Распоряжение Администрации Смоленской области от 31.07.2007 № 657-р/адм

О планах (программах) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на перспективу до 2009 года областных государственных унитарных предприятий

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                       
       от 31.07.2007 N 657-р/адм
      О планах (программах) финансово-хозяйственной деятельности на
     очередной финансовый год и на перспективу до 2009 года областных
                  государственных унитарных предприятий
       1. Утвердить показатели планов (программ) финансово-хозяйственнойдеятельности на очередной финансовый год и  на  период  до  2009  годаобластных  государственных  унитарных предприятий согласно приложениямN 1-41.
       2. Областным  государственным  унитарным  предприятиям обеспечитьдостижение    запланированных    показателей     планов     (программ)финансово-хозяйственной  деятельности  на 2007 год и на период до 2009года.
       Губернатор
       Смоленской области                                    В.Н. Маслов
       Приложение N 1
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Велижское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|——————————|————————————|———————|——————————————||   |Наименование     |Единица|Отчет за  |2006 г.     |Проект |Прогноз до    ||N  |показателя       |измере-|предыдущий|            |плана  |2009 г.       ||п/п|                 |ния    |период    |            |(план) |              ||   |                 |       |(2005 г.) |            |на     |              ||   |                 |       |          |            |2007 г.|              ||   |                 |       |          |—————|——————|       |——————|———————||   |                 |       |          |план |факт  |       |2008г.|2009 г.||   |                 |       |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |12,4      |16,6 |16,6  |19,3   |20,3  |21,3   ||   |продажи товаров, |руб.   |          |     |      |       |      |       ||   |продукции,       |       |          |     |      |       |      |       ||   |работ, услуг (за |       |          |     |      |       |      |       ||   |минусом НДС,     |       |          |     |      |       |      |       ||   |акцизов и        |       |          |     |      |       |      |       ||   |аналогичных      |       |          |     |      |       |      |       ||   |обязательных     |       |          |     |      |       |      |       ||   |платежей)        |       |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |5         |5,2  |5,2   |5,2    |5,2   |5,2    ||   |активов          |руб.   |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |-1,4      |0,2  |0,205 |0,1    |0,1   |0,1    ||   |(убыток)         |руб.   |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-         |-    |-     |0,061  |0,03  |0,03   ||   |от чистой        |руб.   |          |     |      |       |      |       ||   |прибыли в        |       |          |     |      |       |      |       ||   |областной бюджет |       |          |     |      |       |      |       ||   |<*>              |       |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |12,4      |14,9 |14,9  |17     |18    |19     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |          |     |      |       |      |       ||   |(без НДС и       |       |          |     |      |       |      |       ||   |акцизов)         |       |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-         |1,7  |1,7   |2,3    |2,3   |2,3    ||   |торговли         |руб.   |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-         |-    |-     |-      |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,4       |0,4  |0,4   |1      |1     |1      ||   |основной капитал |руб.   |          |     |      |       |      |       ||   |предприятий за   |       |          |     |      |       |      |       ||   |счет всех        |       |          |     |      |       |      |       ||   |источников       |       |          |     |      |       |      |       ||   |финансирования   |       |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||9. |Среднесписочная  |тыс.   |0,061     |0,057|0,057 |0,056  |0,06  |0,062  ||   |численность      |чел.   |          |     |      |       |      |       ||   |работников       |       |          |     |      |       |      |       ||   |предприятия      |       |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,8       |4,1  |4,1   |4,7    |5     |5,5    ||   |труда и иные     |руб.   |          |     |      |       |      |       ||   |выплаты          |       |          |     |      |       |      |       ||   |социального      |       |          |     |      |       |      |       ||   |характера        |       |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |9,2       |12,1 |12,097|12,261 |16    |18     ||   |областного       |руб.   |          |     |      |       |      |       ||   |бюджета на       |       |          |     |      |       |      |       ||   |выполнение       |       |          |     |      |       |      |       ||   |государственного |       |          |     |      |       |      |       ||   |заказа           |       |          |     |      |       |      |       ||———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 2
       к распоряжению Администрации
       Смоленской области
       от 31.07.2007 N 657-р/адм
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Вяземское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |31,7       |41,3 |41,46 |45,4    |57,9  |64     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |17,8       |12   |15    |15      |16    |15     ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,018      |-6,1 |0,1   |0,1     |0,15  |0,20   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |-    |-     |-       |0,03  |0,05   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |1,2  |1,2   |1,2     |2,2   |4,6    ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |-          |0,09 |0,095 |0,095   |0,11  |0,11   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |-          |10,4 |11,4  |11,4    |14,5  |16,1   ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |19,339     |16,7 |16,6  |19,135  |23,5  |25,8   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 3
       к распоряжению Администрации
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Гагаринское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             |2007г.  |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |28,7       |28,3  |28,3  |35,6    |37,9  |43,5   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |16,5       |16,4  |16,4  |19,56   |23,5  |28,2   ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,243      |0,004 |0,004 |0,043   |0,052 |0,055  ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |0,073 |0,073 |0,0001  |0,012 |0,015  ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |      |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |28,691     |30,225|30,225|36,5    |43,2  |49,5   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |0,762 |0,762 |0,92    |1,1   |1,324  ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,071      |0,075 |0,075 |0,076   |0,077 |0,079  ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |6,8        |7,307 |7,307 |7,8     |9,6   |11,5   ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |12,284     |14,8  |14,749|17,232  |25,02 |30,024 ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 4
