от27.02.2020 № 85
О внесении изменений в областную государственнуюпрограмму «Развитие здравоохранения в Смоленской области»
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в областную государственнуюпрограмму «Развитие здравоохранения в Смоленской области», утвержденнуюпостановлением Администрации Смоленской области от29.11.2013 № 983 (в редакции постановлений Администрации Смоленской областиот 17.03.2014 № 170, от 23.04.2014 № 299, от 01.07.2014 № 478, от 30.07.2014 №535, от 22.08.2014 № 597, от 23.09.2014 № 659, от 16.10.2014 № 708, от23.12.2014 № 866, от 30.12.2014 № 944, от 11.03.2015 № 109, от 24.04.2015№ 253, от 22.07.2015 № 435, от 25.08.2015 № 527, от 13.11.2015 № 701, от24.12.2015 № 846, от 29.12.2015 № 875, от 25.02.2016 № 87, от 30.05.2016 №296, от 29.06.2016 № 379, от 30.08.2016 № 503, от 11.10.2016 № 590, от29.11.2016 № 692, от 23.12.2016 № 771, от 27.12.2016 № 778, от 01.03.2017№ 89, от 17.05.2017 № 309, от 15.08.2017 № 536, от 29.09.2017 № 653, от12.10.2017 № 693, от 13.10.2017 № 698, от 19.12.2017 № 864, от 27.12.2017№ 914, от 08.02.2018 № 60, от 21.03.2018 № 168, от 26.04.2018 № 265, от18.05.2018 № 297, от 06.06.2018 № 358, от 29.06.2018 № 438, от 09.08.2018№ 514, от 30.08.2018 № 589, от 09.10.2018 № 639, от 01.11.2018 № 696, от14.12.2018 № 865, от 27.12.2018 № 942, от 28.02.2019 № 76, от 31.05.2019 №327, от 21.08.2019 № 484, от 31.10.2019 № 647, от 17.12.2019 № 768, от31.12.2019 № 867), следующие изменения:
1) в паспорте областнойгосударственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области»:
- позицию «Исполнители основныхмероприятий Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«общество с ограниченной ответственностью«Брянскфарм» (далее также – ООО «Брянскфарм» (по согласованию)»;
- позицию «Объемы ассигнованийГосударственной программы (по годам реализации и в разрезе источниковфинансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования Государственной программы составляет 208 024 039,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей; 2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей; 2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей; 2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей; 2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей; 2019 год – 20 128 558,9 тыс. рублей; 2020 год – 21 402 569,8 тыс. рублей; 2021 год – 21 556 192,0 тыс. рублей; 2022 год – 22 437 560,6 тыс. рублей; 2023 год – 21 237 592,1 тыс. рублей; 2024 год – 21 237 592,1 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 75 301 719,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей; 2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей; 2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей; 2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей; 2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей; 2019 год – 7 514 130,4 тыс. рублей; 2020 год – 7 522 135,4 тыс. рублей; 2021 год – 7 573 983,6 тыс. рублей; 2022 год – 7 617 667,7 тыс. рублей; 2023 год – 7 617 667,7 тыс. рублей; 2024 год – 7 617 667,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 11 300 560,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей; 2016 год – 360 893,7 тыс. рублей; 2017 год – 281 291,5 тыс. рублей; 2018 год – 514 712,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 018 206,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 602 803,4 тыс. рублей; 2021 год – 1 014 069,7 тыс. рублей; 2022 год – 1 199 968,5 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - ТФОМС) – 121 216 959,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей; 2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей; 2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей; 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей; 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей; 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей; 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей; 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей; 2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей; средства Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС) – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 31 900,0 тыс. рублей; 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей; 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей; 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; 2023 год – 100,0 тыс. рублей; 2024 год – 100,0 тыс. рублей |
2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспеченияГосударственной программы
Государственная программа будет реализовываться за счет средствобластного и федерального бюджетов, а также средств ТФОМС, ФСС и внебюджетныхисточников.
