Распоряжение Администрации Смоленской области от 31.07.2007 № 657-р/адм
О планах (программах) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на перспективу до 2009 года областных государственных унитарных предприятий
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 31.07.2007 N 657-р/адм
О планах (программах) финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год и на перспективу до 2009 года областных
государственных унитарных предприятий
1. Утвердить показатели планов (программ) финансово-хозяйственнойдеятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 годаобластных государственных унитарных предприятий согласно приложениямN 1-41.
2. Областным государственным унитарным предприятиям обеспечитьдостижение запланированных показателей планов (программ)финансово-хозяйственной деятельности на 2007 год и на период до 2009года.
Губернатор
Смоленской области В.Н. Маслов
Приложение N 1
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Велижское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|——————————|————————————|———————|——————————————|| |Наименование |Единица|Отчет за |2006 г. |Проект |Прогноз до ||N |показателя |измере-|предыдущий| |плана |2009 г. ||п/п| |ния |период | |(план) | || | | |(2005 г.) | |на | || | | | | |2007 г.| || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план |факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |12,4 |16,6 |16,6 |19,3 |20,3 |21,3 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |5 |5,2 |5,2 |5,2 |5,2 |5,2 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |-1,4 |0,2 |0,205 |0,1 |0,1 |0,1 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |0,061 |0,03 |0,03 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |12,4 |14,9 |14,9 |17 |18 |19 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |1,7 |1,7 |2,3 |2,3 |2,3 || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,4 |0,4 |0,4 |1 |1 |1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||9. |Среднесписочная |тыс. |0,061 |0,057|0,057 |0,056 |0,06 |0,062 || |численность |чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,8 |4,1 |4,1 |4,7 |5 |5,5 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||11.|Средства |млн. |9,2 |12,1 |12,097|12,261 |16 |18 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 2
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Вяземское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |31,7 |41,3 |41,46 |45,4 |57,9 |64 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |17,8 |12 |15 |15 |16 |15 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,018 |-6,1 |0,1 |0,1 |0,15 |0,20 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |- |0,03 |0,05 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |1,2 |1,2 |1,2 |2,2 |4,6 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |- |0,09 |0,095 |0,095 |0,11 |0,11 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |- |10,4 |11,4 |11,4 |14,5 |16,1 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |19,339 |16,7 |16,6 |19,135 |23,5 |25,8 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 3
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Гагаринское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |28,7 |28,3 |28,3 |35,6 |37,9 |43,5 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |16,5 |16,4 |16,4 |19,56 |23,5 |28,2 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,243 |0,004 |0,004 |0,043 |0,052 |0,055 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |0,073 |0,073 |0,0001 |0,012 |0,015 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |28,691 |30,225|30,225|36,5 |43,2 |49,5 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |0,762 |0,762 |0,92 |1,1 |1,324 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,071 |0,075 |0,075 |0,076 |0,077 |0,079 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |6,8 |7,307 |7,307 |7,8 |9,6 |11,5 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |12,284 |14,8 |14,749|17,232 |25,02 |30,024 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 4
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Глинковское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от | |11 |13,342|13,342|15,107 |17,24 |18,52 || |продажи товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, |млн. | | | | | | || |акцизов и |руб. | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |13,8 |14,88 |14,88 |14,88 |14,95 |15 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |тыс. |0,009 |0,011 |0,011 |0,015 |0,018 |0,034 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |тыс. |0,009 |0,003 |0,003 |0,005 |0,005 |0,008 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |11 |13,342|13,342|15,107 |17,24 |18,52 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |тыс. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |тыс. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,3 |0,5 |0,5 |0,5 |0,6 |0,7 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,041 |0,041 |0,041 |0,044 |0,042 |0,042 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3 |3,9 |3,9 |4,7 |5,2 |5,5 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |6,8 |9,2 |9,168 |9,717 |14,0 |14,9 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 5
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Демидовское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |16,6 |16,6 |19,1 |16,7 |17 |17,5 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |4,6 |4,6 |5,5 |5,5 |5,5 |5,5 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,007 |0,007|0,006 |0,01 |0,02 |0,02 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |0,002|0,002 |0,002 |0,003 |0,006 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |16,6 |16,6 |19,1 |16,7 |17 |17,5 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,043 |0,043|0,9 |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,068 |0,068|0,067 |0,067 |0,065 |0,065 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |4,3 |4,3 |6 |6 |6,1 |6,1 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |12,299 |14,8 |14,8 |13,05 |15 |15,5 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 6
