АДМИНИСТРАЦИЯСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.02.2018 № 60
О внесении изменений в областнуюгосударственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на2014 - 2020 годы
АдминистрацияСмоленской области п о с т а н о в л я ет:
1.Внести в областную государственную программу «Развитие здравоохранения вСмоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлениемАдминистрации Смоленской области от29.11.2013 № 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской областиот 17.03.2014 № 170, от 23.04.2014 № 299, от 01.07.2014 № 478, от30.07.2014 № 535, от 22.08.2014 № 597, от 23.09.2014 № 659, от 16.10.2014 №708, от 23.12.2014 № 866, от 30.12.2014 № 944, от 11.03.2015 № 109, от24.04.2015 № 253, от 22.07.2015 № 435, от 25.08.2015 № 527, от 13.11.2015№ 701, от 24.12.2015 № 846, от 29.12.2015 № 875, от 25.02.2016 № 87, от30.05.2016 № 296, от 29.06.2016 № 379, от 30.08.2016 № 503, от 11.10.2016 №590, от 29.11.2016 № 692, от 23.12.2016 № 771, от 27.12.2016 № 778, от01.03.2017 № 89, от 17.05.2017 № 309, от 15.08.2017 № 536, от 29.09.2017 № 653,от 12.10.2017 № 693, от 13.10.2017 № 698, от 19.12.2017 № 864, от 27.12.2017 №914), следующие изменения:
1)позицию «Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта областной государственнойпрограммы «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на 2014 – 2020 годыизложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования Государственной программы составляет 111 961 752,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей; 2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей; 2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей; 2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей; 2018 год – 17 019 953,8 тыс. рублей; |
2019 год – 15 698 672,5 тыс. рублей; 2020 год – 16 873 224,9 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 39 535 102,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей; 2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей; 2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей; 2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей; 2018 год – 6 282 526,3 тыс. рублей; 2019 год – 4 570 752,4 тыс. рублей; 2020 год – 5 303 740,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 6 222 879,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей; 2016 год – 360 893,7 тыс. рублей; 2017 год – 281 291,5 тыс. рублей; 2018 год – 90 735,5 тыс. рублей; 2019 год – 90 648,7 тыс. рублей; 2020 год – 90 694,7 тыс. рублей; средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также – ТФОМС) – 66 203 770,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей; 2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей; 2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей; 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей; 2018 год – 10 646 692,0 тыс. рублей; 2019 год – 11 037 271,4 тыс. рублей; 2020 год – 11 478 789,3 тыс. рублей |
2)раздел 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Обоснование ресурсного обеспечения
Государственной программы
Государственнаяпрограмма будет реализовываться за счет средств областного и федеральногобюджетов, а также средств Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Смоленской области.
Общий объемфинансирования Государственной программы составляет 111 961 752,0тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год –15 223 091,3 тыс. рублей;
- 2015 год –16 794 233,7 тыс. рублей;
- 2016 год –14 986 066,2 тыс. рублей;
- 2017 год –15 366 509,6 тыс. рублей;
- 2018 год –17 019 953,8 тыс. рублей;
- 2019 год –15 698 672,5 тыс. рублей;
- 2020 год –16 873 224,9 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 39 535 102,1 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –5 115 998,6 тыс. рублей;
- 2015 год –5 983 574,7 тыс. рублей;
- 2016 год –6 117 572,6 тыс. рублей;
- 2017 год –6 160 936,6 тыс. рублей;
- 2018 год –6 282 526,3 тыс. рублей;
- 2019 год –4 570 752,4 тыс. рублей;
- 2020 год –5 303 740,9 тыс. рублей;
- средствафедерального бюджета – 6 222 879,4 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –2 810 629,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 2497 986,3 тыс. рублей;
- 2016 год –360 893,7 тыс. рублей;
- 2017 год –281 291,5 тыс. рублей;
- 2018 год –90 735,5 тыс. рублей;
- 2019 год –90 648,7 тыс. рублей;
- 2020 год –90 694,7 тыс. рублей;
- средстваТФОМС – 66 203 770,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год –7 296 463,7 тыс. рублей;
- 2015 год –8 312 672,7 тыс. рублей;
- 2016 год –8 507 599,9 тыс. рублей;
- 2017 год –8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год –10 646 692,0 тыс. рублей;
- 2019 год –11 037 271,4 тыс. рублей;
- 2020 год –11 478 789,3 тыс. рублей.»;
3) вподпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
-позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезеисточников финансирования)» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 240 880,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей; 2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей; 2016 год – 617 742,1 тыс. рублей; 2017 год – 725 304,8 тыс. рублей; 2018 год – 473 197,3 тыс. рублей; 2019 год – 458 454,0 тыс. рублей; 2020 год – 459 003,1 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 2 541 950,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 291 184,7 тыс. рублей; 2015 год – 256 890,5 тыс. рублей; 2016 год – 341 934,0 тыс. рублей; 2017 год – 469 451,7 тыс. рублей; 2018 год – 403 627,0 тыс. рублей; 2019 год – 389 156,6 тыс. рублей; 2020 год – 389 705,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 342 637,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 262 212,6 тыс. рублей; 2015 год – 340 598,9 тыс. рублей; 2016 год – 275 808,1 тыс. рублей; 2017 год – 255 853,1 тыс. рублей; 2018 год – 69 570,3 тыс. рублей; 2019 год – 69 297,4 тыс. рублей; 2020 год – 69 297,4 тыс. рублей; средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
- вразделе 3:
- вподразделе «Основное мероприятие « Развитиесистемы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированияздорового образа жизни »:
- в абзаце втором слово «болезней» заменитьсловом «болезнями»;
- в абзаце третьем слова «и оргтехники для центра медицинской профилактики и центровздоровья» исключить;
