Постановление Администрации г. Смоленска от 07.10.2009 № 1106-адм
О реализации Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2009 N 1106-адм Утратилo силу - Постановление
Администрации г. Смоленска
от 07.12.2010 г. N 705-адм
О реализации Положения о регулировании органами местного
самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам
(тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность
(В редакции Постановлений Администрации г. Смоленска
от 05.03.2010 г. N 389-адм;
от 29.07.2010 г. N 1375-адм)
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулированиятарифов организаций коммунального комплекса", ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основахценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельныхиндексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",Уставом города Смоленска, в целях реализации Положения о регулированииорганами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов инадбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунальногокомплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта,утвержденного решением 71-й сессии Смоленского городского Совета IIIсозыва от 24.04.2009 N 1127 "Об утверждении Положения о регулированииорганами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов инадбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунальногокомплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта", (Вредакции Постановления Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N389-адм)
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по регулированию цен, тарифов инадбавок (приложение N 1).
1.2. Состав комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок(приложение N 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента егоофициального опубликования.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации городаСмоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление всредствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава
города Смоленска Э.А. Качановский
Утверждено
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение N 1)
от 07.10.2009 N 1106-адм
Положение
о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок
(В редакции Постановлений Администрации г. Смоленска
от 05.03.2010 г. N 389-адм;
от 29.07.2010 г. N 1375-адм)
1. Общие положения
1.1. Комиссия по регулированию цен, тарифов и надбавок (далее -Комиссия) создается в соответствии с Положением о регулированииорганами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов инадбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунальногокомплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта,утвержденным решением 71-й сессии Смоленского городского Совета IIIсозыва от 24.04.2009 N 1127, руководствуется в своей деятельностиЖилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306"Об утверждении Правил установления и определения нормативовпотребления коммунальных услуг", от 23.05.2006 N 307 "О порядкепредоставления коммунальных услуг гражданам", от 13.08.2006 N 491 "Обутверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном домеи правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилогопомещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном домененадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимиустановленную продолжительность", от 14.07.2008 N 520 "Об основахценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельныхиндексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" идругими нормативными правовыми актами по вопросам ценообразования иявляется уполномоченным органом по регулированию цен, тарифов инадбавок.
1.2. В состав Комиссии входят представители структурныхподразделений Администрации города Смоленска:
- Управления экономики;
- Управления жилищно-коммунального хозяйства;
- Финансово-казначейского управления;
- Управления по инвестициям;
- Правового управления;
- комитета по транспорту;
- Управления по потребительскому рынку и развитиюпредпринимательства.
В Комиссию входят также депутаты Смоленского городского Совета(по согласованию).
Возглавляет работу Комиссии первый заместитель Главы городаСмоленска.
1.3. Комиссия выполняет следующие функции:
- осуществляет предварительные расчеты предельных индексовизменения установленных цен и тарифов на товары и услуги регулируемыхорганизаций коммунального комплекса по городу Смоленску и направляетих, производственные и инвестиционные программы организацийкоммунального комплекса в Департамент Смоленской области поэнергетике, энергоэффективности и тарифному регулированию;
- осуществляет рассмотрение и анализ представленных организациямижилищно-коммунального комплекса и муниципальными предприятиямипассажирского транспорта (далее - регулируемые организации) документовв соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения;
- на основании экспертизы обоснованности проекта производственнойпрограммы и расчета соответствующих производственной программе цен(тарифов) подготавливает предложения о размерах цен (тарифов)регулируемых организаций в соответствии с пунктом 1.3 Положения орегулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен,тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организацийжилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятийпассажирского транспорта, утвержденного решением 71-й сессииСмоленского городского Совета III созыва от 24.04.2009 N 1127;
- проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программыорганизации коммунального комплекса условиям утвержденноготехнического задания на ее разработку и проверку обоснованностирасчета надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) организациикоммунального комплекса, тарифов на подключение;
- подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам)для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары иуслуги организаций коммунального комплекса, а также предложения оразмерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры итарифа организации коммунального комплекса на подключение;
- осуществляет анализ доступности для потребителей товаров иуслуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемойнадбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение ксистеме коммунальной инфраструктуры;
- (Абзац исключен - Постановление Администрации г. Смоленскаот 05.03.2010 г. N 389-адм)
- устанавливает цены (тарифы) на другие услуги, оказываемыемуниципальными организациями;
- устанавливает цены и тарифы на следующие виды услуг: (Дополнен- Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм)
- ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированномуперечню услуг по погребению; (Дополнен - Постановление Администрацииг. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм)
- ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированномуперечню услуг по погребению для умерших, не имеющих супруга, близкихродственников, иных родственников либо законного представителяумершего, оказываемые на безвозмездной основе специализированнойслужбой по вопросам похоронного дела; (Дополнен - ПостановлениеАдминистрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм)
- услуги по опломбировке и постановке на учет счетчиков холоднойводы для населения, арендаторов и собственников нежилых помещений вмногоквартирных домах (СМУП "Горводоканал"); (Дополнен - ПостановлениеАдминистрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм)
- услуги по опломбировке и постановке на учет счетчиков тепловойэнергии, горячей воды для населения, арендаторов и собственниковнежилых помещений в многоквартирных домах (МУП "Смоленсктеплосеть");(Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г.N 389-адм)
- услуги по начислению, сбору и перечислению платежей управляющиморганизациям, ТСЖ, ЖСК, другим организациям, взысканию задолженности снаселения (СМУП "ВЦ ЖКХ"); (Дополнен - Постановление Администрации г.Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм)
- услуги по организации торговли (СМУП "Заднепровскийпродовольственный рынок"). (Дополнен - Постановление Администрации г.Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм)
На другие виды услуг, оказываемых муниципальными предприятиями иучреждениями, кроме вышеперечисленных, цены (тарифы) устанавливаютсямуниципальными предприятиями и учреждениями самостоятельно иутверждаются руководителем предприятия или учреждения. (Дополнен -Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм)
2. Порядок представления документов для предварительного
расчета предельных индексов и установления цен (тарифов)
и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги
регулируемых организаций
2.1. Для расчета предельных индексов изменения установленных цен(тарифов) по муниципальному образованию регулируемые организациижилищно-коммунального комплекса в срок до 1 мая года, предшествующегоочередному периоду регулирования, представляют на имя первогозаместителя Главы города Смоленска: (В редакции ПостановленияАдминистрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм)
- проект производственной программы для муниципальных предприятий- согласованный с курирующим заместителем Главы города Смоленска(примерные формы производственных программ приведены в приложениях N 1- 5 к настоящему Положению); (В редакции Постановления Администрацииг. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм)
- утвержденную в установленном порядке инвестиционную программуили проект инвестиционной программы, для муниципальных предприятий -согласованный с курирующим заместителем Главы города Смоленска; (Вредакции Постановления Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N1375-адм)
- расчет финансовых потребностей для реализации производственнойпрограммы с расшифровкой затрат по видам деятельности;
- расчет цен (тарифов) на товары и услуги организациикоммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам);
- проект сметы доходов и расходов с разбивкой по статьям затратна очередной регулируемый период с пообъектной расшифровкой затрат накапитальный ремонт и реконструкцию. (В редакции ПостановленияАдминистрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм)
2.2. Регулируемые организации для установления цен, тарифов инадбавок на очередной регулируемый период представляют документы наимя первого заместителя Главы города Смоленска.