Общий объем финансирования Государственной программы составляет208 024 039,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 15 223 091,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 16 794 233,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 14 986 066,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 15 366 509,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 17 654 072,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 20 128 558,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 21 402 569,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 21 556 192,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 22 437 560,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
- 2024 год – 21 237 592,1 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 75 301 719,8 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 5 115 998,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 5 983 574,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 6 117 572,6 тыс. рублей;
- 2017 год – 6 160 936,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 6 460 384,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 7 514 130,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 7 522 135,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 7 573 983,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- 2023 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- 2024 год – 7 617 667,7 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 11 300 560,1 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 810 629,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 2 497 986,3 тыс. рублей;
- 2016 год – 360 893,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 281 291,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 514 712,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 1 018 206,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 602 803,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 014 069,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 199 968,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 121 216 959,3 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:
- 2014 год – 7 296 463,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 8 312 672,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 8 507 599,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 900,0 тыс.рублей;
- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 16 204 106,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей; 2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей; 2016 год – 617 742,1 тыс. рублей; 2017 год – 725 304,8 тыс. рублей; 2018 год – 883 951,1 тыс. рублей; 2019 год – 1 369 206,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 622 749,4 тыс. рублей; 2021 год – 1 309 743,4 тыс. рублей; 2022 год – 1 309 356,2 тыс. рублей; 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей; 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 7 466 066,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 291 184,7 тыс. рублей; 2015 год – 256 890,5 тыс. рублей; 2016 год – 341 934,0 тыс. рублей; 2017 год – 469 451,7 тыс. рублей; 2018 год – 515 695,6 тыс. рублей; 2019 год – 863 258,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 009 584,9 тыс. рублей; 2021 год – 929 755,8 тыс. рублей; 2022 год – 929 436,9 тыс. рублей; 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей; 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3 381 747,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 262 212,6 тыс. рублей; 2015 год – 340 598,9 тыс. рублей; 2016 год – 275 808,1 тыс. рублей; 2017 год – 255 853,1 тыс. рублей; 2018 год – 368 255,5 тыс. рублей; 2019 год – 505 947,4 тыс. рублей; 2020 год – 613 164,5 тыс. рублей; 2021 год – 379 987,6 тыс. рублей; 2022 год – 379 919,3 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей; 2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
- абзацы одиннадцатый – шестнадцатыйраздела 2 изложить в следующей редакции:
«- 2019 год – 263,5;
- 2020 год – 259,7;
- 2021 год – 255,8;
- 2022 год – 252;
- 2023 год – 246,8;
- 2024 год – 241,7;»;
- в разделе 3:
- подраздел «Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактикинеинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни» послеабзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение медицинскогосопровождения массовых спортивных мероприятий.»;
- в подразделе « Основноемероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскимжителям »:
- в абзаце восьмом слова «,медицинских изделий и мебели для оснащения модульных конструкций фельдшерско-акушерскихпунктов и передвижных медицинских комплексов» исключить;
- абзац девятый изложить вследующей редакции:
«- разработка проектнойдокументации по объекту «Поликлиника в мкр-неКоролевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов»;»;
- абзац десятый изложить вследующей редакции:
«- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеавтотранспорта).»;
- абзац восьмой подраздела « Основноемероприятие «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскимиизделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторныхусловиях » признать утратившим силу;
- в подразделе «Региональный проект «Развитие системы оказания первичноймедико-санитарной помощи»:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- проведение мероприятий в рамкахсоздания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающейпервичную медико-санитарную помощь»;»;
- абзац четвертыйизложить в следующей редакции:
«- обеспечениезакупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в томчисле скорой специализированной, медицинской помощи);»;
- после абзаца четвертого дополнитьабзацами следующего содержания:
«- проектирование и строительствовертолетных площадок;
- создание централизованной системы«Управление скорой и неотложной помощью»;
- обеспечение оказания услуг (работ)государственными учреждениями.»;
- абзацы сорок второй – сорок седьмойизложить в следующей редакции:
«- 2019 год – 0;
- 2020 год – 64;
- 2021 год – 72;
- 2022 год – 80;
- 2023 год – 88;
- 2024 год – 96;»;
- абзац четвертый подраздела «Региональный проект «Старшее поколение»изложить в следующей редакции:
«- организация гериатрическихкабинетов в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническуюпомощь населению.»;
- в подразделе «Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»:
- абзац третий изложить в следующейредакции:
«- обеспечение оказания услуг (работ)государственными учреждениями;»;
- после абзаца четвертого дополнитьабзацами следующего содержания:
«- укрепление материально-техническойбазы государственных учреждений (приобретение автотранспорта);
- укрепление материально-техническойбазы государственных учреждений (приобретение мебели).»;
- дополнить подразделом следующегосодержания:
«Региональныйпроект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
С целью достижения результатоврегионального проекта предусмотрена реализация мероприятия по обеспечениюпрофилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистыхосложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.В рамках данного мероприятия в амбулаторных условиях будут обеспечиватьсялекарственными препаратами граждане, которым были выполнены аорто-коронарноешунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесшие острое нарушение мозговогокровообращения, инфаркт миокарда.
Реализация данного мероприятия позволитдостичь показателя – обеспечение лекарственным препаратами лиц, перенесшихострое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, находящихся надиспансерном наблюдении (процентов):
- 2020 год – 50;
- 2021 год – 50;
- 2022 год – 50;
- 2023 год – 50;
- 2024 год – 50.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет16 204 106,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 3 096 691,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 3 410 488,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 617 742,1 тыс. рублей;
- 2017 год – 725 304,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 883 951,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 1 369 206,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 622 749,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 309 743,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 309 356,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 7 466 066,7 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2014 год – 291 184,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 256 890,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 341 934,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 469 451,7 тыс. рублей;
- 2018 год – 515 695,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 863 258,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 009 584,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 929 755,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 929 436,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 3 381 747,0 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2014 год – 262 212,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 340 598,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 275 808,1 тыс. рублей;