-подраздел «Основное мероприятие « Профилактикаинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику » после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«-приобретение вакцины для дополнительной иммунизации лиц, подлежащих призыву навоенную службу.»;
-абзац шестой подраздела «Основное мероприятие «Развитие первичноймедико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» признать утратившимсилу;
- абзац восьмой подраздела «Основное мероприятие «Обеспечение населениялекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированнымипродуктами лечебного питания в амбулаторных условиях» признать утратившимсилу;
-раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, атакже средств ТФОМС.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 9 240 880,7 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:
- 2014 год –3 096 691,3 тыс. рублей;
- 2015 год –3 410 488,1 тыс. рублей;
- 2016 год –617 742,1 тыс. рублей;
- 2017 год –725 304,8 тыс. рублей;
- 2018 год –473 197,3 тыс. рублей;
- 2019 год –458 454,0 тыс. рублей;
- 2020 год –459 003,1 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 2 541 950,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –291 184,7 тыс. рублей;
- 2015 год –256 890,5 тыс. рублей;
- 2016 год –341 934,0 тыс. рублей;
- 2017 год –469 451,7 тыс. рублей;
- 2018 год –403 627,0 тыс. рублей;
- 2019 год –389 156,6 тыс. рублей;
- 2020 год –389 705,7 тыс. рублей;
- средствафедерального бюджета – 1 342 637,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –262 212,6 тыс. рублей;
- 2015 год –340 598,9 тыс. рублей;
- 2016 год –275 808,1 тыс. рублей;
- 2017 год –255 853,1 тыс. рублей;
- 2018 год –69 570,3 тыс. рублей;
- 2019 год –69 297,4 тыс. рублей;
- 2020 год –69 297,4 тыс. рублей;
- средстваТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год –2 543 294,0 тыс. рублей;
- 2015 год –2 812 998,7 тыс. рублей;
- 2016 год –0,0 тыс. рублей;
- 2017 год –0,0 тыс. рублей;
- 2018 год –0,0 тыс. рублей;
- 2019 год –0,0 тыс. рублей;
- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;
4) вподпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
-позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезеисточников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 26 776 055,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей; 2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей; 2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей; 2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей; 2018 год – 1 352 783,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 373 037,5 тыс. рублей; 2020 год – 1 394 800,7 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 16 189 243,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей; 2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей; 2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей; 2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей; 2018 год – 1 340 570,8 тыс. рублей; 2019 год – 1 360 846,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 382 609,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 766 162,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 521 758,7 тыс. рублей; 2015 год – 133 466,6 тыс. рублей; 2016 год – 64 309,6 тыс. рублей; 2017 год – 10 033,5 тыс. рублей; 2018 год – 12 212,6 тыс. рублей; 2019 год – 12 190,9 тыс. рублей; 2020 год – 12 190,9 тыс. рублей; средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей; 2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
- вразделе 3:
-абзац шестой подраздела «Основноемероприятие « Совершенствование оказания медицинской помощилицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, вирусами гепатитов B и C » признать утратившим силу;
- вподразделе «Основное мероприятие«Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»:
- вабзаце шестом слово «кабинета» заменить словом «кабинетов»;
-абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- обеспечение оказания услуг (работ)государственными учреждениями;»;
-абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
-абзац тринадцатый подраздела «Основноемероприятие « Совершенствование системы оказаниямедицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствамиповедения » признатьутратившим силу;
- вподразделе «Основное мероприятие « Совершенствованиесистемы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями »:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации данного основногомероприятия будет осуществляться укрепление материально-технической базыгосударственных учреждений (приобретение оборудования).»;
- абзацы третий и четвертый признатьутратившими силу;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- 2018 год – 1;
- 2019 год – 1;
- 2020 год – 1.»;
-абзац одиннадцатый подраздела «Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымонкологическими заболеваниями» изложить в следующей редакции:
«-укрепление материально-технической базы государственных учреждений(приобретение оборудования).»;
- вподразделе «Основное мероприятие«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочимизаболеваниями»:
-абзац десятый изложить в следующей редакции:
«-строительство блочно-модульной котельной ОГБУЗ«Вяземский противотуберкулезный диспансер» в г. Вязьме Смоленской области;»;
-абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
-раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, атакже средств ТФОМС.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 26 776 055,2 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2014 год –9 668 348,6 тыс. рублей;
- 2015 год –10 335 878,9 тыс. рублей;
- 2016 год –1 334 516,8 тыс. рублей;
- 2017 год –1 316 689,3 тыс. рублей;
- 2018 год –1 352 783,4 тыс. рублей;
- 2019 год –1 373 037,5 тыс. рублей;
- 2020 год –1 394 800,7 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 16 189 243,5 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –4 537 639,8 тыс. рублей;
- 2015 год –4 990 713,5 тыс. рублей;
- 2016 год –1 270 207,2 тыс. рублей;
- 2017 год –1 306 655,8 тыс. рублей;
- 2018 год –1 340 570,8 тыс. рублей;
- 2019 год –1 360 846,6 тыс. рублей;
- 2020 год –1 382 609,8 тыс. рублей;
- средствафедерального бюджета – 766 162,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –521 758,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 133 466,6тыс. рублей;
- 2016 год –64 309,6 тыс. рублей;
- 2017 год –10 033,5 тыс. рублей;