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Дорогобужское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | | 2007г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |12,6 |17,7 |17,7 |18,5 |19,6 |19,8 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |0,2 |1,4 |1,4 |2 |2,6 |3,2 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,024 |0,017 |0,017 |0,028 |0,035 |0,043 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,044 |0,0072|0,0072|0,0051 |0,0084|0,0105 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |12,6 |17,7 |17,7 |18,5 |19,6 |19,8 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,37 |1,4 |1,4 |0,7 |1,2 |1,6 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,053 |0,062 |0,062 |0,065 |0,068 |0,071 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,645 |4,739 |4,739 |4,968 |5,197 |5,426 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |10,45 |17 |17 |12,4 |18,6 |18,8 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 7
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Духовщинское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект |Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана |2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |18,364 |22,202|22,202|26,642 |31,97 |38,364 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |9,008 |10,29 |10,29 |10,34 |10,39 |10,44 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,008 |-0,109|-30 |0,1 |0,1 |0,1 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,012 |0,003 |0,003 |- |0,03 |0,03 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |18,364 |22,202|22,202|26,642 |31,97 |38,364 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |0,064 |0,078 |0,078 |0,0936 |0,112 |0,135 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,026 |1,48 |1,48 |2,2 |5 |7,2 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,062 |0,057 |0,057 |0,06 |0,06 |0,06 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,994 |4,928 |4,928 |5,5 |6 |6,5 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |10,65 |12,7 |12,6 |17,264 |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 8
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Ельнинское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |9,857 |- |12,599|17,52 |19 |20 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |9,027 |- |9,128 |9,063 |9,1 |9,105 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,094 |- |0,108 |0,113 |0,13 |0,18 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,132 |- |0,028 |0,032 |0,03 |0,04 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |0,009 |- |0,0012|0,0017 |0,0019|0,002 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,04 |- |0,043 |0,045 |0,048 |0,05 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |2,516 |- |3,096 |4,227 |4,668 |4,914 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |9,088 |12,1 |12,028|14,053 |18,5 |20 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 9
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Ершичское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |11,744 |8,681 |13,485|9,023 |9,113 |9,2 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |10,825 |10,206|10,206|10,308 |10,65 |10,62 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |-0,1 |0,009 |0,009 |0,05 |0,073 |0,08 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |тыс. |0,007 |0,003 |- |0,003 |0,015 |0,022 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |11,744 |8,681 |13,485|13,62 |13,75 |13,9 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,268 |0,347 |0,347 |0,382 |0,462 |0,508 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,048 |0,046 |0,046 |0,044 |0,043 |0,043 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |4,125 |3,694 |3,694 |3,704 |4,1 |4,51 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |6,212 |8,7 |8,681 |7,35 |9,11 |9,2 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 10
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Кардымовское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |11,754 |13,095|13,095|20,446 |22,180|23,848 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |11,188 |11,274|11,274|11,585 |12,48 |12,53 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,072 |0,1 |-0,093|0,1 |0,15 |0,15 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,034 |0,022 |0,03 |- |0,03 |0,045 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |11,754 |13,095|13,095|20,446 |22,180|23,848 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,5 |1 |1 |1 |2 |1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | млн. |0,045 |0,048 |0,048 |0,05 |0,051 |0,052 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,553 |4,255 |4,255 |4,808 |5,13 |5,448 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |10,03 |12,8 |12,778|19,468 |22,18 |23,848 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 11
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Краснинское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | | 2007г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |14,652 |17,5 |19,229|23,484 |27,01 |30,24 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |12,04 |12,205|12,214|12,27 |12,3 |12,35 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,016 |0,02 |0,026 |0,07 |0,09 |0,1 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,17 |0,005 |0,005 |0,008 |0,02 |0,03 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |14,652 |17,5 |9,229 |23,484 |27,01 |30,24 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,061 |0,055 |0,055 |0,055 |0,053 |0,053 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,059 |- |3,474 |4,02 |4,545 |5,04 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |10,189 |13,5 |13,477|13,961 |19,05 |25,2 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 12