Документы представляются:
- организациями коммунального комплекса - до 1 мая текущего года;
- прочими регулируемыми организациями - не позднее чем за 5месяцев до истечения срока действия цен и тарифов.
2.3. Для установления цен (тарифов) на очередной регулируемыйпериод регулируемые организации представляют следующие документы в 3-хэкземплярах:
1) заявление об установлении цен (тарифов); для организациикоммунального комплекса - с предложением об избрании методарегулирования и обоснованием целесообразности его применения;
2) производственную программу;
3) расчет финансовых потребностей для реализации производственнойпрограммы с расшифровкой затрат по видам деятельности;
4) расчет тарифов на товары и услуги организации коммунальногокомплекса по видам деятельности;
5) бухгалтерскую и налоговую отчетности по установленной форме задва предшествующих года или за период осуществления организациейрегулируемой деятельности, если он составляет менее двух лет;
6) отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленнымтарифам на товары и услуги и расходах на реализацию производственнойпрограммы за два предшествующих года или за период осуществленияорганизацией регулируемой деятельности, если он составляет менее двухлет (по видам деятельности).
2.4. Регулируемые организации коммунального комплекса дляустановления надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключениепредставляют до 1 мая текущего года следующие документы:
1) заявление об установлении надбавок к ценам (тарифам) и (или)тарифов на подключение;
2) инвестиционную программу;
3) расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционнойпрограммы с расшифровкой расходов по видам деятельности, а также сразделением расходов на расходы, финансируемые за счет надбавок ктарифам, и расходы, финансируемые за счет платы за подключение;
4) расчет надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключение повидам деятельности;
5) бухгалтерскую и налоговую отчетности по установленной форме задва предшествующих года или за период осуществления организациейрегулируемой деятельности, если он составляет менее двух лет;
6) отчет о доходах, возникших в результате применения надбавок ктарифам и тарифов на подключение, и расходах на реализациюинвестиционной программы за два предшествующих года или за периодосуществления организацией регулируемой деятельности, если онсоставляет менее двух лет (по видам деятельности).
2.5. В случае представления регулируемой организацией не всехдокументов, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4, устанавливается срокне менее 5 рабочих дней для представления всех документов. В случаеесли в установленный срок организация коммунального комплекса непредставила эти документы, Комиссия отказывает этой организации врассмотрении представленных документов и в течение 10 рабочих дней сдаты окончания указанного срока направляет ей копию своего решения.
2.6. Должностные лица регулируемых организаций несут персональнуюответственность за соблюдение сроков представления и достоверностьпредставляемых материалов.
3. Порядок рассмотрения заявлений об установлении цен,
тарифов и надбавок
3.1. Полученные от регулируемых организаций заявления и вседокументы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения,подлежат обязательной регистрации в отделе ценовой политики итарифного регулирования управления экономики (далее - Рабочий орган).Заявления регистрируются в журнале с указанием даты, временипоступления и регистрационного номера.
Рабочий орган в течение 10 дней с даты регистрации поступившихдокументов направляет регулируемой организации извещение о принятииуказанных документов к рассмотрению и открытии соответствующего дела.
(Абзац исключен - Постановление Администрации г. Смоленскаот 05.03.2010 г. N 389-адм)
3.2. В случае представления документов для установления цен,тарифов и надбавок на очередной регулируемый период регулируемойорганизацией с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 2.2настоящего Положения, срок рассмотрения документов определяетсяКомиссией.
3.3. Рабочий орган проверяет, соответствует ли представленнаядокументация требованиям настоящего Положения, и в случае еесоответствия инициирует подготовку заключений структурнымиподразделениями Администрации города Смоленска (далее - уполномоченныеструктурные подразделения) в соответствии с пунктом 3.7 настоящегоПоложения.
3.4. (Исключен - Постановление Администрации г. Смоленскаот 28.12.2009 г. N 1584-адм)
3.5. Организации, цены (тарифы) которых подлежат регулированию всоответствии с Положением о регулировании органами местногосамоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам(тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса имуниципальных предприятий пассажирского транспорта, утвержденнымрешением 71-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от24.04.2009 N 1127, образованные в течение текущего финансового года,должны представить заявление об установлении цен (тарифов) в течениемесяца после осуществления государственной регистрации.
3.6. Процедура рассмотрения Комиссией дел об установлении тарифови надбавок включает в себя проверку соответствия рассчитанных тарифови надбавок финансовым потребностям для реализации производственной и(или) инвестиционной программ, проверку соблюдения предельных индексови оценку доступности товаров и услуг организации коммунальногокомплекса для потребителей.
3.7. Уполномоченные структурные подразделения проводят анализпредставленных документов и готовят заключение по заявлениюрегулируемой организации в соответствии с профилем своей деятельности.
Заключения должны быть представлены в Рабочий орган в течение неболее двух недель после получения пакета документов.
3.7.1. Заключение Управления жилищно-коммунального хозяйства позаявлению регулируемой организации жилищно-коммунального комплексадолжно содержать:
- оценку обоснованности определения видов и объемов продукции(работ, услуг) в натуральном выражении, нормативов потребления услуг;
- оценку эффективности использования ресурсов (совокупных иудельных затрат ресурсов), предложения по повышению эффективности ихиспользования;
- оценку совокупных и удельных потерь, предложения по снижениюпотерь;
- анализ использования приборов учета ресурсов на этапахпроизводства, транспортировки и потребления, степени использованияданных приборного учета в управлении технологическими процессами и врасчетах с потребителями;
- анализ соответствия фактических качественных и количественныхпоказателей объемов ресурсов, поставляемых потребителям, заявленным вдоговорах и используемым при расчетах за услуги и ресурсы;
- оценку производственной программы организации с точки зренияудовлетворения потребности в продукции (услугах) организации,соблюдения стандартов качества, санитарных правил и норм, требованийэкологической безопасности;
- оценку предлагаемой величины цен (тарифов) на товары и услугиорганизации;
- оценку физической доступности товаров и услуг организацийкоммунального комплекса;
- оценку инвестиционной программы организации: перечнямероприятий и расчета финансовых потребностей для их реализации, еесоответствия условиям технического задания, предлагаемой величинынадбавок к ценам (тарифам), тарифов на подключение;
- оценку физической и экономической доступности услуг поподключению строящихся (реконструируемых) объектов к системамкоммунальной инфраструктуры.