- 2017 год – 255 853,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 368 255,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 505 947,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 613 164,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 379 987,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 379 919,3 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 5 356 292,7 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год – 2 543 294,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 2 812 998,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
4) в подпрограмме «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации»:
- в паспорте подпрограммы«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации»:
- позицию «Исполнители основныхмероприятий подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«общество с ограниченной ответственностью«Брянскфарм» (по согласованию)»;
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 37 089 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей; 2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей; 2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей; 2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей; 2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей; 2019 год – 2 449 743,7 тыс. рублей; 2020 год – 2 371 942,4 тыс. рублей; 2021 год – 2 301 703,8 тыс. рублей; 2022 год – 2 455 641,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 738 800,2 тыс. рублей; 2024 год – 1 738 800,2 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 24 462 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей; 2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей; 2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей; 2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей 2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей; 2019 год – 2 125 666,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 836 345,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 813 258,4 тыс. рублей; 2022 год – 1 738 700,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 738 700,2 тыс. рублей; 2024 год – 1 738 700,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 662 940,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 521 758,7 тыс. рублей; 2015 год – 133 466,6 тыс. рублей; 2016 год – 64 309,6 тыс. рублей; 2017 год – 10 033,5 тыс. рублей; 2018 год – 12 212,6 тыс. рублей; 2019 год – 292 776,9 тыс. рублей; 2020 год – 473 196,6 тыс. рублей; 2021 год – 438 345,4 тыс. рублей; 2022 год – 716 840,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей; 2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей; 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей; 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; 2023 год – 100,0 тыс. рублей; 2024 год – 100,0 тыс. рублей |
- в разделе 3:
- подраздел « Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымтуберкулезом » после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство очистныхсооружений ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер»;»;
- абзац четырнадцатыйподраздела « Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощинаркологическим больным » признать утратившим силу;
- в абзаце двенадцатомподраздела « Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымонкологическими заболеваниями » слово «онкодиспансера»заменить словами «онкологического диспансера»;
- в подразделе « Основноемероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымпрочими заболеваниями »:
- абзац двенадцатый признать утратившим силу;
- в абзаце четырнадцатомслова «Глинковская центральная районная больница»заменить словами «Ельнинская межрайонная больница»;
- абзацы шестнадцатый,семнадцатый, сорок седьмой - пятьдесят четвертый признать утратившими силу;
- подраздел « Основноемероприятие «Развитие службы крови » после абзаца десятого дополнитьабзацем следующего содержания:
«- укреплениематериально-технической базы государственных учреждений (приобретениеоборудования).»;
- абзац второй подраздела « Региональныйпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями » дополнить словами «, а также организация центров амбулаторной онкологическойпомощи и строительство онкологического диспансера в г. Смоленске»;
- в абзаце первом подраздела« Региональныйпроект «Старшее поколение » слова «увеличению коечноймощности» заменить словами «оснащению и ремонту»;
- подраздел « Региональныйпроект «Безопасность дорожного движения » признать утратившим силу;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов, средств ТФОМС, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет37 089 886,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 9 668 348,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 10 335 878,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 1 334 516,8 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 316 689,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 1 377 821,7 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 449 743,7 тыс. рублей;
- 2020 год – 2 371 942,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 301 703,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 2 455 641,1 тыс. рублей;
- 2023 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 1 738 800,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 24 462 197,0 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 537 639,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 4 990 713,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 1 270 207,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 306 655,8 тыс. рублей;
- 2018 год – 1 365 609,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 2 125 666,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 836 345,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 813 258,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 1 738 700,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 2 662 940,8 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2014 год – 521 758,7 тыс. рублей;
- 2015 год – 133 466,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 64 309,6 тыс. рублей;
- 2017 год – 10 033,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 12 212,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 292 776,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 473 196,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 438 345,4 тыс. рублей;
- 2022 год – 716 840,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 9 820 648,9 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год – 4 608 950,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 5 211 698,8 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 144 100,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 300,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 62 400,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 50 100,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 100,0 тыс. рублей.»;
5) в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорт подпрограммы «Охрана здоровьяматери и ребенка» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 639 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей; 2015 год – 37 208,4 тыс. рублей; 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей; 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей; 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей; 2019 год – 67 279,4 тыс. рублей; 2020 год – 65 180,0 тыс. рублей; 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей; 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей; 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей; 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 520 705,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 137 202,0 тыс. рублей; 2015 год – 14 408,4 тыс. рублей; 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей; 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей; 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей; 2019 год – 35 379,4 тыс. рублей; 2020 год – 36 380,0 тыс. рублей; 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей; 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей; 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей; 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 16 966,4 тыс. рублей; 2015 год – 22 800,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 31 900,0 тыс. рублей; 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
- в разделе 3:
- абзац восьмой подраздела « Основноемероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развитияребенка » признать утратившим силу;
- подраздел « Основное мероприятие«Совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе новорожденнымдетям с экстремально низкой массой тела » после абзаца десятого дополнитьабзацем следующего содержания:
«- разработка проектно-сметнойдокументации на реконструкцию корпуса ОГБУЗ «Смоленская областная детскаяклиническая больница».»;
- абзац пятый подраздела « Региональныйпроект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современнойинфраструктуры оказания медицинской помощи » изложить в следующей редакции:
«- оказание медицинской помощиженщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе засчет средств родовых сертификатов.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств федерального иобластного бюджетов, а также средств ТФОМС и ФСС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет2 639 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 2 172 574,8 тыс. рублей;
- 2015 год – 37 208,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 67 279,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 65 180,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 520 705,5 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:
- 2014 год – 137 202,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 14 408,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 13 993,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 21 270,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 21 076,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 35 379,4 тыс. рублей;
- 2020 год – 36 380,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 90 380,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 50 205,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 2 018 406,4 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:
- 2014 год – 2 018 406,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 39 766,4 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год – 16 966,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 22 800,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ФСС – 60 700,0 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 31 900,0 тыс.рублей;
- 2020 год – 28 800,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
6) в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации исанаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детям» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 372 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей; 2015 год – 242 663,1 тыс. рублей; 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей; 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей; 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей; 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей; 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей; 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей; 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей; 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей; 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 1 241 343,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей; 2015 год – 111 266,9 тыс. рублей; 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей; 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей; 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей; 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей; 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей; 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей; 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей; 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей; 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей; средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 131 396,2 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного бюджета иТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет1 372 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 242 663,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
- 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 241 343,8 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2014 год – 1 534,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 111 266,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 108 915,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 106 914,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 125 304,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 130 143,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 960,3 тыс. рублей;
- 2021 год – 132 949,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- 2024 год – 129 117,9 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 131 396,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 131 396,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
7) в подпрограмме «Оказание паллиативнойпомощи, в том числе детям»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 212 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей; 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей; 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей 2018 год – 137 650,4 тыс. рублей; 2019 год – 138 417,5 тыс. рублей; 2020 год – 175 065,2 тыс. рублей; 2021 год – 144 862,8 тыс. рублей; 2022 год – 142 181,8 тыс. рублей; 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей; 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 1 016 268,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей; 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей; 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей; 2018 год – 96 433,6 тыс. рублей; 2019 год – 98 764,2 тыс. рублей; 2020 год – 136 143,4 тыс. рублей; 2021 год – 105 941,0 тыс. рублей; 2022 год – 105 162,4 тыс. рублей; 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей; 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 195 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 41 216,8 тыс. рублей; 2019 год – 39 653,3 тыс. рублей; 2020 год – 38 921,8 тыс. рублей; 2021 год – 38 921,8 тыс. рублей; 2022 год – 37 019,4 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет1 212 001,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 137 650,4 тыс. рублей;
- 2019 год – 138 417,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 175 065,2 тыс. рублей;
- 2021 год – 144 862,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 142 181,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 016 268,6 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 72 623,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 76 394,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 114 481,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 96 433,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 98 764,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 136 143,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 105 941,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 105 162,4 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 195 733,1 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 41 216,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 39 653,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 38 921,8 тыс. рублей;
- 2021 год – 38 921,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 37 019,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
8) в подпрограмме «Кадровое обеспечениесистемы здравоохранения»:
- позицию «Объемы ассигнованийподпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» изложить вследующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 880 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 109 583,6 тыс. рублей; 2015 год – 141 625,2 тыс. рублей; 2016 год – 159 997,2 тыс. рублей; 2017 год – 156 915,0 тыс. рублей; 2018 год – 153 249,3 тыс. рублей; 2019 год – 154 197,3 тыс. рублей; 2020 год – 217 225,6 тыс. рублей; 2021 год – 222 268,5 тыс. рублей; 2022 год – 224 299,6 тыс. рублей; 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей; 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 1 655 331,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 105 083,6 тыс. рублей; 2015 год – 132 125,2 тыс. рублей; 2016 год – 142 597,2 тыс. рублей; 2017 год – 142 515,0 тыс. рублей; 2018 год – 145 315,1 тыс. рублей; 2019 год – 146 397,3 тыс. рублей; 2020 год – 162 850,6 тыс. рублей; 2021 год – 166 153,5 тыс. рублей; 2022 год – 170 764,6 тыс. рублей; 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей; 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 225 559,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 4 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 9 500,0 тыс. рублей; 2016 год – 17 400,0 тыс. рублей; 2017 год – 14 400,0 тыс. рублей; 2018 год – 7 934,2 тыс. рублей; 2019 год – 7 800,0 тыс. рублей; 2020 год – 54 375,0 тыс. рублей; 2021 год – 56 115,0 тыс. рублей; 2022 год – 53 535,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
- в разделе 3:
- абзац двадцать пятый подраздела «Основное мероприятие «Формирование благоприятных условий для занятостимедицинских работников» изложить в следующей редакции:
«- денежная компенсация за наем жилых помещений работникамучреждений здравоохранения.»;
- вабзаце третьем подраздела «Региональный проект «Обеспечениемедицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» слова «Лучший средний медицинскийработник» заменить словами «Лучшийспециалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счетсредств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммысоставляет 1 880 890,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 109 583,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 141 625,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 159 997,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 156 915,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 153 249,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 154 197,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 217 225,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 222 268,5 тыс. рублей;
- 2022 год – 224 299,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета –1 655 331,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 105 083,6 тыс. рублей;
- 2015 год – 132 125,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 142 597,2 тыс. рублей;
- 2017 год – 142 515,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 145 315,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 146 397,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 162 850,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 166 153,5 тыс. рублей;