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Монастырщинское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |20,934 |28,712|28,712|12,697 |13,73 |13,73 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |10,765 |10,838|10,838|10,778 |10,783|10,783 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,007 |0,078 |0,078 |0,02 |0,02 |0,02 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,003 |0,002 |0,002 |0,023 |0,006 |0,007 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,76 |1,3 |1,3 |0,1 |0,1 |0,1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,075 |0,086 |0,086 |0,086 |0,086 |0,086 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |5,8 |7,1 |7,1 |4,8 |4,8 |4,8 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |9,091 |12,2 |12,229|14,813 |14,9 |14,9 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 13
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Новодугинское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |10,958 |14,518|14,518|10,382 |15 |15 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |4,868 |4,386 |4,386 |7,749 |7,749 |8,149 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,013 |1,161 |-1,813|0,15 |0,15 |0,2 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |0,045 |0,06 |0,06 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,038 |0,037 |0,037 |0,038 |0,045 |0,045 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |2,434 |3,084 |3,084 |2,284 |3,3 |3,3 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |8,73 |9,7 |9,655 |8,176 |14,25 |14,25 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 14
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Починковское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | Текущий | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | 2006 год | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |13 |- |41 |15 |13 |17 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |22 |- |25 |25 |24 |24 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,04 |- |0,285 |0,11 |0,12 |0,13 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,04 |- |0,013 |0,09 |0,03 |0,04 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |13 |- |41 |12 |16 |17 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |6,015 |- |3,692 |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,07 |- |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |4,3 |- |5,8 |5,4 |5,8 |6,3 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |9,889 |17,9 |17,889|15,053 |18 |19 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 15
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Рославльское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |12,1 |15,3 |15,3 |17,8 |21,4 |25,7 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |7,3 |7,8 |7,8 |8,85 |9,35 |10,8 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,07 |0,06 |0,06 |0,07 |0,084 |0,1 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,007 |0,021|0,021 |0,018 |0,021 |0,025 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |1,03 |0,49 |0,49 |1,66 |1,99 |2,39 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,046 |0,042|0,042 |0,043 |0,043 |0,043 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,2 |3,8 |3,8 |4,4 |5,28 |6,33 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |9,004 |13,6 |13,5 |17,2 |19,9 |23,2 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 16
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Руднянское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |11 |14 |14 |12 |16 |18 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |7 |8 |8 |8 |8 |8 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,008 |0,012|0,012 |0,03 |0,035 |0,04 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |0,002|0,004 |0,004 |0,009 |0,011 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |11 |14 |14 |12 |16 |18 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |0,6 |0,6 |0,5 |5 |3,1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,055 |0,057|0,057 |0,057 |0,06 |0,06 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3 |4 |4 |4 |5 |6 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |8,2 |11,4 |11,4 |11,849 |16 |18 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 17
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года областного государственного
унитарного предприятия "Сафоновское дорожное ремонтно-строительное
управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |33,308 |- |62,994|42 |46 |50 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |18,435 |- |15,714|12,4 |13 |13,5 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,041 |- |2,841 |0,2 |0,2 |0,2 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,038 |- |0,012 |0,85 |0,06 |0,06 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |33,308 |- |62,994|42 |46 |50 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |0,065 |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,1 |- |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |8,8 |- |13,7 |10,8 |11,1 |12,2 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |10,7 |16,8 |16,758|11,952 |15,5 |17,1 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 18
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года областного государственного