Управление жилищно-коммунального хозяйства:
- организует деятельность регулируемых организаций по расчету цен(тарифов) на жилищно-коммунальные услуги (кроме газо- иэлектроснабжения);
- организует работу по разработке нормативов потреблениякоммунальных услуг (кроме газо- и электроснабжения) и выносит вопрособ утверждении нормативов потребления коммунальных услуг нарассмотрение Комиссии;
- осуществляет мониторинг деятельности регулируемых организацийжилищно-коммунального комплекса, в т.ч. мониторинг выполненияпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,производственных и совместно с управлением по инвестицияминвестиционных программ, результаты мониторинга ежеквартальнопредставляет в отдел экспертизы и мониторинга деятельностирегулируемых организаций управления экономики;
- подготавливает предложения по внесению изменений впроизводственные и инвестиционные программы регулируемых организаций;
- представляет ежеквартально сведения о жилых домах и общежитиях,выбравших и не выбравших способ управления, в отдел ценовой политики итарифного регулирования управления экономики;
- подготавливает технические задания по разработке инвестиционныхпрограмм организаций коммунального комплекса по развитию системкоммунальной инфраструктуры;
- осуществляет совместно с управлением по инвестициям подготовкудоговоров с организациями коммунального комплекса по реализации имиутвержденных инвестиционных программ развития коммунальнойинфраструктуры;
- осуществляет контроль за исполнением договоров по реализацииинвестиционных программ.
3.7.2. Заключение комитета по транспорту по заявлениюмуниципального предприятия пассажирского транспорта должно содержать:
- оценку обоснованности определения видов и объемов перевозкипассажиров на регулируемый период;
- оценку эффективности использования ресурсов (совокупных иудельных затрат ресурсов), предложения по повышению эффективности ихиспользования;
- оценку производственной программы предприятия с точки зренияудовлетворения потребности населения в перевозках, соблюдениястандартов качества, санитарных правил и норм, требованийэкологической безопасности;
- оценку предлагаемой величины тарифов предприятия, доступностиуслуги для потребителей;
- анализ работы предприятия по привлечению дополнительных доходови снижению расходов;
- анализ технико-эксплуатационных показателей работымуниципальных предприятий пассажирского транспорта.
Комитет по транспорту:
- организует и координирует деятельность муниципальныхпредприятий по расчету тарифов на услуги пассажирского транспорта;
- подготавливает предложения по внесению изменений впроизводственные программы муниципальных предприятий пассажирскоготранспорта;
- осуществляет мониторинг деятельности муниципальных предприятийпассажирского транспорта и ежеквартально предоставляет информацию вотдел экспертизы и мониторинга деятельности регулируемых организацийуправления экономики.
3.7.3. Заключение Финансово-казначейского управления по заявлениюрегулируемой организации должно содержать:
- оценку расчета финансовых потребностей организации длявыполнения ее производственной и (или) инвестиционной программ;
- оценку предлагаемой величины цен (тарифов) и надбавокорганизации;
- оценку изменения потребности организации в бюджетных средствахв результате изменения цен (тарифов) и надбавок, включая расходы напредоставление субсидии (с учетом ликвидации перекрестногосубсидирования), предоставление льгот населению;
- информацию о планируемых и фактически выделенных бюджетныхсредствах, в том числе направляемых на финансирование инвестиционныхпрограмм;
- оценку долговой нагрузки на организацию и прогнозируемыхрасходов по обслуживанию долга;
- оценку обоснованности дебиторской и кредиторской задолженностиорганизации, мер по работе с задолженностью, предпринимаемыхорганизацией.
- Финансово-казначейское управление оценивает, как изменитсянагрузка на бюджет города в результате введения предлагаемыхрегулируемой организацией цен (тарифов).
3.7.4. Заключение управления экономики по заявлению регулируемойорганизации должно содержать:
- анализ сметы расходов и доходов регулируемой организации;
- оценку обоснованности заявленной финансовой потребности нареализацию производственной программы и предлагаемой величины цен(тарифов) на товары и услуги;
- оценку обоснованности заявленной финансовой потребности нареализацию инвестиционной программы и предлагаемой величины надбавок кценам (тарифам) и тарифов на подключение;
- оценку экономической доступности товаров и услуг организацийкоммунального комплекса для потребителей;
- оценку собираемости платы за услуги, оказываемые организацией;
- данные о структуре расчетов потребителей с регулируемойорганизацией;
- анализ динамики цен (тарифов) на товары и услуги организации, атакже на аналогичные товары и услуги по городам Российской Федерации.
Кроме того, управление экономики:
- осуществляет подготовку сводных заключений на основе заключенийуполномоченных структурных подразделений;
- подготавливает предложения о величине цен (тарифов)регулируемой организации, надбавок к ценам (тарифам) для потребителейи соответствующих надбавок к ценам (тарифам) на товары и услугиорганизаций коммунального комплекса, а также предложения о величинетарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры итарифов организаций коммунального комплекса на подключение;
- обобщает предложения уполномоченных структурных подразделенийпо оценке доступности для потребителей товаров и услуг регулируемыхорганизаций;
- осуществляет приемку независимых экспертных заключений;
- подготавливает проекты решений Смоленского городского Совета ипостановлений Администрации города Смоленска по вопросам установленияцен, тарифов и надбавок; осуществляет мониторинг выполненияпроизводственных и инвестиционных программ регулируемых организаций сучетом информации, предоставляемой другими уполномоченнымиструктурными подразделениями;
- осуществляет ежеквартальный мониторинг по шаблонам,разработанным Федеральной службой по тарифам, в рамках Единойинформационно-аналитической системы для расчетов значений показателейи индикаторов производственных и инвестиционных программ регулируемыхорганизаций.
3.7.5. Заключение управления по инвестициям по заявлениюорганизации коммунального комплекса на установление надбавок к ценам(тарифам) и (или) тарифов на подключение должно содержать:
- оценку инвестиционной программы организации, перечнямероприятий и расчета финансовых потребностей для их реализации сучетом мероприятий, предусмотренных целевыми программами;
- оценку выполнения организацией инвестиционной программы,освоения средств, предусмотренных целевыми программами.
Управление по инвестициям может вносить предложения по изменениюинвестиционных программ организаций коммунального комплекса порезультатам ее оценки.
3.8. По результатам анализа представленных материаловуполномоченные структурные подразделения могут подготовить собственныепредложения по величине цен, тарифов и надбавок исходя из данных обобъемах и качестве производимых регулируемыми организациями товаров иуслуг, финансовых потребностях организаций, платежеспособности всехгрупп потребителей, возможностях городского бюджета, реализуемых илинамечаемых к реализации инвестиционных проектах и другой имеющейся вих распоряжении информации.