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Глинковское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             |2007 г. |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |       |11         |13,342|13,342|15,107  |17,24 |18,52  ||   |продажи товаров, |       |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |млн.   |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |13,8       |14,88 |14,88 |14,88   |14,95 |15     ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |тыс.   |0,009      |0,011 |0,011 |0,015   |0,018 |0,034  ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |тыс.   |0,009      |0,003 |0,003 |0,005   |0,005 |0,008  ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |      |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |11         |13,342|13,342|15,107  |17,24 |18,52  ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |тыс.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |тыс.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,3        |0,5   |0,5   |0,5     |0,6   |0,7    ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,041      |0,041 |0,041 |0,044   |0,042 |0,042  ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3          |3,9   |3,9   |4,7     |5,2   |5,5    ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |6,8        |9,2   |9,168 |9,717   |14,0  |14,9   ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 5
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Демидовское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |16,6       |16,6 |19,1  |16,7    |17    |17,5   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |4,6        |4,6  |5,5   |5,5     |5,5   |5,5    ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,007      |0,007|0,006 |0,01    |0,02  |0,02   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |0,002|0,002 |0,002   |0,003 |0,006  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |16,6       |16,6 |19,1  |16,7    |17    |17,5   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,043      |0,043|0,9   |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,068      |0,068|0,067 |0,067   |0,065 |0,065  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |4,3        |4,3  |6     |6       |6,1   |6,1    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |12,299     |14,8 |14,8  |13,05   |15    |15,5   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 6
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
     государственного унитарного предприятия "Дорогобужское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             |   на   |              ||   |                 |       |           |             | 2007г. |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |12,6       |17,7  |17,7  |18,5    |19,6  |19,8   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |0,2        |1,4   |1,4   |2       |2,6   |3,2    ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,024      |0,017 |0,017 |0,028   |0,035 |0,043  ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,044      |0,0072|0,0072|0,0051  |0,0084|0,0105 ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |      |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |12,6       |17,7  |17,7  |18,5    |19,6  |19,8   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,37       |1,4   |1,4   |0,7     |1,2   |1,6    ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,053      |0,062 |0,062 |0,065   |0,068 |0,071  ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,645      |4,739 |4,739 |4,968   |5,197 |5,426  ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |10,45      |17    |17    |12,4    |18,6  |18,8   ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 7
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Духовщинское дорожное
                     ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |Прогноз до    ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |2009 г.       ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             |2007г.  |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |18,364     |22,202|22,202|26,642  |31,97 |38,364 ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |9,008      |10,29 |10,29 |10,34   |10,39 |10,44  ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,008      |-0,109|-30   |0,1     |0,1   |0,1    ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,012      |0,003 |0,003 |-       |0,03  |0,03   ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |      |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |18,364     |22,202|22,202|26,642  |31,97 |38,364 ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |0,064      |0,078 |0,078 |0,0936  |0,112 |0,135  ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,026      |1,48  |1,48  |2,2     |5     |7,2    ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,062      |0,057 |0,057 |0,06    |0,06  |0,06   ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,994      |4,928 |4,928 |5,5     |6     |6,5    ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |10,65      |12,7  |12,6  |17,264  |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 8
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Ельнинское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |9,857      |-    |12,599|17,52   |19    |20     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |9,027      |-    |9,128 |9,063   |9,1   |9,105  ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,094      |-    |0,108 |0,113   |0,13  |0,18   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,132      |-    |0,028 |0,032   |0,03  |0,04   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |0,009      |-    |0,0012|0,0017  |0,0019|0,002  ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,04       |-    |0,043 |0,045   |0,048 |0,05   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |2,516      |-    |3,096 |4,227   |4,668 |4,914  ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |9,088      |12,1 |12,028|14,053  |18,5  |20     ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 9
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Ершичское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             |2007г.  |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |11,744     |8,681 |13,485|9,023   |9,113 |9,2    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |10,825     |10,206|10,206|10,308  |10,65 |10,62  ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |-0,1       |0,009 |0,009 |0,05    |0,073 |0,08   ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |тыс.   |0,007      |0,003 |-     |0,003   |0,015 |0,022  ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |      |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |11,744     |8,681 |13,485|13,62   |13,75 |13,9   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,268      |0,347 |0,347 |0,382   |0,462 |0,508  ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,048      |0,046 |0,046 |0,044   |0,043 |0,043  ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |4,125      |3,694 |3,694 |3,704   |4,1   |4,51   ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |6,212      |8,7   |8,681 |7,35    |9,11  |9,2    ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 10