унитарного предприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное
управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |——————|——————| |——————|———————|| | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |62 |- |62 |64 |67 |70 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |24 |- |24 |26 |29 |31 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,018 |- |0,005 |0,01 |0,02 |0,03 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,0009 |0,0054|0,0054|0,001 |0,003 |0,006 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |60 |- |62 |62 |63 |63 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,01 |- |2 |3 |5 |7 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,139 |- |0,133 |0,137 |0,14 |0,14 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |15 |- |18 |20 |23 |25 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |51,726 |47,8 |47,821|30,42 |32,85 |35,48 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 19
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Сычевское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009г. ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |18 |- |24 |18 |20 |22 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |8 |9 |9 |9 |9 |9 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |- 0,347 |- |0,019 |0,1 |0,1 |0,2 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,002 |- |- |0,006 |0,03 |0,03 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |18 |- |24 |18 |20 |22 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |1 |0,1 |0,6 |1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,07 |- |0,06 |0,06 |0,06 |0,06 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |4,2 |- |4,5 |5 |5,5 |6 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |7,162 |15,5 |15,454|8,783 |14 |17 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 20
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Темкинское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |7 |7,8 |7,8 |9,2 |11 |13,2 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |4,2 |- |4,6 |6,6 |7 |7 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |-0,001 |- |0,003 |0,00055 |0,0005|0,0005 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |0,0009|0,00016 |0,0001|0,0001 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |7 |7,8 |7,8 |9,2 |11 |13,2 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,2 |0,4 |0,4 |2 |1 |1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,046 |0,45 |0,45 |0,45 |0,46 |0,47 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |2,5 |3 |3 |3,6 |4 |4,4 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |5,989 |7,8 |7,804 |6,955 |11 |13,2 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 21
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |11,9 |- |16,4 |16 |17 |18 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |14,2 |14,5 |15 |16,8 |17,8 |18 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,045 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,005 |0,013|0,013 |0,01 |0,09 |0,15 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |11,9 |- |16,4 |16 |17 |18 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,55 |1,9 |0,7 |1,2 |1 |1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,061 |0,058|0,057 |0,055 |0,055 |0,055 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,3 |4 |4,3 |4 |4,3 |4,5 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |11,131 |14,3 |14,251|11,492 |12,5 |13,7 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 22
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Хиславичское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |13 |12 |15 |15 |16 |17 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |6 |- |7 |7 |7 |7 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,04 |- |0,12 |0,13 |0,14 |0,15 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,006 |- |0,01 |0,04 |0,04 |0,04 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |0,468 |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,044 |- |0,046 |0,045 |0,045 |0,045 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,1 |- |3,6 |3,8 |3,9 |3,9 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |9,816 |11,9 |11,883|11,84 |13,5 |13,5 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 23
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Холм-Жирковское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | | 2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |11,1 |22,7 |22,7 |13,9 |15,5 |17,4 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |8 |9,7 |10,3 |11,48 |12,54 |13,86 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,05 |2 |2,6 |0,72 |1,06 |1,33 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |0,01 |0,6 |0,78 |0,22 |0,22 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,046 |0,052|0,049 |0,056 |0,058 |0,06 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,3 |5,2 |4,9 |4,4 |5 |5,4 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |10,936 |29,3 |29,265|7,097 |14,8 |17 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 24
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Шумячское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |12,6 |- |14,9 |15 |16 |18 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |10,8 |- |10,3 |11,3 |12,3 |13 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,01 |- |0,048 |0,1 |0,15 |0,2 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,021 |- |0,003 |0,014 |0,05 |0,06 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |12,6 |- |14,9 |15 |16 |18 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,3 |- |0,7 |1 |1 |1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,056 |- |0,058 |0,058 |0,058 |0,058 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,4 |- |4,2 |4,2 |5,2 |5,3 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |7,531 |9,8 |9,824 |10,213 |13 |14 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 25