В этом случае они должны также внести предложения покорректировке производственной и (или) инвестиционной программорганизации.
3.9. Сводное заключение, подготавливаемое управлением экономикина основе заключений уполномоченных структурных подразделений,раздается всем членам Комиссии для ознакомления не менее чем за 3рабочих дня до даты проведения заседания.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в егоотсутствие - заместитель председателя.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции,если на заседании присутствует не менее 2/3 ее состава.
4.2. На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаютсяпредставители организаций, заявки которых подлежат рассмотрению.
Регулируемая организация за 10 дней до рассмотрения дела обустановлении тарифов и надбавок извещается Комиссией способом,позволяющим подтвердить получение извещения о дате, времени и местепроведения заседания, на котором будет рассматриваться дело обустановлении тарифов и надбавок.
Организация коммунального комплекса не позднее чем за 1 день дозаседания Комиссии должна быть ознакомлена с материалами заседания вчасти, касающейся установления для нее цен, тарифов и надбавок,включая проект соответствующего решения. Заседание
Комиссии по рассмотрению дел об установлении тарифов и надбавокявляется открытым.
Неявка представителя организации, надлежащим образом извещенногоо дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, не являетсяпрепятствием к рассмотрению вопроса об установлении цен, тарифов инадбавок.
4.3. В ходе заседания Комиссии:
- оглашается сводное заключение;
- каждой из заинтересованных сторон дается право высказаться ипредставить свою позицию по рассматриваемому вопросу;
- проводятся прения.
4.4. Решение Комиссии считается принятым, если за негопроголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на еезаседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенствеголосов "за" и "против" голос председательствующего является решающим.
4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписываютпредседатель и секретарь Комиссии.
4.6. По итогам рассмотрения заявления и прочих документов,представленных организациями, полномочия по регулированию цен(тарифов) которых осуществляет Смоленский городской Совет, Комиссиявыносит одно из следующих решений:
- предложить Главе города Смоленска вынести для рассмотрения иутверждения Смоленским городским Советом проект решения обустановлении цен (тарифов) в соответствии с представленнымобоснованием, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
- оставить цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) дляпотребителей на существующем уровне.
4.7. После рассмотрения заявлений на установление цен (тарифов)регулируемых организаций, полномочия по регулированию цен (тарифов)которых осуществляет Администрация города Смоленска, надбавок к ценам(тарифам) на товары и услуги организаций коммунального комплекса,тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры итарифов организаций коммунального комплекса на подключение Комиссияможет рекомендовать Главе города Смоленска:
- утвердить предложенные цены, тарифы и (или) надбавки к ценам(тарифам);
- оставить цены, тарифы и (или) надбавки к ценам (тарифам) насуществующем уровне.
Надбавки к ценам (тарифам) для организаций коммунальногокомплекса и тарифы на подключение устанавливаются после утвержденияСмоленским городским Советом инвестиционной программы организациикоммунального комплекса.
Надбавки к ценам (тарифам) для организаций коммунальногокомплекса устанавливаются на основе надбавок к ценам (тарифам) дляпотребителей, утвержденных Смоленским городским Советом.
4.8. Комиссия может отклонить заявление регулируемой организациив случае:
- необоснованности производственной программы или еенесоответствия показателям производственной деятельности организации;
- несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проектупредоставленной инвестиционной программы или несоответствия проектауказанной программы техническому заданию на ее разработку;
- несоответствия рассчитанных цен (тарифов) на товары (услуги),надбавок к ценам (тарифам) финансовым потребностям регулируемойорганизации для реализации ее производственной и (или) инвестиционнойпрограмм.
4.9. В случае разногласий между Комиссией и регулируемойорганизацией председатель Комиссии может создать на основаниираспоряжения Администрации города Смоленска временную рабочую группу,в которую включаются представители регулируемой организации иуполномоченных структурных подразделений.
Распоряжением Администрации города Смоленска определяютсянаправления работы временной рабочей группы и срок для поискавзаимоприемлемого решения, по истечении которого временная рабочаягруппа обязана устранить возникшие противоречия и предложитьвариант(ы) значения цен (тарифов, надбавок) для регулируемойорганизации. После окончания работы временной рабочей группы Комиссияповторно собирается для принятия решения.
Разногласия между Комиссией и организациями коммунальногокомплекса, связанные с установлением цен, тарифов и надбавок, приобращении одной из сторон в Федеральный орган исполнительной властирассматриваются в соответствии с Правилами рассмотрения разногласий,возникающих между органами, осуществляющими регулирование тарифов инадбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, иорганизациями коммунального комплекса, утвержденными ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 07.04.2007 N 208 "О порядкерассмотрения разногласий, возникающих между органами, осуществляющимирегулирование тарифов и надбавок на товары и услуги организацийкоммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса".
5. Заключительные положения
5.1. После установления цен, тарифов и надбавок на очереднойрегулируемый период руководитель регулируемой организации утверждаетпо согласованию с Комиссией производственную программу и смету доходови расходов организации на регулируемый период. (В редакцииПостановления Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм)
5.2. После вступления в силу нормативных актов, устанавливающихцены, тарифы и надбавки, регулируемые организации обязаны использоватьих при оказании услуг.
5.3. Завышение или занижение установленных цен, тарифов инадбавок, нарушение установленного порядка их регулирования, иноенарушение установленного порядка ценообразования влечетадминистративную ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
5.4. Нормативные документы об установлении цен, тарифов инадбавок подлежат официальному опубликованию в средствах массовойинформации в десятидневный срок с момента установления с указаниемдаты введения их в действие.
Утвержден
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение N 2)
от 07.10.2009 N 1106-адм
(В редакции Постановления Администрации г. Смоленска
от 29.07.2010 г. N 1375-адм)
Состав
комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавокЛазарев - и.о. Главы города Смоленска, председательКонстантин Григорьевич комиссииБочкарев - заместитель Главы города Смоленска,Александр Сергеевич заместитель председателя комиссииПетроченко - заместитель Главы города - начальникНиколай Сергеевич Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска,
заместитель председателя комиссииАкулова - начальник Управления экономикиНаталья Владимировна Администрации города Смоленска,
заместитель председателя комиссииТкаченко - ведущий специалист - экономист отделаНаталья Владимировна экспертизы и мониторинга деятельности
регулируемых организаций Управления
экономики Администрации города Смоленска,
секретарь комиссии
Члены комиссии:Абрамов - начальник Финансово-казначейскогоВалерий Николаевич управления Администрации города СмоленскаБорисова - начальник отдела ценовой политики иАлла Анатольевна тарифного регулирования Управления
экономики Администрации города СмоленскаВиноградов - депутат Смоленского городского СоветаВладимир Николаевич (по согласованию)Казанцев - начальник Управления по инвестициямНиколай Владимирович Администрации города СмоленскаМедведева - начальник отдела по защите правВалентина Сергеевна потребителей Управления по потребительскому
рынку и развитию предпринимательства
Администрации города СмоленскаНикитин - председатель комитета по транспортуВладимир Константинович Администрации города СмоленскаПодмогильная - старший менеджер бюджетного отделаИрина Анатольевна Финансово-казначейского управления
Администрации города СмоленскаПолетаева - начальник отдела экономики и реформированияИрина Ивановна жилищно-коммунального хозяйства Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города СмоленскаСамойлова - начальник отдела экспертизы и мониторингаЛариса Александровна деятельности регулируемых организаций
Управления экономики Администрации города
СмоленскаУшков - заместитель начальника Управления -Дмитрий Серафимович начальник отдела инженерных коммуникаций и
энергоресурсосбережения Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города СмоленскаЩебетков - депутат Смоленского городского СоветаСергей Александрович (по согласованию)Япарова - главный специалист - юрисконсультМарина Александровна Правового управления Администрации города
Смоленска
Приложение N 1
к Положению
ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г.