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Кардымовское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             |2007г.  |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |11,754     |13,095|13,095|20,446  |22,180|23,848 ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |11,188     |11,274|11,274|11,585  |12,48 |12,53  ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,072      |0,1   |-0,093|0,1     |0,15  |0,15   ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,034      |0,022 |0,03  |-       |0,03  |0,045  ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |      |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |11,754     |13,095|13,095|20,446  |22,180|23,848 ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,5        |1     |1     |1       |2     |1      ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | млн.  |0,045      |0,048 |0,048 |0,05    |0,051 |0,052  ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,553      |4,255 |4,255 |4,808   |5,13  |5,448  ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |10,03      |12,8  |12,778|19,468  |22,18 |23,848 ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 11
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Краснинское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             | 2007г. |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |14,652     |17,5  |19,229|23,484  |27,01 |30,24  ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |12,04      |12,205|12,214|12,27   |12,3  |12,35  ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,016      |0,02  |0,026 |0,07    |0,09  |0,1    ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,17       |0,005 |0,005 |0,008   |0,02  |0,03   ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |      |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |14,652     |17,5  |9,229 |23,484  |27,01 |30,24  ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,061      |0,055 |0,055 |0,055   |0,053 |0,053  ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,059      |-     |3,474 |4,02    |4,545 |5,04   ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |10,189     |13,5  |13,477|13,961  |19,05 |25,2   ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 12
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
    государственного унитарного предприятия "Монастырщинское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             |2007 г. |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |20,934     |28,712|28,712|12,697  |13,73 |13,73  ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |10,765     |10,838|10,838|10,778  |10,783|10,783 ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,007      |0,078 |0,078 |0,02    |0,02  |0,02   ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,003      |0,002 |0,002 |0,023   |0,006 |0,007  ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |      |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,76       |1,3   |1,3   |0,1     |0,1   |0,1    ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,075      |0,086 |0,086 |0,086   |0,086 |0,086  ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |5,8        |7,1   |7,1   |4,8     |4,8   |4,8    ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |9,091      |12,2  |12,229|14,813  |14,9  |14,9   ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 13
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
     государственного унитарного предприятия "Новодугинское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             |2007 г. |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |10,958     |14,518|14,518|10,382  |15    |15     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |4,868      |4,386 |4,386 |7,749   |7,749 |8,149  ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,013      |1,161 |-1,813|0,15    |0,15  |0,2    ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |-     |-     |0,045   |0,06  |0,06   ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |      |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,038      |0,037 |0,037 |0,038   |0,045 |0,045  ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |2,434      |3,084 |3,084 |2,284   |3,3   |3,3    ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |8,73       |9,7   |9,655 |8,176   |14,25 |14,25  ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 14
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Починковское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   Текущий  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |  2006 год  |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007 г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |13         |-    |41    |15      |13    |17     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |22         |-    |25    |25      |24    |24     ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,04       |-    |0,285 |0,11    |0,12  |0,13   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,04       |-    |0,013 |0,09    |0,03  |0,04   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |     |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |13         |-    |41    |12      |16    |17     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |6,015      |-    |3,692 |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,07       |-    |0,07  |0,07    |0,07  |0,07   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |4,3        |-    |5,8   |5,4     |5,8   |6,3    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |9,889      |17,9 |17,889|15,053  |18    |19     ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 15
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Рославльское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |12,1       |15,3 |15,3  |17,8    |21,4  |25,7   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |7,3        |7,8  |7,8   |8,85    |9,35  |10,8   ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,07       |0,06 |0,06  |0,07    |0,084 |0,1    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,007      |0,021|0,021 |0,018   |0,021 |0,025  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |     |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |1,03       |0,49 |0,49  |1,66    |1,99  |2,39   ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,046      |0,042|0,042 |0,043   |0,043 |0,043  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,2        |3,8  |3,8   |4,4     |5,28  |6,33   ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |9,004      |13,6 |13,5  |17,2    |19,9  |23,2   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 16