- 2018 год –12 212,6 тыс. рублей;
- 2019 год –12 190,9 тыс. рублей;
- 2020 год –12 190,9 тыс. рублей;
- средстваТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год –4 608 950,1 тыс. рублей;
- 2015 год –5 211 698,8 тыс. рублей;
- 2016 год –0,0 тыс. рублей;
- 2017 год –0,0 тыс. рублей;
- 2018 год –0,0 тыс. рублей;
- 2019 год –0,0 тыс. рублей;
- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;
5) в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- в паспорте подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- абзацы четвертый и пятый позиции «Исполнители основных мероприятийподпрограммы» признать утратившими силу;
-позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезеисточников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 306 187,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей; 2015 год – 37 208,4 тыс. рублей; 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей; 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей; 2018 год – 20 380,0 тыс. рублей; 2019 год – 20 380,0 тыс. рублей; 2020 год – 20 380,0 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 248 014,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 137 202,0 тыс. рублей; 2015 год – 14 408,4 тыс. рублей; 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей; 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей; 2018 год – 20 380,0 тыс. рублей; 2019 год – 20 380,0 тыс. рублей; 2020 год – 20 380,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 16 966,4 тыс. рублей; 2015 год – 22 800,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
-абзац шестнадцатый подраздела «Основноемероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развитияребенка» раздела 3 признать утратившим силу;
-раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств федерального и областного бюджетов, атакже средств ТФОМС.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 2 306 187,0 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:
- 2014 год –2 172 574,8 тыс. рублей;
- 2015 год –37 208,4 тыс. рублей;
- 2016 год –13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год –21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год –20 380,0 тыс. рублей;
- 2019 год –20 380,0 тыс. рублей;
- 2020 год –20 380,0 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 248 014,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –137 202,0 тыс. рублей;
- 2015 год –14 408,4 тыс. рублей;
- 2016 год –13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год –21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год –20 380,0 тыс. рублей;
- 2019 год –20 380,0 тыс. рублей;
- 2020 год –20 380,0 тыс. рублей;
- средствафедерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –2 018 406,4 тыс. рублей;
- 2015 год –0,0 тыс. рублей;
- 2016 год –0,0 тыс. рублей;
- 2017 год –0,0 тыс. рублей;
- 2018 год –0,0 тыс. рублей;
- 2019 год –0,0 тыс. рублей;
- 2020 год –0,0 тыс. рублей;
- средстваТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год –16 966,4 тыс. рублей;
- 2015 год –22 800,0 тыс. рублей;
- 2016 год –0,0 тыс. рублей;
- 2017 год –0,0 тыс. рублей;
- 2018 год –0,0 тыс. рублей;
- 2019 год –0,0 тыс. рублей;
- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;
6) в подпрограмме « Развитиемедицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы « Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в томчисле детям» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 830 677,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей; 2015 год – 242 663,1 тыс. рублей; 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей; 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей; 2018 год – 122 415,7 тыс. рублей; 2019 год – 123 797,9 тыс. рублей; 2020 год – 124 436,2 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 699 280,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей; 2015 год – 111 266,9 тыс. рублей; 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей; 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей; 2018 год – 122 415,7 тыс. рублей; 2019 год – 123 797,9 тыс. рублей; |
| 2020 год – 124 436,2 тыс. рублей; средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 131 396,2 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
- подраздел «Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения, в томчисле детям» раздела 3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующегосодержания:
«В детском санаторном отделении «Алексино»,являющемся структурным подразделением областного государственного учрежденияздравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница», предусмотрено 50коек для лечения и оздоровления детей с вышеуказанными диагнозами в возрасте от3 до 7 лет.»;
- раздел 4 изложить в следующейредакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного бюджета и ТФОМС.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 830 677,1 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:
- 2014 год –1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год –242 663,1 тыс. рублей;
- 2016 год –108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год –106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год –122 415,7 тыс. рублей;
- 2019 год –123 797,9 тыс. рублей;
- 2020 год –124 436,2 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 699 280,9 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год –111 266,9 тыс. рублей;
- 2016 год –108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год –106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год –122 415,7 тыс. рублей;
- 2019 год –123 797,9 тыс. рублей;
- 2020 год –124 436,2 тыс. рублей;
- средстваТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год –0,0 тыс. рублей;
- 2015 год –131 396,2 тыс. рублей;
- 2016 год –0,0 тыс. рублей;
- 2017 год –0,0 тыс. рублей;
- 2018 год –0,0 тыс. рублей;
- 2019 год –0,0 тыс. рублей;
- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;
7) в подпрограмме «Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям»:
- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы « Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующейредакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 563 946,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей; 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей; 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей; 2018 год – 99 024,3 тыс. рублей; 2019 год – 99 679,4 тыс. рублей; 2020 год – 101 743,5 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 563 946,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей; 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей; 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей; 2018 год – 99 024,3 тыс. рублей; 2019 год – 99 679,4 тыс. рублей; 2020 год – 101 743,5 тыс. рублей |
- раздел 4 изложить в следующейредакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного бюджета.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 563 946,4 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:
- 2014 год –0,0 тыс. рублей;
- 2015 год –72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год –76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год –114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год –99 024,3 тыс. рублей;
- 2019 год –99 679,4 тыс. рублей;
- 2020 год –101 743,5 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 563 946,4 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –0,0 тыс. рублей;
- 2015 год –72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год –76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год –114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год –99 024,3 тыс. рублей;
- 2019 год –99 679,4 тыс. рублей;
- 2020 год –101 743,5 тыс. рублей.»;
8) в подпрограмме «Кадровоеобеспечение системы здравоохранения»:
- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы « Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить в следующейредакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 983 063,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 109 583,6 тыс. рублей; 2015 год – 141 625,2 тыс. рублей; 2016 год – 159 997,2 тыс. рублей; 2017 год – 156 915,0 тыс. рублей; 2018 год – 137 446,5 тыс. рублей; 2019 год – 138 235,8 тыс. рублей; 2020 год – 139 260,2 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 913 136,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 105 083,6 тыс. рублей; 2015 год – 132 125,2 тыс. рублей; 2016 год – 142 597,2 тыс. рублей; 2017 год – 142 515,0 тыс. рублей; 2018 год – 129 512,3 тыс. рублей; 2019 год – 130 139,6 тыс. рублей; 2020 год – 131 164,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 69 926,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 9 500,0 тыс. рублей; 2016 год – 17 400,0 тыс. рублей; 2017 год – 14 400,0 тыс. рублей; 2018 год – 7 934,2 тыс. рублей; 2019 год – 8 096,2 тыс. рублей; 2020 год – 8 096,2 тыс. рублей |
- в разделе 3:
- подраздел «Основное мероприятие «Формированиеблагоприятных условий для занятости медицинских работников» дополнить абзацами следующегосодержания:
«- доля медицинских работников,которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, от числазапланированных (процентов):
- 2017 год – 90;
- 2018 год – 90;
- 2019 год – 90;
- 2020 год – 95.»;
- в подразделе «Основное мероприятие «Организацияпредоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового иповышенного уровня, а также предоставлениядополнительного профессионального образования»:
- после абзаца тринадцатогодополнить абзацем следующего содержания:
«- создание на базе ОГБПОУ«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»специализированного центра компетенций WorldSkills Russia по компетенции блока «Сфера услуг» -«Медицинский и социальный уход».»;
- абзацы двадцать седьмой – тридцатьпервый признать утратившими силу;
- раздел 4 изложить в следующейредакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 983 063,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:
- 2014 год –109 583,6 тыс. рублей;
- 2015 год –141 625,2 тыс. рублей;
- 2016 год –159 997,2 тыс. рублей;
- 2017 год –156 915,0 тыс. рублей;
- 2018 год –137 446,5 тыс. рублей;
- 2019 год –138 235,8 тыс. рублей;
- 2020 год –139 260,2 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 913 136,9 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –105 083,6 тыс. рублей;
- 2015 год –132 125,2 тыс. рублей;
- 2016 год –142 597,2 тыс. рублей;
- 2017 год –142 515,0 тыс. рублей;
- 2018 год –129 512,3 тыс. рублей;
- 2019 год –130 139,6 тыс. рублей;
- 2020 год –131 164,0 тыс. рублей;
- средствафедерального бюджета – 69 926,6 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –4 500,0 тыс. рублей;
- 2015 год –9 500,0 тыс. рублей;
- 2016 год –17 400,0 тыс. рублей;
- 2017 год –14 400,0 тыс. рублей;
- 2018 год –7 934,2 тыс. рублей;
- 2019 год –8 096,2 тыс. рублей;
- 2020 год –8 096,2 тыс. рублей.»;
9) в подпрограмме «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфереохраны здоровья»:
- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорныефункции в сфере охраны здоровья »изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 716 479,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 94 332,6 тыс. рублей; 2016 год – 104 554,7 тыс. рублей; 2017 год – 113 574,4 тыс. рублей; 2018 год – 132 347,4 тыс. рублей; 2019 год – 133 686,4 тыс. рублей; 2020 год – 137 983,5 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 705 529,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 90 956,5 тыс. рублей; 2016 год – 101 178,7 тыс. рублей; 2017 год – 112 569,5 тыс. рублей; 2018 год – 131 329,0 тыс. рублей; 2019 год – 132 622,2 тыс. рублей; 2020 год – 136 873,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 10 949,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 3 376,1 тыс. рублей; 2016 год – 3 376,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 004,9 тыс. рублей; 2018 год – 1 018,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 064,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 110,2 тыс. рублей |
-раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 716 479,0 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:
- 2014 год –0,0 тыс. рублей;
- 2015 год –94 332,6 тыс. рублей;
- 2016 год –104 554,7 тыс. рублей;
- 2017 год –113 574,4 тыс. рублей;
- 2018 год –132 347,4 тыс. рублей;
- 2019 год –133 686,4 тыс. рублей;
- 2020 год –137 983,5 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 705 529,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –0,0 тыс. рублей;
- 2015 год –90 956,5 тыс. рублей;
- 2016 год –101 178,7 тыс. рублей;
- 2017 год –112 569,5 тыс. рублей;
- 2018 год –131 329,0 тыс. рублей;
- 2019 год –132 622,2 тыс. рублей;