Производственная программа
__________________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)
в сфере водоснабжения на 201_ год
I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоснабжения----------------------------------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели производственной | Ед. | Величина показателя |Механизм расчета || п/п | деятельности | измерен. +---------+--------+-----------+ показателя || | | | факт |план на | план на | || | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| || | | | периода | период | период | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1. |Обеспечение объемов производства |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.1. |Объем выработки воды |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.2. |Объем воды, используемой на|тыс. куб. м | | | | - || |собственные нужды | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.3. |Объем пропущенной воды через|тыс. куб. м | | | | - || |очистные сооружения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.4. |Объем отпуска в сеть |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.5. |Объем потерь |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.6. |Уровень потерь к объему|% | | | |отношение объема|| |отпущенной воды в сеть | | | | |потерь к объему|| | | | | | |отпуска в сеть |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.7. |Коэффициент потерь в сетях |куб. м/км | | | |определяется как|| | | | | | |отношение объема|| | | | | | |потерь к|| | | | | | |протяженности || | | | | | |сети |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.8. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м | | | | - || |услуг, в т.ч. по потребителям: | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- населению |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- прочим потребителям |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.9. |Численность населения,|чел. | | | |определяется || |получающего услуги организации | | | | |исходя из|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |проживающего в|| | | | | | |многоквартирных || | | | | | |и жилых домах,|| | | | | | |подключенных к|| | | | | | |системам || | | | | | |коммунальной || | | | | | |инфраструктуры || | | | | | |централизованного|| | | | | | |водоснабжения |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.10.|Годовое количество часов|час | | | |определяется || |предоставления услуг | | | | |исходя из числа|| | | | | | |дней и режима|| | | | | | |предоставления || | | | | | |услуг в год |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами): |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.1. |Износ систем водоснабжения |% | | | |определяется || | | | | | |по данным|| | | | | | |бухгалтерского || | | | | | |учета |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.2. |Протяженность сетей|км | | | |определяется || |водоснабжения всего, в т.ч.: | | | | |по данным|+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+технических || |- нуждающихся в замене |км | | | |осмотров |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов: |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.1. |Удельное водопотребление |куб. м/чел. | | | |определяется как|| | | | | | |отношение объема|| | | | | | |реализации || | | | | | |товаров и услуг к|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |получающего || | | | | | |услуги || | | | | | |организации |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.2. |Обеспеченность потребления|% | | | |определяется как|| |товаров и услуг приборами учета| | | | |отношение объема|| | | | | | |товаров и услуг,|| | | | | | |реализуемого по|| | | | | | |приборам учета, к|| | | | | | |общему объему|| | | | | | |реализации || | | | | | |товаров и услуг |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления|| |организацией коммунального комплекса: |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.1. |Коэффициент использования| - | | | |определяется как|| |установленной производственной| | | | |соотношение || |мощности | | | | |среднесуточного || | | | | | |объема || | | | | | |производства || | | | | | |товаров и услуг|| | | | | | |организации к || | | | | | |установленной || | | | | | |мощности || | | | | | |используемого || | | | | | |оборудования |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.2. |Коэффициент соотношения| - | | | | - || |численности | | | | | || |административно-управленческого| | | | | || |персонала к численности рабочих| | | | | |------+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+------------------
II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +--------------+-------------+-------------+| | |факт предыдущ.| план на | план на || | | периода | отчетный | регулируем. || | | | период | период || | +-------+------+------+------+------+------+| | | всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.|| | | (тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|| | | руб.) | |руб.) | |руб.) | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - || |реализации), всего, в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности| | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|2. |Расходы всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |1) по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- электроэнергия | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- амортизация | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- оплата труда | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- ЕСН | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- материалы | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- ремонт и техобслуживание| | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- цеховые расходы | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- общепроизводственные | | | | | | || |расходы | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие расходы | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности| | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |2) прочие виды| | - | | - | | - || |деятельности | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|4. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности| | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|5. |Чистая прибыль, всего, в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности| | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|6. |Распределение чистой| | - | | - | | - || |прибыли: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - || |города | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- в резервный фонд | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|7. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по основной | | - | | - | | - || |деятельности, из них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|8. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - || |работников всего (чел.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по основной | | - | | - | | - || |деятельности, из них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|9. |Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - || |работников всего (руб.) в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по основной | | - | | - | | - || |деятельности, из них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|10.|Тариф | - | | - | | - | |----+--------------------------+-------+------+------+------+------+-------
III. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального
комплекса в сфере водоснабжения*--------------------------------------------------------------------------|| N |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект ||п/п|мероприятия | реализации | потребности на | || | лет |мероприятия,| реализацию | || | | тыс. руб. | мероприятия, | || | | +-----+--------------+------------+-----+---+| | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс. | % || | | | | источникам | показателя |руб. | || | | | |финансирования| | | || | | | +----+----+----+ | | || | | | |... |... |... | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|1. |Мероприятие | | | | | | | | || |1 | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|2. |Мероприятие | | | | | | | | || |2 | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|...| | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+| |Итого | | | | | | | | |----+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+----
* Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонтусистем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организациейкоммунального комплекса, направленные на повышение безопасности инадежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качествапредоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов,сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности сцелью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации".
IV. Пояснительная записка
1) общая информация о регулируемой организации:
- полное название организации;
- адрес организации (юридический и фактический);
- номера телефона и факса, e-mail;
- Ф.И.О. директора;
- описание производимых товаров и услуг;
2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качествапроизводимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии стребованиями, установленными техническими регламентами, экологическиминормативами и имеющимися производственными возможностями организации;
3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделомIII мероприятий.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г.
(Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленскаот 29.07.2010 г. N 1375-адм)
Приложение N 2
к Положению
ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"___" _________________ 201_ г. "___" _________________ 201_ г.