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Руднянское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |11         |14   |14    |12      |16    |18     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |7          |8    |8     |8       |8     |8      ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,008      |0,012|0,012 |0,03    |0,035 |0,04   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |0,002|0,004 |0,004   |0,009 |0,011  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |11         |14   |14    |12      |16    |18     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |0,6  |0,6   |0,5     |5     |3,1    ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,055      |0,057|0,057 |0,057   |0,06  |0,06   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3          |4    |4     |4       |5     |6      ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |8,2        |11,4 |11,4  |11,849  |16    |18     ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 17
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года областного государственного 
    унитарного предприятия "Сафоновское дорожное ремонтно-строительное
                               управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |33,308     |-    |62,994|42      |46    |50     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |18,435     |-    |15,714|12,4    |13    |13,5   ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,041      |-    |2,841 |0,2     |0,2   |0,2    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,038      |-    |0,012 |0,85    |0,06  |0,06   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |33,308     |-    |62,994|42      |46    |50     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |0,065 |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,1        |-    |0,1   |0,1     |0,1   |0,1    ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |8,8        |-    |13,7  |10,8    |11,1  |12,2   ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |10,7       |16,8 |16,758|11,952  |15,5  |17,1   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 18
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года областного государственного 
    унитарного предприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное
                               управление"|———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.   | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |             |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |             | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |             | на     |              ||   |                 |       |           |             |2007г.  |              ||   |                 |       |           |——————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           | план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |62         |-     |62    |64      |67    |70     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |      |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |      |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |      |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |      |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |      |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |24         |-     |24    |26      |29    |31     ||   |активов          |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,018      |-     |0,005 |0,01    |0,02  |0,03   ||   |(убыток)         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,0009     |0,0054|0,0054|0,001   |0,003 |0,006  ||   |от чистой        |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |      |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |      |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |60         |-     |62    |62      |63    |63     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |      |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-     |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,01       |-     |2     |3       |5     |7      ||   |основной капитал |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |      |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |      |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,139      |-     |0,133 |0,137   |0,14  |0,14   ||   |численность      | чел.  |           |      |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |      |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |15         |-     |18    |20      |23    |25     ||   |труда и иные     |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |      |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |      |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |51,726     |47,8  |47,821|30,42   |32,85 |35,48  ||   |областного       |руб.   |           |      |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |      |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |      |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |      |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |      |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 19
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Сычевское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009г. ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |18         |-    |24    |18      |20    |22     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |8          |9    |9     |9       |9     |9      ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |- 0,347    |-    |0,019 |0,1     |0,1   |0,2    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,002      |-    |-     |0,006   |0,03  |0,03   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |     |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |18         |-    |24    |18      |20    |22     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |1     |0,1     |0,6   |1      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,07       |-    |0,06  |0,06    |0,06  |0,06   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |4,2        |-    |4,5   |5       |5,5   |6      ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |7,162      |15,5 |15,454|8,783   |14    |17     ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 20
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Темкинское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |7          |7,8  |7,8   |9,2     |11    |13,2   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |4,2        |-    |4,6   |6,6     |7     |7      ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |-0,001     |-    |0,003 |0,00055 |0,0005|0,0005 ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |-    |0,0009|0,00016 |0,0001|0,0001 ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |7          |7,8  |7,8   |9,2     |11    |13,2   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,2        |0,4  |0,4   |2       |1     |1      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,046      |0,45 |0,45  |0,45    |0,46  |0,47   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |2,5        |3    |3     |3,6     |4     |4,4    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |5,989      |7,8  |7,804 |6,955   |11    |13,2   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 21