- 2020 год –136 873,3 тыс. рублей;
- средствафедерального бюджета – 10 949,8 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –0,0 тыс. рублей;
- 2015 год –3 376,1 тыс. рублей;
- 2016 год –3 376,0 тыс. рублей;
- 2017 год –1 004,9 тыс. рублей;
- 2018 год –1018,4 тыс. рублей;
- 2019 год –1 064,2 тыс. рублей;
- 2020 год –1 110,2 тыс. рублей.»;
10) в подпрограмме «Управление развитием отрасли» (обеспечивающейподпрограмме):
- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы «Управление развитием отрасли»(обеспечивающей подпрограммы) изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 599 110,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 174 358,4 тыс. рублей; 2015 год – 188 444,1 тыс. рублей; 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей; 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей; 2018 год – 49 641,0 тыс. рублей; 2019 год – 50 111,5 тыс. рублей; 2020 год – 52 011,7 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 334 327,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 43 353,9 тыс. рублей; 2015 год – 54 665,1 тыс. рублей; 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей; 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей; 2018 год – 49 641,0 тыс. рублей; 2019 год – 50 111,5 тыс. рублей; 2020 год – 52 011,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 3 751,3 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 127 253,2 тыс. рублей; 2015 год – 133 779,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
-раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств областного и федерального бюджетов, атакже средств ТФОМС.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 599 110,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:
- 2014 год –174 358,4 тыс. рублей;
- 2015 год –188 444,1 тыс. рублей;
- 2016 год –40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год –43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год –49 641,0 тыс. рублей;
- 2019 год –50 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год –52 011,7 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 334 327,0 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –43 353,9 тыс. рублей;
- 2015 год –54 665,1 тыс. рублей;
- 2016 год –40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год –43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год –49 641,0 тыс. рублей;
- 2019 год –50 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год –52 011,7 тыс. рублей;
- средствафедерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год –3 751,3 тыс. рублей;
- 2015 год –0,0 тыс. рублей;
- 2016 год –0,0 тыс. рублей;
- 2017 год –0,0 тыс. рублей;
- 2018 год –0,0 тыс. рублей;
- 2019 год –0,0 тыс. рублей;
- 2020 год –0,0 тыс. рублей;
- средстваТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год –127 253,2 тыс. рублей;
- 2015 год –133 779,0 тыс. рублей;
- 2016 год –0,0 тыс. рублей;
- 2017 год –0,0 тыс. рублей;
- 2018 год –0,0 тыс. рублей;
- 2019 год –0,0 тыс. рублей;
- 2020 год –0,0 тыс. рублей.»;
11) в подпрограмме«Модернизация здравоохранения в Смоленской области в части проектирования,строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»:
- в позиции «Сроки (этапы)реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Модернизация здравоохранения в Смоленскойобласти в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатациюперинатального центра» слова «2015 - 2017 годы» заменить словами «2015 - 2018годы»;
- в разделе 2:
- абзац пятый изложить вследующей редакции:
«- 2017 год – 80;»;
- дополнить абзацем следующегосодержания:
«- 2018 год – 100.»;
- в разделе 3:
- абзац тринадцатый изложить вследующей редакции:
«- 2017 год – 80;»;
- дополнить абзацем следующегосодержания:
«- 2018 год – 100.»;
12) в подпрограмме«Обязательное медицинское страхование в Смоленской области»:
- позицию«Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» паспорта подпрограммы « Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» изложить вследующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 55 130 415,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей; 2018 год – 14 632 718,2 тыс. рублей; 2019 год – 13 301 290,0 тыс. рублей; 2020 год – 14 443 606,0 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования:
|
| средства областного бюджета – 13 043 381,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей; 2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей; 2019 год – 2 264 018,6 тыс. рублей; 2020 год – 2 964 816,7 тыс. рублей; средства ТФОМС – 42 087 034,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей; 2018 год – 10 646 692,0 тыс. рублей; 2019 год – 11 037 271,4 тыс. рублей; 2020 год – 11 478 789,3 тыс. рублей |
-подраздел «Основное мероприятие « Формированиеблагоприятных условий для занятости медицинских работников на территорииСмоленской области » раздела3 признать утратившим силу;
-раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограммабудет реализовываться за счет средств ТФОМС и средств областного бюджета.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 55 130 415,3 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2017 год –12 752 801,1 тыс. рублей;
- 2018 год –14 632 718,2 тыс. рублей;
- 2019 год –13 301 290,0 тыс. рублей;
- 2020 год –14 443 606,0 тыс. рублей;
- в разрезеисточников финансирования:
- средстваобластного бюджета – 13 043 381,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год –3 828 519,6 тыс. рублей;
- 2018 год –3 986 026,2 тыс. рублей;
- 2019 год –2 264 018,6 тыс. рублей;
- 2020 год –2 964 816,7 тыс. рублей;
- средстваТФОМС – 42 087 034,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год –8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год –10 646 692,0 тыс. рублей;
- 2019 год –11 037 271,4 тыс. рублей;
- 2020 год –11 478 789,3 тыс. рублей.»;
13) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, заисключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Положения настоящего постановления, вносящие изменения в областнуюгосударственную программу «Развитие здравоохранения в Смоленской области» на2014 – 2020 годы в части, касающейся 2019 и 2020 годов, вступают в силусоответственно с 1 января 2019 года и с 1 января 2020 года и подлежат учету вобластном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год иплановый период.