Производственная программа
__________________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)
в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 201_ год
I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод----------------------------------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели производственной |Ед. измерен.| Величина показателя |Механизм расчета || п/п | деятельности | +---------+--------+-----------+ показателя || | | | факт |план на | план на | || | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| || | | | периода | период | период | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1. |Обеспечение объемов производства |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.1. |Объем отведенных стоков |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.2. |Объем отведенных стоков,|тыс. куб. м | | | | || |пропущенный через очистные| | | | | || |сооружения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.3. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м | | | | || |услуг, в том числе по| | | | | || |потребителям: | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- населению |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- прочим потребителям |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.4. |Численность населения,|чел. | | | |определяется || |получающего услуги организации | | | | |исходя из|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |проживающего в|| | | | | | |многоквартирных и|| | | | | | |жилых домах,|| | | | | | |подключенных к|| | | | | | |системам || | | | | | |коммунальной || | | | | | |инфраструктуры || | | | | | |централизованного|| | | | | | |водоотведения |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.5. |Годовое количество часов|час. | | | |определяется || |предоставления услуг | | | | |исходя из числа|| | | | | | |дней и режима|| | | | | | |предоставления || | | | | | |услуг в год |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.1. |Износ систем водоотведения и|% | | | |определяется по|| |очистки сточных вод | | | | |данным || | | | | | |бухгалтерского || | | | | | |учета |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.2. |Протяженность сетей|км | | | |определяется по || |водоотведения, всего, в т.ч.: | | | | |данным |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+технических || |- нуждающихся в замене |км | | | |осмотров |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.1. |Удельное водоотведение |куб. м/чел. | | | |определяется как|| | | | | | |отношение объема|| | | | | | |реализации || | | | | | |товаров и услуг к|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |получающего || | | | | | |услуги || | | | | | |организации |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления|| |организацией коммунального комплекса |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.1. |Коэффициент использования| - | | | |определяется как|| |установленной производственной| | | | |соотношение || |мощности | | | | |среднесуточного || | | | | | |объема || | | | | | |производства || | | | | | |товаров и услуг|| | | | | | |организации к|| | | | | | |установленной || | | | | | |мощности || | | | | | |используемого || | | | | | |оборудования |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.2. |Коэффициент соотношения| - | | | | || |численности | | | | | - || |административно-управленческого| | | | | || |персонала к численности рабочих| | | | | |------+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+------------------
II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +-------------+-------------+-------------+| | | факт | план на | план на || | | предыдущ. | отчетный | регулируем. || | | периода | период | период || | +------+------+------+------+------+------+| | |всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.|| | |(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|| | |руб.) | |руб.) | |руб.) | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - || |реализации), всего, в т.ч.:| | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|2. |Расходы, всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1) по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- электроэнергия | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- амортизация | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- оплата труда | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ЕСН | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- материалы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ремонт и техобслуживание | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- цеховые расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- общепроизводственные | | | | | | || |расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|4. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|5. |Чистая прибыль, всего, в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|6. |Распределение чистой| | - | | - | | - || |прибыли: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - || |города | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- в резервный фонд | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|7. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|8. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - || |работников всего (чел.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|9. |Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - || |работников всего (руб.) в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|10.|Тариф | - | | - | | - | |----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------
III. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса
в сфере водоотведения и очистки сточных вод*-------------------------------------------------------------------------------| N |Наименование | Срок |Финансовые потребности | Ожидаемый эффект ||п/п | мероприятия | реализации | на реализацию | || | |мероприятия,|мероприятия, тыс. руб. | || | | лет +-------+---------------+------------+----+---+| | | | всего | в т.ч. по |наименование|тыс.| % || | | | | источникам | показателя |руб.| || | | | |финансирования | | | || | | | +-----+----+----+ | | || | | | | ... |... |... | | | |+----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+|1. |Мероприятие 1| | | | | | | | |+----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+|2. |Мероприятие 2| | | | | | | | |+----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+|... | | | | | | | | | |+----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+| |Итого | | | | | | | | |-----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+----
* Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонтусистем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организациейкоммунального комплекса, направленные на повышение безопасности инадежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качествапредоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов,сокращению потерь.
Разрабатываются в соответствии с программами в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности с цельюреализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации".
IV. Пояснительная записка
1) общая информация о регулируемой организации:
- полное название организации;
- адрес организации (юридический и фактический);
- номера телефона и факса, e-mail;
- Ф.И.О. директора;
- описание производимых товаров и услуг;
2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качествапроизводимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии стребованиями, установленными техническими регламентами, экологическиминормативами и имеющимися производственными возможностями организации;
3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделомIII мероприятий.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска______________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г.
(Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленскаот 29.07.2010 г. N 1375-адм)
Приложение N 3
к Положению
ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г.