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |11,9       |-    |16,4  |16      |17    |18     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |14,2       |14,5 |15    |16,8    |17,8  |18     ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,045      |0,2  |0,3   |0,4     |0,5   |0,6    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,005      |0,013|0,013 |0,01    |0,09  |0,15   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |11,9       |-    |16,4  |16      |17    |18     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,55       |1,9  |0,7   |1,2     |1     |1      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,061      |0,058|0,057 |0,055   |0,055 |0,055  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,3        |4    |4,3   |4       |4,3   |4,5    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |11,131     |14,3 |14,251|11,492  |12,5  |13,7   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 22
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Хиславичское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |13         |12   |15    |15      |16    |17     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |6          |-    |7     |7       |7     |7      ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,04       |-    |0,12  |0,13    |0,14  |0,15   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,006      |-    |0,01  |0,04    |0,04  |0,04   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |     |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |0,468 |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,044      |-    |0,046 |0,045   |0,045 |0,045  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,1        |-    |3,6   |3,8     |3,9   |3,9    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |9,816      |11,9 |11,883|11,84   |13,5  |13,5   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 23
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
    государственного унитарного предприятия "Холм-Жирковское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            |   на   |              ||   |                 |       |           |            | 2007г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |11,1       |22,7 |22,7  |13,9    |15,5  |17,4   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |8          |9,7  |10,3  |11,48   |12,54 |13,86  ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,05       |2    |2,6   |0,72    |1,06  |1,33   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |0,01 |0,6   |0,78    |0,22  |0,22   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |     |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,046      |0,052|0,049 |0,056   |0,058 |0,06   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,3        |5,2  |4,9   |4,4     |5     |5,4    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |10,936     |29,3 |29,265|7,097   |14,8  |17     ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 24
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Шумячское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |12,6       |-    |14,9  |15      |16    |18     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |10,8       |-    |10,3  |11,3    |12,3  |13     ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,01       |-    |0,048 |0,1     |0,15  |0,2    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,021      |-    |0,003 |0,014   |0,05  |0,06   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |     |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |12,6       |-    |14,9  |15      |16    |18     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,3        |-    |0,7   |1       |1     |1      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,056      |-    |0,058 |0,058   |0,058 |0,058  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,4        |-    |4,2   |4,2     |5,2   |5,3    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |7,531      |9,8  |9,824 |10,213  |13    |14     ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 25
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Ярцевское дорожное
                    ремонтно-строительное управление"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |21,534     |21,8 |22,347|25,3    |27,8  |30,6   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |6,9        |-    |7,5   |8,2     |9     |9,9    ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,033      |-    |0,093 |0,1     |0,139 |0,152  ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,007      |-    |0,01  |0,027   |0,031 |0,041  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |23,1       |21,8 |23,3  |25,3    |27,8  |30,6   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,43       |1,411|-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,071      |-    |0,071 |0,071   |0,071 |0,071  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |5,013      |-    |5,45  |5,819   |6,421 |7,068  ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |10,756     |7,8  |7,769 |10,25   |11,5  |13,8   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 26
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного предприятия "Сафоновский сельский
                          строительный комбинат"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |43,5       |54,2 |54,2  |54,3    |54,5  |54,6   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |8,1        |8,9  |8,9   |9,2     |9,5   |9,8    ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,03       |0,8  |0,8   |0,3     |0,3   |0,35   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,116      |0,01 |0,2   |0,2     |0,09  |0,09   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |40,4       |55,6 |55,6  |55,8    |56,   |56,1   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |14,5       |11   |11    |11,2    |11,5  |11,5   ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |2,7  |2,7   |2       |2     |2      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,2        |0,4  |0,4   |0,4     |0,45  |0,45   ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,155      |0,151|0,151 |0,16    |0,17  |0,18   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |10         |13   |13    |18,4    |20,4  |24     ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год
       Приложение N 27
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
         государственного унитарного предприятия "Трансагентство"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |2,3        |2,9  |2,9   |3,1     |3,5   |4      ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |0,69       |0,69 |0,69  |0,7     |0,8   |0,9    ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,079      |0,075|0,075 |0,079   |0,084 |0,09   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,004      |0,024|0,023 |0,008   |0,024 |0,025  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |2,3        |2,9  |2,9   |3,1     |3,5   |4      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |2,3        |2,9  |2,9   |3,1     |3,5   |4      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,03       |0,031|0,031 |0,31    |0,31  |0,31   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |1,2        |1,6  |1,6   |1,9     |2,1   |2,4    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 28
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года Областного государственного 
     унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных   