Губернатор
Смоленской области А.В. Островский
Приложение № 1
к областной государственной программе
«Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти»
на 2014 – 2020 годы (в редакциипостановления
Администрации Смоленской области от08.02.2018 № 60)
ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ
реализации областнойгосударственной программы
«Развитие здравоохранения вСмоленской области» на 2014 - 2020 годы
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | ||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | ||||||||||||||||
1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении* | лет | 69,7 | 70,4 | 71 | 71,1 | 71,2 | |||||||||
2. | Смертность от всех причин* | на 1 000 населения | 13,8 | 12,8 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | |||||||||
3. | Обеспеченность врачами* | на 10 тыс. населения | 37 | 37,6 | 39,2 | 39,3 | 39,4 | |||||||||
4. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Смоленской области * | процентов | 147,2 | 180 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
5. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Смоленской области* | процентов | 85,7 | 90 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
6. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Смоленской области* | процентов | 49,6 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ||||||||||||||||
7. | Заболеваемость туберкулезом* | на 100 тыс. населения | 52,3 | 48,5 | 43,4 | 43,3 | 43,2 | |||||||||
8. | Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) (на душу населения в год) | литров | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10 | |||||||||
9. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | процентов | 26,1 | 23,3 | 20,5 | 17,8 | 15 | |||||||||
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | ||||||||||||||||
10. | Смертность от болезней системы кровообращения* | на 100 тыс. населения | 725 | 687,3 | 649,4 | 649,3 | 649,2 | |||||||||
11. | Смертность от туберкулеза* | на 100 тыс. населения | 14,4 | 13,1 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | |||||||||
12. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)* | на 100 тыс. населения | 198,1 | 195,5 | 192,8 | 192,7 | 192,5 | |||||||||
13. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 13 | 11,6 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | |||||||||
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | ||||||||||||||||
14. | Материнская смертность* | на 100 тыс. родившихся живыми | 17,5 | 16,4 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | |||||||||
15. | Младенческая смертность* | на 1000 родившихся живыми | 7,8 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,7 | |||||||||
16. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет* | на 100 000 населения соответствующего возраста | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | |||||||||
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» | ||||||||||||||||
17. | Обеспеченность специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области** | количество госпитализаций на 1 000 населения | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | ||||||||||||||||
18. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым* | коек на 100 тыс. взрослого населения | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | |||||||||
19. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям* | коек на 100 тыс. детского населения | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | ||||||||||||||||
20. | Укомплектованность штатных врачебных должностей* | процентов | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | |||||||||
21. | Укомплектованность штатных врачебных должностей в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процентов | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||||||
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | ||||||||||||||||
22. | Выполнение плана проверок ведомственного контроля** | процентов | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | |||||||||
23. | Выполнение плана проверок лицензионной деятельности** | процентов | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | |||||||||
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма) | ||||||||||||||||
24. | Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме** | процентов | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | |||||||||
Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» | ||||||||||||||||
25. | Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо** | рублей | 8 454,05 | 8 810,51 | 10 293,4 | 10 830,5 | 10 830,5 | |||||||||
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения в Смоленской области в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра» | ||||||||||||||||
26. | Степень готовности перинатального цента | процентов | 70 | 80 | 100 | х | х | |||||||||
____________________________
*Показатель определяется на основе данных государственного статистическогонаблюдения.
**Показатель определяется на основе ведомственной информации.
Приложение № 2
к областной государственной программе
«Развитие здравоохранения в Смоленской
области» на 2014 - 2020 годы (в редакции
постановления Администрации
Смоленской области от 08.02.2018 № 60)
ПЛАН
реализации областнойгосударственной программы
«Развитие здравоохранения вСмоленской области» на 2014-2020 годы
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов
№ п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период | ||||||||
всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||||||||
Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний | |||||||||||||
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | |||||||||||||
1.1. | Число лиц, обученных основам здорового образа жизни (тыс. человек) | х | х | х | х | х | х | 170 | 175 | 180 | |||
1.2. | Информирование населения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ | областной бюджет | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | х | х | х | |||
1.3. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ | областной бюджет | 33 000,0 | 19 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | х | х | х | |||
1.4. | Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | областной бюджет | 4 350,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1 | х | х | 38 850,0 | 20 950,0 | 8 950,0 | 8 950,0 | х | х | х | ||||
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | |||||||||||||
1.5. | Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов) | х | х | х | х | х | х | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||
1.6. | Информирование населения о мерах профилактики инфекционных заболеваний, туберкулеза, а также инфекций, передаваемых половым путем, в том числе изготовление и размещение наглядной агитации, информирование населения через средства массовой информации | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | х | х | х | |||
1.7. | Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации населения с учетом текущей эпидситуации | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | областной бюджет | 12 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | х | х | х | |||
1.8. | Разработка и внедрение программного обеспечения управления иммунизацией и учета флюорографии «Флюоромониторинг населения» | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр» | областной бюджет | 3 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | х | х | х | |||
1.9. | Приобретение вакцины для дополнительной иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | областной бюджет | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1 | х | х | 45 650,0 | 15 050,0 | 15 550,0 | 15 050,0 | х | х | х | ||||
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | |||||||||||||
1.10. | Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки (процентов) | х | х | х | х | х | х | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | |||
1.11. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов) | х | х | х | х | х | х | 87 | 90 | 93 | |||
1.12. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов) | х | х | х | х | х | х | 77 | 77,2 | 77,5 | |||
1.13. | Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С (проведение тематических конкурсов и акций, сопровождение интернет-сайта, издание санитарно-просветительных, информационно-аналитических и методических материалов, изготовление и размещение рекламы на теле- и радиоканалах и наружной рекламы на улицах городов) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | федеральный бюджет | 6 953,0 | 2 320,4 | 2 316,3 | 2 316,3 | х | х | х | |||