Производственная программа
__________________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 201_ год
I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов---------------------------------------------------------------------------------------------------||N п/п| Показатели производственной | Ед. | Величина показателя |Механизм расчета || | деятельности | измерен. +---------+--------+-----------+ показателя || | | | факт |план на | план на | || | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| || | | | периода | период | период | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1. |Обеспечение объемов производства |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.1. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м| | | | || |услуг, в т.ч.: | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- населению |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- бюджетным потребителям, |тыс. куб. м| | | | || |всего, в т.ч.: | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- по договорам |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- по талонам |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- прочим потребителям всего, в|тыс. куб. м| | | | || |т.ч.: | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- по договорам |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- по талонам |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.2. |Инвентарное количество|ед. | | | | || |транспортных средств всего, в| | | | | || |т.ч.: | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- в пределах нормативного срока|ед. | | | | || |эксплуатации | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- сверх нормативного срока |ед. | | | | || |эксплуатации | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.3. |Численность населения,|чел. | | | | || |получающего услуги организации | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.4. |Годовое количество часов|час | | | |определяется || |предоставления услуг | | | | |исходя из числа и|| | | | | | |продолжительности|| | | | | | |дней || | | | | | |предоставления || | | | | | |услуг |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.1. |Накопленный объем|куб. м | | | |объем твердых|| |утилизированных (захороненных)| | | | |бытовых отходов,|| |твердых бытовых отходов | | | | |утилизированный || | | | | | |(захороненный) за|| | | | | | |все время|| | | | | | |эксплуатации || | | | | | |объекта (с|| | | | | | |момента ввода в|| | | | | | |эксплуатацию) |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.2. |Проектная вместимость объекта|куб. м | | | |объем твердых|| |для захоронения твердых бытовых| | | | |бытовых отходов,|| |отходов | | | | |потенциально || | | | | | |утилизируемый || | | | | | |(захораниваемый) || | | | | | |за все время|| | | | | | |эксплуатации || | | | | | |объекта (с|| | | | | | |момента ввода в|| | | | | | |эксплуатацию до|| | | | | | |момента закрытия)|+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.3. |Износ оборудования объектов,|% | | | |определяется по|| |используемых для утилизации| | | | |данным || |(захоронения) твердых бытовых| | | | |бухгалтерского || |отходов | | | | |учета |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.4. |Коэффициент заполняемости|% | | | |определяется как|| |полигона | | | | |соотношение || | | | | | |накопленного || | | | | | |объема || | | | | | |захороненных || | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов (данные|| | | | | | |оперативного || | | | | | |учета) и|| | | | | | |проектной || | | | | | |вместимости || | | | | | |объекта для|| | | | | | |захоронения || | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов || | | | | | |(технические || | | | | | |планы (паспорта)|| | | | | | |указанных || | | | | | |объектов) |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.5. |Коэффициент защищенности|ед. | | | |определяется как|| |объектов от пожаров | | | | |соотношение || | | | | | |суммарной площади|| | | | | | |объектов, || | | | | | |подверженных || | | | | | |пожарам, и|| | | | | | |площади объектов|| | | | | | |для утилизации|| | | | | | |(захоронения) || | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.6. |Коэффициент уплотнения |ед. | | | |определяется в|| | | | | | |соответствии с|| | | | | | |инструкцией по|| | | | | | |проектированию, || | | | | | |эксплуатации и|| | | | | | |рекультивации || | | | | | |полигонов для|| | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.1. |Удельное ресурсопотребление |куб. м/чел.| | | |определяется как|| | | | | | |отношение объема|| | | | | | |реализации || | | | | | |товаров и услуг к|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |получающего || | | | | | |услуги || | | | | | |организации |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.2. |Обеспечение инструментального|% | | | |определяется как|| |контроля | | | | |отношение объемов|| | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов, || | | | | | |прошедших || | | | | | |процедуру || | | | | | |взвешивания, к|| | | | | | |объему утилизации|| | | | | | |(захоронению) || | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления|| |организацией коммунального комплекса: |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.1. |Коэффициент соотношения| - | | | | || |численности | | | | | || |административно-управленческого| | | | | || |персонала к численности рабочих| | | | | |------+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+------------------
II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +-------------+-------------+-------------+| | | факт | план на | план на || | | предыдущ. | отчетный | регулируем. || | | периода | период | период || | +------+------+------+------+------+------+| | |всего |на ед.|всего | на |всего |на ед.|| | |(тыс. |(руб.)|(тыс. | ед. |(тыс. |(руб.)|| | |руб.) | |руб.) |(руб.)|руб.) | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - || |реализации) | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|2. |Расходы всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- топливо | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- амортизация | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- оплата труда | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ЕСН | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- материалы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ремонт и техобслуживание | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- цеховые расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- общепроизводственные | | | | | | || |расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|4. |Финансовый результат| | | | | | || |(прибыль +, убыток -) | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|5. |Чистая прибыль | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|6. |Распределение чистой| | - | | - | | - || |прибыли: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - || |города | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- в фонд развития | | - | | - | | - || |производства | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- в резервный фонд | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|7. |Фонд оплаты труда, всего, в| | - | | - | | - || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|8. |Среднесписочная численность| | - | | - | | - || |работников, всего (чел.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|9. |Среднемесячная заработная| | - | | - | | - || |плата работников, всего| | | | | | || |(руб.), в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|10.|Тариф | - | | - | | - | |----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------
III. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов*--------------------------------------------------------------------------|| N |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект ||п/п|мероприятия | реализации | потребности на | || | |мероприятия,| реализацию | || | | лет | мероприятия, | || | | | тыс. руб. | || | | +-----+--------------+------------+-----+---+| | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс. | % || | | | | источникам | показателя |руб. | || | | | |финансирования| | | || | | | +----+----+----+ | | || | | | |... |... |... | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|1. |Мероприятие | | | | | | | | || |1 | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|2. |Мероприятие | | | | | | | | || |2 | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|...| | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+| |Итого | | | | | | | | |----+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+----
* Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонтусистем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организациейкоммунального комплекса, направленные на повышение безопасности инадежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качествапредоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов,сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности сцелью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации".
IV. Пояснительная записка
1) общая информация о регулируемой организации:
- полное название организации;
- адрес организации (юридический и фактический);
- номера телефона и факса, e-mail;
- Ф.И.О. директора;
- описание производимых товаров и услуг;
2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качествапроизводимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии стребованиями, установленными техническими регламентами, экологическиминормативами и имеющимися производственными возможностями организации;
3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделомIII мероприятий.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г.
(Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленскаот 29.07.2010 г. N 1375-адм)
Приложение N 4
к Положению
ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.)(подпись) (подпись)"__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г.
Производственная программа
__________________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)
в сфере начисления, сбора, перечисления платежей, взыскания
задолженности по всем видам ЖКУ и приема платежей в пунктах
приема платежей на 201_ год
I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Ед. | Величина показателя ||п/п| производственной | измерен. +---------+--------+-----------+| | деятельности | | факт |план на | план на || | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.|| | | | периода | период | период |+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-----------+|1. |Объем основного|тыс. л./сч.| | | || |производства продукции| | | | || |(работ, услуг) в| | | | || |натуральном выражении | | | | |+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-----------+|2. |Уровень сбора платежей за|% | | | || |жилищно-коммунальные | | | | || |услуги | | | | |----+--------------------------+-----------+---------+--------+------------
II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +---------+--------+-----------+| | | факт |план на | план на || | |предыдущ.|отчетный|регулируем.|| | | периода | период | период |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|1. |Доходы (без НДС), всего, в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- от начисления и сбора платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- от деятельности пунктов приема | | | || |платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- прочие доходы | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|2. |Расходы (без НДС), всего, в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |1) по начислению и сбору платежей,| | | || |всего, из них: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- сырье и материалы | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- затраты на оплату труда | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- отчисления на соц. нужды | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- амортизационные отчисления | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- содержание помещений | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- ремонт и техобслуживание ОС | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- содержание автотранспорта | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- прочие расходы | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |2) по деятельности пунктов приема| | | || |платежей, всего, из них: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- сырье и материалы | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- затраты на оплату труда | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- отчисления на соц. нужды | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- амортизационные отчисления | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- ремонт и техобслуживание ОС | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |3) по прочей деятельности | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|3. |Финансовый результат (прибыль +,| | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по начислению и сбору платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по деятельности пунктов приема | | | || |платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по прочей деятельности | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|4. |Чистая прибыль | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|5. |Распределение чистой прибыли: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- перечисление в бюджет города | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- в резервный фонд | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|6. |Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по начислению и сбору платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|7. |Среднесписочная численность| | | || |работников, всего (чел.), в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по начислению и сбору платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по деятельности пунктов приема | | | || |платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|8. |Среднемесячная заработная плата| | | || |работников, всего (руб.) | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|9. |Сумма начислений по основному виду| | | || |деятельности | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|10.|Сумма принятых платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|11.|Процент вознаграждения за услуги по| | | || |начислению и сбору платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|12.|Процент вознаграждения за прием| | | || |платежей в пунктах приема платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|13.|Себестоимость единицы услуги по| | | || |основному виду деятельности,| | | || |руб./л./сч. | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|14.|Себестоимость единицы услуги по| | | || |пунктам приема платежей,| | | || |руб./квитанция | | | |----+--------------------------------------+---------+--------+------------
III. План мероприятий по повышению
эффективности деятельности организации*--------------------------------------------------------------------------|| N | Наименование мероприятия | Срок |Финансовые потребности на||п/п| | реализации | реализацию мероприятия, || | |мероприятия,| тыс. руб. || | | лет +-------+-----------------+| | | | всего | в т.ч. по || | | | | источникам || | | | | финансирования || | | | +-----+-----+-----+| | | | | ... | ... | ... |+---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+|1. |Мероприятие 1 | | | | | |+---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+|2. |Мероприятие 2 | | | | | |+---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+|...| | | | | | |+---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+| |Итого | | | | | |----+------------------------------+------------+-------+-----+-----+------
* Включает мероприятия по приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организации,направленные на повышение безопасности и надежности работы,эффективности использования ресурсов, заключение договоров и созданиетехнических условий для приема платежей через пункты приема оплаты,реализация мероприятий по взысканию с населения задолженности,приведению информационных систем персональных данных в соответствие стребованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "Оперсональных данных".СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г.
(Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленскаот 29.07.2010 г. N 1375-адм)
Приложение N 5
к Положению
ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г.
Производственная программа
__________________________________________________
(наименование транспортного предприятия)
в сфере пассажирских перевозок на 201_ год
I. Основные технико-эксплуатационные показатели--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя ||п/п | производственной | +---------+--------+------------+| | деятельности | | факт |план на | план на || | | |предыдущ.|отчетный|регулируемый|| | | | периода | период | период |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|1. |Объем производства в|тыс. пасс.| | | || |натуральном выражении по| | | | || |регулируемым видам| | | | || |деятельности, всего, в| | | | || |т.ч. по видам* | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|2. |Количество маршрутов,|ед. | | | || |всего, в т.ч. по видам | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|3. |Протяженность маршрутной|км | | | || |сети, всего, в т.ч. по| | | | || |видам | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|4. |Инвентарное количество|ед. | | | || |транспортных средств -| | | | || |всего, в т.ч.: | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в пределах норм. срока|ед. | | | || |эксплуатации | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- сверх норм. срока |ед. | | | || |эксплуатации | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|5. |Выбытие подвижного|ед. | | | || |состава | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|6. |Поступление подвижного|ед. | | | || |состава | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|7. |Износ транспортных|% | | | || |средств по видам | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|8. |Протяженность: | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- контактной сети, в том|км о.п. | | | || |числе: | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в пределах допустимых|км о.п. | | | || |норм экспл. | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- требующих ремонта или|км о.п. | | | || |замены | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- трамвайных путей, в том|км о.п. | | | || |числе: | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в пределах допустимых|км о.п. | | | || |норм экспл. | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- требующих ремонта или|км о.п. | | | || |замены | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|9. |Выпуск подвижного состава|ед. | | | || |на линию, в т.ч. | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в рабочие дни |ед. | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|10. |Коэф. выпуска подвижного|коэф. | | | || |состава на линию, в т.ч. | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в рабочие дни |коэф. | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|11. |Количество рейсов |ед. | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|12. |Общий пробег |тыс. км | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|13. |Среднесуточный пробег |км | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|14. |Пассажирооборот |тыс. | | | || | |пасс.-км | | | |-----+-------------------------+----------+---------+--------+-------------
* Заполняются предприятиями с учетом характерных показателейработы по разовым перевозкам и проездным билетам; для МУП"Автоколонна-1308" - по видам: городские и пригородные перевозки; дляМУТТП - в разрезе трамвай и троллейбус.
II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности----+---------------------------+-----------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +-------------+-------------+-------------+| | | факт | план на | план на || | | предыдущ. | отчетный | регулируем. || | | периода | период | период || | +------+------+------+------+------+------+| | |всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.|| | |(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|| | |руб.) | |руб.) | |руб.) | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - || |реализации), всего, в т.ч.:| | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1) по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- компенсация льгот по | | | | | | || |проездным билетам | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|2. |Расходы, всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1) по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1.1) по основной| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- оплата труда | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ЕСН | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- топливо (ГСМ) | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- электроэнергия | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- амортизация | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ремонтный фонд | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- смазочные материалы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- износ и ремонт шин | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1.2) внереализационные| | | | | | || |расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|3. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|4. |Субсидии из бюджетов,| | | | | | || |всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- городской | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- областной | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|5. |Финансовый результат с| | | | | | || |учетом субсидии (прибыль +,| | | | | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|6. |Чистая прибыль всего, в| | - | | - | | - || |т.ч. по видам деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|7. |Распределение чистой| | - | | - | | - || |прибыли | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|8. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|9. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - || |работников, всего (чел.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|10.|Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - || |работников, всего (руб.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|11.|Тариф утвержденный | - | | - | | - | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|12.|Тариф экономически| | | | | | || |обоснованный | | | | | | |----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------
III. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности предприятий в сфере пассажирских
перевозок*--------------------------------------------------------------------------|| N |Наименование | Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект ||п/п| мероприятия | реализации | потребности на | || | |мероприятия,| реализацию | || | | лет | мероприятия, тыс. | || | | | руб. | || | | +-----+--------------+------------+----+---+| | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс.| % || | | | | источникам | показателя |руб.| || | | | |финансирования| | | || | | | +----+----+----+ | | || | | | |... |... |... | | | |+---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+|1. |Мероприятие 1| | | | | | | | |+---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+|2. |Мероприятие 2| | | | | | | | |+---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+|...| | | | | | | | | |+---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+| |Итого | | | | | | | | |----+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+----
* Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту иприобретению основных фондов, совершенствованию организациипроизводства и управления, направленные на повышение безопасности инадежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективностииспользования ресурсов, сокращению потерь.
Разрабатываются в соответствии с программами в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности с цельюреализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации".
IV. Пояснительная записка
1) общая информация о регулируемой организации:
- полное название организации;
- адрес организации (юридический и фактический);
- номера телефона и факса, e-mail;
- Ф.И.О. директора;
- описание производимых товаров и услуг;
2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качествапроизводимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии стребованиями, установленными техническими регламентами, экологическиминормативами и имеющимися производственными возможностями организации;
3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделомIII мероприятий.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)"__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г.
(Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленскаот 29.07.2010 г. N 1375-адм)