                                перевозок                              |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |21         |24,9 |24,9  |28,3    |31,9  |36,2   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |11         |11   |11    |11,4    |11,4  |11,6   ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,004      |0,03 |0,03  |0,05    |0,06  |0,07   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,058      |0,001|0,01  |0,003   |0,015 |0,018  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |21         |24,9 |24,9  |28,3    |31,9  |36,2   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |21         |24,9 |24,9  |28,3    |31,9  |36,2   ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |2,4        |0,9  |0,9   |3,1     |4     |5      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,071      |0,071|0,68  |0,071   |0,074 |0,078  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |5,5        |5,4  |5,4   |7,1     |8,1   |9,1    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 29
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года Смоленского областного    государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных
                         междугородных перевозок                       |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |15,1       |15,5 |15,8  |17,8    |20,2  |22,6   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |-8,4       |-8,4 |-8,4  |-8,4    |-8,4  |-8,4   ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,004      |0,03 |0,013 |0,05    |0,06  |0,07   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,011      |0,001|0,001 |0,0013  |0,016 |0,018  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |15,1       |15,5 |15,8  |17,8    |20,2  |22,6   ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |15,1       |15,5 |15,8  |17,8    |20,2  |22,6   ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,04       |0,06 |0,06  |1,9     |2,9   |2,9    ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,059      |0,059|0,059 |0,063   |0,065 |0,068  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |1,8        |4,7  |4,7   |5,2     |5,5   |5,8    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 30
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
       государственного унитарного предприятия "Редакция областной
                    радиопрограммы "Смоленская весна"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007 г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |4,3        |4,5  |4,9   |3,6     |3,9   |4,1    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |3,7        |4    |4,1   |5       |5     |5      ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,3        |0,07 |0,194 |0,083   |0,09  |0,117  ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |-    |0,02  |0,058   |0,025 |0,03   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |4,3        |4,5  |4,9   |3,6     |3,9   |4,1    ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,6        |0,7  |0,8   |0,6     |0,1   |0,1    ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,025      |0,03 |0,03  |0,03    |0,03  |0,03   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |1,8        |2,3  |2,3   |2,3     |2,4   |2,5    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |3,2        |2,1  |3,5   |3,1     |3,32  |3,55   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 31
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года областного государственного 
     унитарного предприятия "Редакция общественно-политической газеты
                           "Смоленская газета"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |4,6        |4,8  |4,8   |5,1     |5,5   |5,9    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |1,5        |1,5  |1,2   |1,5     |1,6   |1,7    ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,3        |0,3  |0,056 |0,3     |0,32  |0,34   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,099      |0,1  |0,1   |0,0168  |0,09  |0,096  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |0,1        |0,1  |0,1   |0,11    |0,11  |0,12   ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,2        |0,2  |0,002 |0,2     |0,11  |0,12   ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,015      |0,016|0,016 |0,017   |0,016 |0,016  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |2,8        |3,4  |3,4   |4,2     |4,5   |4,8    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |1,1        |0,84 |0,8   |1,12    |1,2   |1,29   ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 32
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года областного государственного 
               унитарного предприятия "Медтехника-Смоленск"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007 г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |68,2       |54,4 |76,4  |43,8    |52    |57,2   ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |8,7        |8,9  |12,1  |11,6    |11,6  |12     ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,6        |0,6  |4,5   |0,6     |0,7   |0,8    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,1        |0,2  |0,2   |1,3     |0,2   |0,21   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |     |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |9,7        |8,9  |10,7  |10,4    |12,48 |13,67  ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |8,5        |8,4  |9,9   |9,8     |11,8  |13     ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |0,14       |0,1  |0,1   |0,12    |0,12  |0,13   ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,087      |0,105|0,089 |0,108   |0,108 |0,108  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |8,9        |9,3  |11,6  |11,2    |13,4  |14,7   ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 33
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года Смоленского областного    государственного унитарного предприятия "Смоленсктеплоэнергоконтракт"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |1,7        |0,4  |0,7   |0,8     |0,9   |1      ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |-1,2       |-1,2 |-1,2  |-1,2    |-1    |-0,9   ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |-0,44      |-    |-     |0,04    |0,08  |0,1    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |-    |-     |-       |0,012 |0,016  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной        |       |           |     |      |        |      |       ||   |бюджет<*>        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |0,4  |0,3   |1       |2     |3,4    ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,006      |0,008|0,009 |0,014   |0,018 |0,021  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |0,4        |0,4  |0,4   |0,8     |1     |1,2    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 34