областной бюджет | 1 038,9 | 346,7 | 346,1 | 346,1 | х | х | х | ||||||
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1 | х | х | 7 991,9 | 2 667,1 | 2 662,4 | 2 662,4 | х | х | х | ||||
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям | |||||||||||||
1.14. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных) | х | х | х | х | х | х | 98,8 | 99,8 | 99,8 | |||
1.15. | Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных) | х | х | х | х | х | х | 78 | 79 | 80 | |||
1.16. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных) | х | х | х | х | х | х | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | |||
1.17. | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
1.18. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь | областной бюджет | 72 701,5 | 23 789,5 | 24 041,1 | 24 870,9 | х | х | х | |||
1.19. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования ) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 33 300,0 | 13 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1 | х | х | 106 001,5 | 37 089,5 | 34 041,1 | 34 870,9 | х | х | х | ||||
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | |||||||||||||
1.20. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (процентов) | х | х | х | х | х | х | 96,5 | 97 | 98 | |||
1.21. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процентов) | х | х | х | х | х | х | 99 | 100 | 100 | |||
1.22. | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (процентов) | х | х | х | х | х | х | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
1.23. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» | федеральный бюджет | 188 849,5 | 63 124,1 | 62 862,7 | 62 862,7 | х | х | х | |||
1.24. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | федеральный бюджет | 12 362,6 | 4 125,8 | 4 118,4 | 4 118,4 | х | х | х | |||
областной бюджет | 1 847,3 | 616,5 | 615,4 | 615,4 |
|
|
| ||||||
1.25. | Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, а также отдельных групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | областной бюджет | 960 988,8 | 320 329,6 | 320 329,6 | 320 329,6 | х | х | х | |||
1.26. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | областной бюджет | 28 112,8 | 9 244,7 | 9 324,4 | 9 543,7 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 1 | х | х | 1 192 161,0 | 397 440,7 | 397 250,5 | 397 469,8 | х | х | х | ||||
Всего по подпрограмме 1, из них: | х | х | 1 390 654,4 | 473 197,3 | 458 454,0 | 459 003,1 | х | х | х | ||||
областной бюджет | х | х | 1 182 489,3 | 403 627,0 | 389 156,6 | 389 705,7 | х | х | х | ||||
федеральный бюджет | х | х | 208 165,1 | 69 570,3 | 69 297,4 | 69 297,4 | х | х | х | ||||
2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | |||||||||||||
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | |||||||||||||
2.1. | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения) | х | х | х | х | х | х | 43,4 | 40 | 37,1 | |||
2.2. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, специализированные ОГБУЗ, оказывающие противотуберкулезную помощь | областной бюджет | 655 609,1 | 216 230,1 | 218 311,3 | 221 067,7 | х | х | х | |||
2.3. | Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Департамент Смоленской области по здравоохранению | федеральный бюджет | 18 590,3 | 6 204,1 | 6 193,1 | 6 193,1 | х | х | х | |||
областной бюджет | 2 777,9 | 927,1 | 925,4 | 925,4 | х | х | х | ||||||
2.4. | Закупка туберкулезных аллергенов | Департамент Смоленской области по здравоохранению | областной бюджет | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2 | х | х | 706 977,3 | 233 361,3 | 235 429,8 | 238 186,2 | х | х | х | ||||
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | |||||||||||||
2.5. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов) | х | х | х | х | х | х | 22 | 23 | 24 | |||
2.6. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете (процентов) | х | х | х | х | х | х | 34,8 | 35 | 35,5 | |||
2.7. | Количество мероприятий (акций, лекций, заседаний «круглых столов», тренингов, семинаров и т.д.), проводимых ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» совместно с негосударственными организациями (единиц) | х | х | х | х | х | х | 12 | 14 | 15 | |||
2.8. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | областной бюджет | 102 608,6 | 33 821,2 | 34 059,4 | 34 728,0 | х | х | х | |||
2.9. | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов В и С (в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения») | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ СПИД | федеральный бюджет | 18 004,1 | 6 008,5 | 5 997,8 | 5 997,8 | х | х | х | |||
областной бюджет | 2 690,2 | 897,8 | 896,2 | 896,2 | х | х | х | ||||||
2.10. | Обеспечение диагностики ВИЧ-инфекции при проведении диспансеризации населения Смоленской области | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | областной бюджет | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | х | х | х | |||
2.11. | Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | областной бюджет | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | х | х | х | |||
2.12. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | областной бюджет | 13 500,0 | 3 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | х | х | х | |||
2.13. | Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», негосударственные медицинские организации | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2 | х | х | 144 302,9 | 46 727,5 | 48 453,4 | 49 122,0 | х | х | х | ||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным | |||||||||||||
2.14. | Удельный вес больных наркоманией, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях (кабинетах) Смоленской области (процентов) | х | х | х | х | х | х | 43,5 | 43,7 | 44 | |||
2.15. | Удельный вес химико-токсикологических исследований биологических сред на наличие наркотических средств и психотропных веществ среди общего количества исследований на наличие в биологических средах психоактивных веществ (процентов) | х | х | х | х | х | х | 54,2 | 54,3 | 54,4 | |||
2.16. | Количество мероприятий (акций, лекций, заседаний «круглых столов», семинаров, тренингов, анкетирований и т.д.), проводимых наркологической службой Смоленской области совместно с негосударственными организациями | х | х | х | х | х | х | 6 | 8 | 10 | |||
2.17. | Организация и проведение работы, направленной на добровольное и принудительное лечение лиц, склонных к потреблению наркотиков | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2.18. | Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в профилактике наркомании и комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ, негосударственные медицинские организации | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2.19. | Создание кабинетов индивидуальных программ комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2.20. | Развитие медицинской реабилитации в системе комплексной реабилитации и ресоциализации условно осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, признанных в установленном порядке больными наркоманией и изъявивших перед судом желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, медико-социальную реабилитацию, а также лиц, освобождающихся из мест лишения свободы | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2.21. | Проведение тестирования в общеобразовательных организациях на предмет выявления среди подростков и молодежи лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2.22. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» | областной бюджет | 190 970,2 | 62 634,8 | 63 239,6 | 65 095,8 | х | х | х | |||
2.23. | Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для выявления лиц, незаконно потребляющих наркотики | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» | областной бюджет | 15 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | х | х | х | |||
2.24. | Проведение социологических исследований в рамках мониторинга наркоситуации в Смоленской области | Департамент Смоленской области по внутренней политике | областной бюджет | 248,1 | 82,7 | 82,70 | 82,70 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2 | х | х | 206 218,3 | 67 717,5 | 68 322,3 | 70 178,5 | х | х | х | ||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | |||||||||||||