- 2022 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- 2024 год – 170 764,6 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета –225 559,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 4 500,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 9 500,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 17 400,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 14 400,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 7 934,2 тыс. рублей;
- 2019 год – 7 800,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 54 375,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 56 115,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 53 535,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
9) в подпрограмме «Экспертиза иконтрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Экспертиза иконтрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» изложить в следующейредакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 197 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 94 332,6 тыс. рублей; 2016 год – 104 554,7 тыс. рублей; 2017 год – 113 574,4 тыс. рублей; 2018 год – 165 101,9 тыс. рублей; 2019 год – 267 547,8 тыс. рублей; 2020 год – 539 256,0 тыс. рублей; 2021 год – 296 757,6 тыс. рублей; 2022 год – 213 766,7 тыс. рублей; 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей; 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 1 593 623,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 90 956,5 тыс. рублей; 2016 год – 101 178,7 тыс. рублей; 2017 год – 112 569,5 тыс. рублей; 2018 год – 146 083,5 тыс. рублей; 2019 год – 161 127,6 тыс. рублей; 2020 год – 182 311,9 тыс. рублей; 2021 год – 196 057,7 тыс. рублей; 2022 год – 201 112,8 тыс. рублей; 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей; 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 603 493,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 3 376,1 тыс. рублей; 2016 год – 3 376,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 004,9 тыс. рублей; 2018 год – 19 018,4 тыс. рублей; 2019 год – 106 420,2 тыс. рублей; 2020 год – 356 944,1 тыс. рублей; 2021 год – 100 699,9 тыс. рублей; 2022 год – 12 653,9 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
- в разделе 3:
- в подразделе « Региональныйпроект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единойгосударственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) »:
- абзац второй изложить вследующей редакции:
«В рамках указанногорегионального проекта планируется реализация следующих мероприятий:»;
- после абзаца второго дополнитьабзацами следующего содержания:
«- создание механизмоввзаимодействия медицинских организаций на основе единой государственнойинформационной системы в сфере здравоохранения;
- мероприятия по защитеинформации учреждений системы здравоохранения;
- мероприятия посопровождению централизованных информационных систем.»;
- в абзаце третьем слова «данногомероприятия» заменить словами «данных мероприятий»»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет2 197 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 94 332,6 тыс. рублей;
- 2016 год – 104 554,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 113 574,4 тыс. рублей;
- 2018 год – 165 101,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 267 547,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 539 256,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 296 757,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 213 766,7 тыс. рублей;
- 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 1 593 623,8 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 90 956,5 тыс. рублей;
- 2016 год – 101 178,7 тыс. рублей;
- 2017 год – 112 569,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 146 083,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 161 127,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 182 311,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 196 057,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 201 112,8 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 603 493,5 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:
- 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год – 3 376,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 3 376,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 1 004,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 19 018,4 тыс. рублей;
- 2019 год – 106 420,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 356 944,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 100 699,9 тыс. рублей;
- 2022 год – 12 653,9 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
10) в подпрограмме «Управление развитиемотрасли» (обеспечивающей подпрограмме):
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Управление развитиемотрасли» (обеспечивающей подпрограммы) изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 736 593,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 174 358,4 тыс. рублей; 2015 год – 188 444,1 тыс. рублей; 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей; 2017 год – 4 3910,9 тыс. рублей; 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей; 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей; 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей; 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей; 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей; 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей; 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 471 809,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 43 353,9 тыс. рублей; 2015 год – 54 665,1 тыс. рублей; 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей; 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей; 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей; 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей; 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей; 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей; 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей; 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей; 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 3 751,3 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 127 253,2 тыс. рублей; 2015 год – 133 779,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств областного ифедерального бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет736 593,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год – 174 358,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 188 444,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
- 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 471 809,9 тыс. рублей, в томчисле по годам реализации:
- 2014 год – 43 353,9 тыс. рублей;
- 2015 год – 54 665,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 40 632,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 43 910,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 48 966,6 тыс. рублей;
- 2019 год – 52 668,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 53 256,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 37 976,3 тыс. рублей;
- 2022 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2023 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- 2024 год – 32 126,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 3 751,3 тыс. рублей, в том числепо годам реализации:
- 2014 год – 3 751,3 тыс. рублей;
- 2015 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 261 032,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:
- 2014 год – 127 253,2 тыс. рублей;
- 2015 год – 133 779,0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0,0 тыс. рублей.»;
11) в подпрограмме «Обязательное медицинское страхование в Смоленскойобласти»:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и вразрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Обязательноемедицинское страхование в Смоленской области» изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 502 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей; 2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей; 2019 год – 15 388 873,1 тыс. рублей; 2020 год – 16 109 639,0 тыс. рублей; 2021 год – 16 997 750,8 тыс. рублей; 2022 год – 17 862 859,2 тыс. рублей; 2023 год – 17 862 859,2 тыс. рублей; 2024 год – 17 862 859,2 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 32 402 420,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей; 2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей; 2020 год – 3 923 208,0 тыс. рублей; 2021 год – 4 079 712,1 тыс. рублей; 2022 год – 4 243 034,8 тыс. рублей; 2023 год – 4 243 034,8 тыс. рублей; 2024 год – 4 243 034,8 тыс. рублей средства ТФОМС – 97 100 223,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей; 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей; 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей; 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей; 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей; 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей; 2024 год – 13 619 824,4 тыс. рублей |
- в разделе 3:
- подраздел «Основноемероприятие «Реализация территориальной программы обязательного медицинскогострахования» после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- межтерриториальные расчеты за медицинские услуги.»;
- дополнить подразделом следующего содержания:
«Основное мероприятие «Расходы наобеспечение функций территориального фонда обязательного медицинскогострахования»
В рамках реализации основного мероприятия будет осуществлятьсяфинансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования натерритории Смоленской области.