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года Государственного унитарного предприятия Смоленской области инженерно-технический центр "Экология"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |7,4        |7,5  |7,6   |8       |8,4   |8,8    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |1,5        |1,6  |1,6   |1,7     |1,7   |1,8    ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,253      |0,24 |0,284 |0,298   |0,312 |0,327  ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,018      |0,076|0,08  |0,085   |0,089 |0,094  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |7,36       |7,5  |7,6   |8       |8,4   |8,8    ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |0,2  |0,2   |0,3     |0,4   |0,5    ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,027      |0,029|0,029 |0,03    |0,031 |0,032  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |2,55       |2,83 |2,83  |2,98    |3,12  |3,27   ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 35
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года государственного унитарного 
               предприятия "Торгово-бытовой центр "Гамаюн"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |6,8        |6,7  |8,9   |8,5     |8,9   |9,1    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |1,95       |1,96 |1,99  |2       |2     |2      ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,018      |0,011|0,016 |0,014   |0,015 |0,016  ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,005      |0,005|0,005 |0,005   |0,004 |0,004  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,018      |0,017|0,019 |0,019   |0,019 |0,019  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |0,714      |0,757|1,026 |1,322   |1,322 |1,322  ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 36
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года областного государственного 
        унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство
                     недвижимости и землеустройства"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007 г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |2          |2    |2     |2       |2,2   |2,4    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |0,736      |0,84 |0,771 |0,771   |1,1   |1,2    ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |-0,666     |0,175|-0,007|0,1     |0,15  |0,2    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,045      |0,055|-     |-       |0,03  |0,05   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |1,8        |2    |1,8   |2       |2,2   |2,4    ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |0,791      |-    |1,3   |1,4     |1,5   |1,6    ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,011      |0,012|0,009 |0,01    |0,011 |0,12   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |0,86       |0,7  |0,814 |1       |1,1   |1,2    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 37
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года Государственного унитарного 
                    предприятия "Смоленсккоммунпроект"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007 г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |6,6        |8,1  |8,1   |9,5     |10,5  |12     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |10,1       |10,2 |10,2  |10,6    |10,7  |10,8   ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |7,8        |0,5  |0,5   |0,6     |0,7   |0,8    ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,38       |2,4  |0,15  |0,15    |0,18  |0,21   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |6,6        |8,1  |8,1   |9,5     |10,5  |12     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |0,8        |0,8  |0,8   |0,85    |0,9   |0,9    ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,1        |0,5  |0,5   |0,6     |0,7   |0,8    ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,043      |0,042|0,042 |0,043   |0,044 |0,044  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |3,5        |4,8  |4,8   |5,1     |5,4   |5,5    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 38
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
      финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного    
      государственного унитарного строительно-монтажного предприятия    
                            "Смоленсктопстрой"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007г.  |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |2,017      |-    |1,555 |3,4     |6     |9,5    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |6,458      |-    |4,146 |4,6     |5,1   |6      ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |-0,52      |-    |-0,742|-       |0,15  |0,25   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |0,045  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |2,01       |-    |4,541 |3,35    |5,9   |9,3    ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |0,007      |-    |0,014 |0,05    |0,1   |0,2    ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |0,4     |0,65  |0,85   ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,036      |-    |0,032 |0,032   |0,05  |0,06   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |1,47       |-    |1,49  |1,92    |3,6   |5,76   ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 39
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года областного государственного 
         унитарного предприятия "Институт "Смоленскгражданпроект"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007 г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |20         |22   |22    |24      |26    |28     ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |3,1        |3,1  |3,1   |3,1     |3,1   |3,1    ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,325      |0,270|0,276 |0,28    |0,3   |0,32   ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,072      |0,097|0,081 |0,083   |0,084 |0,09   ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |20         |22   |22    |24      |26    |28     ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,11       |0,11 |0,11  |0,11    |0,11  |0,11   ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |14         |17   |17    |18      |19    |20     ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению   в   областной  бюджет  в  планируемом  году  по  итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 40
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года областного государственного 
      унитарного предприятия "Архитектурное бюро Смоленской области"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       | (2005 г.) |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007 г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |4          |4    |3,6   |4,1     |4,2   |4,3    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |0,161      |0,162|0,163 |0,167   |0,17  |0,18   ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,05       |0,052|0,054 |0,057   |0,059 |0,062  ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,011      |0,015|0,015 |0,016   |0,017 |0,018  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |4          |4    |3,6   |4,1     |4,2   |4,3    ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |2,1        |2,2  |2,5   |2,6     |2,7   |2,8    ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |0,017      |0,018|0,015 |0,019   |0,021 |0,023  ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,032      |0,032|0,031 |0,032   |0,035 |0,036  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |2,6        |2,6  |2,4   |2,6     |2,7   |2,8    ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.