2.25. | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов) | х | х | х | х | х | х | 20,8 | 20,75 | 20,7 | |||
2.26. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования и мебели) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» | областной бюджет | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | х | х | х | |||
2.27. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер», ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» | областной бюджет | 1 216 052,7 | 398 671,6 | 402 638,6 | 414 742,5 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 2 | х | х | 1 220 552,7 | 400 171,6 | 404 138,6 | 416 242,5 | х | х | х | ||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | |||||||||||||
2.28. | Количество приобретенного оборудования (единиц) | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | |||
2.29. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 2 | х | х | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | х | х | х | ||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | |||||||||||||
2.30. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процентов) | х | х | х | х | х | х | 22,9 | 22,8 | 22,7 | |||
2.31. | Приобретение вакцины против вируса папилломы человека | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» | областной бюджет | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | х | х | х | |||
2.32. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» | областной бюджет | 13 200,0 | 3 200,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 6 подпрограммы 2 | х | х | 16 200,0 | 4 200,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | х | х | х | ||||
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||||||
2.33. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процентов) | х | х | х | х | х | х | 89 | 89,1 | 89,2 | |||
2.34. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению | областной бюджет | 16 000,0 | 6 000,0 | 5000,0 | 5000,0 | х | х | х | |||
2.35. | Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 111 505,3 | 36 544,5 | 36 854,2 | 38 106,6 | х | х | х | |||
2.36. | Приобретение санитарного автотранспорта | Департамент Смоленской области по здравоохранению | областной бюджет | 67 600,0 | 19 500,0 | 23 400,0 | 24 700,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 7 подпрограммы 2 | х | х | 195 105,3 | 62 044,5 | 65 254,2 | 67 806,6 | х | х | х | ||||
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | |||||||||||||
2.37. | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов) | х | х | х | х | х | х | 4,5 | 4,4 | 4,2 | |||
2.38. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению | областной бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 8 подпрограммы 2 | х | х | 2 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | х | х | х | ||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | |||||||||||||
2.39. | Число дней занятости койки в году (дней) | х | х | х | х | х | х | 333 | 333 | 333 | |||
2.40. | Средняя длительность лечения больного в стационаре (дней) | х | х | х | х | х | х | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |||
2.41. | Доля областных государственных учреждений здравоохранения, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | |||
2.42. | Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (кВт*ч/кв.м) | х | х | х | х | х | х | 52,42 | 51,04 | 50,08 | |||
2.43. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (Гкал/кв.м) | х | х | х | х | х | х | 0,176 | 0,167 | 0,165 | |||
2.44. | Количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве (единиц) | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 2 | |||
2.45. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 728 493,7 | 240 806,0 | 243 183,6 | 244 504,1 | х | х | х | |||
2.46. | Расходы на содержание казенного учреждения | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГКУЗ «Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | областной бюджет | 85 914,7 | 28 306,0 | 28 639,2 | 28 969,5 | х | х | х | |||
2.47. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений, благоустройство территорий) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ | областной бюджет | 148 153,7 | 44 247,9 | 52 352,9 | 51 552,9 | х | х | х | |||
2.48. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования, мебели) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 58 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 | х | х | х | |||
2.49. | Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | х | х | х | |||
2.50. | Строительство блочно-модульной котельной ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер» в г. Вязьме Смоленской области | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | областной бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | |||
2.51. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности областных государственных учреждений здравоохранения | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
2.52. | Проведение подготовительных работ по реконструкции областных государственных учреждений здравоохранения, а также строительству новых объектов с привлечением частных инвестиций на основе механизма государственно-частного партнерства | Департамент Смоленской области по здравоохранению | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 9 подпрограммы 2 | х | х | 1 056 062,1 | 347 859,9 | 353 675,7 | 354 526,5 | х | х | х | ||||
Развитие службы крови | |||||||||||||
2.53. | Объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов) | х | х | х | х | х | х | 57,8 | 57,8 | 57,8 | |||
2.54. | Число доноров крови и ее компонентов (на 1 000 населения) | х | х | х | х | х | х | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |||
2.55. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови» | областной бюджет | 513 258,0 | 170 386,1 | 170 948,5 | 171 923,4 | х | х | х | |||
2.56. | Обеспечение выплат возмездным донорам и обеспечение питанием или выплаты взамен питания безвозмездным донорам | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр крови» | областной бюджет | 53 445,0 | 17 815,0 | 17 815,0 | 17 815,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 10 подпрограммы 2 | х | х | 566 703,0 | 188 201,1 | 188 763,5 | 189 738,4 | х | х | х | ||||
Всего по подпрограмме 2, из них: | х | х | 4 120 621,6 | 1 352 783,4 | 1 373 037,5 | 1 394 800,7 | х | х | х | ||||
областной бюджет | х | х | 4 084 027,2 | 1 340 570,8 | 1 360 846,6 | 1 382 609,8 | х | х | х | ||||
федеральный бюджет | х | х | 36 594,4 | 12 212,6 | 12 190,9 | 12 190,9 | х | х | х | ||||
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||||||
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности | |||||||||||||
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | |||||||||||||
3.1. | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процентов) | х | х | х | х | х | х | 87 | 88 | 90 | |||
3.2. | Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) (процентов) | х | х | х | х | х | х | 98 | 98 | 98 | |||
3.3. | Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) (процентов) | х | х | х | х | х | х | 95,3 | 95,4 | 95,5 | |||
3.4. | Проведение аудиологического скрининга (закупка оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | х | х | х | |||
3.5. | Проведение неонатального скрининга | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 18 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | х | х | х | |||
3.6. | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 25 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3 | х | х | 45 300,0 | 15 100,0 | 15 100,0 | 15 100,0 | х | х | х | ||||
Совершенствование оказания медицинской помощи новорожденным детям, в том числе детям с экстремально низкой массой тела | |||||||||||||
3.7. | Выживаемость детей в акушерском стационаре, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела (промилле) | х | х | х | х | х | х | 640 | 650 | 670 | |||
3.8. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 15 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | х | х | х | |||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3 | х | х | 15 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | х | х | х | ||||
Охрана репродуктивного здоровья. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | |||||||||||||
3.9. | Обеспечение результативности мероприятий по профилактике абортов женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности (процентов) | х | х | х |