Реализация данного мероприятия позволит достичь показателя –обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинскогострахования (процентов):
- 2020 – 2024 годы –100.»;
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснованиересурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за счет средств ТФОМС и средствобластного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет129 502 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год – 12 752 801,1 тыс. рублей;
- 2018 год – 14 665 002,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 15 388 873,1 тыс. рублей;
- 2020 год – 16 109 639,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 16 997 750,8 тыс. рублей;
- 2022 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- 2023 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- 2024 год – 17 862 859,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета – 32 402 420,9 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
- 2017 год – 3 828 519,6 тыс. рублей;
- 2018 год – 3 986 026,2 тыс. рублей;
- 2019 год – 3 855 850,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 3 923 208,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 4 079 712,1 тыс. рублей;
- 2022 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- 2023 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 4 243 034,8 тыс. рублей;
- средства ТФОМС – 97 100 223,0 тыс. рублей, в том числе погодам реализации:
- 2017 год – 8 924 281,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 10 678 976,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 11 533 022,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 12 186 431,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 12 918 038,7 тыс. рублей;
- 2022 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2023 год – 13 619 824,4 тыс. рублей;
- 2024 год – 13 619 824,4 тыс.рублей.»;
12) в ведомственной целевой программе«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций»:
- позицию «Параметры финансового обеспечения реализацииведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой программы«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций» изложить в следующейредакции:
Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы | общий размер средств составляет 243 699,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 75 947,8 тыс. рублей; 2019 год – 83 858,2 тыс. рублей; 2020 год – 83 893,6 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета – 45 815,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 9 873,3 тыс. рублей; 2019 год – 18 250,0 тыс. рублей; 2020 год – 17 692,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 197 884,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 66 074,5 тыс. рублей; 2019 год – 65 608,2 тыс. рублей; 2020 год – 66 201,4 тыс. рублей |
- абзац пятый подраздела «Основное мероприятие «Совершенствованиеоказания амбулаторно-поликлинической помощи детям» раздела 3 признать утратившим силу;
- в разделе 5:
- в абзаце втором слова«244 824,5 тыс. рублей» заменить словами «243 699,6 тыс.рублей»;
- в абзаце пятом слова «85 018,5тыс. рублей» заменить словами «83 893,6 тыс. рублей»;
- в абзаце седьмом слова«46 926,9 тыс. рублей» заменить словами «45 815,5 тыс. рублей»;
- в абзаце десятом слова«18 803,6 тыс. рублей» заменить словами «17 692,2 тыс. рублей»;
- в абзаце одиннадцатом слова«197 897,6 тыс. рублей» заменить словами «197 884,1 тыс. рублей»;
- в абзаце четырнадцатом слова«66 214,9 тыс. рублей» заменить словами «66 201,4 тыс. рублей»;
- пункты 3, 5 и 6 приложения № 2 признатьутратившими силу;
- приложение № 3 изложить в следующейредакции:
Приложение № 3
кведомственной целевой программе
«Развитиематериально-технической
базыдетских поликлиник и детских
поликлиническихотделений
медицинскихорганизаций»
Государственнойпрограммы
ПЕРЕЧЕНЬ
планируемыхк приобретению медицинских изделий
№ п/п | Наименование медицинского изделия | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 06.06.2012 № 4н | Количество единиц по каждому наименованию медицинского изделия |
Первая группа медицинских организаций (поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям) | ||||
1. | Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный | 260250 | система ультразвуковой визуализации универсальная | 2 |
2. | Электрокардиограф 12-канальный | 269170 | электрокардиограф многоканальный профессиональный | 1 |
3. | Дефибриллятор внешний | 126500 | дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 3 |
4. | Автоматический рефкератометр | 172230 | рефрактометр офтальмологический автоматический | 2 |
5. | Щелевая лампа с принадлежностями | 105070 | лампа щелевая офтальмологическая смотровая | 2 |
6. | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 171850 | тонометр офтальмологический ручной | 2 |
Вторая группа медицинских организаций (самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц, и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров) | ||||
1. | Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4 датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный | 260250 | система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 5 |
2. | Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3 датчиками: конвексный, линейный, фазированный | 324320 | система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи | 3 |
3. | Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный | 260250 | система ультразвуковой визуализации универсальная | 5 |
4. | Автоматический анализатор клеток крови | 130690 | анализатор гематологический ИВД автоматический | 2 |
5. | Электрокардиограф 12-канальный | 269170 | электрокардиограф многоканальный интерпретирующий профессиональный | 10 |
6. | ЛОР-комбайн | 167570 | система для ЛОР-осмотра/ терапевтических процедур | 11 |
7. | Дефибриллятор внешний | 126500 | дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 15 |
8. | Автоматический рефкератометр | 172230 | рефрактометр офтальмологический автоматический | 12 |
9. | Щелевая лампа с принадлежностями | 105070 | лампа щелевая офтальмологическая смотровая | 6 |
10. | Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 171850 | тонометр офтальмологический ручной | 13 |
11. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 262490 | офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от сети | 11 |
12. | Автоматический периметр | 216690 | периметр автоматический | 8 |
13. | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 191220 | система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения цифровая | 2 |
14. | Риноларингофиброскоп
| 179710 | назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий | 4 |
179960 | видеоларингоскоп гибкий многоразового использования | 1 | ||
15. | Степпер | 261940 | тренажер, имитирующий подъем по лестнице, без электропитания | 3 |
16. | Велотренажер для механотерапии | 140790 | велоэргометр | 4 |
102930 | тренажер для пассивной/ активной разработки тазобедренного/коленного сустава | 1 | ||
17. | Тренажеры для механотерапии нижних конечностей | 266110 | тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей | 1 |
149460 | тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава | 2 | ||
18. | Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм) | 179 730 | видеогастродуоденоскоп гибкий | 1 |
Третья группа медицинских организаций (консультативно-диагностические центры для детей и поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, в том числе детские поликлиники, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь детям) | ||||
1. | Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т | 135160 | система магнитно-резонансной томографии всего тела со сверхпроводящим магнитом | 1 |
2. | Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием | 291820 | система электроэнцефалографического мониторинга портативная | 1 |
3. | Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 179940 | видеоколоноскоп гибкий многоразового использования | 1 |
4. | Гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм) | 179730 | видеогастродуоденоскоп гибкий | 1 |
5. | Электрокардиограф 12-канальный | 269170 | электрокардиограф многоканальный профессиональный | 1 |
6. | ЛОР-комбайн | 136640 | установка оториноларингологическая | 1 |
7. | Дефибриллятор внешний | 126500 | дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | 2 |
8. | Автоматический рефкератометр | 172230 | рефрактометр офтальмологический, автоматический | 1 |
9. | Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии | 172470 | система ультразвуковой визуализации для офтальмологии | 1 |
10. | Щелевая лампа с принадлежностями | 105070 | лампа щелевая офтальмологическая смотровая | 1 |
11.
| Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 172460 | тонометр офтальмологический с питанием от сети | 1 |
12. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 262460 | офтальмоскоп непрямой бинокулярный с питанием от батареи | 1 |
13. | Тренажеры для механотерапии нижних конечностей | 266110 | тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей | 1 |
14. | Тренажеры для механотерапии для верхних конечностей | 110440 | тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава | 1 |
15. | Ультразвуковой аппарат диагностический с 4 датчиками | 260250 | система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
- пункт 3 приложения № 4 признатьутратившим силу;
- в приложении № 5-1:
- графу 3 пункта 5 дополнить словами«; детская поликлиника, 215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево,ул. Братьев Шаршановых, д. 62»;
- дополнить пунктом 6 следующегосодержания:
6.
| Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница» | поликлиника № 1, 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 22; поликлиника № 2, 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д 5; поликлиника № 3, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 7; поликлиника № 4, 214018, Смоленская область, г. Смоленск, бульвар Гагарина, д. 3; поликлиника № 5, 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 5; поликлиника № 6, 214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Котовского, д. 27; поликлиника № 7, 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89 |
- приложение № 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
кведомственной целевой программе
«Развитиематериально-технической
базыдетских поликлиник и детских
поликлиническихотделений
медицинскихорганизаций»
Государственнойпрограммы
РЕСУРСНОЕ
обеспечениеведомственной целевой программы
№ п/п
| Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения
| Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации ведомственной целевой программы (тыс. рублей) | |||||
глава | раздел/ подраздел | целевая статья | вид расходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Всего, в том числе | 809 | 0902 | х | х | 75 947,8 | 83 858,2 | 83 893,6 |
федеральный бюджет | 809 | 0902 | х | х | 66 074,5 | 65 608,2 | 66 201,4 | |
консолидированный бюджет Смоленской области | 809 | 0902 | х | х | 9 873,3 | 18 250,0 | 17 692,2 | |
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» | ||||||||
1. | Приобретение медицинских изделий для детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области (всего), в том числе: | 809 | 0902 | 01В01R6740 | 244 | 75 947,8 | - | - |
809 | 0902 | 01ВN451700 | 612 | - | 65 608,2 | 68 993,6 | ||
федеральный бюджет | 809 | 0902 | 01В01R6740 | 244 | 66 074,5 | - | - | |
809 | 0902 | 01ВN451700 | 612 | - | 57 079,1 | 60 024,4 | ||
консолидированный бюджет Смоленской области | 809 | 0902 | 01В01R6740 | 244 | 9 873,3 | - | - | |
809 | 0902 | 01ВN451700 | 612 | - | 8 529,1 | 8 969,2 | ||
2. | Создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Смоленской области организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (всего), в том числе: | 809 | 0902 | 01ВN451700 | 612 | - | 9 803,6 | 7 100,0 |
федеральный бюджет | 809 | 0902 | 01ВN451700 | 612 | - | 8 529,1 | 6 177,0 | |
консолидированный бюджет Смоленской области | 809 | 0902 | 01ВN451700 | 612 | - | 1 274,5 | 923,0 | |
3. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) |
|
| 01ВN425290 |
| - | - | 7 800,0 |
Основное мероприятие «Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям» | ||||||||
4. | Подготовка помещений для установки приобретаемых медицинских изделий (всего), в том числе: | 809 | 0902 | 01В0122510 | 612 | - | 776,4 | 0,0 |
федеральный бюджет | х | х | х | х | - | - | - | |
консолидированный бюджет Смоленской области | 809 | 0902 | 01В0122510 | 612 | - | 776,4 | 0,0 | |
5. | Подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями (всего), в том числе: | х | х | х | х | - | - | - |
федеральный бюджет | х | х | х | х | - | - | - | |
консолидированный бюджет Смоленской области | х | х | х | х | - | - | - | |
6. | Ремонт помещений детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации организационно-планировочных | 809 | 0902 | 01В0102250 | 612 | - | 7 670,0 | 0,0 |
решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет | х | х | х | х | - | - | - | |
консолидированный бюджет Смоленской области | 809 | 0902 | 01В0102250 | 612 | - | 7 670,0 | 0,0 |
13) приложения № 1 и 2изложить в новой редакции (прилагаются).