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Ярцевское дорожное
ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |21,534 |21,8 |22,347|25,3 |27,8 |30,6 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |6,9 |- |7,5 |8,2 |9 |9,9 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,033 |- |0,093 |0,1 |0,139 |0,152 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,007 |- |0,01 |0,027 |0,031 |0,041 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |23,1 |21,8 |23,3 |25,3 |27,8 |30,6 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,43 |1,411|- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,071 |- |0,071 |0,071 |0,071 |0,071 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |5,013 |- |5,45 |5,819 |6,421 |7,068 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |10,756 |7,8 |7,769 |10,25 |11,5 |13,8 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 26
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Сафоновский сельский
строительный комбинат"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |43,5 |54,2 |54,2 |54,3 |54,5 |54,6 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |8,1 |8,9 |8,9 |9,2 |9,5 |9,8 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,03 |0,8 |0,8 |0,3 |0,3 |0,35 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,116 |0,01 |0,2 |0,2 |0,09 |0,09 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |40,4 |55,6 |55,6 |55,8 |56, |56,1 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |14,5 |11 |11 |11,2 |11,5 |11,5 || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |2,7 |2,7 |2 |2 |2 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,2 |0,4 |0,4 |0,4 |0,45 |0,45 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,155 |0,151|0,151 |0,16 |0,17 |0,18 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |10 |13 |13 |18,4 |20,4 |24 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год
Приложение N 27
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Трансагентство"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |2,3 |2,9 |2,9 |3,1 |3,5 |4 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |0,69 |0,69 |0,69 |0,7 |0,8 |0,9 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,079 |0,075|0,075 |0,079 |0,084 |0,09 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,004 |0,024|0,023 |0,008 |0,024 |0,025 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |2,3 |2,9 |2,9 |3,1 |3,5 |4 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |2,3 |2,9 |2,9 |3,1 |3,5 |4 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,03 |0,031|0,031 |0,31 |0,31 |0,31 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |1,2 |1,6 |1,6 |1,9 |2,1 |2,4 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 28
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года Областного государственного
унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных
перевозок |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |21 |24,9 |24,9 |28,3 |31,9 |36,2 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |11 |11 |11 |11,4 |11,4 |11,6 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,004 |0,03 |0,03 |0,05 |0,06 |0,07 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,058 |0,001|0,01 |0,003 |0,015 |0,018 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |21 |24,9 |24,9 |28,3 |31,9 |36,2 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |21 |24,9 |24,9 |28,3 |31,9 |36,2 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |2,4 |0,9 |0,9 |3,1 |4 |5 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,071 |0,071|0,68 |0,071 |0,074 |0,078 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |5,5 |5,4 |5,4 |7,1 |8,1 |9,1 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 29
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года Смоленского областного государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных
междугородных перевозок |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |15,1 |15,5 |15,8 |17,8 |20,2 |22,6 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |-8,4 |-8,4 |-8,4 |-8,4 |-8,4 |-8,4 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,004 |0,03 |0,013 |0,05 |0,06 |0,07 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,011 |0,001|0,001 |0,0013 |0,016 |0,018 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |15,1 |15,5 |15,8 |17,8 |20,2 |22,6 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |15,1 |15,5 |15,8 |17,8 |20,2 |22,6 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,04 |0,06 |0,06 |1,9 |2,9 |2,9 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,059 |0,059|0,059 |0,063 |0,065 |0,068 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |1,8 |4,7 |4,7 |5,2 |5,5 |5,8 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 30
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного предприятия "Редакция областной
радиопрограммы "Смоленская весна"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |4,3 |4,5 |4,9 |3,6 |3,9 |4,1 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |3,7 |4 |4,1 |5 |5 |5 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,3 |0,07 |0,194 |0,083 |0,09 |0,117 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |0,02 |0,058 |0,025 |0,03 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |4,3 |4,5 |4,9 |3,6 |3,9 |4,1 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,6 |0,7 |0,8 |0,6 |0,1 |0,1 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,025 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |1,8 |2,3 |2,3 |2,3 |2,4 |2,5 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |3,2 |2,1 |3,5 |3,1 |3,32 |3,55 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 31
