Распоряжение Администрации Смоленской области от 04.08.2009 № 922-р/адм

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса смоленского областного государственного унитарного предприятия "Вяземская машинно-технологическая станция"

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
       от 04.08.2009 N 922-р/адм
    Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса смоленского
      областного государственного унитарного предприятия "Вяземская
                     машинно-технологическая станция"
       В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,распоряжением Администрации   Смоленской   области    от    29.12.2008N 1656-р/адм "О  ликвидации  смоленского  областного  государственногоунитарного предприятия "Вяземская машинно-технологическая станция"  (вредакции распоряжения  Администрации  Смоленской области от 13.07.2009N 780-р/адм):
       Утвердить   прилагаемый   промежуточный   ликвидационный   баланссмоленского   областного   государственного   унитарного   предприятия"Вяземская машинно-технологическая станция".
       Губернатор
       Смоленской области                                  С.В. Антуфьев
       УТВЕРЖДЕН
       распоряжением Администрации
       Смоленской области
       от 04.08.2009 N 922-р/адм
        Промежуточный ликвидационный баланс смоленского областного
       государственного унитарного предприятия "Вяземская машинно-
                         технологическая станция"
                            на 7 апреля 2009г.
                                                                ------------------
                                                                |      Коды      |
                                                                |----------------|
                                                    Форма N 1 по|    0710001     |
                                                            ОКУД|                |
                                                                |----------------|
                                                      Дата (год,| 2009 | 04 | 07 |
                                                   месяц, число)|      |    |    |
                                                                |----------------|Организация                                            по ОКПО|    47659806    |СОГУП "Вяземская машинно-технологическая станция"             |                |
                                                                |----------------|Идентификационный номер налогоплательщика                  ИНН|   6722012630   |
                                                                |----------------|Вид деятельности                                      по ОКВЭД|    01.41.1     |оказание услуг с/х товаропроизводителям                       |                |
                                                                |----------------|Организационно-правовая форма/форма собственности             |         |  13  |
                                                                |   42    |      |
                                                                |         |      |
                                                                |         |      |
                                                              по|         |      |
                                                      ОКОПФ/ОКФС|         |      |-------------------------------------------------             |----------------|Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                 по ОКЕИ|      384       |(ненужное зачеркнуть)                                         ------------------Местонахождение (адрес)__________________________Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д.60/2-------------------------------------------------             ------------------
                                       Дата утверждения         |                |
                                                                |----------------|
                                       Дата отправки(принятия)  |                |
                                                                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                  Актив         |Код по- |    На начало         | На конец отчет- ||                                                |казателя|  отчетного года      | ного периода    ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||                                    1           |   2    |        3             |         4       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||                         I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |        |        -             |         -       ||                                                |        |                      |                 ||Нематериальные активы                           |  110   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Основные средства                               |  120   |       1001           |        2175     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Незавершенное строительство                     |  130   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Доходные вложения в материальные ценности       |  135   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Долгосрочные финансовые вложения                |  140   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Отложенные налоговые активы                     |  145   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Прочие внеоборотные активы                      |  150   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Итого по разделу I                              |  190   |       1001           |        2175     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||                          II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  |        |        9             |         -       ||                                                |        |                      |                 ||Запасы                                          |  210   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||в том числе:                                    |        |        -             |         -       ||                                                |        |                      |                 || сырье, материалы и другие аналогичные ценности |  211   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||животные на выращивании и откорме               |  212   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||затраты в незавершенном производстве            |  213   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|| готовая продукция и товары для перепродажи     |  214   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||товары отгруженные                              |  215   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||расходы будущих периодов                        |  216   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||прочие запасы и затраты                         |  217   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Налог на добавленную стоимость по приобретенным |        |        -             |         -       ||                                                |        |                      |                 ||ценностям                                       |  220   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Дебиторская задолженность (платежи по которой   |        |        -             |         -       ||                                                |        |                      |                 ||ожидаются более чем через 12 месяцев после      |        |                      |                 ||                                                |        |                      |                 ||отчетной даты)                                  |  230   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||в том числе покупатели и заказчики              |  231   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Дебиторская задолженность (платежи по которой   |        |        84            |         58      ||                                                |        |                      |                 ||ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной   |        |                      |                 ||                                                |        |                      |                 ||даты)                                           |  240   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||в том числе покупатели и заказчики              |  241   |        84            |         58      ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Краткосрочные финансовые вложения               |  250   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Денежные средства                               |  260   |        15            |         1       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Прочие оборотные активы                         |  270   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Итого по разделу II                             |  290   |       108            |         59      ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||БАЛАНС                                          |  300   |       1109           |        2234     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||                                 Пассив         |Код по- |    На начало         |  На конец отчет-||                                                +казателя|отчетного периода     |    ного периода ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||                         III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |        |       1500           |        1500     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Уставный капитал                                |  410   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Собственные акции, выкупленные у акционеров     |  411   |       (-)            |        (-)      ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Добавочный капитал                              |  420   |        -             |        1174     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Резервный капитал                               |  430   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||в том числе:                                    |        |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||резервы, образованные в соответствии            |        |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||с законодательством                             |  431   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||резервы, образованные в соответствии            |        |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||с учредительными документами                    |  432   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)    |  470   |     (-1932)          |      (-2645)    ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Итого по разделу III                            |  490   |      (-432)          |         29      ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||            IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      |        |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Займы и кредиты                                 |  510   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Отложенные налоговые обязательства              |  515   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Прочие долгосрочные обязательства               |  520   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Итого по разделу IV                             |  590   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||             V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     |        |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Займы и кредиты                                 |  610   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Кредиторская задолженность                      |  620   |       1541           |        2205     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||в том числе:                                    |        |        69            |        422      ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||поставщики и подрядчики                         |  621   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------|| задолженность перед персоналом организации     |  622   |       100            |        183      ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||задолженность перед государственными            |        |        61            |         66      ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||внебюджетными фондами                           |  623   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||задолженность по налогам и сборам               |  624   |       207            |        279      ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||прочие кредиторы                                |  625   |       1111           |        1255     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Задолженность перед участниками (учредителями)  |        |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||по выплате доходов                              |  630   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Доходы будущих периодов                         |  640   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Резервы предстоящих расходов                    |  650   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Прочие краткосрочные обязательства              |  660   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Итого по разделу V                              |  690   |       1541           |        2205     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||БАЛАНС                                          |  700   |       1109           |        2234     ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||СПРАВКА о наличии ценностей,                    |        |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||учитываемых на забалансовых счетах              |        |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Арендованные основные средства                  |  910   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||в том числе по лизингу                          |  911   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Товарно-материальные ценности, принятые на      |        |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||ответственное хранение                          |  920   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Товары, принятые на комиссию                    |  930   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Списанная в убыток задолженность                |        |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||неплатежеспособных дебиторов                    |  940   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Обеспечения обязательств и платежей полученные  |  950   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Обеспечения обязательств и платежей выданные    |  960   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Износ жилищного фонда                           |  970   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Износ объектов внешнего благоустройства и других|        |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||аналогичных объектов                            |  980   |                      |                 ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||Нематериальные активы, полученные в пользование |  990   |        -             |         -       ||------------------------------------------------+--------+----------------------+-----------------||                                                |        |                      |                 |----------------------------------------------------------------------------------------------------Руководитель                     Исаев В. М.
                    ----------  ---------------------
                    (подпись)  (расшифровка подписи)Главный бухгалтер                  Егорова Е. И.
                    ----------  ---------------------
                     (подпись)  (расшифровка подписи)
    " 18 "      мая         2009 г.
    -----   ------------   -------