Губернатор
Смоленской области А.В. Островский
Приложение № 1
к областной государственной программе
«Развитие здравоохранения
в Смоленской области»
(в редакции постановления
Администрации Смоленской области
от 27.02.2020 № 85)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализацииобластной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти»
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | |||||||
1. | Смертность населения трудоспособного возраста* | на 100 тыс. населения | 594,8 | 566,6 | 546 | 524 | 500,8 |
2. | Смертность от болезней системы кровообращения* | на 100 тыс. населения | 672,1 | 610,7 | 591,2 | 572,2 | 554,1 |
3. | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных* | на 100 тыс. населения | 213,5 | 203,7 | 202,6 | 201,6 | 200,7 |
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||
4. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет* | на 100 тыс. населения | 929 | 793,5 | 754 | 714,4 | 680,7 |
5. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет* | на 100 тыс. населения | 249,2 | 263,5 | 259,7 | 255,8 | 252 |
6. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры ** | млн. человек | 0,345 | 0,348 | 0,364 | 0,38 | 0,479 |
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | |||||||
7. | Смертность от инфаркта миокарда* | на 100 тыс. населения | 43,1 | 41,2 | 39,7 | 38,2 | 36,7 |
8. | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения* | на 100 тыс. населения | 115,4 | 103,3 | 99,5 | 95,7 | 91,9 |
9. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)** | процентов | 24,8 | 23,1 | 22,4 | 21,7 | 21 |
10. | Смертность от туберкулеза* | на 100 тыс. населения | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,8 |
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||
11. | Младенческая смертность* | на 1 000 родившихся живыми | 6,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5 |
12. | Смертность детей в возрасте 0 – 4 года* | на 1 000 родившихся живыми | 8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,1 |
13. | Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет* | на 100 тыс. детей соответствующего возраста | 54 | 48,3 | 48,2 | 48,5 | 48,1 |
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» | |||||||
14. | Обеспеченность специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области** | количество госпитализаций на 1 000 населения | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||
15. | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи** | тыс. коек | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||
16. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)** | процентов | 66,5 | 80,4 | 81,4 | 83,4 | 85,3 |
17. | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) ** | процентов | 66,8 | 67,4 | 68,5 | 70,7 | 73,9 |
18. | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов ** | процентов | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 48,5 |
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | |||||||
19. | Выполнение плана проверок ведомственного контроля** | процентов | 100 | 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
20. | Выполнение плана проверок лицензионной деятельности** | процентов | 100 | 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (обеспечивающая подпрограмма) | |||||||
21. | Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме** | процентов | 97,5 | 97 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование в Смоленской области» | |||||||
22. | Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо** | рублей | 10 293,4 | 11 714,68 | 12 575,29 | 13 379,11 | 13 379,11 |
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» | |||||||
23. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н** | процентов | 6,2 | 20 | 95 | х | х |
24. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями** | процентов | 36,8 | 42,5 | 45 | х | х |
25. | Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях** | процентов | 1,95 | 2 | 2,05 | х | х |
26. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Смоленской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н** | процентов | 6,2 | 20 | 95 | х | х |
____________________________
*Показатель определяется на основе данных государственного статистическогонаблюдения.
**Показатель определяется на основе ведомственной информации.
Приложение№ 2
кобластной государственной программе
«Развитиездравоохранения
вСмоленской области»
(вредакции постановления
АдминистрацииСмоленской области
от27.02.2020 № 85)
ПЛАН
реализацииобластной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленскойобласти» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
№ п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период | |||||
всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ||||||||||
Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний | ||||||||||
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | ||||||||||
1.1. | Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек) | х | х | х | х | х | х | 66 | 66,5 | 67 |
1.2. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ | областной бюджет | 27 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | х | х | х |
1.3. | Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | областной бюджет | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | х | х | х |
1.4. | Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | областной бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | х |
1.5. | Обеспечение медицинского сопровождения массовых спортивных команд | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | областной бюджет | 4 700,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 700,0 | х | х | х |
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1 | х | х | 38 000,0 | 13 100,0 | 13 100,0 | 11 800,0 | х | х | х | |
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | ||||||||||
1.6. | Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов) | х | х | х | х | х | х | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
1.7. | Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации населения с учетом текущей эпидситуации | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | областной бюджет | 16 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | х | х | х |
1.8. | Приобретение вакцины для дополнительной иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» | областной бюджет | 21 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | х | х | х |
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1 | х | х | 37 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | х | х | х | |
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | ||||||||||
1.9. | Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процентов) | х | х | х | х | х | х | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
1.10. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов) | х | х | х | х | х | х | 93 | 93 | 94 |
1.11. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов) | х | х | х | х | х | х | 80,5 | 81 | 83 |
1.12. | Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | федеральный бюджет | 6 794,9 | 2 304,2 | 2 304,2 | 2 186,5 | х | х | х |
областной бюджет | 1 136,4 | 344,3 | 344,3 | 447,8 | х | х | х | |||
1.13. | Приобретение диагностических средств для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | областной бюджет | 12 600,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | х | х | х |
1.14. | Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | областной бюджет | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | х | х | х |
1.15. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | областной бюджет | 14 850,0 | 4 950,0 | 4 950,0 | 4 950,0 | х | х | х |
1.16. | Формирование мотивационных пакетов для ключевых групп населения | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» | областной бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | х | х | х |
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1 | х | х | 37 031,3 | 12 348,5 | 12 348,5 | 12 334,3 | х | х | х | |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям | ||||||||||
1.17. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных) | х | х | х | х | х | х | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 |
1.18. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных) | х | х | х | х | х | х | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
1.19. | Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных) | х | х | х | х | х | х | 80 | 80 | 80 |
1.20. | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ | х | х | х | х | х | х | х | х |
1.21. | Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь | областной бюджет | 165 335,7 | 52 976,8 | 55 599,6 | 56 759,3 | х | х | х |
1.22. | Подготовительные мероприятия, связанные с установкой фельдшерско-акушерских пунктов (разработка проектно-сметной документации, проведение межевания необходимых земельных участков, а также инженерных коммуникаций и др.) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ | областной бюджет | 33 000,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
1.23. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) | Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Клинико-диагностическая поликлиника № 1» | областной бюджет | 16 200,0 | 16 200,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
1.24. | Разработка проектной документации по объекту «Поликлиника в мкр-не Королевка с организацией педиатрического и терапевтического приемов» | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области» | областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
1.25. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение автотранспорта) | Департамент Смоленской области по здравоохранению | областной бюджет | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1 | х |