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года областного государственного
унитарного предприятия "Редакция общественно-политической газеты
"Смоленская газета"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |4,6 |4,8 |4,8 |5,1 |5,5 |5,9 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |1,5 |1,5 |1,2 |1,5 |1,6 |1,7 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,3 |0,3 |0,056 |0,3 |0,32 |0,34 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,099 |0,1 |0,1 |0,0168 |0,09 |0,096 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |0,1 |0,1 |0,1 |0,11 |0,11 |0,12 || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,2 |0,2 |0,002 |0,2 |0,11 |0,12 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,015 |0,016|0,016 |0,017 |0,016 |0,016 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |2,8 |3,4 |3,4 |4,2 |4,5 |4,8 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |1,1 |0,84 |0,8 |1,12 |1,2 |1,29 || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 32
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года областного государственного
унитарного предприятия "Медтехника-Смоленск"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |68,2 |54,4 |76,4 |43,8 |52 |57,2 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |8,7 |8,9 |12,1 |11,6 |11,6 |12 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,6 |0,6 |4,5 |0,6 |0,7 |0,8 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,1 |0,2 |0,2 |1,3 |0,2 |0,21 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |9,7 |8,9 |10,7 |10,4 |12,48 |13,67 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |8,5 |8,4 |9,9 |9,8 |11,8 |13 || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |0,14 |0,1 |0,1 |0,12 |0,12 |0,13 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,087 |0,105|0,089 |0,108 |0,108 |0,108 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |8,9 |9,3 |11,6 |11,2 |13,4 |14,7 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 33
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года Смоленского областного государственного унитарного предприятия "Смоленсктеплоэнергоконтракт"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |1,7 |0,4 |0,7 |0,8 |0,9 |1 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |-1,2 |-1,2 |-1,2 |-1,2 |-1 |-0,9 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |-0,44 |- |- |0,04 |0,08 |0,1 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |- |0,012 |0,016 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной | | | | | | | || |бюджет<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |0,4 |0,3 |1 |2 |3,4 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,006 |0,008|0,009 |0,014 |0,018 |0,021 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |0,4 |0,4 |0,4 |0,8 |1 |1,2 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 34
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года Государственного унитарного предприятия Смоленской области инженерно-технический центр "Экология"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |7,4 |7,5 |7,6 |8 |8,4 |8,8 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |1,5 |1,6 |1,6 |1,7 |1,7 |1,8 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,253 |0,24 |0,284 |0,298 |0,312 |0,327 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,018 |0,076|0,08 |0,085 |0,089 |0,094 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |7,36 |7,5 |7,6 |8 |8,4 |8,8 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |0,2 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,027 |0,029|0,029 |0,03 |0,031 |0,032 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |2,55 |2,83 |2,83 |2,98 |3,12 |3,27 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 35
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года государственного унитарного
предприятия "Торгово-бытовой центр "Гамаюн"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |6,8 |6,7 |8,9 |8,5 |8,9 |9,1 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |1,95 |1,96 |1,99 |2 |2 |2 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,018 |0,011|0,016 |0,014 |0,015 |0,016 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,005 |0,005|0,005 |0,005 |0,004 |0,004 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,018 |0,017|0,019 |0,019 |0,019 |0,019 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |0,714 |0,757|1,026 |1,322 |1,322 |1,322 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 36
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года областного государственного
унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство
недвижимости и землеустройства"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |2 |2 |2 |2 |2,2 |2,4 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |0,736 |0,84 |0,771 |0,771 |1,1 |1,2 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |-0,666 |0,175|-0,007|0,1 |0,15 |0,2 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,045 |0,055|- |- |0,03 |0,05 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |1,8 |2 |1,8 |2 |2,2 |2,4 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |0,791 |- |1,3 |1,4 |1,5 |1,6 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,011 |0,012|0,009 |0,01 |0,011 |0,12 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |0,86 |0,7 |0,814 |1 |1,1 |1,2 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 37
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года Государственного унитарного
