¦ ¦ Автозаводская 29 ¦ ¦ 320 ¦ 24,32 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 1070 ¦ 81,32 ¦+------+--------------------------+--------+----------+-----------¦¦ ¦ ВСЕГО: ¦ ¦ 15179 ¦ 1139,42 ¦+-----------------------------------------------------------------+
4. Электротехнические работы.+----------------------------------------------------------------------------+¦N ¦ Адрес ¦ Вид работ ¦ Ед. ¦ Объем ¦ Ориентир. ¦¦МПЖРЭП¦ ¦ ¦ изм ¦ ¦ стоим. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс.руб. ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦5 ¦ Коммунистич.22 ¦ Вынос эл.щитов из ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ подвала с заменой ¦ шт ¦ 3 ¦ 48,6 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ шт ¦ 3 ¦ 48,6 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦8 ¦ М.Еременко 20 ¦Вынос эл.щитовой из¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦подвала на 1-й этаж¦ шт ¦ 1 ¦ 16,2 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ шт ¦ 1 ¦ 16,2 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦10 ¦ Октябрьской рев.4 ¦ Замена ВРУ ¦ // ¦ 1 ¦ 16,2 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 16,2 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦13 ¦ Н.Ленинградский 5а ¦ Замена ВРУ ¦ шт ¦ 1 ¦ 16,2 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ шт ¦ 1 ¦ 16,2 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦15 ¦ Крупской 61б ¦ Замена ВРУ ¦ шт ¦ 1 ¦ 16,2 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 16,2 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦16 ¦ Пр.строителей 18, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 18а ¦ Рем.эл.проводки ¦ шт/м ¦ 1/585 ¦ 70,2 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ шт/м ¦ 1/585 ¦ 70,2 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦17 ¦ Кловская 54 ¦ Замена ВРУ ¦ // ¦ 1 ¦ 16,2 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 16,2 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦ ¦ ВСЕГО: ¦ ¦ шт/м ¦ 9/585 ¦145,8/54,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 199,8 ¦+----------------------------------------------------------------------------+
5. Прочие+----------------------------------------------------------------------------+¦N ¦ Адрес ¦ Вид работ ¦ Ед. ¦ Объем ¦ Ориентир. ¦¦МПЖРЭП¦ ¦ ¦ изм ¦ ¦ стоим. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс.руб. ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦15 ¦ Куриленко 4 ¦ Капремонт дома ¦ ¦ ¦ 660,0 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 660,0 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦2 ¦ Ул.Смольянинова 15 ¦Рем.тр-да г/водосн.¦ ¦ ¦ 232,1 ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦ ¦ ВСЕГО по плану ¦ ¦ ¦ ¦ 11497,0 ¦+----------------------------------------------------------------------------+
6. Не обеспечено финансированием+----------------------------------------------------------------------------+¦N ¦ Адрес ¦ Вид работ ¦ Ед. ¦ Объем ¦ Ориентир. ¦¦МПЖРЭП¦ ¦ ¦ изм ¦ ¦ стоим. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс.руб. ¦+------+--------------------+-------------------+------+---------+-----------¦¦2 ¦ Ул.Смольянинова 15 ¦ Ремонт ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ электропроводки, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ замена ВРУ одки ¦ шт/м ¦ 2/5084 ¦ 438,3 ¦+----------------------------------------------------------------------------+
Директор МП "Жилищник" Д.Т.Тихонов