       Приложение N 41
       к распоряжению Администрации                                     
       Смоленской области                                               
       от 31.07.2007 N 657-р/адм                                        
                                ПОКАЗАТЕЛИ                              
   плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
   финансовый год и на период до 2009 года областного государственного 
    унитарного предприятия "Управление экспертизы проектов и смет АПК
                           Смоленской области"|———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————|| N |  Наименование   |Единица| Отчет за  |   2006 г.  | Проект |  Прогноз до  ||п/п|   показателя    |измере-|предыдущий |            |  плана |    2009 г.   ||   |                 |  ния  |  период   |            | (план) |              ||   |                 |       |  2005 г.  |            | на     |              ||   |                 |       |           |            |2007 г. |              ||   |                 |       |           |—————|——————|        |——————|———————||   |                 |       |           |план | факт |        |2008г.|2009 г.||   |                 |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||1. |Выручка от       |млн.   |0,7        |0,2  |0,2   |0,3     |0,3   |0,3    ||   |продажи товаров, |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |продукции,       |       |           |     |      |        |      |       ||   |работ, услуг (за |       |           |     |      |        |      |       ||   |минусом НДС,     |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов и        |       |           |     |      |        |      |       ||   |аналогичных      |       |           |     |      |        |      |       ||   |обязательных     |       |           |     |      |        |      |       ||   |платежей)        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||2. |Стоимость чистых |млн.   |0,02       |0,03 |0,03  |0,03    |0,03  |0,03   ||   |активов          |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||3. |Чистая прибыль   |млн.   |0,001      |0,009|0,009 |0,004   |0,004 |0,005  ||   |(убыток)         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||4. |Сумма отчислений |млн.   |0,001      |-    |-     |0,002   |0,001 |0,001  ||   |от чистой        |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |прибыли в        |       |           |     |      |        |      |       ||   |областной бюджет |       |           |     |      |        |      |       ||   |<*>              |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||5. |Объем продукции  |млн.   |0,7        |0,2  |0,2   |0,3     |0,3   |0,3    ||   |(работ, услуг)   |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |(без НДС и       |       |           |     |      |        |      |       ||   |акцизов)         |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||6. |Оборот розничной |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |торговли         |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||7. |Объем платных    |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |услуг населению  |руб.   |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||8. |Инвестиции в     |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |основной капитал |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |предприятий за   |       |           |     |      |        |      |       ||   |счет всех        |       |           |     |      |        |      |       ||   |источников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |финансирования   |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||9. |Среднесписочная  | тыс.  |0,007      |-    |0,002 |0,003   |0,003 |0,003  ||   |численность      | чел.  |           |     |      |        |      |       ||   |работников       |       |           |     |      |        |      |       ||   |предприятия      |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||10.|Фонд оплаты      |млн.   |0,482      |-    |0,083 |0,1     |0,1   |0,12   ||   |труда и иные     |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |выплаты          |       |           |     |      |        |      |       ||   |социального      |       |           |     |      |        |      |       ||   |характера        |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————||11.|Средства         |млн.   |-          |-    |-     |-       |-     |-      ||   |областного       |руб.   |           |     |      |        |      |       ||   |бюджета на       |       |           |     |      |        |      |       ||   |выполнение       |       |           |     |      |        |      |       ||   |государственного |       |           |     |      |        |      |       ||   |заказа           |       |           |     |      |        |      |       ||———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————|
       <*> Указывается    часть    прибыли    предприятия,    подлежащаяперечислению  в  областной  бюджет  в  планируемом  году   по   итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.