предприятия "Смоленсккоммунпроект"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |6,6 |8,1 |8,1 |9,5 |10,5 |12 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |10,1 |10,2 |10,2 |10,6 |10,7 |10,8 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |7,8 |0,5 |0,5 |0,6 |0,7 |0,8 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,38 |2,4 |0,15 |0,15 |0,18 |0,21 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |6,6 |8,1 |8,1 |9,5 |10,5 |12 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |0,8 |0,8 |0,8 |0,85 |0,9 |0,9 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,1 |0,5 |0,5 |0,6 |0,7 |0,8 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,043 |0,042|0,042 |0,043 |0,044 |0,044 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |3,5 |4,8 |4,8 |5,1 |5,4 |5,5 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 38
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного
государственного унитарного строительно-монтажного предприятия
"Смоленсктопстрой"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |2,017 |- |1,555 |3,4 |6 |9,5 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |6,458 |- |4,146 |4,6 |5,1 |6 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |-0,52 |- |-0,742|- |0,15 |0,25 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |- |- |0,045 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |2,01 |- |4,541 |3,35 |5,9 |9,3 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |0,007 |- |0,014 |0,05 |0,1 |0,2 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |0,4 |0,65 |0,85 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,036 |- |0,032 |0,032 |0,05 |0,06 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |1,47 |- |1,49 |1,92 |3,6 |5,76 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 39
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года областного государственного
унитарного предприятия "Институт "Смоленскгражданпроект"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |20 |22 |22 |24 |26 |28 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,325 |0,270|0,276 |0,28 |0,3 |0,32 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,072 |0,097|0,081 |0,083 |0,084 |0,09 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |20 |22 |22 |24 |26 |28 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |14 |17 |17 |18 |19 |20 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 40
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года областного государственного
унитарного предприятия "Архитектурное бюро Смоленской области"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | (2005 г.) | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |4 |4 |3,6 |4,1 |4,2 |4,3 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |0,161 |0,162|0,163 |0,167 |0,17 |0,18 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,05 |0,052|0,054 |0,057 |0,059 |0,062 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,011 |0,015|0,015 |0,016 |0,017 |0,018 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |4 |4 |3,6 |4,1 |4,2 |4,3 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |2,1 |2,2 |2,5 |2,6 |2,7 |2,8 || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |0,017 |0,018|0,015 |0,019 |0,021 |0,023 || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,032 |0,032|0,031 |0,032 |0,035 |0,036 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |2,6 |2,6 |2,4 |2,6 |2,7 |2,8 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
Приложение N 41
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 31.07.2007 N 657-р/адм
ПОКАЗАТЕЛИ
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год и на период до 2009 года областного государственного
унитарного предприятия "Управление экспертизы проектов и смет АПК
Смоленской области"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до ||п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. || | | ния | период | | (план) | || | | | 2005 г. | | на | || | | | | |2007 г. | || | | | |—————|——————| |——————|———————|| | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.|| | | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от |млн. |0,7 |0,2 |0,2 |0,3 |0,3 |0,3 || |продажи товаров, |руб. | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг (за | | | | | | | || |минусом НДС, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн. |0,02 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 || |активов |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль |млн. |0,001 |0,009|0,009 |0,004 |0,004 |0,005 || |(убыток) |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн. |0,001 |- |- |0,002 |0,001 |0,001 || |от чистой |руб. | | | | | | || |прибыли в | | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | | || |<*> | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции |млн. |0,7 |0,2 |0,2 |0,3 |0,3 |0,3 || |(работ, услуг) |руб. | | | | | | || |(без НДС и | | | | | | | || |акцизов) | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- || |торговли |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- || |услуг населению |руб. | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- || |основной капитал |руб. | | | | | | || |предприятий за | | | | | | | || |счет всех | | | | | | | || |источников | | | | | | | || |финансирования | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная | тыс. |0,007 |- |0,002 |0,003 |0,003 |0,003 || |численность | чел. | | | | | | || |работников | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты |млн. |0,482 |- |0,083 |0,1 |0,1 |0,12 || |труда и иные |руб. | | | | | | || |выплаты | | | | | | | || |социального | | | | | | | || |характера | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- || |областного |руб. | | | | | | || |бюджета на | | | | | | | || |выполнение | | | | | | | || |государственного | | | | | | | || |заказа | | | | | | | ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.